采购管理与流程图
政府采购管理业务流程图
3.1采购预算编制
3.2采购实施计划备案管理
3.3采购方式变更管理
审查单位的采购目标
制定明确的工作计划
确定所需的资
源
提出准确的预算数字
汇总
上报财政部门提交预算
政府签字确认
3.5批量集中采购管理
3.6分散采购管理
3.7公开招标
3.4采购需求论证管理
3.8邀请招标管理
3.9竞争性谈判管理
3.10单一来源采购管理
3.11询价采购管理
3.12竞争性磋商管理
3.13网上竞价和商场直购采购管理
退
回
否
是
3.16采购资金支付管理
竞价报价确定竞价结果
是否最低价
合同备案登记采购办主任审核竞
价结果
合同备案
验收支付
3.17采购履约、验收与备案管理
3.18采购质疑与投诉管理。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由釆购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公,不徇私,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中,釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往釆购部,一份发往工厂或者生产基地。
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购,确定供货商
1000元的项目,由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购,无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印,经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕,收集相关财务票证,填财务报销单办理签字手续,签署齐全到财务销账
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图,并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图:申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单:由申请部门负责人填写采购申请单,并填写相关信息,如采购物品、数量、用途等。
政府采购业务管理流程图
政府采购业务管理流程图政府采购业务管理流程图:政府采购业务的基本流程包括采购预算编报与下达、采购计划编制与审核、确定采购需求、选择采购方式、信息公开、采购过程监督、确定供应商、签订采购合同、采购履行、过程管理、采购验收等环节。
在采购预算编报与下达环节,需要查看现有存量,评估新增需求量,并汇总各业务部门预算,进行年度工作计划的编制和审批。
在采购计划编制与审核环节,需要结合单位年度采购计划、集中采购目录、采购限额标准进行审核,并批复各部门采购计划。
在选择采购方式、信息公开环节,采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价采购等方式,并需要公开招标公告、采购预算等信息。
在采购过程监督环节,需要确定供应商、签订采购合同,并进行信息公开。
在采购履行、过程管理环节,需要进行采购(货物、工程、服务)验收,并进行资金拨付和会计处理。
政府采购预算管理和采购实施计划管理流程流程图:政府采购预算和采购计划编审的基本流程包括业务部门开始、分管领导、采购部门、财务部、财政部门和人大审批等环节。
在业务部门开始环节,需要评估新增需求量,并进行采购申请。
在分管领导环节,需要汇总各业务部门预算,并进行年度工作计划的编制和审批。
在采购部门环节,需要编制政府采购预算和采购计划,并形成单位采购预算和采购计划。
在财务部环节,需要审核批准本级政府采购预算下达的单位年度采购预算。
在财政部门和人大审批环节,需要审批年度采购预算和采购计划。
组织形式管理-公开招投标业务流程图:公开招标的业务流程包括招标审批、编制招标文件、发布招标公告、发售招标文件、提交投标文件、拆封投标文件并唱标、评标、中标、签订采购合同等环节。
在招标审批环节,需要提出采购申请,并委托采购代理机构进行公开招标。
在编制招标文件环节,需要确认标书并编制招标文件。
在发布招标公告环节,需要公布采购预算和招标公告。
在发售招标文件环节,需要购买招标文件。
在提交投标文件环节,需要检查投标文件的密封情况,并拆封投标文件。
采购部内部管理流程图
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一,负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程,提高工作效率和准确性,需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图:1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节,通过与内部各部门的沟通,收集并核实采购需求的具体详情,确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商,确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中,需要制定供应商选择与评估标准,进行供应商调研、筛选和评估,并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案,包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中,需要确定采购范围和目标,并制定采购计划,最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下:一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品(笔墨纸、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知,请各部门遵照执行。
附:采购流程图二O一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。
采购流程管理制度及流程图
采购流程管理制度及流程图引言采购流程是企业内部管理的重要环节,对于企业的运营和资源利用具有重要影响。
采购流程管理制度的建立和实施,能够保证企业的采购活动有条不紊地进行,提高采购效率,降低采购风险。
本文将介绍采购流程管理制度的重要性,以及一个典型的采购流程图。
采购流程管理制度的重要性采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。
具体而言,采购流程管理制度有以下几个重要目标:1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序,确保采购活动的规范性和有效性。
规范的流程能够提高采购效率,降低采购成本,并减少采购出现错误和漏洞的风险。
2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序,确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。
这将有助于提高产品质量和客户满意度。
3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险,如供应商违约、物流延误等。
通过建立采购流程管理制度,企业能够建立有效的风险控制机制,从而降低采购风险对企业运营的影响。
4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。
通过明确流程和角色职责,消除采购流程中的繁琐和冗余环节,企业能够更快地完成采购任务,提高运营效率。
采购流程管理制度的主要内容下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容,包括流程图和每个环节的具体说明。
采购流程图下图展示了一个典型的采购流程图:1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。
当企业需要采购某个产品或服务时,相关部门或人员将需求提交给采购部门。
2.供应商选择: 采购部门根据需求,评估并选择适合的供应商。
评估的标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。
3.采购合同签订: 选定供应商后,采购部门与供应商进行协商和谈判,并最终签订采购合同。
4.订单处理: 签订采购合同后,采购部门将向供应商发出采购订单,并确保订单的准确性和及时性。
5.物流管理: 供应商根据采购订单发货,同时采购部门负责跟踪和管理物流过程,确保货物按时到达。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程:
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→ 交货验收(仓管)→ 质检(不合格退货)→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图:
提出需求→ 采购部审批(有合同)→ 采购订购→ 采购部审批(无合同)→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图:
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程:
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓,不合格退回供应商
采购管理制度:
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。
采购管理系统流程图怎么画
采购管理系统流程图怎么画概述流程图是一种图形化表示流程的工具,可以清晰地展示采购管理系统中的各个环节和关联关系。
本文将介绍采购管理系统流程图的绘制步骤和技巧。
步骤1. 确定主题在绘制采购管理系统的流程图之前,首先需要明确所要描述的主题。
例如,可以选择采购需求确认、供应商选择、采购订单生成等作为主题。
2. 确定流程步骤根据主题确定采购管理系统的流程步骤。
可以通过以下几种方式收集信息: -与相关人员交流,了解工作流程和环节 - 查看和分析已有的文档和流程图 - 参考专业书籍和相关文献3. 绘制流程图流程图的绘制可以借助多种工具,如Microsoft Visio、Lucidchart等。
以下是绘制流程图的一般步骤: 1. 打开绘图工具并创建一个新的文档。
2. 添加开始节点并标注“开始”或相应的词汇。
3. 绘制第一个流程步骤,并用合适的形状表示。
例如,使用椭圆形表示活动或使用矩形表示决策。
4. 添加箭头来连接各个步骤,表示流程的流向。
箭头应按照流程的顺序进行连接。
5. 标注每个步骤,并使用合适的文本来说明该步骤的功能和作用。
6. 对于复杂的步骤,可以进一步细化为子流程,并在流程图中使用合适的符号来表示。
7. 绘制直到流程的最后一个步骤,并添加结束节点来标记流程的结束。
8. 过程中,可以添加决策节点和条件分支来显示不同的路径。
9. 绘制完毕后,仔细检查流程图是否符合实际情况,并确保每个步骤和连接都清晰可辨。
4. 优化流程图绘制完成后,可以对流程图进行优化,使其更加简洁明了: - 删除不必要的步骤和连接线,简化流程。
- 调整布局,使流程图更加美观和易于理解。
- 标注重要节点和决策,突出关键流程。
技巧使用合适的符号和形状在绘制流程图时,使用合适的符号和形状可以更好地表达流程的含义。
以下是一些常用的符号和形状: - 开始和结束节点:使用圆形或椭圆形表示。
- 流程步骤:使用矩形表示。
- 决策:使用菱形表示。
采购管理流程图
采购管理流程图概述本文档旨在描述采购管理的流程图,以便帮助组织有效管理采购活动。
流程图graph LRA(需求确认) -- 是否需要采购? --> B{需要采购}B -- 是 --> C[编制采购计划]C -- 采购计划 --> D(采购申请)D -- 申请 --> E{申请是否获得批准?}E -- 是 --> F[选择供应商]F -- 供应商选择结果 --> G(签订合同)G -- 合同签订 --> H(采购执行)H -- 采购执行过程 --> I{采购是否完成?}I -- 是 --> J[验收采购物品]J -- 验收 --> K{是否符合要求?}K -- 符合要求 --> L[付款]L -- 支付 --> Z(结束)K -- 不符合要求 --> HE -- 否 --> ZB -- 否 --> Z流程说明1. 需求确认: 需要先确认是否需要进行采购,如果需要则进入下一步。
需求确认: 需要先确认是否需要进行采购,如果需要则进入下一步。
2. 编制采购计划: 根据需求,编制采购计划,明确采购的具体内容和要求。
编制采购计划: 根据需求,编制采购计划,明确采购的具体内容和要求。
3. 采购申请: 提交采购申请,说明采购的具体物品或服务。
采购申请: 提交采购申请,说明采购的具体物品或服务。
4. 申请是否获得批准?: 采购申请是否获得批准,如果获得批准则进入下一步。
申请是否获得批准?: 采购申请是否获得批准,如果获得批准则进入下一步。
5. 选择供应商: 根据采购需求,选择合适的供应商,并与其进行协商和洽谈。
选择供应商: 根据采购需求,选择合适的供应商,并与其进行协商和洽谈。
6. 签订合同: 与供应商签订采购合同,明确采购物品或服务的具体细节和条件。
签订合同: 与供应商签订采购合同,明确采购物品或服务的具体细节和条件。
7. 采购执行: 执行采购计划,按照合同约定的方式进行采购。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的:规公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程管理
采购流程管理1、目的规范采购作业流程,依据适时,适质,适量,适价的原则,为公司提供符合规定要求的商品和服务,以满足公司经营需要,达到公司经营目标的要求。
2、适用范围适用与本公司所有采购商品、外购辅材和服务等采购的控制。
3、职责3.1 供应链——采购负责商品的采购并跟踪到货。
负责辅助材料的采购或订购工作。
负责设备及备件的采购。
负责采购订单的下达。
负责与财务部门的货款核算事宜。
3.2 供应链——仓储(各门店)负责对采购产品的接受及报验工作。
负责采购产品的入库和保管工作。
负责对产品的分拣、加工等辅助增值操作工作。
负责按照门店的需求满足产品的配送4流程图4.1经营性产品采购流程图审批采购需求计划通过ERP 系统下达采购订单与合格供应商签订采购合同到货报检办理入库办理货款不合格,执行《不合格品控制程序》4.2非经营性物料采购流程审批采购需求的申请通过ERP 系统下达采购订单询价,比价,与合格供应商签订采购合同办理验收,入库手续货款结算判断询价,比价,议价 评审签订合同,ERP 系统下单采购,货到验收入库 辅材设备备件类5.流程图说明5.1经营性产品采购流程5.1.1需求申请经营性产品采购需求由各门店结合库存状态、销售情况、安全库存量给出实际需求数量和到货日期。
5.1.2需求审批经营性产品采购清单由供应链及门店负责人结合实际销售情况和市场预测进行订单评审。
5.1.3签订采购合同采购组依据《合格供应商名录》选择供应商,并与其签订《采购基本合同》。
5.1.4下达订单采购组按照需求,通过ERP系统完成采购订单的编制,审核和批准。
并将书面采购订单传递给供应商。
5.1.5到货报验采购组负责采购的产品到货后,采购组即时通知仓储物流到货信息,由仓储物流组办理入库手续。
仓储物流组负责填写《采购入库单》 ,随同实物和供应商出厂检验报告及相应的材质质量证明文件向质量组报检。
5.1.6 产品检验质量组进货收货员接到报检信息后, 依据《产品监视和测量管理程序》 进行检验。
采购流程图及说明
13
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束 14
原材料出库流程
计划依据 计划细分
物料采购
采购计划流程图
设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生 产部
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
2
采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(包含办公用品采购)的采购计划的审核及下达;保
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门:采购部 ✓ 配合部门:仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可
行政采购管理制度与流程图
行政采购管理制度与流程图一、制度概述1.1 制度基本原则行政采购是公共财政支出的一项重要内容,必须遵循公开、公正、公平、合理的原则,确保政府采购的公共利益最大化。
1.2 制度适用范围本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。
1.3 制度内容本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。
二、流程图st=>start: 采购申请op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 采购策划op3=>operation: 招标/竞争性谈判op4=>operation: 评审中标人op5=>operation: 中标结果公示op6=>operation: 签订合同op7=>operation: 履行合同e=>end: 采购完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e三、流程详解3.1 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出,应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。
必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。
3.2 采购需求确认行政采购部门将申请材料进行初步审核,确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算,并与申请部门核实采购需求。
3.3 采购策划行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案,明确采购流程和采购方式,确定评审标准,并报请主管领导审批。
3.4 招标/竞争性谈判根据采购方式,行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件,供应商评审后提交报价或投标报名,并组织开标/谈判,进行评审。
3.5 评审中标人按照评审标准,行政采购部门进行评审,确认中标人,并向相关人员通报评审结果。
3.6 中标结果公示公示中标结果,公示期限不少于5个工作日,接受社会监督。
采购业务流程图
采购业务流程图
一、采购申请审批流程
1.110000元以下采购:报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心实施采购(10000元以下)
采
购是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.210000元~30000元采购:报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织不少于三个部门的工作人员进行议价签订合同,供应物资
是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.330000元以上采购:是报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织招投标,确定供货商签订合同,供应物资
否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
回
复
二、紧急采购申请流程
三、服务中心应急小金额零星采购紧急采购申请
副总经理、总经理同意
经营发展中心指定采购实施部门
申购部门验收、使用
补办进仓手续
申购部门3日内补办采购申请手续
服务中心小金额零星采购(500元内)
补办进出仓手续
月报表反映
应急使用。
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采购管理流程图
采购流程
目的
便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。
2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;
2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资;
2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。
3.3了解产品的申购部门及申购人,以便进行技术洽谈。
4、对供方的评定三类物资的区别。
4.1对于重要物资,需要经过样品测试和小批量试用测试。
然后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。
测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。
4.2对于一般物资,采取样品试验的方法,样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。
测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。
4.3对于辅助物资,采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。
并且保存检验或验证记录,评价合格后由采购部通知其送货。
5、询价、报价、招标。
5.1对供应商进行最大限度的询价,供应商应不少于两家。
对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。
5.11询价采购:同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。
5.12竞争性采购:同时找多家供应商,根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。
5.13单一来源采购:对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品,只由单一的供应商提供。
既然产品是单一的,那么它的用户也是有限的,它们也希望获取更多的定单,赢得更多的用户,这是对我们有利的。
对供应商所提供的产品我们一定要了如指掌,在谈判时做到有的放矢。
5.14选择性的招标采购:对一些本来产品质量就差,工厂又无实力,售后服务又不好的厂家,就没必要对其发标。
5.15谈判采购:对一些已确定的供应商,在随市场变化的过程中,需要调整价格、服务时,双方面对面进行单独的商谈,加强对各供应商的管理。
5.2确保质量的前提下,尽可能的享受供应商长期供货的优惠价格。
6、确定运输方式,核算运输费用、装卸货费用,并估算不可预测的费用。
7、确定供应商。
7.1对供应商的质量、价格、付款方式、交货期和售后服务进行比较,并对其综合的供货能力作出评价。
7.2请相关的部门对其产品和质量管理体制进行全面的认证。
7.3使用公司的规范合同,与供应商订立采购合同和质量保证协议,此合同必须符合法律的要求,便于执行。
7.4此合同必须有详细的质量保证体系、技术标准、验收条件、违约责任、付款方式等相关内容,对供方的组织结构、程序、过程、
资源等方面同样的要求。
7.5产品的质量保证应不少于12个月,起始日为产品验收之日。
7.6综合各方面,对合同填制《合同订立评审表》。
8、审查供方的生产是否按合同规定。
8.1通过定期或不定期的到供方工厂对其生产工艺、生产材料、包装材料等进行严格的审查,确保其按合同规定生产。
同时考察其生产进度,确保供方按合同要求准时交货。
8.2需方有权在供方或本公司对供方提供的产品进行初步的验证,此验证不能免除供方提供不合格产品的责任,也不能排除其后需方的拒收。
8.3所有的验证结果都必须向相关的技术人员(部门)反映,并记录其相关的验证数据。
9、产品到货后的处理。
9.1产品到货后,通知使用部门或技术部门对其到货产品进行检验。
包括产品的数量、性能、外观、包装、配套的零部件及其产品的使用说明书、质量合格证、权威部门的检测报告等各种合同要求的。
9.2对到货产品的检验,我们可以根据生产需要做出各种性能的检验,包括专检、送检、自检、全检、抽检五种检验方式。
9.3检验不合格的产品,及时反馈处理,包括是否修复或退换处理等。
根据合同要求是否对其进行索赔,是否要求其重新交货;检
验合格的产品要求仓库做收料单进账。
9.4根据检验的结果,确定所购产品的合格率和次品率。
9.5及时了解产品在生产中的使用情况,积极与各部门沟通,认真处理产品的质量反馈意见。
10、对供方的质量监控。
10.1合同执行完毕后,对供方执行合同的情况进行全面的评审、定级。
记录每批货物的质量情况,每次送货的配合情况,货到后的服务情况。
10.2本部门每半年对合格供方进行一次业绩评估,评估时质量占40%的份额,价格占30%的份额,交货期占10%,付款方式占10%,配合度、售后服务等其它的占10%。
经评估达不到我们要求的,将取消其合格供方的资格。
如要求留用的,需经各相关部门讨论决定。
(总经理室、生产部、采购部、财务部等)
10.3同一供应商提供的同一产品,连续两批货物不合格的,我们将要求其分析原因,采取措施改善质量。
在接到通知后,供方的产品质量无明显改善的,将取消其合格供方的资格。
结果
通过以上的过程控制,使我公司的产品能长期的处于质量稳定状态。