采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度第一局部总那么为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱,满足公司对优质资源的需求,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给,进一步标准物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。
第二局部权限〔一〕公司所有对外采购须经总经理签字或请示同意;〔二〕公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三局部采购原那么1、询价比价原那么每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供给商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估,并与供给商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或本钱过高的情况下,采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息,建立供给商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原那么:〔1〕自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购本钱。
〔2〕廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供给商伸手。
〔3〕严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
〔4〕加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
〔5〕工作认真仔细,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原那么:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司【员工奖惩制度】等进行处分直至追究其法律责任。
第四局部采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请:1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要填写【部门物资需求方案单】,属于固定资产采购由物资需求部门填写【资产购置申请单】上报公司,采购员汇总形成【物品采购单】报总经理审批;原那么上不执行没有方案的采购,除特殊情况急需购置的总经理批准后可不受方案时间限制;2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报;公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报;公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购物资进仓管理流程
采购物资进仓管理流程1. 引言采购物资进仓管理是指对于公司采购的物资进行清点、验收和分类,并将其妥善存放在仓库中的一系列流程。
本文档将介绍采购物资进仓管理的具体步骤和流程。
2. 流程概述采购物资进仓管理流程主要包括以下几个步骤:1.物资到达仓库2.物资清点3.物资验收4.物资分类5.物资储存下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 物资到达仓库当采购物资到达仓库时,需要进行以下操作:•确认送货单是否准确,并与运输单据进行核对;•联系相关部门的人员,准备进行物资清点和验收工作;•安排人员将物资从运输工具上卸下。
4. 物资清点物资清点是指对采购物资进行数量和规格的清点工作。
具体步骤如下:1.根据采购订单和送货单,将到达的物资逐一清点;2.使用计数工具(如计数器等)确保准确记录数量;3.记录清点结果,包括物资名称、数量和规格。
5. 物资验收物资验收是指对采购物资进行质量和完整性的检查。
以下是具体操作流程:1.验证物资的标识、包装和封装是否完好;2.检查物资的外观是否正常,如有损坏或变形等情况应记录并及时通知供应商;3.验证物资的规格是否符合采购订单;4.对部分物资进行抽样检验,验证物资的质量是否符合要求;5.记录验收结果,包括物资的质量、完整性和抽样检验结果。
6. 物资分类物资分类是将采购物资按照不同的属性和用途进行分类,便于后续的管理和使用。
以下是具体的分类方法:1.按照物资的种类进行分类,如办公用品、设备配件、原材料等;2.可根据物资的规格、用途和特性进行分类,形成不同的物品类别;3.为每个类别设置专门的存放区域和标识,确保物资的管理和查找方便。
7. 物资储存物资储存是将采购物资妥善存放在仓库中,以保证物资的安全和易于管理。
具体步骤如下:1.针对不同的物资类别,选择合适的存储方式和工具,如货架、货箱等;2.根据物资的尺寸、重量和易燃易爆性等特性,设置合理的存放位置和安全措施;3.对于易损、易腐、易碎或特殊要求的物资,采取特殊的保护和存放措施。
仓库采购管理制度
仓库采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强仓库采购管理,保证采购活动的合法、合理、透明和公平,提高采购效率,树立良好的企业形象,制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库采购管理活动。
第三条仓库采购应遵循经济、合理、合法、公平、诚信和便捷的原则,保证所采购的物资合乎质、量、价的要求。
第四条本制度由物资采购部门(以下简称采购部门)负责执行。
第五条本制度必须遵循国家法律法规、政策、标准等,严格执行国家财务规章制度,确保采购活动的合法、合理、透明和公平。
第六条建立健全仓库采购管理内部控制制度,明确责任,分工合作。
第七条公开、公正、公平地对待所有供应商,增强供应商的信心,为公司创造公平竞争的环境。
第八条公司领导提倡节约资源、依法合规、遵纪守法的理念,加强采购部门建设,提高采购管理水平,推动公司采购管理体系的不断完善。
第九条公司维护采购部门的正常运作,保证采购部门的工作能够顺利进行。
第十条本制度负责人必须认真执行本制度,如有违反,必须受到公司相应的纪律处分。
第二章采购流程第十一条采购依法依规进行,采购程序必须遵循采购法规定的程序。
第十二条采购部门在需要采购时,应当制定采购需求计划,根据采购需求计划编制采购申请书。
第十三条采购申请书由采购部门出具,申请内容包括物品名称、规格、数量、质量要求、价格预算和供货期等。
第十四条采购申请书应提供完整、准确的物品信息,确保物品品质、数量、价格等符合企业需求。
第十五条采购申请书必须经采购部门审核通过方可实施采购。
第十六条采购部门应当在制定采购计划时,先审批准入库的购货计划,确定所需物资种类、数量、质量要求、价格预算和供货期等内容,拟定采购方案。
第十七条采购方案必须经过公司负责人批准方可实施采购。
第十八条采购部门应根据采购需求情况选择合格供应商,并及时与供应商联系,要求供应商报价。
第十九条采购部门应当对报价单进行比较,确定供应商。
第二十条采购部门应向供应商发出采购通知书,并签订正式采购合同。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度企业采购及库房管理制度是一种行之有效的管理方式,它可以为企业提供透明度、准确性和成本优化等方面的好处。
这些管理制度可以确保企业的采购过程经济高效、库存控制严格、物流循环畅通。
为此,企业需要建立完善的采购与库房管理制度。
一、采购制度1. 采购计划企业应根据市场需求和供应情况编制采购计划,在计划期限内,尽可能达成计划指标。
采购计划要避免过度采购和浪费,也要防止采购不足而影响生产和销售。
2. 采购审批采购审批是重要的流程,必须建立完善的审批制度,避免超过授权权利的采购行为。
采购审批人员要根据采购流程和公司制度进行严格的审批,包括合同审批、发票审批、资金流程、财务审核等。
3. 供应商管理企业应根据采购计划选择可靠的供应商,建立广泛而稳定的供应渠道。
同时,企业应与供应商建立稳固的合作关系,确保双方合作愉快和贸易的稳健发展。
4. 采购结算采购结算是试行财务管理的关键步骤,必须建立规范的审批和支付流程。
采购结算要符合财务机构的要求,严谨的财务处理流程是保证企业财务合规的关键环节。
二、库房管理制度1. 库房管理企业应根据业务特点设置适当的库存量和反应时间。
同时,建立高效的库房管理制度,管理采购物料和销售产品的库房,并可根据实际需要进行适量补充库存,在减少成本的基础上,确保及时交付。
2. 库存循环管理库存循环管理包括进货、存储、销售、回收等环节。
企业要根据采购和销售的实际情况制定循环管理制度,合理规划库存量、配合库存周转率,明确责任和角色,减少库存损耗。
3. 进货验收为了保证进货的质量及时满足业务需求,必须对所进货物品进行验收,只有经过验收的物品才能入库。
准备验收标准,包括定量、质量的标准,以及验收工具和信息系统,在进货后记录入系统。
4. 仓库安全管理库房管理需要重视安全防范和风险控制,要求员工加强安全意识培训,确保库房环境和器具的维护,提高物品存储稳定性,随时准备处理可能的危险性。
企业要充分利用物流管理系统,对库房进行远程监控和可视化管控。
采购、仓库管理制度及流程
采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度,规范物资采购流程,提高公司采购效率,明确岗位职责,保证采购工作的正常化、规范化,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序(一)采购申请1、采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做的物资,应酌情提前,给与采购部门充足的采购时间。
3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等,填写《采购计划单》(表1),并以每周四下班时间为结点,向行政部发送下一周采购计划,逾期将自动划分为次次周采购计划。
4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程,经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购,行政部统一保管和发放。
5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的,将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的,由申购部门自行负责。
6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项,则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》(表2)上报审批流程。
7、若撤销采购,应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.(二)采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划,并做好相应工作安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行;紧急申购可酌情处理。
3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。
如不符合,应及时进行退换货处理;符合的货品做好采购台账,并办理入库登记。
(三)采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据,到财务部备案后,办理借支采购费用,或通知财务办理汇款手续。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程,加强采购与仓库管理工作,提高工作效率,制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况,部门经理及时编制采购计划,并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库,对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估,并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期,必须与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度,及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息,并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求,合理规划库存数量,避免库存过高或过低的情况。
定期盘点,及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类,按照一定的规则和标准进行标记,以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息,确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下,优先使用库存物品,并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单,并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善,防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施,保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点,核对库存数量和质量,及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享,及时提供相关信息,保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动,提高员工的技能水平和专业素质,不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作,确保采购的物品符合质量要求,并及时反馈供应商质量问题,确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本,根据实际需要进行物品采购,并采取节约措施,降低库存成本。
仓库管理制度及采购流程范文
仓库管理制度及采购流程范文一、仓库管理制度1.仓库管理目标仓库管理的目标是保证公司物资和产品的安全性、准确性和及时性,提高一切可能的效率,确保公司高效运作。
2.仓库管理责任(1)仓库管理员负责仓库日常管理工作,包括入库、出库、库存盘点等。
(2)各部门负责人负责质量审核,并与仓库管理员协商解决物资或产品退货、退库的问题。
(3)财务部门负责仓库管理的财务核算,包括入库、出库、库存等。
3.仓库管理流程(1)入库流程:①仓库管理员接收到采购部门的物资或产品,并进行验收。
②验收合格的物资或产品由仓库管理员进行入库操作,并填写入库单据。
③入库单据由相应的部门负责人审核后,交给财务部门核算。
(2)出库流程:①部门负责人向仓库管理员提出物资或产品出库申请,并注明数量和用途。
②仓库管理员根据申请的物资或产品进行出库操作,并填写出库单据。
③出库单据由仓库管理员和相应的部门负责人签字后,交给财务部门核算。
(3)库存管理:①仓库管理员对仓库进行定期盘点,确保库存数量准确无误。
②盘点时发现库存不符或有异常情况时,仓库管理员和相应的部门负责人进行调查核实,并及时采取相应措施。
③库存数量核对无误后,仓库管理员将结果通知财务部门更新库存信息。
4.仓库管理措施(1)保证仓库的安全性:严格控制仓库人员的进出权限,安装监控设备,定期检查仓库的防火设施,确保仓库的安全性。
(2)保证仓库的准确性:加强对物资或产品的验收、入库和出库的质量审核,确保仓库数据的准确性。
(3)保证仓库的及时性:根据供需情况,制定合理的入库和出库计划,确保物资或产品的及时配送和供应。
1.采购需求确认(1)各部门提出采购需求,并完整填写采购申请表,包括物品名称、数量、规格、要求到货时间等。
(2)采购部门对采购申请的物品进行审核,核实申请的合理性和准确性。
(3)采购部门和申请部门开会讨论,确认采购需求。
2.供应商选择和询价(1)采购部门根据采购需求,从已有的供应商库中选择适合的供应商,进行询价。
采购仓库管理制度及流程
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环,采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约,制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程(1)采购计划:根据企业的经营需要,制定采购计划,包括采购物品、数量、预算等内容。
(2)供应商选择:根据采购计划和采购要求,选择合适的供应商,进行供应商评估和比较,最终确定合适的供应商。
(3)合同管理:与供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任,并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
(4)采购执行:根据合同约定,按时采购所需物品,并确保物品的质量符合要求。
(5)质量控制:对采购到的物品进行质量检验,确保物品符合要求,如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
(6)采购记录和报告:对每次采购活动进行详细记录,包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等,并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节,仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理,制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程(1)仓库设立:确定仓库的位置、面积、设备等,建立仓库档案和相应的管理制度。
(2)物品出入库管理:对进出仓库的物品进行登记和管理,包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
(3)库存管理:对仓库库存进行定期盘点和调整,确保库存数量和质量的准确性。
(4)物品保管:根据物品的特性和要求进行合理的保管,包括分类存放、标识和防潮防尘等。
(5)物品维护和保养:对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理,以保证仓库设施的正常使用。
(6)安全管理:制定仓库安全管理制度,包括防火、防盗、防爆等措施,确保仓库的安全和物品的完好。
仓库采购管理制度
仓库采购管理制度一、前言仓库采购管理制度是指在仓库管理过程中,规范和指导采购行为的一套制度,旨在提高仓库采购效率,控制采购成本,并确保库存物资的质量和供应的稳定性。
本文将从采购流程、采购审核、供应商管理等方面进行论述。
二、采购流程1.需求确认仓库采购管理首先需要进行需求确认。
根据仓库存货情况,制定采购计划,并明确采购物资的种类、数量、质量要求等。
2.供应商选择在需求确认的基础上,仓库应通过评估和比较,选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑其产品质量、交货期、价格等因素,并签订采购合同。
3.采购执行在供应商选择完成后,仓库应及时与供应商联系,确定交货时间,并监督供应商的生产和交货过程。
同时,仓库还需收集供应商提供的相关证明材料,以确保采购物资的合法性和可靠性。
4.验收入库采购物资到达仓库后,仓库应进行验收入库。
对物资进行质量与数量的核对,确保采购物资符合预期质量,并进行入库登记,便于后续管理与使用。
三、采购审核1.预算控制仓库采购管理中,预算控制非常重要。
采购前应明确预算,并在采购过程中严格控制采购金额,确保采购支出不超预算,并避免不必要的浪费。
2.合规审核在采购过程中,需对供应商进行合规审核。
要求供应商提供相关证明文件,如营业执照、产品合格证书等,以确保供应商的合法经营状况与产品质量。
3.价值评估仓库应对采购物资的价值进行评估。
评估不仅包括物资本身的价格,还要考虑物资的使用寿命、售后服务等因素,以综合评估物资的价值,并确保物资的性价比。
四、供应商管理1.合作关系建立仓库采购管理需要与供应商建立合作关系。
建立长期合作关系,有利于提高供应商的服务质量,减少合作期间的风险,并为仓库提供更有竞争力的采购价格。
2.绩效评估仓库应定期对供应商进行绩效评估。
评估内容包括供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等,以便及时发现问题,并对供应商进行激励或调整。
3.供应商培训为了提高供应商的服务水平,仓库应定期组织供应商培训。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低本钱。
一,采购方案负责公司采购方案,接到采购方案报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。
1,采购申请单下达:工程工程采购申请单由工程经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购方案单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推〕选厂家等。
2,采购方案单变更:非该工程工程经理下达的采购方案概不采购。
采购方案变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减工程等〕需由工程经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进展校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。
3,采购时效管理:所有采购方案根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购方案在供给商供货期没有变更的情况下按采购方案规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反应现场收货情况以及材料使用情况。
4,建立工程采购档案:将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供给商合同根据具体工程统一管理,直接采购局部根据具体采购人直接收理。
二,采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关,按时按量按质完成采购供给方案指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购本钱。
对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面:1,询价:询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供给商,供给商自我推销,展会等形式。
仓库管理制度及采购流程范文
仓库管理制度及采购流程范文仓库管理制度及采购流程一、仓库管理制度1. 仓库管理目标与原则(1)目标:确保物资的安全储存、合理配置,提高物资管理效率,减少仓储成本。
(2)原则:安全第一、准确性、经济性、规范性。
2. 仓库管理职责(1)仓库管理员负责仓库日常管理工作,包括入库、出库、库存盘点等。
(2)仓库管理员必须经过专业培训并持有相关资格证书。
3. 仓库管理流程(1)入库管理:a. 仓库管理员根据采购计划和订单,确认入库物资的种类、数量、质量等信息。
b. 根据检查结果,可拒收不符合要求的物资,并及时向采购部门反馈。
c. 入库物资需进行严格验收和登记,包括编号、品牌、规格、批次等相关信息。
d. 入库物资必须在规定的存储区域进行分类、标识,并及时更新库存系统。
(2)出库管理:a. 出库申请单必须由相关部门负责人签字审批后方可出库。
b. 仓库管理员根据出库申请单核实物资种类、数量,确认在库存系统中对应的库存余量。
c. 出库物资需填写确认单,记录物资种类、数量、出库日期和领料人等相关信息。
d. 出库物资应根据存放位置、种类进行分类堆放,并做好标识以方便管理。
(3)库存管理:a. 仓库管理员负责库存盘点工作,至少每季度进行一次全面盘点。
b. 盘点过程中应清点实物库存与库存系统记录是否相符,如有差异需及时调整和核实。
c. 库存系统应及时更新入库、出库、盘点等信息,以保证库存数据准确可靠。
(4)安全管理:a. 仓库内禁止吸烟、明火等行为。
b. 仓库内应保持通风良好,定期进行消毒、防虫、防潮等措施。
c. 仓库管理人员应熟悉相关的安全管理制度并及时进行培训。
二、采购流程1. 采购编制与审批(1)采购需要经过相关部门提出采购申请,并填写详细的采购清单。
(2)采购申请需要经过相关责任人审批,并确认审批结果。
2. 供应商评估与选择(1)采购部门应针对潜在供应商进行评估,包括对供应商的信誉度、产品质量等进行评估。
(2)评估结果需进行记录,并最终选择合适的供应商进行采购。
采购仓储管理制度
采购仓储管理制度一、总则为规范公司的采购及仓储管理行为,提高采购和仓储效率,保障公司物资的安全、合理和稳定使用,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和仓储管理工作。
三、职责分工1. 采购部门负责制定公司的采购政策和采购计划,并落实采购合同的签订和履行。
2. 仓储管理部门负责公司所有物资的接收、储存、保管和发放工作。
3. 采购人员应按照公司采购政策和采购计划采购所需物资,并保证采购合同的履行。
4. 仓储管理人员应按照公司的仓储管理制度对物资进行接收、储存、保管和发放,并保障物资的安全、合理和稳定使用。
四、采购管理1. 采购计划(1)采购部门应依据公司的业务发展情况和生产计划,制定物资采购计划,并按规定的程序进行审批和执行。
(2)采购计划应明确物资的品种、数量、质量标准、供应商等相关信息。
2. 采购合同签订和履行(1)采购人员应根据采购计划,选择合适的供应商,并签订采购合同。
(2)采购合同中应明确物资的品种、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
(3)供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量交付物资,并保证货物的质量和售后服务。
(4)采购人员应严格执行采购合同的履行,并根据约定及时进行验收和结算。
3. 采购档案管理(1)采购部门应建立健全物资采购档案,包括采购合同、采购计划、供应商信息等相关资料的归档管理。
(2)采购档案应按照规定的要求进行整理、归档和保管,以便日后查阅和审计。
五、仓储管理1. 物资接收(1)仓储管理人员应按照规定的程序和标准接收物资,并进行详细的登记和检查。
(2)接收物资时应核对物资的数量、品种、规格、质量等信息,并及时对不合格的物资进行退货或更换。
2. 物资储存(1)物资应按照规定的标准和要求进行分类、标识和储存,确保物资的安全、整洁和易检索。
(2)储存柜、货架、仓库等储存设施应进行定期的检查和保养,保证其正常使用。
3. 物资保管(1)仓储管理人员应对储存的物资进行定期的清点、盘点和检查,确保物资的数量和品种不出现错误。
物资采购及出入库管理制度(4篇)
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程,提高物资管理的效率和准确性,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请:各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表,并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划:采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定,包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等,并提交给总经理审批。
3. 供应商选择:总经理根据采购计划,选择合适的供应商,并签订采购合同。
4. 采购执行:采购部门根据采购计划和合同内容,与供应商进行协调和沟通,确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收:采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作,确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记:采购部门负责人将验收合格的物资进入库存,并做好入库登记记录。
7. 领用申请:各部门根据实际需要填写物资领用申请表,并提交给库管人员审核。
8. 出库管理:库管人员根据领用申请进行物资的出库管理,包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理:采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理,及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划,选择供应商,并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作,同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作,不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行,并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作,并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为,将按照公司相关规定进行处理。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度(一)一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购与入库管理制度
采购与入库管理制度一、目的为了规范和优化企业的采购与入库管理流程,确保采购物品的质量和数量的准确性,以及库存的有效掌控,订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部部门的采购与入库管理工作。
三、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购部门依据业务部门的需求和产品规划,编制年度采购计划。
1.2 采购计划需在每年的年初完成编制,并在评审通过后向相关部门通知。
2. 供应商选择与评估2.1 采购部门负责依据采购计划,进行供应商的选择和评估。
2.2 供应商的评估重要包含经营情形、产品质量、交货时间、服务态度等方面。
2.3 评估结果应及时记录并定期进行更新。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商沟通后,确定合作意向,并签订采购合同。
3.2 采购合同中应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等相关条款。
3.3 采购合同应由双方签字确认,并保管在档案中备查。
4. 采购执行与跟踪4.1 采购部门负责对采购仓库的库存情况进行监控,在库存实现安全库存量时及时启动采购流程。
4.2 采购部门应与供应商保持良好的沟通,了解采购物品的生产进度和交货情况。
4.3 采购部门负责跟踪采购订单的执行情况,并及时对供应商进行评估。
5. 采购验收与结算5.1 采购部门应在收到采购物品后,进行验收工作。
5.2 验收时需要核对物品的名称、规格、数量等信息,并确保与采购合同全都。
5.3 如有任何问题或损坏情况,应及时与供应商沟通,并按合同商定进行处理。
5.4 验收合格后,财务部门负责对采购款项进行结算,并及时支出给供应商。
四、入库管理流程1. 入库准备工作1.1 仓库管理员需依据采购计划和采购合同,准备好接收采购物品所需的设备和人力资源。
1.2 入库前应对仓库进行清洁和整理,确保入库环境符合要求。
2. 入库操作2.1 采购物品到达后,仓库管理员应核对货物的名称、规格、数量等信息,并及时进行记录。
2.2 采购物品应依照物品类别和规格进行分类放置,并采用先进先出的原则进行摆放。
仓库管理规章制度及流程
仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程「篇一」一、采购管理部门企业设立专职采购员,隶属企业财务部管理,接受财务及其它部门的监督,全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质,月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
三、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理1、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业形象。
为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量,提高机械设备的完好率,特制定以下制度。
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用,缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置,严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。
上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养,机械设备冬季使用,应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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仓库管理制度与流程(范文八篇)
仓库管理制度与流程(范文八篇)第一篇:仓库管理制度与流程仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验(报检)、办理入库(登帐)、发料(办理出库)、退货(开单)、分类储存、防护等工作;库管员负责物料装卸、搬运等工作;采购员和库管员共同负责废弃物处理工作;库管员负责通知指定的人员进行物品的检验,检验人员负责对不良品处置方式进行确定;四、规定仓储管理规定1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单,没有的不予接收。
2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一,数量是否正确,外观是否完好,有问题应立即跟采购人员核对,并上报所属团队主管,如无问题才在送货单回执上签字盖章,并把货物放在库房待检区,通知相关人员检验,检验完成填写进货检验单判定物品是否合格,合格给予办理入库手续,不合格放在指定的退货区,并通知采购员办理退货。
3、库管员需将到货物品放到库房内,不允许放在库房外,尤其不能隔夜放在库房外。
4、物品摆放按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放,不得在规划的区域外摆放,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6、进货检验人员需检验测试,借料必须登记借料数量及规格产品名称,需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料,以便后续确认累计入库数量。
检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对,且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。
7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对,确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符,不符合的需要追查原因并予以解决,并上报主管知晓。
8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。
物品领用1、各团队领用物品时必须填写物品领用单,仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容,领用人签字确认。
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采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
第二部分权限(一)公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意;(二)公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三部分采购原则1、询价比价原则凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或合同会签的形式,由综合办、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
7、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门综合办、财务部、车间、技术研发部等共同参与,调研汇总各方意见,经总经理审核批准签约。
8、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由综合办根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
第四部分采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请:1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》,属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报综合办,采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批;原则上不执行没有计划的采购,除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制;2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;公司各部门专用的物资由各部门自行提报二、询价比价议价:(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《采购询价记录表》,按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。
(4)询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,同时对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认,遇到问题应及时的与需求部门沟通。
三、供应商选择1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得需求部门同意,并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立《供应商档案表》,做好业务记录,会同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度向三家以上供应商询价,经有公司综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。
四、合同签订1、供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。
3、合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)质量保证期;7)质量要求及规范;8)违约责任和解决纠纷的办法;9)双方的公司信息;10)其他约定。
4、合同签订后,必须分别提供复印件给仓库和财务部,大批量采购合同还需提供一份给总经理五、进度跟催(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。
六、验收入库:采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管员开具《入库单》,按流程办理入库手续。
如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。
七、对帐付款:采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续:采购员填制《付款申请单》,交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后,由采购部经理审核,总经理批准,最后交给财务安排付款第五部分仓库管理流程一、验收入库1.采购物资送到公司后,由仓管员根据《物品采购单》和发票,在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收,特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验,在确保上述内容符合要求时接受入库,并填妥物料卡,做好标识。
2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字,并填写物料《入库单》,验收不合格的原辅料,分开堆放、做好标识,并于2日内通知采购员处理。
3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕,登记入《仓库库存管理系统》4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如无特殊情况需在当天内完成。
二、物品领用管理主要负责:仓库管理员、车间班长职责:仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记,仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点1、物品领用须在仓管员指导下,由部门主管或指定的负责人进行领料,领料人填写领料单,仓管员做好材料领用信息登记。
2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕,没特殊情况不可以拖延记录。
三、现场管理目的:规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动,保证物品整洁有序、区域干净卫生负责人:仓管员带班长1、物品的堆放须分类摆放整齐,做好物料卡标识,保持地面、墙面整洁,无蛛网。
2、货物的进出应随手关门,确保外部与内部的有效隔离。
3、原辅料进库、成品出库后,仓管员应立即打扫,保持整洁。
4、同品种的摆放在同一区域内,出库时遵循先进先出原则。
四、生产原、辅料损耗表1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗,填写《生产损耗率核算表》五、成品入库管理目的:规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制,保证成品的入库安全和质量主要负责:仓管员、车间班长职责:仓管员负责对产品入库管理进行监督检查,确保产品数量外观质量无损;车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好1、质检部对产品的现场检验后,确保产品合格后方才入库。
2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对,并做标识,包括规格、品名、品牌、生产日期3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验,然后做标识,分开定点堆放,填妥《物料卡》,注明品名、生产日期及数量。
4、成品入库后,需按不同品名、规格、特点分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位(二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐;三清:材料清、数量清、规格标识清;四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
)六、成品出库管理目的:对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
保证产品在出库过程中不影响产品的质量主要负责:仓管员、物流专员职责:物流采购专员负责产品的搬运与装车;仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。
1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》(须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售,销售核对购销合同、填写销售清单;)。
2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。
3、装车时,根据装车规律,轻搬轻放,严禁野蛮装车,将损坏产品及时挑出单独存放,仓管员随时补发同品种产品。
4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量,及驾驶员等会签《提货单》。
并记录发货车辆车牌号以及卫生情况,并由提货负责人确认签字,便于可追溯;5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录,进行帐务处理和单据的整理与存档。
6、如有客户退货,与销售部确认后办理入库,填写《退货单》;如有质量问题的通知质检部,由质检部检验确认后隔离并作标识。
7、通知综合办办理出门证,车辆出厂。
七、仓库盘点1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底(月的最后一天)前做好公司库存报表,清晰每月的库存,报财务管理中心备案,保证账物相符。
2、仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。