信息安全检查表

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信息安全自查排查记录表

信息安全自查排查记录表

信息安全自查排查记录表一、基本信息单位名称:联系人:联系电话:电子邮箱:二、自查内容1. 信息系统安全- 是否建立并有效执行信息安全管理制度- 是否定期进行信息安全风险评估- 是否对信息系统进行安全加固- 是否定期备份重要数据2. 网络安全- 是否建立并有效执行网络安全隐患排查制度- 是否对网络设备进行定期安全检查- 是否对网络进行隔离和访问控制- 是否对网络流量进行监控和分析3. 数据安全- 是否对敏感数据进行加密存储和传输- 是否建立并有效执行数据备份和恢复策略- 是否对数据访问权限进行严格控制- 是否定期进行数据安全审计4. 应用安全- 是否对应用系统进行安全审查- 是否对应用系统进行安全加固- 是否定期进行应用系统安全漏洞扫描- 是否对应用系统进行安全测试5. 物理安全- 是否对信息系统设备进行物理隔离- 是否对信息系统设备进行定期检查和维护- 是否对信息系统设备进行安全加固- 是否对信息系统设备进行监控和报警三、自查发现的问题及整改措施请根据自查内容,详细记录发现的问题,并提出针对性的整改措施。

问题描述:整改措施:四、自查总结请对本次信息安全自查工作进行总结,并对下一步信息安全工作提出建议。

总结:建议:五、自查时间本次信息安全自查时间为____年__月__日。

六、签字单位负责人签字:信息安全负责人签字:请各相关单位按照要求认真填写本信息安全自查排查记录表,并对存在的安全隐患进行及时整改。

如在自查过程中遇到问题,请及时与我们联系。

感谢您的支持与配合!。

学校网络与信息安全检查表

学校网络与信息安全检查表

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单?2.是否制定了网络设备管理制度?3.是否有专门的负责网络设备配置的人员?4.是否对网络设备进行了定期维护和更新?二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制?2.是否制定了网络访问控制策略?3.是否对网络用户进行了身份验证?4.是否限制了对敏感信息的访问权限?5.是否安装了防火墙来保护网络安全?三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密?2.是否采取了安全传输协议(如SSL、IPSec等)来保护数据传输安全?3.是否禁止了非法的网络传输行为(如P2P、BT等)?4.是否对网络通信进行了监控和审计?四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单?2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描?3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度?4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护?五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训?2.是否制定了信息安全管理制度?3.是否定期组织信息安全演练和应急演练?六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录?2.是否采取了物理访问控制措施(如门禁系统、监控系统等)?3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护?七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度?2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制?3.是否对安全事件进行了记录和分析?附件:1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释:1.信息安全:指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制:指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙:用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL(Secure Socket Layer):一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec(Internet Protocol Security):一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

网络信息安全检查表【模板】

网络信息安全检查表【模板】

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内?机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施?机房的通风和照明是否良好?2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中,并采取了防盗措施?关键设备是否有冗余电源供应?3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度,记录进出人员的身份和时间?机房钥匙是否由专人保管,是否存在多把钥匙分散管理的情况?二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理,易于维护和管理?关键网络设备是否有备份和冗余机制?2、访问控制是否划分了不同的网络区域,如内网、外网、DMZ 区等,并实施了相应的访问控制策略?网络访问是否基于最小权限原则,用户只能访问其工作所需的资源?3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新,以确保其有效性?入侵检测系统是否正常运行,是否及时处理报警信息?4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂,并定期更改?网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁?三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件?操作系统是否及时更新补丁,关闭不必要的服务和端口?是否设置了合理的用户账号和权限,避免出现超级用户权限滥用的情况?2、数据库数据库是否采取了加密存储措施,保护敏感数据?数据库的备份和恢复策略是否有效,备份数据是否定期测试?3、应用系统应用系统是否经过安全测试,是否存在已知的安全漏洞?应用系统的用户认证和授权机制是否健全?四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划,包括全量备份和增量备份?备份数据是否存储在异地,以防止本地灾害导致数据丢失?备份数据的恢复流程是否经过测试,确保在需要时能够快速恢复数据?2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理?加密算法是否足够强大,密钥管理是否安全?3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时,是否采用了安全的销毁方法,确保数据无法恢复?五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证,如密码、令牌、指纹等?密码策略是否符合强度要求,如长度、复杂度、定期更改等?2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责,避免权限过高或过低?对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录?3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训,提高其安全意识?培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面?六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案,包括事件分类、响应流程、责任分工等?应急预案是否定期演练和更新,确保其有效性?2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制,能够及时发现网络安全事件?对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面?3、事件处理在发生网络安全事件时,是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复?是否按照规定的流程进行事件报告和记录?七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能,并定期备份和保存?日志的存储时间是否符合法规和业务要求?2、审计分析是否定期对日志进行审计分析,发现潜在的安全威胁和异常行为?审计结果是否及时报告给相关人员,并采取相应的措施?3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求?是否定期进行合规性审计,发现并整改不符合项?。

信息安全策略达标检查表

信息安全策略达标检查表
公司在手册中明确了管理承诺及职责分配

3
信息安全协调
是否与组织内不同部门相关角色和工作职责的代表进行协调
有。公司有信息安全协调小组,协调相关工作

4
信息安全职责的分配
所有的信息安全职责是否清晰地定义
有,手册附录中清晰的定义了

5
信息处理设施的授权过程
信息处理设施的领用及相应变更是否经过授权,有无授权文件或证明材料
信息安全策略达标检查表
日期:2023-2-10被检查部门:检查人:内审员(建议技术人员)频率:6个月一次
序号
检查项(控制措施)
点检内容
事实记录(备注)
点检结果
合格
不合格
1
信息安全方针
是否了解公司信息安全相关规定,对公司信息安全方针和目标是否获悉
了解,公司公告栏中有张贴

2
信息安全的管理承诺
组织是否通过清晰的说明、可证实的承诺、明确的信息安全职责分配及确认
有,文件审批单,有移动设备借用登记表

6
保密协议
是否与第三方签订安全保密协议、查核员工保密协议的签订情况


7
口令设置
一般用户口令长度8位以上,并由字母、数字混合构成,重要系统管理员口令长度12位以上,并由字母、数字、特殊字符混合构成


8
病毒防范
是否安装公司允许安装的杀毒软件,是否定期查杀病毒


有,文件审批单,有移动设备借用登记表

6
保密协议
是否与第三方签订安全保密协议、查核员工保密协议的签订情况



口令设置
一般用户口令长度8位以上,并由字母、数字混合构成,重要系统管理员口令长度12位以上,并由字母、数字、特殊字符混合构成

学校网络与信息安全检查表(2023最新版)

学校网络与信息安全检查表(2023最新版)

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表⒈网络基础设施检查⑴网络拓扑图是否详细、准确,并定期更新?⑵网络设备是否按照规定位置安装且固定稳妥?⑶是否有合理的网络设备接地保护措施?⒉网络设备安全检查⑴路由器、交换机等网络设备的管理口是否设置安全口令?⑵管理口是否单独存在于安全网络段内?⑶是否定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复?⑷是否禁止使用默认的管理口令和弱密码?⒊网络访问控制检查⑴是否设立了合理的网络访问控制策略?⑵是否定期审查和更新网络访问控制策略?⑶是否使用防火墙等设备对外网和内网进行隔离保护?⑷是否对网络外部访问进行监控和记录?⑸是否禁止非法的网络访问以及违规的网络活动?⒋信息系统安全检查⑴是否定期对操作系统和应用软件进行安全更新补丁的安装?⑵是否禁止使用盗版软件和非法软件?⑶是否设置了合理的操作系统和应用软件访问权限?⑷是否对信息系统进行定期备份并测试恢复?⒌用户账号与密码安全检查⑴是否采用合理的账号管理制度?⑵是否禁止用户共享账号和密码?⑶是否定期审查和清理不再使用的账号?⑷是否设置了强制密码策略,要求用户定期更换密码?⒍防和防恶意软件检查⑴是否安装并定期更新防护软件?⑵是否设置扫描和自动修复功能?⑶是否定期进行扫描并记录结果?⒎网络安全事件监测与处置检查⑴是否配置了网络安全事件监测系统?⑵是否建立了网络安全事件处置预案?⑶是否定期进行网络安全事件演练?⒏数据备份与恢复检查⑴是否制定了数据备份策略并进行定期备份?⑵是否对备份数据进行加密和存储安全控制?⑶是否定期进行数据备份的恢复测试?附件:⒈网络拓扑图⒉管理口口令要求⒊网络访问控制策略表⒋操作系统和应用软件更新补丁记录⒌账号管理制度说明⒍防护软件更新记录⒎网络安全事件处置预案⒏数据备份与恢复策略法律名词及注释:⒈信息安全法:《中华人民共和国网络安全法》,简称《网络安全法》,是中华人民共和国的一部法律,旨在规范网络安全领域的行为。

信息安全检查表模板

信息安全检查表模板
密码是否定期更换,密码强度是否足够,是否存在密码泄露或滥用的情况?
是/否
4. 网络安全防护
是否安装了防火墙、入侵检测系统等网络安全设备,是否定期进行安全漏洞扫描和修复?
Hale Waihona Puke 是/否5. 数据备份和恢复
是否建立了完善的数据备份和恢复机制,确保数据的安全性和完整性?
是/否
6. 访问控制
是否对不同用户和角色进行了访问控制,确保只有授权人员能够访问敏感数据和系统?
是/否
7. 应急响应计划
是否制定了应急响应计划,包括应急响应流程、联系人、联系方式等信息,以应对突发事件或攻击?
是/否
8. 安全审计和监控
是否建立了安全审计和监控机制,对系统和数据进行实时监控和审计,及时发现和处理安全问题?
是/否
9. 合规性检查
是否定期进行合规性检查,确保公司业务符合相关法律法规和标准的要求?
信息安全检查表模板
以下是一个信息安全检查表模板,您可以根据实际情况进行修改和调整:
检查项
检查内容
检查结果
1. 信息安全政策
是否有完善的信息安全政策,包括信息保密、信息安全、信息完整性等方面的规定?
是/否
2. 信息安全培训
员工是否接受过信息安全培训,了解信息安全的重要性、基本概念和操作方法?
是/否
3. 密码管理
是/否
10. 其他安全措施
其他与信息安全相关的措施,如加密技术、物理安全等是否得到妥善实施和管理?
是/否

(信息安全标准化)全套信息检查表

(信息安全标准化)全套信息检查表

(信息安全标准化)全套信息检查表信息安全标准化全套信息检查表
目的
本检查表旨在帮助组织进行信息安全标准化建设,全面评估组
织安全现状,发现安全风险和问题,并提出相应的改进和优化措施。

使用方法
1. 逐一检查以下两个方面,确认组织是否已做好相应准备:
- 安全管理制度、规范、流程等是否完整、符合法律法规要求
和组织的内部要求;
- 安全技术措施是否到位,能否有效预防、检测、响应、恢复
各类安全事件和威胁。

2. 对照具体检查项目,回答相应内容是否符合标准要求,标记“√”或“×”或“N/A”表示。

3. 根据检查结果,及时采取相应的改进和优化措施。

检查项目
总结
通过使用本信息安全标准化全套信息检查表,组织能够全面了解自身安全现状,并及时发现和解决安全风险和问题,不断提升信息安全保障能力和水平,为组织发展提供保障和支持。

网站信息系统安全检查表

网站信息系统安全检查表

网站信息系统安全检查表一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施?温度和湿度是否控制在设备正常运行的范围内?机房是否有门禁系统,限制未经授权的人员进入?2、设备设施服务器、网络设备等硬件是否放置在稳固的机柜中,防止物理损坏?电源供应是否稳定,是否有备用电源(如 UPS)以应对突发停电?二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否合理,是否存在单点故障?不同区域(如内网、外网、DMZ 区)之间的访问控制策略是否得当?2、防火墙防火墙规则是否配置正确,是否能够有效阻止非法访问和攻击?防火墙是否定期进行策略更新和漏洞修复?3、入侵检测/防御系统(IDS/IPS)IDS/IPS 是否正常运行,能够及时发现和阻止入侵行为?其告警信息是否得到及时处理和分析?4、 VPN如果使用 VPN 进行远程访问,VPN 连接是否安全可靠,加密强度是否足够?用户认证和授权机制是否严格?三、系统安全1、操作系统服务器操作系统是否及时更新补丁,修复已知漏洞?系统账号和密码管理是否严格,是否存在弱密码?系统服务是否仅开启必要的服务,关闭不必要的服务?2、数据库系统数据库是否进行定期备份,备份数据是否可恢复?数据库访问权限是否合理设置,防止数据泄露?数据库是否采取加密措施,保护敏感数据?四、应用安全1、网站程序网站代码是否经过安全审计,是否存在 SQL 注入、跨站脚本(XSS)等漏洞?上传功能是否存在文件上传漏洞?验证码机制是否有效,防止暴力破解?2、中间件如 Web 服务器(Apache、Nginx 等)、应用服务器(Tomcat、JBoss 等)是否配置正确,是否存在安全漏洞?3、内容管理系统(CMS)如果使用 CMS 搭建网站,CMS 是否及时更新版本,修复安全漏洞?CMS 插件和模板是否来自官方或可信来源?五、数据安全1、数据备份数据备份策略是否制定并执行,包括全量备份和增量备份?备份数据是否存储在异地,以防止本地灾难?2、数据加密敏感数据(如用户密码、信用卡信息等)在传输和存储过程中是否加密?加密算法是否足够强度,密钥管理是否安全?3、数据销毁当不再需要的数据被删除时,是否采取安全的数据销毁方法,防止数据恢复?六、用户认证与授权1、用户注册与登录用户注册流程是否验证邮箱或手机号,防止恶意注册?登录是否采取双因素认证(如密码+短信验证码)?2、权限管理用户权限是否根据其职责进行最小化授权?权限变更是否经过审批流程?七、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网站信息系统安全策略,包括访问控制、数据保护、应急响应等?2、人员管理员工是否接受过安全培训,了解基本的安全知识和操作规范?离职员工的账号是否及时删除或禁用?3、应急响应是否制定了应急响应预案,包括数据恢复、系统恢复等措施?定期进行应急演练,检验预案的有效性?八、日志与审计1、系统日志服务器、网络设备、应用系统等是否开启日志功能,记录重要操作和事件?日志是否定期进行备份和分析?2、审计功能对关键操作(如数据修改、用户权限变更等)是否进行审计,审计记录是否完整?通过以上网站信息系统安全检查表,可以全面、系统地评估网站的安全性。

信息安全管理体系检查表

信息安全管理体系检查表
信息安全管理体系检查表
检查项目
检查内容
信息安全政策
检查公司是否有明确的信息安全政策,包括但不限于访问控制、数据保护、网络安全等方面的规定。
信息安全组织架构
检查公司是否有明确的信息安全组织架构,包括信息安全管理团队、技术团队、审计团队等。
信息安全培训
检查公司是否有定期的员工信息安全培训,包括但不限于安全意识、安全技能等方面的培训。
信息安全风险评估
检查公司是否有定期的信息安全风险评估,包括但不限于对系统、网络、应用等方面的评估。
信息安全事件管理
检查公司是否有明确的信息安全事件管理流程,包括但不限于事件报告、事件调查、事件处理等方面的规定。
信息安全审计
检查公司是否有定期的信息安全审计,包括但不限于对系统、网络、应用等方面的审计。信息 Nhomakorabea全技术措施
检查公司是否有实施有效的信息安全技术措施,包括但不限于防火墙、入侵检测、加密技术等方面的应用。
信息安全法律法规遵循
检查公司是否遵循相关的信息安全法律法规,包括但不限于《网络安全法》、《数据安全法》等方面的规定。
注:以上仅为示例,具体检查内容需根据实际情况进行调整。

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表1.网络设备安全检查1.1 路由器安全检查- 配置是否加密,是否使用强密码- 是否开启远程管理功能,如果开启,是否有安全认证措施- 是否启用访问控制列表(ACL),是否配置正确1.2 防火墙安全检查- 防火墙是否处于最新版本,是否有安全漏洞- 防火墙配置是否允许合法的网络流量,是否存在安全隐患- 是否配置防火墙日志,是否启用及定期分析防火墙日志1.3 交换机安全检查- 是否配置了端口安全功能,限制非法设备接入- 是否启用了端口镜像功能,用于网络流量监测- 是否定期检查交换机配置,防止未授权的更改1.4 无线网络安全检查- Wi-Fi是否采用WPA2加密,是否启用了强密码策略 - Wi-Fi信号是否泄露至社会区域,是否有合适的覆盖范围- 是否定期更换Wi-Fi密码,避免密码被2.软件安全检查2.1 操作系统安全检查- 是否安装最新的安全补丁,是否定期更新操作系统- 是否开启了防火墙,是否定期检查防火墙配置- 是否禁用了不必要的服务和端口2.2 应用软件安全检查- 是否安装合法和具备信誉的应用软件- 是否禁用了不必要的应用软件,避免安全隐患- 是否配置正确的应用软件权限,限制恶意软件的利用2.3 数据库安全检查- 数据库是否设置了强密码,是否定期更换密码- 数据库是否加密存储敏感数据- 是否有访问控制机制,限制数据库访问权限3.用户安全检查3.1 用户权限管理检查- 用户账号是否处于最小权限原则,是否存在未授权的特权- 用户账号是否使用强密码,是否定期更换密码- 是否禁用了未使用的或已过期的用户账号3.2 员工安全意识培训检查- 员工是否接受了网络安全培训,了解基本安全意识- 是否定期组织网络安全演练,提高员工应对安全事件的能力- 是否存在员工违规操作行为,是否有相应的纠正措施4.日志与监测检查4.1 安全事件日志- 是否启用了日志记录功能,记录重要的安全事件- 是否定期分析安全事件日志,及时发现异常行为- 是否设置了日志保留期限,以满足法律和合规要求4.2 安全设备监测- 是否有专门的安全设备进行网络流量监测- 是否定期检查安全设备性能和配置- 安全设备是否能够及时响应并处理安全事件附件:附件1:网络设备配置清单附件2:安全漏洞扫描报告附件3:安全事件日志法律名词及注释:1.信息安全法:指中华人民共和国国家信息安全法,于2017年6月1日正式实施,主要对信息安全管理、网络安全要求等方面进行了规定。

网络信息安全检查表(Word)

网络信息安全检查表(Word)

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全,预防和及时处置网络安全事件,制定本网络信息安全检查表,针对网络信息安全进行全面检查,确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件:网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。

信息安全管理制度检查表

信息安全管理制度检查表

信息安全管理制度检查表序号:检查项目:责任人:检查时间:检查结果:整改措施:整改完成时间:复查时间:一、组织架构和职责分工1.信息安全管理机构是否建立,机构设置是否合理。

2.信息安全管理制度是否明确相关部门的信息安全职责。

3.各部门信息安全管理责任是否明确。

4.信息安全管理机构的信息安全管理人员是否复核相关岗位。

5.信息安全管理人员是否具备信息安全相关资质。

二、信息安全政策和目标1.信息安全政策是否制定并经过批准。

2.信息安全政策是否向所有相关方传达。

3.信息安全政策内容是否能被理解和遵守。

4.信息安全目标是否明确,并与组织目标保持一致。

5.信息安全目标是否评估并确定能否实现。

三、信息资产管理1.信息资产是否明确定义。

2.信息资产是否分类存储和有权访问。

3.信息资产归属和责任是否明确。

4.信息资产价值是否评估并确定保护等级。

5.信息资产的丢失或泄露是否能快速发现、报告和解决。

四、信息安全风险管理1.信息安全风险管理机制是否建立。

2.信息安全风险评估是否按计划开展。

3.信息安全风险分析是否细致全面。

4.信息安全风险评估结果是否通知相关部门并做出相应的整改措施。

5.信息安全风险管理是否持续更新和改进。

五、人员安全管理1.人员管理制度是否建立并明确规范。

2.人员入职和离职的安全管理是否规范。

3.人员信息安全教育和培训是否全面实施。

4.人员信息安全意识是否形成且能得到有效的普及。

5.人员信息安全管理评估是否定期检查并持续改进。

六、物理环境安全管理1.办公室、机房等信息设备存放位置是否合理。

2.其他设备如打印机、复印机等信息设备是否有合适的安全防护措施。

3.物理环境的安全防护措施是否有效并是否定期检查。

4.应急预案是否制定和定期演练。

5.物理环境的监控和管理是否高效且能得到及时通知。

七、系统安全运营管理1.系统设备是否定期检查和更新安全补丁。

2.系统账号和密码是否安全管理。

3.系统日志是否定期检查和记录。

信息安全月度检查表

信息安全月度检查表
信息安全月度检查表 (1)
序号 检查项目
检查内容
k3、人事、考勤、消费数据库是否定 期进行备份
1
数据安全 垃圾文件、过期备份是否定期清理 及备份 文档资料是否妥善备份
数据文档是否存在异常,是否感染病 毒
硬件运行状态是否稳定
状态
时间: 月

确认人签字
是否定期进行杀毒
2 服务器
是否升级安全补丁
服务器空间资源是否不足
ups不间断电源运行状态是否稳定
mode\路由器运行状态是否稳定
3 网络设备
企智通运行是否安全稳定
核心交换机运行是否稳定
办公电脑是否禁用USB接口
外网权限审查,临时权限及离职人员
权限撤消
入职人员邮箱建立及地址薄更新是否
4 权限审查
正确,外发外收邮件权限是否按需办 理;离职人员邮箱及地址薄是否清理
完毕
k3、权限人员岗位权限是否对应,离
职人员是否及时清理权限
Байду номын сангаас
人事、考勤系统权限清理及审查
服务器管理员密码是否安全
企智通、路由器管理员密码是否安全
5 密码安全 网站后台密码、vip邮箱密码是否安

高危不安全端口是否关闭
备注:

信息安全管理体系审核检查表

信息安全管理体系审核检查表

信息安全管理体系审核检查表一、组织运营情况1.组织机构概况:–组织名称:–组织性质:–成立时间:–主要业务范围:2.信息安全管理部门设置情况:–部门名称:–职责描述:–人员配备情况:二、信息资产管理1.信息资产清单:–是否建立信息资产清单?–清单更新频率:2.信息分类管理:–是否明确信息分类标准?–是否按照信息分类标准进行管理?三、风险管理1.风险评估:–是否定期进行风险评估?–是否建立风险评估报告?2.风险处理:–是否建立风险处理方案?–风险处理效果评估情况:四、安全访问控制1.用户权限管理:–是否进行用户权限管理?–是否建立权限分配流程?2.访问控制:–是否建立访问控制策略?–是否监控访问控制的执行情况?五、信息安全培训与意识1.培训计划:–是否建立信息安全培训计划?–培训内容涵盖范围:2.意识提升:–是否定期进行信息安全意识培训?–员工信息安全意识检查情况:六、内部安全检查与审计1.内部审计:–是否定期进行内部安全检查与审计?–审计报告执行情况:2.审计结果整改:–是否建立审计结果整改机制?–整改情况跟踪及反馈情况:七、应急响应和恢复1.应急响应预案:–是否建立应急响应预案?–是否进行应急演练?2.灾难恢复:–是否建立灾难恢复预案?–是否定期测试恢复预案有效性?八、外部服务提供商管理1.外部服务提供商审查:–是否对外部服务提供商进行审查?–外部服务提供商安全性考虑情况:2.外部服务提供商监管:–是否对外部服务提供商进行监管?–监管合规性检查情况:九、通信安全1.网络安全管理:–是否建立网络安全管理制度?–网络安全事件处理情况:2.通信加密:–是否对重要通信进行加密?–加密算法及密钥管理情况:十、环境安全1.信息系统物理安全:–是否建立信息系统物理安全措施?–安全设备检查维护情况:2.环境监控:–是否进行环境监控?–监控数据记录和分析情况:十一、文件与记录管理1.信息安全文件管理:–是否建立信息安全文件管理制度?–文件管理规范执行情况:2.记录管理:–是否建立信息安全记录管理制度?–记录存储及备份情况:十二、信息安全体系监测与改进1.安全监测:–是否建立信息安全监测机制?–安全监测数据分析情况:2.改进措施:–是否持续改进信息安全体系?–改进措施实施效果评估情况:以上为信息安全管理体系审核检查表,相关部门及人员应认真填写审核情况,及时整改存在的问题,确保信息安全管理体系的持续健康发展。

员工信息安全检查表

员工信息安全检查表

员工信息安全检查表一、引言信息安全是企业非常重要的一环,尤其是对于员工的个人信息的保护更为重要。

为确保公司员工的信息安全,制定本员工信息安全检查表,用于对员工信息安全进行全面检查与管理。

二、员工基本信息1. 员工姓名:2. 员工工号:3. 部门:4. 职位:三、员工账号安全1. 是否设置强密码?2. 密码长度是否符合要求?3. 是否定期更换密码?4. 是否存在共享账号或多人共用账号?5. 是否对账号进行二次验证?四、电脑及设备安全1. 是否定期安装系统和应用程序升级补丁?2. 是否安装可靠的杀毒软件并定期更新?3. 是否经常备份重要文件?4. 是否遵守电脑使用规定,不随意安装未经批准的软件或插件?5. 是否将电脑锁定或锁屏离开工位?五、文件和数据安全1. 是否将敏感文件存储在安全的位置或加密文件夹内?2. 是否定期清理不需要的文件或数据?3. 是否妥善保管并定期更改个人账号的访问权限?4. 是否采取控制措施,防止非授权人员复制或传输公司数据?5. 是否将重要文件加密并设置密码保护?六、移动设备安全1. 是否定期更新移动设备的操作系统和应用程序?2. 是否设置屏幕锁定密码?3. 是否启用设备上的定位功能以追踪丢失或被盗设备?4. 是否避免使用公共Wi-Fi网络传输敏感信息?5. 是否避免将公司数据存储在个人的移动设备上?七、邮件和通信安全1. 是否对外部邮件附件进行安全扫描?2. 是否谨慎点击未知发件人或可疑邮件中的链接?3. 是否遵守企业邮件使用规定,谨慎处理公司内部信息?4. 是否对重要文件进行加密传输或使用安全通信工具?八、员工培训与意识1. 是否参加过关于信息安全的培训?2. 是否了解公司的信息安全政策和规定?3. 是否遵守公司的信息安全政策和规定?4. 是否定期组织信息安全相关的培训或宣传活动?九、其他安全问题1. 是否遵守公司的上班时间和离岗时间?2. 是否保管好自己的员工卡和门禁卡?3. 是否报告发现的安全漏洞或异常情况?4. 是否遵守企业内部信息的保密义务?十、总结信息安全是企业的重要环节,也需要每位员工的积极参与与努力。

信息安全督导检查记录表

信息安全督导检查记录表

是否□
是否单独卸载杀毒软件
是□否□
三、数据安全管理
电脑是否设置开机密码
有□ 无□
电脑开机密码复杂度是否满足要求(密码长度大于 8 位,包含大小写字母,不连续
数字,字符等)
是□否□
电脑是否设自动锁屏是□来自□是否私自接入 U 盘等移动存储设备 是否定期杀毒 远程端口是否关闭 防火墙是否开启
有□无□ 是□否□ 是□否□ 正常□不正常□
信息安全督导检查记录表
时 间: 一、硬件安全管理
科 室:
电脑是否专机专用 下班是否关闭计算机,切断电源 是否私自随意更换电脑
是□否□ 是□否□ 是□否□
是否携带电脑等网络设备私自进行安装
二、网络安全管理
是□否□
是否私自更改网络设备
是否□
是否私自更改网络接口
是□否□
是否私自使用无线网络
是□否□
是否随意接入网络设备
有无私自考取单位保密数据
四、存在的主要问题、隐患及整改建议
是□否□
检查人员签名:
五、科室整改措施
年月日
被检查科室签名:
六、整改后追踪效果评价
年月日
检查人员签名:
年月日

信息安全检查表

信息安全检查表
□已签订 □未签订
信息安全管理体系
认证情况
□已通过认证
认证机构:
□未通过认证
(如有2个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)
填表人:_____________科室/职别:_______________电话:_______________
□其他:接入口数量:个
接入带宽:兆
系统定级情况
第一级:个 第二级:个 第三级:个
第四级:个 第五级:个 未定级:个
系统安全
测评情况
最近2年开展安全测评(含风险评估、等级测评)系统数:个
二、日常信息安全管理情况
人员管理
①岗位信息安全和保密责任制度:□已建立 □未建立
②重要岗位人员信息安全和保密协议:
□全部签订 □部分签订 □均未签订
组织培训情况
□本年度是否组织开展信息安全教育培训,次数:
参训人员比例
本年度参加信息安全教育培训的人员占总人数比例为:
七、信息安全检查情况
信息安全检查工作情况
检查工作和经费落实情况: □已落实 □未落实
检查工作方案制定情况: □已制定 □未制定
安全保密和风险控制措施: □已采取 □未采取
组织开展技术检测情况: □已开展 □未开展
本年度信息安全事件统计
门户网站受攻击
情况
本单位入侵检测设备检测到的门户网站受攻击次数:
网页被篡改情况
门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数:
设备违规
使用情况
①使用非涉密终端计算机处理涉密信息事件数:
②终端计算机在非涉密系统和涉密系统间混用事件数:
③移动存储介质在非涉密系统和涉密系统间交叉使用事件数:
⑤在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况:
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2017年瓯海区卫计系统信息安全检查表
单位名称(盖章):
日期: 年 月 日
指标
考核细则
检查结果
Hale Waihona Puke 备注管理制度1、机房管理制度(上墙)
2、运维安全管理制度
3、信息化保密管理制度
4、数据备份与安全管理制度
5、信息安全应急制度
终端计算机安全
终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施
防火墙、交换机、服务器等主要设备及线缆设置不易除去的标签。
定期巡检要求医院信息人员或维保公司每周巡检一次;进出机房的外来人员执行进出登记。
网络安全
内网网络必须建立计算机准入控制,防止未审批的计算机接入内网网络。
内外网采取有效措施隔离,边界部署防火墙设备,实施相应的访问控制策略。
网络和安全设备中配置SSH加密协议,禁止采用明文的telnet协议。
删除Windows多余的账户,关闭不必要的文件共享,及时升级系统补丁,安装杀毒软件。
服务器边界部署防火墙,设置了明确的访问控制策略,实现不同系统之间安全区域的有效隔离及访问控制。
数据库安全
数据库定期备份,每天至少备份2次,至少保留最近15天的备份数据。
修改数据库默认账户的SYS、SYSTEM系统默认口令,删除系统中多余的账户,如SYSMAN、DBSNMP等。
业务系统内网迁移
冷链系统访问和设备数据传输迁移至内网。
会计核算软件访问迁移至内网。
检查人员(签字):
单位负责人(签字):
终端计算机必须设置登陆密码, 账户锁定时间为10分钟。(secpol.msc)
内网和外网重要信息系统使用的计算机必须严格控制U盘和光盘等移动存储介质。
机房安全
机房建立红外线防盗报警器或视频监控系统。
网络机房建立烟雾传感器、火灾报警器等装置、灭火消防设施。
机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。(建议值:温度夏季23±2℃,冬季20±2℃,湿度45~65%。)
对网络安全设备远程登陆的管理地址进行限制,只允许某一网段或某些IP可以访问;
网络和安全设备的配置文件必须定期备份。
严格控制无线路由器和随身WIFI网络共享设备的使用。对公众开放的无线服务必须采取认证机制。
服务器
安全
Windows服务器的登陆账户,要求密码长度最小值为8位,启用密码复杂度要求;设置账户锁定时间,锁定阀值为5次无效登录。
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