关于审计的述职报告范文
2024年审计个人述职报告新版(3篇)
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2024年审计个人述职报告新版在____年____月,一、研发能力提升鉴于ftlo____a产品研发能力的不足,本人结合集团公司对crane业务的发展定位,在过去两年中,对crane产品的研发体系进行了全面梳理,使其得到初步完善。
具体工作包括:建立项目管理体系,明确了矩阵式项目经理负责制,编制了项目经理手册初稿,明确了项目经理的职责和要求;优化产品开发流程,精简交付物,通过流程节点评审和规范管理,实施逐级计划控制;提升产品规划与管理能力,完成多项概念报告,建立产品数据库,形成产品技术定义,规范业务管理;推进设计工程开发平台建设,建立绩效考评制度;加强虚拟验证和实验验证能力,推进结构优化和动力学分析,搭建试验验证框架;制订矩阵式项目管理模式,明确项目经理责任制。
二、营销体系建设验证通过市场与客户分析,结合公司领导的工作要求,本人初步制定了分销系统的战略规划,并在____市场进行试点,深入调研分销商资源,完善了分销商试运行支持方案。
以下为具体工作内容:完成多个产品平台开发建议,制定产品价格,进行竞品价格调研;完成分销网络规划及网络标准设计,开发分销网络,进行业务培训和管理认证;实现分销网络规模和履带crane销售区域的扩展,提高客户信息覆盖率。
三、运营系统管理提升1. 采购管理:制定多项采购管理办法和流程,完成样件开发;对零部件和供应商进行分类,修订供应商体系规划原则,优化供应商结构;完成采购订单模式梳理,形成以新产品采购为核心的计划管理模式;实施分阶段成本控制,加强开发阶段成本控制。
2. 质量管理:建立质量指标评价体系,策划质量管理体系架构;发布质量体系程序文件,完成质量目标策划和先期质量策划;实施质量检验控制,立项质量改进,提升质量计划完成率。
四、财务系统管理重新梳理财务体系,完善审批权限和预算制定;推行eva管理方法,加强绩效管理。
五、人力资源体系建设开发任职资格标准和知识手册,完成任职资格认证;制定薪酬政策,确保薪酬体系的合理性和激励性。
关于审计述职报告范文(精选5篇)
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关于审计述职报告范文(精选5篇)关于审计述职报告范文(精选5篇)岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,回首这段时间的工作历程,我们收获了感动和成长,来为这一年的工作写一份述职报告吧。
那要怎么写好述职报告呢?下面是小编精心整理的关于审计述职报告范文(精选5篇),希望对大家有所帮助。
审计述职报告1根据组织的安排,我于xx年6月离岗。
按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区档案局局长侯强同志离任审计的通知》(城审经通[2012]33号)精神,现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下:一、任职起止时间:xx年2月开始担任城区档案局局长,xx年6月离职,任期7年4个月。
二、职责范围:(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。
(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项档案工作任务。
(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质。
(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
三、履职情况:在区委、区政府的正确领导下,在市档案局的监督指导下,在我任职期间,带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心,工作上有了全新的开拓,服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥,创新服务广受好评,业务成效显著。
一是档案社会服务功能全新拓展。
档案服务利用长足发展:2006年以来,我区档案部门每年接待各级利用者2000余人次,调阅案卷5000余卷次。
逐年均呈现明显增长趋势。
二是档案馆硬件设施显著改善。
从xx年3000元的档案事业费到现在的15000元,翻了5翻,特别是在06年解决档案人员健康津贴,在07年区政府拨款总计10余万元,配备了工作用车,以及电脑5台,激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等,使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步,从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌,档案保管条件明显改善。
2024年公司审计部述职报告样本(3篇)
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2024年公司审计部述职报告样本一、工作执行情况1、已确保在次年元月____日前完成对基层单位上年度效能监察立项执行的考核,并出具相应报告。
2、今年对四个效能监察专题立项进行了三次检查,于____月底完成考核,并将考核报告及时呈报公司高层领导。
3、自营新开工程,遵循在开工后三个月内签订《项目成本控制责任人承诺书》的规定,今年已对____个项目完成签约,签订率达到____%。
4、自营工程符合中间考核或终结审计条件的,已全部按要求执行,覆盖率____%。
____个项目的主体考核和竣工终结审计。
5、今年对____公司的____个基层行政领导实施了任期中间效益审计,对____公司以及____个经理进行了离任审计,对____、____分公司和____厂进行了三个机构重组审计。
____发展公司自行投资项目、____公司维修项目决算审计____项。
6、对公司的重大活动和投资项目,确保公证和监督率达到____%。
今年对____房产公司的四次活动进行了监督,参与了九次厂务公开考核、财务及薪酬定级考试监督工作。
这些举措有效维护了公正公平,预防了不当行为,保障了企业稳定。
____年,公司荣获____区检察院颁发的预防职务犯罪先进单位称号,____艺术馆项目被列为廉洁从业示范工程。
7、对当年审计报告中提出的审计问题,追溯率达到____%。
全年落实审计问题追溯____项,追溯率达到了____%。
8、全年完成公司领导交办的临时性任务____项,完成率____%,每一项工作均达到预期效果,获得了良好的经济效益和领导的认可。
二、工作亮点在过去一年中,本人勇于承担责任,正确履行职责,通过效能监察、项目考核、审计问题追溯等工作,为企业挽回经济损失____元。
具体包括:通过监察通知书和审计问题追溯执行挽回____元;通过中间审计挽回____元;通过维修、新建和改造项目审计挽回____元;通过项目考核和竣工终结审计挽回____元;通过制度执行检查查处违纪事项挽回____元。
审计述职报告(精选11篇)
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审计述职报告(精选11篇)审计述职报告(精选11篇)人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,回想起这段时间的工作,一定取得了很多的成绩,是时候静下心来好好写写述职报告了。
快来参考述职报告是怎么写的吧,以下是小编整理的审计述职报告(精选11篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
审计述职报告篇1一直认为一家公司的企业文化和管理都十分重要,进公司以来,早上上班很安静,大家都在做自己的事情,没有聊天,没有闲玩,同事们都很实干,容易相处,气氛很融合,但同时也感觉管理层与员工沟通太少,希望获得更多的沟通与批评,以利于工作和自我缺点的改正。
今年以来,在区委、区政府和市审计局的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,依靠局领导班子的密切配合,在全局干部职工的大力支持和共同努力下,认真贯彻执行党的十八大会议精神,坚持以科学发展观为指导,深入基层、走入社区,紧紧围绕区委、区政府提出的“两个率先”以及“南提、北拓、西进”等中心工作,充分发挥审计监督职能作用,较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。
现就今年上以来履行岗位职责情况,向各位领导和同志们进行述职,请予以评议。
在建所之初就提出以“预约服务、个性化服务、网络服务”为基础的“两条预约通道,三项辅导制度、四点个性化服务、五大网络手段”的具体服务措施。
一、适应岗位变化,完成工作角色定位。
根据组织的安排,我于今年2月上任区审计局局长职务,从副职到正职,从财政战线转向审计战线,虽然同为财务工作,但一个是执行者,一个是监督者,从定位到操作都有很大转变。
到位以来,重中之重就是要制定工作方针与计划。
坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,抓住六条主线,开展六项监督,建立“三维一体”的审计架构,科学的制定全年审计工作计划。
即以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督;以规范领导干部执政行为为主线,实施经济责任审计监督;以服务区域建设为主线,关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线,强化基层审计监督;以民生政策为主线,加大行业审计监督;以促进审计改革为主线,主动接受社会监督。
审计述职报告范文(通用5篇)
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审计述职报告时间象奔腾澎湃的急湍,它一去无返,毫不流连,回顾这段时间以来的工作,我们取得了不错的成绩,是时候静下心来好好写写述职报告了。
相信大家又在为写述职报告犯愁了吧!下面是小编为大家整理的审计述职报告范文(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
审计述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。
在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。
截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。
在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。
履行工作职责及主要任务完成情况(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。
通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。
(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。
调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。
审计的述职报告5篇
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审计的述职报告5篇在工作结束我们回顾工作中的点点滴滴,确定都有写好述职报告,众所周知,述职报告就是我们对自己已经做好的工作状况的总结性报告,我今日就为您带来了审计的述职报告5篇,信任确定会对你有所帮助。
审计的述职报告篇1各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格依据年初制定的审计支配,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实”这一工作目标,主动主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得了确定成果,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作实力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎当心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作确定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。
下面我从三个方面汇报工作:一、xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作支配,并结合内部人员的具体业务实力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。
2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。
审计报告述职报告5篇
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审计报告述职报告5篇审计报告述职报告篇1今年以来,按照班子分工,我主持全局行政工作,负责单位审计项目计划的拟定和贯彻落实、行政业务工作和固定资产投资审计、审计政策、法制工作、审计实务、审计执法工作;分管办公室、法制科、固定资产投资审计科、固定资产投资审计中心;协助党组书记抓好党组工作。
一年来,牢固树立科学的发展观和正确的政绩观,以高度的政治责任感,团结带领干部职工,认真贯彻地委行署的各项决策和部署,紧紧围绕保障和促进地区中心任务,认真履行职能,圆满地完成了各项工作任务。
现将思想政治建设、履行岗位职责和廉洁自律等情况报告如下:一、加强思想政治建设,不断提高领导能力和工作能力。
始终把加强学习作为提高素质和能力、转变作风、推动工作的第一需要,摆在突出位置,采取集中学习与自学相结合,书本学习与网络学习相结合,理论学习与调查研究相结合的方法,切实改进学习方法,提高学习效果。
认真学习履行职责所必需的业务知识,完善知识结构,培养创新意识,注重学用结合,注重分析、研究问题,培养思维能力,提高自己的思想觉悟、政治素质和工作能力,把落实科学发展观与实际工作结合起来,大胆探索,创新工作,积极思考、分析研究工作中遇到的具体问题,协调解决实际困难,提高运用马克思主义的立场、观点、方法,分析、研究、解决实际问题和处理复杂问题局面的能力。
在重大问题上,始终与党中央、自治区党委、地委保持高度一致,做到了立场坚定,旗帜鲜明,讲党性、重品行、做表率,讲政治、顾大局、重修养。
二、坚持开拓创新,努力实践,认真履行好工作职责。
一是抓好行政管理工作。
坚持解放思想、大胆实践、开拓创新,从职能转变入手,强化内部管理,健全规章制度,创建职责分明、层级任务清晰、岗位工作明确、工作程序规范和服务有序的内部管理和外部运转协调的长效工作机制,以强化内部监督、借助外部监督为手段,深入推进党务政务事务公开,加大统筹协调和督查督办力度,不断增强审计人员监督与被监督的意识,确保审计队伍政治合格、业务过硬、勤政廉洁、风清气正,保障了各项工作的顺利开展。
审计个人述职报告范文5篇怎么写
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审计个人述职报告范文5篇怎么写审计个人述职报告范文一:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。
今年以来,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。
在执行各项审计任务过程中,我始终严格遵循相关法律法规和审计准则,认真履行职责,圆满完成了各项工作任务。
首先,我深入了解了被审计单位的运营情况和财务状况,通过反复查阅资料和与相关人员沟通,全面了解了该单位的经营模式、内控制度以及财务报表的编制、披露情况等。
在审计过程中,我严格按照审计程序和方法,对单位的各项财务数据进行了全面、准确的核查。
其次,我注重发现问题和提供建议。
在审计过程中,我主动发现并提出了多个问题,如资金流向不明、内部控制不完善等。
同时,我也积极向单位相关人员提出了合理的改进建议,帮助单位完善其经营和财务管理。
最后,我注重工作总结和报告编制。
每次完成一项审计任务后,我会及时总结工作经验并撰写审计报告,向领导和相关人员进行汇报。
在总结报告中,我详细列举了审计过程中的重要发现和建议,并对单位的工作进行了客观、准确的评价。
通过一段时间的工作实践,我感到自己在审计工作方面取得了一定的成绩。
但是,也意识到自己在业务知识和技能方面还有一定的不足之处。
我将继续学习和提升自己,不断提高自己的业务水平和审计能力,为公司的发展贡献更大的力量。
谢谢领导给予我的关心和支持!若您对我的工作有任何意见和建议,请随时告诉我。
我将虚心接受并改进自己的不足之处。
再次感谢领导的支持和信任!此致敬礼XX日期审计个人述职报告范文二:尊敬的领导:我是XX单位的一名审计人员,就我在本单位担任职务期间的工作情况向您做个人述职报告。
今年以来,我始终以认真负责的工作态度,扎实做好了各项审计工作。
首先,我按照公司的工作安排,积极参与了多个审计项目。
在项目执行过程中,我积极与被审计单位的相关人员沟通,深入了解其运营情况和财务状况,了解单位内部的控制制度和风险特点。
审计述职报告
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审计述职报告审计述职报告(精选15篇)在我们平凡的日常里,报告的使用频率呈上升趋势,报告具有成文事后性的特点。
那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是店铺整理的审计述职报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
审计述职报告1尊敬的各位领导:我是审计XX部的新员工XXX,于20xx年X月X日荣幸地进入本公司,成为XXXX的一员。
由于X月X至X月X请假回校办理毕业相关事宜,目前在公司工作时间为两个月,还处于试用期。
两个月来,在领导的关怀和同事的帮助下,我迅速的融入了XXXX这个大家庭中,对公司的基本情况、文化氛围和审计员的工作职责有了深刻的认识和了解。
作为一个刚毕业的大学生,我自知自身的工作经验和实践能力严重不足,所以从踏入工作岗位开始,我时刻要求自己从实际出发、高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高,认着完成领导交给的各项工作任务,向着“做一名优秀员工”的目标迈出了自己坚实的一步。
根据公司的文件精神,我对照考核指标体系,认真对两个月的工作情况开展自查自评。
下面,我就入职两个月以来工作的情况报告如下:一.目前岗位的职责和工作内容作为审计监察部的审计员,主要职责是负责本部门具体审计工作的落实,配合部门负责人完成公司的审计监察工作。
具体的工作职责如下:1.负责审计监察的具体工作,审前调查和审计通知书的起草、送达。
2.负责审计工作底稿的编制。
3.负责审计工作底稿的汇总并撰写审计报告。
4.负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
6.完成总经理和本部门领导临时交办的'其他任务。
二.履职情况入职以来在领导的精心培育和指导下,同事的关心帮助下,我通过自身的不断努力,无论从思想上、工作上还是学习上,都取得了长足的发展和巨大的收获。
思想上,努力转变思想观念,从学生心态向员工心态转变,从单纯的学习理论知识向理论和工作实践相结合转变。
审计工作述职报告范文(7篇)
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审计工作述职报告范文(7篇)审计工作述职报告内容(篇1)审计工作是一门非常具有挑战性的职业。
作为一名审计员,我一直以认真负责的态度对待我的工作,认真地执行每一个审计任务。
在这个工作年度结束之际,我想写一篇总结,回顾一下在这一年里所取得的成果和遇到的困难吧。
一年来,我参加了多个审计项目。
每个项目都有其独特的属性和难度。
虽然这些项目是有些枯燥的,但是我从中学到了很多关于企业财务、运作和管理的知识。
在这个过程中,我完全掌握了审计报告的编写和重要性,同时也掌握了如何根据审计结果提供合理的建议和意见。
我也知道了,在整个审计过程中,审计员需要与客户建立良好的工作关系,并了解客户所处的环境和特殊情况,以便更好地完成审计任务。
在审计期间,我也遇到了一些困难和挑战。
在进行一次小企业财务审计时,我遇到了一位非常顽固的管理人员。
他完全封闭了审计员的工作,对我们的询问不予回答。
我们最后不得不向客户的高层领导请求帮助,才得以完成这个项目。
这样的经历使我更加重视沟通能力和人际交往的重要性。
此外,我还学会了如何与领导、同事和客户建立更加良好的关系,以达到共同的目标。
除了这些,我还在审计过程中磨练了自己的技能和品质。
我尤其在时间管理、检查和资料分析方面取得了很大的进步。
同时在工作中,我也再次明白了一个历史真理——话要说在心里。
无论我们做什么事情,都需要认认真真地对待。
小心谨慎、认真负责的态度是做好工作的必要条件。
总的来说,作为一名审计员,这个年度对我来说是一个学习和提高的机会。
我深深认识到了细心、耐心、坚韧不拔的重要性,并学会了如何与他人协同工作。
同时,我也了解到审计工作的难度和挑战,并明确了自己未来的发展方向。
在未来的工作中,我将持续努力,精益求精,为客户提供最佳的服务和成果。
审计工作述职报告内容(篇2)20xx年是吉林奥莱特公司推进企业改革、拓展市场、持续发展的关键年,同时也是审计部建立、建全公司制度、执行工作的第一年。
在成立的这二个月中,审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕公司整体工作部署和审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
审计个人述职报告(5篇)

审计个人述职报告尊敬的领导:您好!我是XX部门的XX,特此向您提交本年度的个人述职报告。
在过去的一年里,我努力工作,按照公司的要求和领导的指导,完成了各项任务,并取得了一定的成绩。
现将我过去一年来的工作情况做以下总结:一、工作目标完成情况在过去一年中,我根据公司制定的工作目标,按时完成了各项任务,并取得了一定的成绩。
我的主要工作目标是提高部门的工作效率和质量,提升团队的凝聚力和合作能力。
通过科学的管理和有效的沟通,我成功地实现了上述目标,并得到了领导和团队成员的认可和赞赏。
二、工作内容和成果在过去一年中,我主要负责XX部门的日常工作,包括计划制定、资源分配、任务跟进等。
我积极参与各项会议,合理安排工作进度,并协调各部门之间的合作关系,使得工作进展顺利。
在工作中,我不断学习和提升自己的专业技能,不断完善工作流程,以提高工作效率。
在我所负责的项目中,我积极参与项目组的工作,积极解决项目中遇到的问题,并取得了一定的成果。
我准确把握项目要求,确保项目按时完成,并且保证项目质量符合公司的要求。
在与团队成员的合作中,我注重团队合作精神的培养,提高团队的凝聚力和合作能力。
三、工作中遇到的问题和解决措施在过去一年中,我也遇到了一些难题和挑战。
首先,部门间的协作有时会出现一些问题。
为了解决这个问题,我加强了与其他部门的沟通和协调,增进了彼此之间的了解和信任,最终实现了良好的合作关系。
此外,在一些重要项目中,由于时间紧、任务重,工作压力较大。
我采取了一系列措施来应对这些问题,如合理安排工作时间、提高工作效率等。
通过这些措施的实施,我能够在压力下保持良好的工作状态,以高质量完成任务。
四、个人成长和改进在过去一年中,我充分认识到自己的不足之处,并不断提升自己的能力。
我积极参加培训和学习,提高自己的专业知识和技能。
同时,我也不断反思自己的工作方式和方法,总结经验教训,并在以后的工作中进行改进。
通过这些努力,我的工作能力得到了一定的提升。
审计部个人述职报告6篇
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审计部个人述职报告6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计述职报告14篇

审计述职报告14篇审计述职报告14篇随着个人的素质不断提高,报告的使用频率呈上升趋势,其在写作上有一定的技巧。
其实写报告并没有想象中那么难,下面是小编为大家收集的审计述职报告,希望能够帮助到大家。
审计述职报告篇1主任、各位副主任、各位委员、各位代表:按照区人大常委会的安排,现将自己从20xx年任期以来履职履责及勤政廉洁情况进行述职,请予评议。
20xx年2月换届以来,在区委、区政府和市审计局的领导下,在区人大和政协的监督支持下,依靠全局职工的支持配合,与班子成员一道,尽心竭力,尽职尽责,带领全体审计干部认真贯彻落实“依法审计,突出重点,围绕中心,服务大局,求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕构建成都工业高地,推进城乡一体化进程的发展战略。
时刻关注社会热点、焦点及人民群众关心的问题。
在加强财政预(决)算审计;强化专项资金审计;完善领导干部任期经济责任审计;加大对政府投入建设项目的审计力度。
搞好国有企业资产、负债、损益审计等方面,强化审计监督,创新工作方法,提高审计质量,切实做到依法审计、敢于审计、善于审计,充分发挥审计机关经济秩序的维护者、经济运行的监督者、经济决策的参谋者和廉政建设的促进者的作用。
同时,规范内部管理,着力提高审计队伍的整体素质,圆满完成了上级交给的各项工作任务。
三年来,共完成国家审计项目183项,计划内43项,交办项目140项。
其中:财政审计16项,行政事业及专项审计26项,领导干部任期经济责任审计22项,固定资产投资审计110项,企业审计3项,外资审计2项,金融审计2项,审计调查2项。
共查处违规金额6042。
47万元,应纠正金额1521。
00万元,收缴财政入库2759。
87万元,为财政节约资金2218。
56万元。
为我区经济和社会事业的发展起到了保驾护航的作用。
一、始终把促进地方经济发展作为审计第一要务,认真履行各项职责。
从xx年参加工作,到xx年5月担任审计局长。
自己的每一点进步都离不开党组织的培养教育,离不开干部和群众对我的信任与重托。
审计工作个人年度述职报告范文热门5篇
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审计工作个人年度述职报告范文热门5篇审计工作者,不断增强自律意识和拒腐防变能力,时刻把握住生活小节,管好自己的嘴和腿,谨慎走好人生的每一步。
在做好表率的同时,认真抓好局领导班子及各科室的廉洁自律教育和监督。
下面给大家分享一下关于审计工作述职报告,希望对大家有帮助审计工作述职报告120______年,本人在市委、市政府的正确领导下,坚持科学发展观的理念,开拓创新,积极进取,争创一流,较好地完成了组织交办的各项任务,现将思想品德,工作业绩及遵守廉政制度情况汇报如下。
一、加强学习,注重修养1、政治坚定,与时俱进。
本人能认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,牢固树立科学发展观,深刻领会并贯彻落实党的十八大和十八届三中全会的精神,明确十八大提出的奋斗目标和为实现奋斗目标该举什么旗,走什么路的问题。
2、爱岗敬业,勤奋向上。
本人热爱审计事业,精通审计业务,具有较强的工作能力和责任感,能够深入第一线,从群众中来到群众中去,视群众为衣食父母,脚踏实地权为民所用,情为民所系,利为民所谋。
扎实工作,出色地完成了组织交办的各项工作任务。
3、坚持原则、顾全大局。
本人有较强的法律意识和政策观念,在实际工作中坚持实事求是,客观公正,能团结同志,乐于助人,顾全大局。
有较强的集体荣誉感和团队精神。
在有利于事业发展的前提下,能把原则性和灵活性结合起来。
二、创新思路,注重实效20______年,本人根据组织安排,除完成局交办的业务工作及其他工作外,主要分管镇村和村三送工作,并兼任村三送工作队队长。
在镇党委政府领导下,把推进危旧土坯房改造当着三送工作为民办实事,办好事的主要内容。
充分发挥镇驻村干部,村两委干部,乡贤促进会的作用,坚持政府主导,群众主体,理事会运作,党员干部带头的原则。
通过组建一组三会工作机制,实行四统一模式,战胜春天多雨的困难,快速推进了危旧土坯房的改造。
努力打造六民工程,深入推进三送工作。
(一)是亲情暖民工程。
本人认真落实干部联系群众全覆盖要求,建立村情台账,确保了吃住在村,双休日、节假日值班,坚持三必问和五必访制度,动态掌握民情诉求,实现联系和帮扶常态化。
2024年关于审计人员述职报告(三篇)
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2024年关于审计人员述职报告我始终秉持着尽职尽责的态度,致力于我的岗位工作。
现就____年度的统计及材料管理工作,从以下几个关键方面进行总结,旨在识别存在的不足,并为____年设定更为明确且可行的奋斗目标:一、统计领域本年度,我主要负责分厂各项关键参数的统计任务(包括月报表编制、边际效益测算等)。
每日清晨,我均会将各核心工艺参数精准录入预设公式的表格中,确保系统潜在问题能够即时通过数据显现,从而促使管理人员迅速响应并解决问题,保障生产系统的稳定高效运行。
在编制报表过程中,我亦会细致审查报表内容,一旦发现记录或工艺指标问题,立即向工艺员反馈,以便其每日在工段展板上公示违规情况,进而强化对员工在指标控制与记录管理方面的监督。
现将我一年来的统计数据汇总如下表格形式展示:(1) 产品合格率送库区精甲产品合格率统计表(1~____月份)由上表可知,送罐区精甲产品的优等品合格率均维持在____%的优异水平,未出现超标情况,整体控制效果良好。
(2) 产量统计表(____至____月份)该表清晰呈现了分厂在1~____月份期间的产量概况。
(3) 销售累计统计表(____至____月份)上述统计数据为我们提供了产量与销售情况的直观视角,有助于后续工作分配与战略规划的精准制定。
二、材料管理本年度,我进一步深化了对材料管理的理解,并针对去年发现的问题进行了系统性改进。
具体措施包括:1. 全面整理材料室物资,逐步掌握各类材料的性质与用途。
2. 实施材料定置化管理,以满足公司安全标准化要求,并提升管理效率。
3. 推行材料电子化管理,确保每次入库与出库均在电脑系统中准确登记,便于实时监控材料使用情况与库存状态,为设备员制定材料计划提供便利,同时有效控制成本,确保分厂材料经济使用符合公司预算。
4. 鉴于公司实施的可控成本管理政策,分厂每月材料费用限额为____万元,超支将影响员工工资,因此我严格监控材料使用,确保计划执行与成本控制。
审计工作述职报告5篇
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审计工作述职报告5篇【篇一】审计工作述职报告20xx年半年审计工作行将告一段落,在近年中,20XX年是北辰业务部人力最为壮盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较美满的完成了预期任务。
现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。
一、主要工作截止当前:总计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得20XX年是质量年,20XX年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,不管从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适合的进程,也逐步体会到新底稿的上风。
例如:1、以往审计中对现金流量表的编制没法体现工作轨迹,即便书写计算进程,单纯的数字加减也没法让人清楚明白计算详情。
新的审计底稿补充了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。
使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另外一方面也细化了编制流程,能更轻易发现编制漏洞,即时根据企业的实际情况调剂编制方式。
2、以往审计底稿较为简单,特别对助理职员,很多需要具体复核的科目常常审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,致使审计风险增大。
新的审计底稿从表的数目和表的设置上补充了这方面的不足,将需要实施的程序用各种情势的excel表现,既规范同一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。
经过一个循环的实践,新底稿真正践行了质量年的宗旨,审计质量也为近几年中较为优良的一年。
根据领导的部署,20XX年由我和孟工搭档工作。
我们小组每展开一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的进步工作效力。
例如:1、公道分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的实行。
2、公道分工,保证现场需要收集的数据循序渐进的完成。
3、清楚划分权限,保证每一个项目专人跟进,不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们相互协助齐心努力下,北辰业务部延续了2020XX年度优秀部分的工作作风,又一次完成了任务。
2024年内部审计人员年度工作述职报告(4篇)
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2024年内部审计人员年度工作述职报告根据《____有限公司内部审计制度》(____发____号)的规定,我司内部审计工作在集团内部审计委员会及内审办公室的精心组织和各部门(单位)的协同配合下,成功完成了____年度的审计任务。
一、强化领导,健全制度。
我公司内审工作在最高管理层的直接领导下得到强化,构建了完善的审计监督体系。
该体系负责评估和监督企业活动及内部控制的合规性、适当性和有效性,以促进公司目标的实现。
我们对财务管理、工程管理、原材料管理及制度执行等方面实施审计监督,并依据相关法规制定了审计工作制度和岗位标准,明确了职责和权限,确保了内审工作的高效运行。
二、优化流程,明确职责。
公司持续修订和优化管理制度,将审计监督纳入经济合同、工程支出等关键流程中,使之成为必要环节和控制点。
目前,招投标、合同签订、工程预决算等均采取事前、事中和事后相结合的审计模式,从制度层面推动了事前、事中审计的开展,有效提升了审计效果。
三、提升能力,强化培训。
面对不断变化的审计需求,我们加强了审计人员的后续教育,组织参与省内外审协会的培训课程和内部研讨会,鼓励审计人员向其他单位学习交流,以拓宽视野,提升审计技术,共同提高解决问题的能力。
四、聚焦重点,强化整改。
去年____月,集团内审机构对财务预算、内部往来、财务决算、原材料管理等进行了审计。
通过审计,我们着重解决了管道安装公司历史遗留项目的问题,完成了固定资产的核查与管理工作,实现了“账、卡、物”的动态一致,规范了内部往来账管理,加强了限额以下采购项目管理,以及完善了招投标工作中的三权分离和标后管理制度。
五、未来规划。
我们将更加重视审计成果的运用,将深化审计成果运用作为审计工作的重要职责,为领导决策提供有力支持。
我们将持续加强对审计情况的分析研究,及时发现和反馈经营活动中存在的问题,从制度和机制层面提出改进建议,确保审计成果的有效运用。
2024年内部审计人员年度工作述职报告(二)我校在过去一年中,深入发挥了内部审计的关键作用,对于风险的有效防控、资金安全的保障、内部管理的规范化,以及推动学校财务管理的规范化和协调发展,均起到了积极的推动作用。
2024年审计工作的述职报告范例(三篇)
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2024年审计工作的述职报告范例自年初以来,我局工商企业审计科深入学习贯彻落实党的路线、方针、政策,秉承党的____精神,在局党组的正确引领下,紧密围绕全市经济发展大局,恪守“内强素质、外树形象”的工作准则,严格执行局党组各项工作部署,积极发扬求真务实的工作作风。
我们始终遵循审计工作的基本原则,秉持客观公正、依法审计的原则,切实履行审计监督职责,以高标准完成各项审计任务,取得了显著成效。
至--年____月底,我科已审计(调查)单位____个,查出违规金额____万元,管理不规范金额____万元,推动被审计单位上缴财政资金和税费____万元,已收缴款____万元,提出合理化建议____条。
在过去的一年里,我科各项工作繁忙而充实,伴随着我院的快速发展,全体职工深感荣幸与自豪。
一、圆满完成预算执行情况审计根据局的统一部署,我科对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位的--年年度预算执行情况进行了审计,并对其所属单位____个进行了延伸审计。
通过提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、强化专项资金监管等建议,促进了被审计单位在财务管理、财政性资金分配机制以及专项基金的安全完整和保值增值方面的进一步规范。
二、精心准备,顺利完成省厅下达的专项审计调查任务依据省审计厅的要求,我科于今年____月____日至____月____日,开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业--年年度税收征收管理专项审计调查。
调查前,我们认真学习省厅的调查实施方案,对全市民营及非国有控股企业的状况进行了详细审前调查,选取了不同行业、不同规模、不同经营模式的____户企业作为审计调查对象。
调查过程中,我们坚持集中组织、统一标准、统一调查形式、统一定性处理,并与市地税部门保持沟通,取得其支持与配合,确保审计调查工作顺利进行。
调查发现主要问题包括:部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款现象;税法规定与行业制度存在冲突,税款缴纳与实际列支期限不一致;部分企业所属部门薪酬统一支付,导致个人所得税无法准确计算清缴。
2024年审计述职报告简单版(3篇)
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2024年审计述职报告简单版一、工作回顾与总结在过去的一年中,在公司的正确领导下,我担任审计科主任一职,带领团队严格遵循审计计划,紧密围绕公司强化核查、审核、监管力度,确保各项制度得到深入执行的工作目标,积极开展公司内部审计工作。
通过全体同事的共同努力,取得了一定成果,主要体现在以下方面:1. 内部审计工作实现了从浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从初创到持续健康发展的良性过渡。
2. 个人工作能力从最初的不熟悉、谨慎小心,逐步转变为大胆全面地开展工作。
二、年度主要工作1. 严格执行审计纪律和制度作为审计部新成立部门,领导对部门寄予厚望,同事们也关注着部门的发展。
我深知责任重大,为使内部审计工作在公司管理中顺利开展,我制定了年度工作计划,明确了岗位职责,坚持分工不分家的原则,对工作纪律、作风、态度、形象和结果提出了具体要求。
2. 积极开展对分公司财务管理的监督和评价针对分公司财务管理存在的问题,我部在月份对其账目和库存进行检查审核,分阶段对其进行规范、核查。
3. 严格费用报销规定,严格费用审核审计人员负责把好关,将不符合规定的支出堵在关口之外。
我部逐步将费用审核范围扩大至后勤、生产车间工资、发货费、车间修理费等,确保了费用审核质量。
4. 如期实施内部核算制度,加强员工节能降耗、挖潜增效的责任心通过摸底、测算,协助生产实行定产、定员、定岗,修订工资定额,制定节能降耗奖惩制度,提高了员工的责任心。
5. 为供应部门提供市场信息,降低采购成本通过核查、市场调研,为供应部门提供市场信息,降低了采购成本。
6. 加强企业内部审计对公司内部重要岗位的工作情况进行审计,发现一系列问题,规范了财务内部定期对账与稽核制度,保障了公司资产的安全性。
三、存在的问题1. 审计工作还不够深入、细致审计工作需要与其他部门合作,但一年来,由于缺乏沟通,导致审计工作开拓性不足。
2. 审计职能有待加强审计工作理顺性、规范性成分多,评价成分少,与开拓意识不强有关。
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【篇一】今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕十项重点工作,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。
一、上半年开展的主要工作(一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责。
上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元。
移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。
提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采用18篇。
一是关注财政全口径预算的编制和执行。
对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。
反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。
二是关注民生资金的管理。
对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。
着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。
如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。
三是关注金融风险、税收征管和资产管理。
关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力。
加强对税收征管的监督,对我县2012年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。
地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。
开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。
四是关注财务收支真实合法性问题。
对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做了严肃处理。
对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设小金库、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。
有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。
五是关注政府投资建设的管理。
完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。
开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。
开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。
六是关注经济责任的履行。
召开了经济责任联席会议,通报了2012年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。
认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。
今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。
根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。
(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。
一是进一步加强推进审计整改的机制建设。
把强化审计结果运用列入我县2013年党风廉政建设和反*的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。
二是注重增强审计建议的针对性。
在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯。
三是着力推进问题的整改。
今年以来,对审计发现的问题及时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改。
如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。
此外,根据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发现问题的整改。
(三)加强内部建设,着力夯实审计事业发展的基础。
一是着力提*部素质。
采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了领导作表率、作风抓促带活动;不断健全完善内部管理,开展廉政教育,加强了廉政风险的控制;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素质,推进了各项审计工作的开展。
今年以来,年度计划的各项重点工作顺利推进,审计质量意识不断提升。
有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县2012年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。
有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。
二是着力推进审计信息化建设。
按照早安排、早部署的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。
积极组织审计干部参加AO-OA计算机培训班。
今年以来有2篇AO-OA应用实例分别获审计署AO应用实例应用奖和鼓励奖。
2013年4月我局被市审计局授于2012年度审计信息化组织推进先进单位。
三是着力推进内审指导工作。
今年以来,我局积极探索创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照创新、务实、重质的工作理念,积极主动开展内审工作。
2013年2月我局获全市2012年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。
5月,《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。
半年来,我县审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排继续实施十项重点工作,深入开展五型机关创建。
一是领导干部经济责任审计。
按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位领导经济责任审计。
力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。
二是稳步推进固定资产投资审计。
完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计9个投资项目审计。
三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。
开展社保资金审计重点资金跟踪审计、三公经费专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。
四是深化五型机关创建。
以建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的机关为目标,进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效。
进一步深化政务公开,不断提升服务型机关建设。
进一步推进学用转化,不断提高机关干部素质和能力。
进一步完善廉政风险防控制度,不断深化廉洁型机关建设。
【篇二】今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的免疫系统功能作用。
上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。
提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。
一、上半年开展的主要工作(一)开展财政预算执行审计。
对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。
在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。
部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。
政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。
(二)开展税收征管情况审计。
对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。
(三)开展清风肃纪审计。
对公务支出*消费进行了专项审计。
反映了公务支出*消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。
对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。
(四)开展民生资金审计。
对xx县2012年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。
目前已追回被骗取财政资金27万元。
此外,组织开展了森林xx建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。
(五)开展政府投资审计。
对xx县2014年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。
促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。
完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。
开展了110KV新城(xx)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。
继续积极探索固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。
(六)开展经济责任审计。
召开2015年经济责任审计进点会议,明确2015年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。