2020审计申请书3篇

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申请法院审计申请书

申请法院审计申请书

申请人:[申请人姓名]地址:[申请人地址]联系电话:[申请人电话]被申请人:[被申请人名称]住所地:[被申请人住所地]申请事项:1. 请求贵院依法对被申请人[被申请人名称]的财务状况进行全面审计。

2. 请求贵院指定具有专业资质的审计机构进行审计。

3. 请求贵院在审计过程中,对被申请人的财务报表、财务凭证、财务管理制度等相关资料进行审查。

事实与理由:一、背景介绍申请人[申请人姓名]与被申请人[被申请人名称]之间存在一笔合同纠纷,合同金额为[合同金额]。

在履行合同过程中,双方产生分歧,导致合同无法继续履行。

为维护申请人的合法权益,申请人已向贵院提起诉讼。

二、被申请人财务状况的质疑在诉讼过程中,申请人发现被申请人的财务状况存在以下问题:1. 被申请人的财务报表中,部分收入和支出项目存在异常,疑似存在虚假记载;2. 被申请人的财务凭证不够完整,部分凭证缺失,无法核实其真实性;3. 被申请人的财务管理制度存在漏洞,可能导致财务风险。

鉴于以上问题,申请人认为有必要对被申请人的财务状况进行全面审计,以查明事实真相,维护申请人的合法权益。

三、审计的必要性1. 确保审计的公正性和权威性。

由贵院指定具有专业资质的审计机构进行审计,可以确保审计过程的公正性和权威性,提高审计结果的公信力。

2. 维护申请人的合法权益。

通过对被申请人财务状况的审计,可以查明事实真相,为申请人提供有力的证据支持,维护申请人的合法权益。

3. 避免财务风险。

通过对被申请人财务状况的审计,可以揭示其潜在财务风险,为贵院审理案件提供有益参考。

综上所述,鉴于被申请人财务状况存在诸多问题,为查明事实真相,维护申请人的合法权益,申请人特向贵院提出上述审计申请。

此致[法院名称]申请人:[申请人姓名]联系电话:[申请人电话]申请日期:[申请日期]。

审计申请书范文(必备)(两篇)2024

审计申请书范文(必备)(两篇)2024

审计申请书范文(必备)(二)引言概述:审计申请书是企业提交给审计机构的申请文件,旨在委托审计机构对企业财务报表的真实性、准确性和合规性进行审计,以提供可靠的财务信息。

本文将介绍一个完整的审计申请书范文,包括申请人简介、审计目的、范围和时间安排、费用预算、报告要求等。

正文内容:一、申请人简介1. 申请人名称、注册地和经营范围介绍2. 申请人主要负责人及联系方式3. 申请人的财务状况和相关业务背景介绍二、审计目的1. 明确审计的目标和目的,例如确认财务报表真实性、准确性,确保合规性等2. 说明审计将对哪些重要账户和业务进行审计,并阐述审计的关注点和重点三、审计范围和时间安排1. 详细说明审计的时间范围,例如审计周期为一年、半年或季度审计等2. 阐述审计的范围,包括审计的财务报表、内部控制制度和会计准则等3. 描述审计工作计划和时间安排,包括初步审计和最终报告的预计完成时间四、费用预算1. 提供审计费用的预算,包括审计人员的工资、差旅费、杂费等2. 阐述费用支付方式和支付期限,例如是否一次性支付还是分期支付等五、报告要求1. 说明对审计报告的要求,例如需包含的内容和格式规范2. 提出审计报告提交的截止日期要求3. 说明是否需要提供附加的审计意见和建议小点详细阐述:一、申请人简介1. 申请人名称、注册地和经营范围介绍:- 提供公司全名、注册地址和主要经营范围,例如制造业、服务业等。

2. 申请人主要负责人及联系方式:- 列举申请人主要负责人的姓名、职称和联系方式,包括电话号码和电子邮箱等。

3. 申请人的财务状况和相关业务背景介绍:- 提供申请人的财务状况概况,包括资产规模、负债状况和盈利能力等。

- 简要介绍申请人的核心业务、市场竞争情况和行业地位。

二、审计目的1. 明确审计的目标和目的:- 阐述审计的目标,例如确认财务报表真实性、准确性和合规性等。

- 说明审计的目的,例如提供可靠的财务信息和确保企业运营的合法性和规范性等。

企业审计申请书范文模板(3篇)

企业审计申请书范文模板(3篇)

第1篇尊敬的[审计机构名称]:尊敬的[审计机构负责人姓名]:您好!我是[企业名称]的[职务],根据我国《审计法》及相关法律法规的规定,以及公司内部管理制度的要求,为了全面、客观、公正地评价我公司财务状况和经营成果,加强内部控制,提高经营管理水平,特向贵机构申请进行年度审计。

现将有关情况说明如下:一、企业基本情况1. 企业名称:[企业名称]2. 法定代表人:[法定代表人姓名]3. 注册资本:[注册资本金额]4. 成立日期:[成立日期]5. 主营业务:[主营业务范围]6. 注册地址:[注册地址]7. 办公地址:[办公地址]二、申请审计的原因1. 依法履行审计义务:根据《审计法》及相关法律法规的规定,企业应当定期接受审计,以确保财务报告的真实性、公允性。

2. 提高企业经营管理水平:通过审计,可以查找企业经营管理中存在的问题,为管理层提供改进措施,提高企业经营管理水平。

3. 保障投资者权益:审计结果可以为投资者提供参考,有助于保障其合法权益。

4. 遵循社会公众监督:接受审计是对社会公众监督的一种表现,有利于树立企业良好形象。

三、审计范围及内容1. 审计范围:本次审计范围为[企业名称]在[审计年度]内的财务报表、内部控制制度及经营成果。

2. 审计内容:(1)财务报表审计:对[企业名称]的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表进行审计,确保其真实性、公允性。

(2)内部控制审计:对企业内部控制制度的有效性进行评价,查找内部控制缺陷,提出改进建议。

(3)经营成果审计:对企业经营成果的真实性、公允性进行评价,分析经营风险,为管理层提供决策依据。

四、审计时间及方式1. 审计时间:[审计机构名称]根据我公司实际情况,确定审计时间。

2. 审计方式:[审计机构名称]将采取现场审计的方式,对我公司进行全面的审计。

五、审计费用及支付方式1. 审计费用:[审计机构名称]将根据我国《审计收费标准》及实际工作量,确定审计费用。

审计专员求职信

审计专员求职信

审计专员求职信我是XXX,很荣幸有机会向贵公司申请审计专员的职位。

我在贵公司的声誉和业务规模让我深感自己对这个职位的渴望和适合。

我深知审计的重要性,也十分珍惜这样的机会。

我相信,凭借我的经验、专业素养和积极进取精神,我将在贵公司发挥出色的业务能力。

我于XXXX年毕业于XXXX大学XXXX学院,主修会计专业。

在校期间,我主修了审计相关课程,并取得了优异的成绩。

毕业后,我有幸加入一家知名会计事务所,担任审计助理。

在这家事务所的工作经验丰富而宝贵,我在审计领域中学到了许多法律、财务和业务方面的知识,并且熟悉了审计流程和工作方法。

在以身为审计助理的这几年里,我参与了多个公司的审计项目,并负责审核了财务报表的准确性,发现了部分账目错误并指出了解决方案。

我还曾主导一项重要审计项目,通过深入分析和比对,成功发现了一家公司的财务漏洞,为公司避免了潜在的经济损失,获得了客户和领导的一致好评。

我十分自豪能对公司的财务稳定和合法性做出贡献。

我具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各级管理人员和同事高效沟通,协助完成任务。

我善于分析解决问题,并能适应工作压力,始终保持专业精神。

我一直在砥砺前行,努力提升自己的专业素养和综合能力。

我对审计工作充满激情和热爱,也深知审计的重要性和责任。

我希望能够把自己的实力和潜力充分发挥出来,在贵公司中不断学习和成长,为公司的业务发展做出贡献。

我愿意把我的知识和技能贡献给贵公司,共同创造更美好的未来。

希望贵公司能够给我一个展示自我的机会,并在贵公司找到一份属于我自己的事业。

我相信,我会是一位优秀的审计专员,也是贵公司的不二选择。

期待能够得到您的面试机会,谢谢您能抽出时间阅读我的求职信。

此致敬礼XXX。

审计报告立项申请书模板(3篇)

审计报告立项申请书模板(3篇)

第1篇【公司名称】【申请部门】【申请日期】审计报告立项申请书一、引言尊敬的领导:为了加强公司内部管理,提高财务管理水平,规范财务行为,确保公司资产的安全、完整和有效利用,根据《中华人民共和国审计法》及公司相关规章制度,特提出以下审计报告立项申请。

现将申请事项报告如下:二、审计项目背景及目的1. 项目背景随着公司业务的不断发展壮大,财务管理的重要性日益凸显。

为了全面了解公司财务状况,防范财务风险,提高财务管理水平,特提出本次审计项目。

2. 项目目的(1)全面了解公司财务状况,为公司经营决策提供依据;(2)揭示公司财务活动中存在的问题,提出改进措施,提高财务管理水平;(3)确保公司资产的安全、完整和有效利用;(4)加强内部监督,促进公司合规经营。

三、审计项目内容1. 审计范围本次审计项目涵盖公司财务报表、财务报告、财务管理制度、内部控制等方面。

2. 审计内容(1)财务报表审计:对公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的真实性、准确性、完整性进行审计;(2)财务报告审计:对公司年度财务报告的真实性、合规性进行审计;(3)财务管理制度审计:对公司财务管理制度建立健全情况、执行情况进行审计;(4)内部控制审计:对公司内部控制制度的有效性、合规性进行审计;(5)财务风险审计:对公司财务风险进行识别、评估,提出防范措施。

四、审计项目时间安排1. 立项阶段:自本申请书批准之日起,1个月内完成审计项目立项工作;2. 准备阶段:自审计项目立项之日起,2个月内完成审计计划、审计方案、审计人员安排等准备工作;3. 实施阶段:自审计准备工作完成之日起,3个月内完成现场审计工作;4. 报告阶段:自现场审计工作完成之日起,1个月内完成审计报告撰写、审核、提交工作。

五、审计项目组织及人员安排1. 组织机构成立审计项目领导小组,负责审计项目的组织实施和监督管理。

领导小组由公司领导、相关部门负责人、审计人员组成。

2. 人员安排(1)审计项目负责人:负责审计项目的整体策划、组织实施和监督管理;(2)审计组:由具有丰富审计经验的审计人员组成,负责具体审计工作;(3)协助部门:提供审计所需资料、配合审计工作等。

审计申请书范文9篇

审计申请书范文9篇

审计申请书范文9篇第1篇示例:尊敬的领导:我谨代表公司向贵机构提出审计申请,希望能够得到您的审批并安排专业的审计人员前来进行审计工作。

我们深信,通过审计能够帮助我们发现问题、优化制度,提升公司的管理水平和经营效率。

我想简要介绍一下我们公司的基本情况。

我公司成立于20XX年,主营业务为XX行业,已经经营多年并取得了一定的成绩。

虽然公司在经营过程中一直保持稳健发展,但是我们也清楚地意识到,在发展的同时也可能存在着一些管理漏洞和不足之处。

我们急需一场全面的审计,以确保公司管理的规范和运营的高效。

我们对这次审计的期望主要体现在以下几个方面:首先是对公司财务状况的审核。

我们希望审计人员能够对公司的财务报表进行审查,发现其中可能存在的错误和漏洞,确保财务报表的真实性和准确性。

其次是对公司内部控制制度的审核。

我们希望审计人员能够对公司的内部控制制度进行全面的检查,发现其中的薄弱环节和不合理之处,提出改进建议。

最后是对公司经营风险的评估。

我们希望审计人员能够对公司的经营风险进行评估,找出可能存在的潜在风险点和应对策略,以确保公司经营的稳健和可持续发展。

我保证公司将全力配合审计工作的开展,积极配合审计人员的工作,提供一切必要的资料和支持,确保审计工作能够顺利进行。

我们期待着专业审计人员的光临,相信通过本次审计,公司的管理水平和经营效率将得到极大的提升。

再次感谢贵机构对我们公司的关注和支持,期待贵机构能够尽快安排审计工作的进行,让我们共同促进公司的发展和进步。

此致敬礼(公司名称)日期:20XX年XX月XX日第2篇示例:尊敬的审计委员会:我代表某某公司向贵公司提交审计申请书,希望能够请贵公司进行审计工作。

我公司成立于20XX年,是一家专注于XX领域的企业,经营范围涵盖XX、XX等方面。

经过多年的发展,我公司取得了一定的成绩,但也面临着一些挑战和困难。

为了更好地规范经营管理,提高绩效水平,我们决定邀请贵公司对我公司的财务状况和管理情况进行审计。

财务审计申请书范文

财务审计申请书范文

财务审计申请书范文[申请书标题]尊敬的财务审计部门负责人:您好!我是××公司的一名财务人员,现特向贵部门申请进行财务审计工作。

经过深思熟虑,并认真分析公司的财务状况,我们深刻意识到进行财务审计的必要性和重要性,以确保公司的财务状况得到规范和稳定的管理,同时提高公司的财务健康水平。

一、申请理由:1.公司发展需求作为一家正在快速发展的公司,我们需要更好地规划和管理财务,确保公司财务运作的透明度和合规性。

财务审计作为一种重要的财务管理手段,可以帮助我们发现和纠正财务管理中存在的问题,确保公司财务状况的真实可靠。

2.提高公司财务管理水平财务审计可以帮助我们发现财务管理方面的问题和风险隐患,提出改进建议,并帮助我们建立更加科学、规范和有效的财务管理制度和流程,提高公司财务管理水平,降低财务风险。

3.满足上级部门要求为了更好地配合上级部门的工作,我们需要及时进行财务审计,确保财务数据的准确性和可靠性,为上级部门提供高质量的财务报告和数据支持,以便上级部门可以及时了解和掌握公司的财务状况,做出相应的决策。

二、财务审计范围和内容:1.财务报表审计对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审计,确保财务报表的真实可靠,反映公司财务状况和经营情况的真实性和准确性。

2.内部控制审计对公司的内部控制制度进行审计,包括财务管理、流程和制度等方面,发现存在的问题和风险,并提出相应的改进建议,以确保公司财务管理的规范和有效性。

3.资金管理审计对公司的资金管理情况进行审计,包括资金运作流程、资金使用情况等方面,发现存在的问题和风险,提出相应的改进建议,以确保公司资金的安全和有效运作。

三、申请时间安排:1.准备阶段:×年×月至×年×月包括准备审计资料、整理财务报表等工作。

2.实施阶段:×年×月至×年×月进行财务审计工作,包括对财务报表的审计和对内部控制的评估等。

申请公司审计申请书

申请公司审计申请书

我是[公司名称]的股东之一,持有[公司股份比例]的股份,公司注册号为[注册号]。

鉴于我作为公司股东,依法享有知情权和监督权,为了更好地了解公司财务状况,维护自身合法权益,以及促进公司健康稳定发展,现根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,特向贵公司提出申请,要求对公司进行全面审计。

以下为具体申请事项:一、审计目的1. 了解公司财务状况,确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性;2. 评估公司经营成果,为公司未来发展提供决策依据;3. 发现公司财务管理和内部控制中存在的问题,提出改进建议;4. 维护股东权益,保障公司利益。

二、审计范围1. 公司自[起始年份]年[起始月份]日至[申请审计截止日期]期间的财务报表;2. 公司的会计账簿、凭证、合同、协议等相关财务资料;3. 公司的内部控制制度及执行情况;4. 公司的经营状况、资产状况、负债状况、盈利状况等。

三、审计内容1. 财务报表审计:对公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的真实性、准确性和完整性进行审计;2. 会计账簿审计:对公司会计账簿的完整性、合规性进行审计;3. 内部控制审计:对公司内部控制制度的设计和执行情况进行审计;4. 资产负债审计:对公司资产、负债的真实性、合规性进行审计;5. 盈利能力审计:对公司盈利能力的真实性、合规性进行审计。

四、审计时间鉴于公司业务发展需要,我建议审计时间定于[申请审计开始日期]至[申请审计结束日期]。

在此期间,请贵公司配合审计机构完成审计工作。

五、审计费用根据《公司法》及相关法律法规的规定,审计费用由公司承担。

具体费用根据审计机构出具的审计报告及收费标准确定。

六、其他事项1. 请贵公司于收到本申请书之日起15日内给予书面答复,如同意审计,请指定审计机构;2. 请贵公司积极配合审计机构开展工作,提供必要的审计资料和人员支持;3. 请贵公司确保审计过程中公司经营活动的正常进行,不得因审计工作影响公司正常运营。

审计申请书2篇

审计申请书2篇

审计申请书审计申请书精选2篇(一)尊敬的审计部门:我是某公司的财务总监,如今向贵部门提交一份审计申请书,希望贵部门能对我们公司的财务状况进展审计。

我公司成立于202_年,经过多年的开展,目前已成为行业内的知名企业。

随着公司规模的不断扩大,财务工作也显得日益繁杂,需要更加严格的监视和管理。

为了确保公司财务的真实、准确和合规性,我们决定邀请贵部门进展财务审计。

首先,我们对贵部门的专业素质和丰富经历深感赞赏。

我们理解到,贵部门的审计团队由一批经历丰富、业务程度全面的专业人员组成,可以为我们公司提供全方位的审计效劳。

我们相信,借助贵部门的力量,我们可以找到并解决公司财务管理中存在的问题,进步内控程度,保障公司财务的可靠性和合规性。

其次,我们对公司内部目前存在的一些问题表示担忧。

由于公司规模的扩大,财务流程的复杂性也在增加,容易出现管理破绽和风险。

我们急需一个有资质的审计机构,帮助我们找出财务管理中的缺乏和问题,并提出改善措施,以确保公司财务状况的稳定和安康。

在此,我要向贵部门表达我们对审计工作的期望。

我们希望贵部门可以全面、客观、公正地审查和评估我们公司的财务状况。

详细来说,我们希望贵部门对以下方面进展审计:1. 财务报表的真实性和准确性。

贵部门需要审查我们公司的年度财务报表,核实其中的财务数据是否真实、准确,并评估报表编制是否符合相关法律法规和会计准那么。

2. 财务内控制度的有效性。

贵部门需要评估我们公司的财务内控制度是否健全、有效,是否可以防范、发现和纠正财务风险。

3. 资金的使用和管理情况。

贵部门需要审查我们公司的资金流动情况,核实资金使用是否合规和合理,评估我们公司的资金管理才能。

4. 公司财务状况的稳定性和持续性。

贵部门需要评估我们公司的财务状况是否稳定、持续,并提供关于公司将来开展的建议和预测。

最后,我们希望贵部门能在审计完毕后,出具一份全面、客观、公正的审计报告。

报告需要详细列出审计过程中发现的问题、建议和意见,并提供相应的改良措施,以供我们公司参考和改良。

审计升职申请书范文模板(3篇)

审计升职申请书范文模板(3篇)

第1篇主题:关于申请晋升为[职位名称]的申请书尊敬的[领导姓名]:您好!我是[公司名称]审计部的一名普通员工,自[入职时间]加入公司以来,始终秉持着“严谨、务实、高效”的工作态度,在审计岗位上兢兢业业,不断学习,努力提升自己的业务能力和综合素质。

在此,我怀着无比激动的心情,向领导提出申请,希望能晋升为[职位名称]。

以下是我的详细申请理由及个人优势,请您予以考虑。

一、申请理由1. 工作表现优秀,业绩突出自入职以来,我一直以高度的责任心和敬业精神投入到审计工作中。

在过去的[工作年限]年里,我严格遵守审计准则,认真执行审计程序,确保了审计工作的准确性和完整性。

在参与[具体项目名称]的审计工作中,我积极发挥自己的专业优势,发现了[具体问题及改进措施],为公司避免了[具体损失或潜在风险]。

2. 业务能力不断提升,专业知识扎实为了更好地适应审计工作的需要,我始终坚持学习,不断提升自己的业务能力。

在业余时间,我参加了[具体培训课程名称]的学习,取得了[相关证书名称]。

同时,我还通过阅读专业书籍、参加行业研讨会等方式,不断丰富自己的专业知识,使自己在审计领域具备了较强的专业素养。

3. 团队协作能力强,具备良好的沟通能力在审计工作中,我始终注重与团队成员的沟通与协作。

在面对复杂问题时,我能主动与同事交流,共同商讨解决方案。

此外,我还具备良好的沟通能力,能够与客户、被审计单位保持良好的关系,为公司赢得了良好的口碑。

4. 工作态度端正,具有强烈的责任心我深知审计工作的重要性,始终以高度的责任心对待每一项工作。

在工作中,我严格遵守公司规章制度,严守职业道德,确保审计工作的客观、公正。

同时,我具备较强的自我驱动力,能够主动承担工作任务,为公司的发展贡献自己的力量。

二、个人优势1. 严谨的工作作风在审计工作中,我始终坚持严谨的工作作风,对每一个审计项目都进行严格的审查,确保审计结果的准确性。

这种严谨的态度使我能够在工作中发现问题,为公司规避风险。

2020审计申请书3篇

2020审计申请书3篇

2020审计申请书3篇本文是关于2020审计申请书3篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。

财务审计申请书一:主送:xxx审计局申请内容:我公司上届财务经理交接后,对公司资产、负债、损益、合法性、效益性等进行核算过程中发现诸多不符,现申请对公司财务进行审计,特此申请!申请单位:xxx申请时间:20xx年x月x日财务审计申请书二:司法会计审计申请书申请人:xxx,男,x年x月x日出生,现住x路,x小区x号楼x单元x号。

申请事项:对a公司自xx年x月x日至xx年x月x日经营xx的财务状况及利润数额进行审计。

事实和理由:申请人与a公司于xx年x月x日就合作开发xx事宜达成协议,并签订有《联营协议书》,申请人依约投资人民币x万元。

xx年x月,a公司擅自将xx对外承包,收取费用,致使联营体无法进行生产经营。

几经诉讼,现申请人已与a公司达成执行和解协议,和解协议约定原联营协议书于xx年x月x日终止履行,但未对联营体联营期间的账目进行结算。

xx年x月x日至xx年x月x日,即申请人与a公司联营期间双方就开发xx 的收入应当按原《联营协议书》第x条的约定xx分成。

为了查清事实,申请人特向贵院申请对a公司自xx年x月x日至xx年x月x日经营xx的财务状况及利润数额进行审计,望准予。

此致xx人民法院申请人:xxxxx年x月x日财务审计申请书三:账目审计申请书xxxxx审计局:党的十八大以来,农村经济突飞猛进的向前发展,尤其我们xx乡xx村多种经营并进,农工商工业产值大幅度增加,由于上层管理经验欠缺,导致有的部门财务管理混乱,集体经济流失现象时有发生,为了杜绝混乱现象的苗头,我们村经管委会研究决定,请xxx审计局查清我们村财务的混乱状态,让集体经济更加繁荣富强,故此申请贵局到我们村审计。

此致xxxx乡xxxx村管委会二〇xx年十一月二十七日尊敬的李总:在写这份报告之前我已经思考了很多,但最终我还是下决心去递交这份报告,把我的决定告诉你们。

申请重新审计申请书

申请重新审计申请书

尊敬的审计部门领导:您好!我谨以此申请书,就我单位近期财务审计过程中出现的问题,向贵部门提出重新审计的申请。

在此,我对审计过程中可能给您带来的不便表示诚挚的歉意,并恳请您在百忙之中审阅此申请,给予我们单位重新审计的机会。

一、申请背景我单位于XX年XX月进行了财务审计,审计结果显示部分财务数据存在疑问。

在审计过程中,我们发现以下问题:1. 部分收入凭证缺失,导致收入金额无法准确核实;2. 部分支出凭证存在涂改痕迹,可能存在虚假支出;3. 部分资金流向不明,存在潜在风险。

针对以上问题,我单位高度重视,立即组织相关人员对相关问题进行调查核实。

现将调查结果及重新审计申请报告如下:二、调查结果1. 收入凭证缺失问题:经核实,部分收入凭证确实存在缺失情况。

针对此问题,我单位已采取措施,补齐了相关凭证,并已向相关部门汇报。

2. 支出凭证涂改问题:经调查,存在涂改痕迹的支出凭证,已查明系工作人员操作失误所致。

我单位已对相关人员进行批评教育,并要求其加强财务审批流程的规范性。

3. 资金流向不明问题:针对资金流向不明的问题,我单位已组织专人进行调查,初步查明资金流向情况,并将进一步加强对资金使用的监管。

三、重新审计申请鉴于以上调查结果,我单位认为,虽然审计过程中存在一定问题,但并非故意为之。

为维护我单位的合法权益,确保财务数据的真实、准确,现恳请贵部门给予我单位重新审计的机会。

重新审计的具体内容包括:1. 对缺失的收入凭证进行核实,确保收入数据的准确性;2. 对存在涂改痕迹的支出凭证进行核实,确保支出数据的真实性;3. 对资金流向不明的问题进行彻底调查,消除潜在风险。

四、承诺为确保重新审计的顺利进行,我单位做出以下承诺:1. 积极配合贵部门的工作,提供相关资料;2. 严格按照审计要求,确保财务数据的真实性;3. 对审计过程中发现的问题,及时整改,确保整改到位。

最后,感谢贵部门对我单位财务审计工作的关注和支持。

我单位将以此为契机,进一步加强财务管理,提高财务数据的准确性和透明度。

审计调查申请书范本

审计调查申请书范本

审计调查申请书范本申请人:×××,男/女,×××年××月××日生,汉族,住址/单位:××省××市××区(县)××路××号,联系电话:×××××××××。

被申请人:×××,男/女,×××年××月××日生,汉族,住址/单位:××省××市××区(县)××路××号,联系电话:×××××××××。

一、审计调查事项根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计实施条例》的有关规定,申请人特向贵局提出对被申请人进行审计调查的申请。

审计调查的事项包括:1. 被申请人在任职期间的经济责任履行情况;2. 被申请人的资产状况,包括名下房产、车辆、银行存款等;3. 被申请人是否存在违反财经纪律、侵占、挪用、挥霍公共财物的行为;4. 被申请人是否依法参加了各项社会保险并按时足额缴纳社会保险费;5. 被申请人是否遵守劳动法律法规,是否存在拖欠劳动者工资、损害劳动者权益的行为;6. 被申请人是否存在其他违反法律法规的行为。

二、审计调查依据1. 《中华人民共和国审计法》第二十二条:审计机关依法对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织的财务收支和经济效益进行审计监督。

2. 《中华人民共和国审计实施条例》第二十三条:审计机关可以对审计事项有关的单位和个人进行审计调查,查阅、复制与审计事项有关的文件、资料,向有关单位和个人了解情况。

财务报告审计申请书模板(3篇)

财务报告审计申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的[审计机构名称]:一、申请单位基本信息1. 单位名称:[单位全称]2. 法定代表人:[法定代表人姓名]3. 注册地址:[注册地址]4. 办公地址:[办公地址]5. 法人注册号:[法人注册号]6. 组织机构代码:[组织机构代码]7. 联系人:[联系人姓名]8. 联系电话:[联系电话]9. 电子邮箱:[电子邮箱]二、审计申请背景随着我国市场经济的不断发展,企业之间的竞争日益激烈,财务报告的准确性和真实性对企业的发展至关重要。

为了确保我单位财务报告的真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,提高公司透明度,加强公司内部控制,特向贵机构申请进行财务报告审计。

三、审计目的1. 确保财务报告的真实性、公允性,符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求;2. 评价公司内部控制的有效性;3. 为公司投资者、债权人等利益相关方提供可靠的财务信息;4. 提高公司财务管理水平,促进公司持续健康发展。

四、审计范围1. 审计期间:[审计期间,如:2021年度]2. 审计内容:包括但不限于:(1)财务报表的编制是否符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求;(2)财务报表项目是否存在重大错报;(3)内部控制制度的设计和执行情况;(4)公司财务状况、经营成果和现金流量的真实性;(5)公司是否存在舞弊行为等。

五、审计要求1. 审计机构应具备合法的执业资格,具备丰富的审计经验和专业能力;2. 审计人员应具备良好的职业道德,严格遵守审计准则和相关规定;3. 审计过程中,审计机构应保持独立性,确保审计结果的客观、公正;4. 审计报告应真实、准确、完整地反映审计结果,并提出合理建议。

六、审计费用及支付方式1. 审计费用:[审计费用金额,如:人民币伍拾万元整]2. 支付方式:[支付方式,如:预付50%,审计结束后支付剩余50%]七、审计报告用途1. 用于公司年度报告、信息披露等;2. 用于公司内部管理、决策;3. 用于向投资者、债权人等利益相关方提供财务信息。

向审计局申请查资料的申请书范本

向审计局申请查资料的申请书范本

尊敬的审计局领导:您好!我代表XX公司,特此向贵局提交一份审计资料查询申请。

希望通过贵局的协助,对我们公司的财务情况进行全面审计,以确保公司财务的合法性、合规性和准确性。

首先,请允许我简要介绍一下XX公司。

XX公司成立于XX年,主要从事XX行业的生产、销售及服务。

自成立以来,公司秉承“诚信、创新、共赢”的经营理念,业务不断拓展,规模逐年扩大,已成为行业内的知名企业。

公司一直注重财务管理,严格遵守国家法律法规,执行财务会计制度,确保公司财务状况健康稳定。

然而,随着市场竞争的加剧,公司发展过程中也暴露出一些财务管理方面的问题。

为了进一步规范公司财务行为,提高公司管理水平,我们决定向贵局申请对公司进行审计。

希望通过贵局的权威审计,发现公司财务管理的不足之处,提出改进措施,为公司未来的发展提供有力保障。

在此,我们承诺将全力配合贵局的审计工作,提供真实、完整的财务资料,确保审计工作的顺利进行。

同时,我们也将认真听取贵局提出的审计意见和建议,及时进行整改,确保公司财务管理的规范性和合规性。

根据《审计法》和相关规定,我们特此向贵局申请,请求对XX公司自XX年至XX年期间的财务情况进行全面审计。

具体审计内容主要包括:1. 财务报表的真实性、准确性和完整性;2. 财务收支的合规性、合法性;3. 资产负债状况及资产运营效益;4. 税务申报及缴纳情况;5. 内部控制制度的有效性。

为确保审计工作的顺利进行,我们请求贵局提供以下协助:1. 安排具备丰富审计经验的审计人员,确保审计质量;2. 在审计过程中,给予我们公司必要的指导和帮助,解答公司相关人员的疑问;3. 审计结束后,向我们公司反馈审计结果,并提出改进意见和建议;4. 对审计过程中涉及的保密信息予以严格保密。

最后,我们再次感谢贵局对我公司审计工作的关注和支持。

我们相信,在贵局的帮助下,公司财务管理工作将再上新台阶,为公司的发展创造更多价值。

敬请领导审批!此致敬礼!XX公司代表:XX日期:XX年XX月XX日。

财务审计申请书(四篇)

财务审计申请书(四篇)

财务审计申请书某某人民法院:申请人诉____诉讼一案(____)京民字第____号,因申请人与____在北京市盘龙云海计算机科技有限公司所占股权的价值不能得到确认,故恳请贵院委托相关审计单位对该公司的财务进行审计。

申请人:小丽申请时间:____年____月____日财务审计申请书(二)申请人:____,男,____年____月____日出生,现住____路,____小区____号楼____单元____号。

申请事项:对a公司自____年____月____日至____年____月____日经营____的财务状况及利润数额进行审计。

事实和理由:申请人与a公司于____年____月____日就合作开发____事宜达成协议,并签订有《联营协议书》,申请人依约投资人民币____万元。

____年____月,a公司擅自将____对外承包,收取费用,致使联营体无法进行生产经营。

几经诉讼,现申请人已与a公司达成执行和解协议,和解协议约定原联营协议书于____年____月____日终止履行,但未对联营体联营期间的账目进行结算。

____年____月____日至____年____月____日,即申请人与a公司联营期间双方就开发____的收入应当按原《联营协议书》第____条的约定五五分成。

为了查清事实,申请人特向贵院申请对a公司自____年____月____日至____年____月____日经营____的财务状况及利润数额进行审计,望准予。

此致____人民法院申请人:________年____月____日财务审计申请书(三)____审计局:党的以来,农村经济突飞猛进的向前发展,尤其我们____乡____村多种经营并进,农工商工业产值大幅度增加,由于上层管理经验欠缺,导致有的部门财务管理混乱,集体经济流失现象时有发生,为了杜绝混乱现象的苗头,我们村经管委会研究决定,请____审计局查清我们村财务的混乱状态,让集体经济更加繁荣富强,故此申请贵局到我们村审计。

单位申请审计申请书

单位申请审计申请书

尊敬的审计部门领导:您好!我单位为[单位名称],根据我国《审计法》及相关法律法规的要求,为加强对单位财务收支、经济活动及内部控制等方面的监督,确保单位资产的安全、完整和合规使用,特向贵部门申请对以下事项进行审计。

一、审计范围1. 2022年度财务收支审计;2. 2022年度经济责任审计;3. 2022年度内部控制审计;4. 2022年度专项资金使用审计。

二、审计内容1. 财务收支情况:审查单位2022年度的收入、支出、结余等财务状况,核实财务报表的真实性、完整性和合规性;2. 经济责任审计:审查单位负责人在任期内履行经济责任的情况,包括财务收支、资产使用、内部控制等方面;3. 内部控制审计:审查单位内部控制制度的设计和执行情况,评估内部控制的有效性;4. 专项资金使用审计:审查专项资金的使用情况,确保资金使用合规、有效。

三、审计依据1. 《中华人民共和国审计法》;2. 《中华人民共和国审计法实施条例》;3. 《审计机关审计项目计划管理办法》;4. 单位相关财务管理制度和内部控制制度。

四、审计方式1. 审计部门将派出专业审计人员,采取查阅文件、实地调查、访谈、抽样等方法进行审计;2. 单位将积极配合审计工作,提供必要的资料和情况说明;3. 审计过程中,如有需要,单位将及时调整相关财务数据和内部控制制度。

五、审计时间本次审计预计于2023年3月1日开始,至2023年4月30日结束。

六、申请理由1. 提高单位财务管理水平,确保财务收支合法合规;2. 强化内部控制,防范和化解财务风险;3. 促进单位经济责任履行,保障国有资产安全;4. 提升单位形象,增强社会公信力。

敬请贵部门予以审批,并派员对我单位进行审计。

如有需要,我们将全力配合审计工作,确保审计顺利进行。

特此申请!申请单位:[单位名称]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]申请日期:2023年2月20日。

申请审计申请书5篇

申请审计申请书5篇

申请审计申请书5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、活动文案、应用文书、合同协议、心得体会、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, activity copywriting, application documents, contract agreements, insights, rules and regulations, planning plans, teaching materials, essay encyclopedias, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!申请审计申请书5篇在申请书中,语言要明了,不容易产生歧义,为了解决好自己的诉求,我们一定要认真写好申请书,本店铺今天就为您带来了申请审计申请书5篇,相信一定会对你有所帮助。

申请司法审计申请书

申请司法审计申请书

申请事项:请求贵院依法指定专业机构对被申请人XX有限公司(以下简称“被申请人”)自2023年1月1日至2023年12月31日期间的财务状况、经营成果和现金流量进行司法审计。

申请人信息:申请人:XX律师事务所地址:XX市XX区XX路XX号XX楼XX座电话:************传真:************被申请人信息:被申请人:XX有限公司住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:XXX事实与理由:一、背景介绍申请人XX律师事务所接受委托,代理申请人A公司与被申请人XX有限公司之间的合同纠纷案件。

在案件审理过程中,申请人发现被申请人在合同履行过程中存在财务造假、隐瞒事实等行为,严重损害了申请人的合法权益。

为查明事实,维护申请人的合法权益,申请人特向贵院申请对被申请人的财务状况进行司法审计。

二、审计范围1. 财务状况审计:对被申请人的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审计,核实其真实性、准确性和完整性。

2. 经营成果审计:对被申请人的经营成果进行审计,包括收入、成本、费用、利润等,查明是否存在虚增收入、虚减成本、隐瞒利润等违法行为。

3. 现金流量审计:对被申请人的现金流量进行审计,查明其现金流入、流出及使用情况,核实是否存在挪用、侵占等违法行为。

三、审计依据1. 《中华人民共和国审计法》2. 《中华人民共和国公司法》3. 《中华人民共和国合同法》4. 相关行业规范和标准四、申请理由1. 被申请人存在财务造假、隐瞒事实等违法行为,严重损害了申请人的合法权益。

2. 为查明事实,维护申请人的合法权益,申请对被申请人的财务状况进行司法审计。

3. 依据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规,贵院有权依法指定专业机构对被申请人的财务状况进行审计。

五、请求事项1. 贵院依法指定专业机构对被申请人的财务状况、经营成果和现金流量进行司法审计。

2. 贵院依法对审计过程中涉及的商业秘密、个人隐私等信息予以保密。

企业内控审计申请书模板(3篇)

企业内控审计申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的[审计部门负责人姓名]:我代表[公司全称],就公司内部控制审计事宜,向贵部门提交如下申请书。

敬请审核批准。

一、申请背景随着我国市场经济的发展,企业内部控制日益受到重视。

为了加强公司内部控制体系建设,提高经营管理水平,降低经营风险,确保公司战略目标的实现,根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》等法律法规及公司内部相关规定,我公司决定开展内部控制审计工作。

二、审计目的1. 全面了解公司内部控制现状,评估内部控制有效性;2. 发现内部控制缺陷,提出改进建议,促进公司内部控制体系完善;3. 降低经营风险,提高公司经营管理水平;4. 为公司管理层决策提供依据。

三、审计范围本次内部控制审计范围包括但不限于以下内容:1. 公司组织架构及岗位职责;2. 财务报告内部控制;3. 资产管理内部控制;4. 采购与付款内部控制;5. 销售与收款内部控制;6. 生产与存货内部控制;7. 人力资源内部控制;8. 研发与技术创新内部控制;9. 信息系统内部控制;10. 风险管理与内部控制评价。

四、审计方法1. 文件审查:查阅公司相关制度、流程、合同、凭证等文件;2. 访谈:与公司管理层、相关部门负责人及员工进行访谈;3. 现场观察:对公司业务流程、内部控制执行情况进行现场观察;4. 问卷调查:对公司内部控制体系进行问卷调查;5. 案例分析:选取典型案例,分析公司内部控制执行情况。

五、审计时间本次内部控制审计预计耗时[时间],具体安排如下:1. [时间]:审计启动,召开启动会议,明确审计目标、范围、方法等;2. [时间]:进行现场审计,收集相关资料;3. [时间]:整理审计发现,撰写审计报告;4. [时间]:召开审计报告反馈会议,与公司管理层沟通审计发现及改进建议;5. [时间]:审计工作结束。

六、审计团队本次内部控制审计团队由[审计部门负责人姓名]担任组长,成员包括[审计人员姓名]等。

审计团队成员具备丰富的审计经验和专业知识,能够确保审计工作的质量和效率。

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2020审计申请书3篇Audit application for 2020
编订:JinTai College
2020审计申请书3篇
前言:申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表
述愿望、提出请求时使用的一种文书。

申请书的使用范围广泛,也是
一种专用书信,表情达意的工具。

本文档根据申请书容要求和特点展
开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随
意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘
Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1:2020审计申请书
2、篇章2:审计员工辞职申请书
3、篇章3:司法会计审计申请书
篇章1:2020审计申请书
财务审计申请书一:
主送:xxx审计局
申请内容:我公司上届财务经理交接后,对公司资产、
负债、损益、合法性、效益性等进行核算过程中发现诸多不符,现申请对公司财务进行审计,特此申请!
申请单位:xxx
申请时间:20xx年x月x日
财务审计申请书二:司法会计审计申请书
申请人:xxx,男,x年x月x日出生,现住x路,x小区x号楼x单元x号。

申请事项:对a公司自xx年x月x日至xx年x月x日经营xx的财务状况及利润数额进行审计。

事实和理由:
申请人与a公司于xx年x月x日就合作开发xx事宜达成协议,并签订有《联营协议书》,申请人依约投资人民币x 万元。

xx年x月,a公司擅自将xx对外承包,收取费用,致使联营体无法进行生产经营。

几经诉讼,现申请人已与a公司达成执行和解协议,和解协议约定原联营协议书于xx年x月x日终止履行,但未对联营体联营期间的账目进行结算。

xx年x月x日至xx年x月x日,即申请人与a公司联营期间双方就开发xx的收入应当按原《联营协议书》第x条的约定xx分成。

为了查清事实,申请人特向贵院申请对a公司
自xx年x月x日至xx年x月x日经营xx的财务状况及利润数额进行审计,望准予。

此致
xx人民法院
申请人:xxx
xx年x月x日
财务审计申请书三:账目审计申请书
xxxxx审计局:
党的十八大以来,农村经济突飞猛进的向前发展,尤其我们xx乡xx村多种经营并进,农工商工业产值大幅度增加,由于上层管理经验欠缺,导致有的部门财务管理混乱,集体经济流失现象时有发生,为了杜绝混乱现象的苗头,我们村经管委会研究决定,请xxx审计局查清我们村财务的混乱状态,让集体经济更加繁荣富强,故此申请贵局到我们村审计。

此致
xxxx乡xxxx村管委会
二〇xx年十一月二十七日
篇章2:审计员工辞职申请书【按住Ctrl键点此返回目录】尊敬的李总:
在写这份报告之前我已经思考了很多,但最终我还是下
决心去递交这份报告,把我的决定告诉你们。

真的很遗憾,也很抱歉,但希望你们看了下面的文后能够理解和尊重我的决定。

离职并不是说ll公司不好,相反我要说的是ll公司很好,是我从业以来最好的公司之一,所有人都很好,企业也蒸蒸日上,我也是那么的被咱们ll人所感动,我惊叹于现在所创造的成
就和业绩,我很佩服领导们的雄才伟略,也很敬重那些为ll
事业奋斗多年的老人们。

ll之所以有现在的成就离不开所有同心同德的ll人的努力,也更离不开领导任人唯贤,及对人才的尊重和信任等。

去了一些分公司,也亲耳聆听到了员工对老总的称赞,对公司发展前景的无比向往,我也和大家一样对ll的将来满怀憧憬。

我真的很遗憾我大学毕业没有来ll锻炼和发展,这里真的是
无数大学生磨练成才的好地方。

这里有发挥才能的广阔空间,更可贵的是在这里能结交好多朋友,他们虽来自五湖四海,但只有一个单纯而美丽的梦想,那就是和ll共发展,创造财富,使自己家庭生活幸福。

说完公司我再说说我可爱的同事们,我不止一次在我的
转正总结和月度工作总结中提到我的同事在工作和生活上给予的巨大帮助,陈立炼和王晟是好的上级,能及时指出我工作中的不足和需要改进的地方,并给予意见和建议。

工作上是好的老师和搭档,平日生活中也是很好的朋友,可供交流的话题也很多,能给予不少指导性的意见和建议,启发性也很大,从他们的人生经历中也能领悟很多做人的道理。

刘会计我一直是视为长辈,比我父母也要年长,平日里交流和分享ll公司和审
计部过往的风风雨雨和点点滴滴,以及刘会计丰富的人生经历,这些都让我很感动,使我更加坚信ll这棵常青树必将茁壮成长、枝繁叶茂,因为它的根扎的那么深,它和滋养它的土地有着那样深厚的感情。

我向你们鞠躬,也祝福你们!祝福ll公司! 这样好的企业文化,这样好的同事,我真的很难选择去离开,这也是是我犹豫再三,难以启齿的原因所在。

可考虑到我的家庭我又不得不说离开。

请你们原谅!原因主要有:
首先,我个人已经步入结婚生子的年龄,虽然我个人年
龄不大,可受家庭观念等影响较深,我还是很传统的以家庭为主的人。

再加之父母身体不是很好,父母在老家收入颇微,经济负担较重,另外也表达了早抱孙儿的想法。

作为我来讲也想尽早满足父母的想法,成全老人晚年的愿望,希望他们能够身
体健康,快快乐乐。

可对于审计工作而言,要求经常性出差,与爱人聚少离多。

另外一个无法调和的矛盾就是我新房子买到香河,社区
虽有巴士到国贸,但还是距总部上班较远,而且两边班车时间表也没法一致,导致出差回来在总部上班也还是无法每天回家跟家人在一起。

只有周末才能回新家和家人在一起。

去年元旦搬进去的新房子到现在没有住一个月时间,更何况前期入住的好多工作都是由我爱人一个人承担,感觉做丈夫的还是有很多失职之处。

北京的房价我们是很难承受的,现在的小窝也是我和爱人辛苦筑建的。

我们当初的愿望是一起奋斗,永远在一起。

可对于我爱人而言长时间的留她一个人在家,对她来讲都是很煎熬的日子,可这样的情况也不是公司所能解决的问题,实属无奈。

其次,为了我的育子计划,我的身体也需要调养一下。

大学毕业到现在每年我都有很多出差,长期来饮食不规律,身体偏瘦。

考虑到以后我也希望自己能够安稳下来不再频繁出差,多照顾到家庭,恢复自己的身体,也能生个健康的宝宝。

另外,也能给自己留有时间去复习考取今年报名的中级审计师职称。

最后,有一家国际早教机构的中国总部近日找到了我,
并聘请我做审计。

这家公司地点位于国贸附近,属于外资企业,
这样我一方面可以加强自己的外语能力方面锻炼,另一方面平时出差不多,这样我也可以每天都回家,兼顾到工作和我的家庭。

这家公司是致力与0-12岁儿童早期教育的教育培训机构,我觉得这个更适合我,对我个人发展来讲更有意义。

我喜欢教育行业,也喜欢孩子,我想我在那里可以做的更好。

总之,这些都是我个人的想法,希望领导能给予理解和支持。

在过去
不到一年的时间里ll让我成长了不少,我很感激,我希望以
后不管走到那里我都可以很自豪的说我曾经是一名ll人,我
在ll成长和锻炼过,我记住每一个给予我帮助和支持过的人们,谢谢你们!在接下来剩下的一个月时间里我会全心全意履
行好自己的工作职责,做好各种工作的交接,完成好计划中的审计项目。

最后,再道一声祝福,祝福你们,也祝福ll一帆风顺!
篇章3:司法会计审计申请书【按住Ctrl键点此返回目录】申请人:xxx,男,x年x月x日出生,现住x路,x小
区x号楼x单元x号。

申请事项:对a公司自xx年x月x日至xx年x月x日
经营xx的财务状况及利润数额进行审计。

事实和理由:
申请人与a公司于xx年x月x日就合作开发xx事宜达成协议,并签订有《联营协议书》,申请人依约投资人民币x 万元。

xx年x月,a公司擅自将xx对外承包,收取费用,致使联营体无法进行生产经营。

为了能够继续履行联营协议,申请人几经诉讼主张权利,现申请人已与a公司达成执行和解协议,和解协议约定原联营协议书于xx年x月x日终止履行,但未对联营体联营期间的账目进行结算。

xx年x月x日至xx年x月x日,即申请人与a公司联营期间双方就开发xx的收入应当按原《联营协议书》第x条的约定五五分成。

为了查清事实,申请人特向贵院申请对a公司自xx年x月x日至xx年x月x日经营xx的财务状况及利润数额进行审计,望准予。

此致
xx人民法院
申请人:xxx
xx年x月x日
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