购货单位质量保证体系评审报告

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购货单位质量保证体系评审报告

质量负责人:

质量管理部与业务部于2014年5月25日对购货单位质量保证体系按下列要求进行评审,评审项目要求:企业证照是否齐全、在有效期限内,其所购药品是否在其经营范围内、业务联系人是否为该企业员工、运输员核实送货地址与注册地址的一致性、是否有上门提货业务、上门提货是否提供委托书等情况。

评审判断依据:

业务部:购货单位经营范围、业务联系人员与购货单位的关联性。

质量管理部:资质资料完整有效情况、经营范围与所购药品的符合性。

储运部:送货地址与注册地址的一致性,核实上门提货人员与购货单位的关联性。经过各相关人员的评审,结果如下:

评审合格的购货单位,共236家,其中医疗机构179家。零售药店55家,批发企业2家。列入《合格购货单位目录》,继续进行药品购进合作。

评审不合格的购货单位,共31家,其中医疗机构28家。零售药店3家,批发企业0 家。列入黑名单,不再与之进行药品交易。

购货单位需改进的,共5家,其中医疗机构3家。零售药店2家,批发企业0家。已发函建议购货单位改进,并择期考察其改进情况。

附:2014年公司合格购货商名单

质量管理部经理:

2014年5月26日

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