销售及收款流程图

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财务业务一体化流程图(ppt)

财务业务一体化流程图(ppt)
付款 核销 采购发票 采购订单 DR:应付帐款 CR:现金 DR:应付暂估款 应交税金 CR:应付帐款 DR:原材料 CR:应付暂估款 库存审核 销售发货单 销售订单 销售发票 核销 收款 存货记帐 DR:销售成本 CR:产成品 DR:应收帐款 CR:销售收入 应交税金 DR:现金 CR:应收帐款
结算
结算(收款单录入)
核 销
DR:银行存款 CR:应收帐款
预收款
DR:银行存款 CR:预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单(采购发票)
应付系统
审核
DR:材料采购 进项税 CR:应付帐款
结算(付款单录入)

DR:应付帐款 CR:银行存款

预付款
DR:预付帐款 CR:现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR:应付帐款 CR:银行存款
DR:材料采购 进项税 CR:应付帐款 DR:材料采购 CR:现金 DR:材料采购 CR:应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR:银行存款 CR:应收帐款 DR:应收帐款 CR:销售收入 销项税 DR:现金 CR:销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR:销售成本 CR:产成品
典型日常业务操作流程
应收单(销售发票)
应收系统
审核
DR:应收帐款 CR:销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票

完整销售流程图[销售部流程图]

完整销售流程图[销售部流程图]

完整销售流程图[销售部流程图] 销售部流程图流程开始客户接待流程土地证办理协助流程流程结束房源确定流程换订进入换订流程下订流程退订进入退订流程房产证办理流程交房流程合同签订流程折扣审批流程工程质量监督流程补充协议签订流程合同变更流程合同款收款流程收取首付款按揭办理流程按揭手续已清、款项清合同审核流程合同鉴证流程收取全款回款核对流程客户合同领取流程工程变更流程客户接待流程客户流程开始到达售楼现场1. 询问客户是否来过,从哪个渠道知道楼盘信息的;2. 销售讲解:沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息途径等,并回答客户相关问题;3. 了解客户需求销售人员客户特别有意向,进行谈判, 促成下订成交客户有意向,对意向房源进行着重介绍,未成交客户随便了解一下下订流程递上名片并请求客户留下信息客户愿意留下信息客户不愿意留下信息填写客户登记表日后追踪客户流程结束房源确定流程销售副总流程开始确定可以发售的房源,包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源,并通知。

订单审核批准签字销售经理销控表登记并在第一时间内公示房源。

在当天例会需予以再次确认。

确认房源并通知订单审核签字销控表登记,第一时间公示房源并汇报。

流程结束不可订销售人员自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。

客户下订前,再次确认此房源。

另行推介。

进入下订流程,签订单。

下订流程销售人员流程开始根据客户需求重点推介确认房源情况并汇报订购单填写提交订单提交订单陪同返回订单客户认可推介房源要求下订认可签字交纳订金保存销售助理确认房源,发放订购单审核签字销控登记、公示房源订单客户联确认订金已交,填统计表格销售经理审核批准签字、盖章订单收据财务部收取订金订单内务联订单财务联存档客服部流程结束电脑录入客户,及订单保存换订流程流程开始客户因个人原因提出口头换房申请维持原订单提交书面申请办理新房源购房手续销售人员成功了解 __并解释不成功填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联,重新补订购新房源手续和签定购房合同销售助理审核换房申请资料,签字确认。

影院各项收款流程图

影院各项收款流程图

权责部门
相关表单文件
运营部
销售相关的文件
票务人员现场销 售,并登记系统
票务人员根据运营部拟定影片价格与销 售折扣策略向现场消费顾客销售,并做好 系统的登记。
票务部
满天星系统每日 票房收入报表
票务人员填写每日 营业员交款明细表
票务人员要据据顾客消费情况,填写好每 日营业员交款明细表
票务部
营业员交款明细 表
营业员交款明细 表
财务部收到款项, 生成当月营业报表
财务部按满天星系统数据与营业人员交 款明细表编制当日营业报表
财务部
营业员交款明细 表及当日营业报 表
注:现场售票期间,如营运部有新的销售活动需将相关的资料在第一时间内交份给财务部。
影院广告收入与收款流程图
流程图
运营部拟定标准合 同、价格与折扣策 略,由业务人员洽 谈签定合同 财务人员复核合同 内容
运营部及经 办人员
合同
财务人员按运营部门签订的合同,复核价 格条件,确认回款方式、回款日期,开票 日期,合同收入是否含税等。
财务部
合同
收款方式 团体票收款方式:1.银行汇款;2.支票; 3.到现场票台刷卡;4.收现金 财务部运营 部及财务部 应收账款明细 表、合同
财务人员发放 团体票
财务人员根据合同内容收到款项(转账或 刷卡的,需查询银行入账记录)后,再发 放对兑券给业务人员;
财务部
当月营业报表
特别注意:目前影院的团体票销售一直未能按要求做到收款才给兑换券,而是先拿了兑换券,后期需要财 务部不停催促运营部去收款!
影院转租收入与收款流程图
流程图
运营部拟定标准合 同、价格与折扣策 略,由业务人员洽 谈签定合同 财务人员复核合同 内容

财务对账流程-销售产品市场部

财务对账流程-销售产品市场部
流程图2、销售物资(挂账客户)对账收款流程
市场部/经办人 物流部( 仓库) 财务部
接收客户要货信息
销售经办人负责通知相应 仓库本次发货信息。
出库阶段
相应仓库负责人安排发货并做好 出库记录,开具《销售清单》, 包括日期、顾客名称、物资名 称、规格、数量、金额等,同时 将《销售清单》一联返市场部。
市场部将《销售清单》与顾客要 货信息、洽谈价格等进行核对, 确认无误后录入销售历史档案。
结束
市场部入账及对账阶段
接收顾客发起的对账申请/要 户已付款信息等与客户 采购清单进行核对,直至 账目一致并反馈客户。
一般每月25号左右或随时市 场部将账目整理清楚并定好 欲开发票额后交财务部
财务部根据整理好的账目 进行收款操作,开具发票
收款阶段
市场部协调客户拿取发 票、及时付款

销售及收款流程图

销售及收款流程图
业务人员通知款项金额已到账,财务部查询银行入帐记录,核销应收帐款.
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销售回款报表
财务部
销售报表
财务人员
应收帐款明细帐
销售单财务联
业务部门按每月取得进度出进度表,已完成业务及时收取应收款项;
项目及财务人员
应收帐款明细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入;
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同,向客户报价;
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同,确认业务成立,开销售单收入单;
业务及经办人员
销售单,复核价格条件,确认回款日期,开票日期,合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款;

销售到收款循环流程图一一对应原则

销售到收款循环流程图一一对应原则

销售到收款循环流程图一一对应原则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!销售到收款循环流程图的对应原则详解在企业运营中,销售到收款循环是一个至关重要的环节,它涵盖了从产品销售到资金回笼的全过程。

业务循环流程图[2页]

业务循环流程图[2页]

1.普通采购与付款业务流程
2.普通销售与收款业务流程
在会计电算化信息系统中,销售与收款与手工条件下的业务流程有很大的区别,它需要销售部、仓库、财务部协同配合,才能顺利完成本环节操作。

首先由销售部根据从客户那里取得的报价单,来开具销售订单,经销售主管审核后,开出发货单并审核,仓库管理员根据发货单发货并开出销售出库单;销售人员根据发货单开具销售发票。

应收款会计对销售发票进行审核并记录货款的赊销和收回情况,并且对收到货款的收款单和对应的发票进行核销。

存货核算会计根据发票记录发出存货的成本情况。

京东收款流程图

京东收款流程图

京东收款流程图
账期(⾮T+1)商家结算流程 1.SOP 供应商结算流程
SOP(Sale On pop):卖家在京东销售商品,卖家每⽇将消费者订单打包并⾃⾏或采⽤快递完成购物订单配送,卖家开发票给消费者(卖家可在众多快递中,选择京东快递做货到付款业务并享受专业的配送服务体验)
2.LBP/FBP 供应商结算流程
FBP (Fulfillment By POP ):卖家在京东销售商品,京东提供仓储来管理所销售商品,京东完成购物订单配送和收款,京东开具发票给消费者
LBP (Logistics By POP):卖家在京东销售商品,卖家每⽇将消费者订单打包送京东分拣中⼼,京东完成购物订单配送和收款,京东开具发票给消费者
⼆、T+1商家结算流程
京东于2014年第⼀季度为商家实⾏商家版T+1结算,即通过京东计费系统、京东结算平台与京东POP 开放平台系统的⽆缝对接,基于京东⽹银钱包,将商家的账期缩短为1天,即订单完成后的次⽇商家在京东⽹银钱包开⽴的企业账户中即可收到之前的全部应结算款。

⽆需⼈⼯审核,商家可以随时提现、⽀付,提升资⾦周转效率
T 指订单完成的时点,对FBP (代转采)商家来说,T 指发票核销时点。

T +1结算⼯作⽇付款,及订单完成、FBP 发票核销后的下⼀个⼯作⽇结算付款⾄商家店铺对应的钱包账户。

在线订单完成的两个主要条件: 1)客户点击确认收货完成交易;2)客户未点击确认收货,订单出库20天后系统⾃动确认收货完成交易。

货到付款订单完成的条件:订单妥投(客户签收了商品,配送系统回传配送完成信息;京东。

销售及收款循环主流程图

销售及收款循环主流程图

銷售循環主流程圖WAM-CS-101
銷售預測及銷售計劃流程圖
營業單位經營分析營業單位
訂單處理作業流程圖
營業單位客戶營業單位生管單位營管單位成品單位會計單位關務單位
備注:現在的做法是:業務在報價時並沒有拿到經核准的《售價核定表》,售價核定表只是在月底的時候一次性補單,售價核定表的表單失去應有的作用,只是為了符合流程作業,
授信管理作業流程圖
客戶營業單位營管副總經理總經理董事长
開立發票作業流程
成品課營業單位關務單位財會單位客戶
應收帳款處理作業流程圖
客戶營業單位總經理董事長成品課技術/生產單位會計單位
收款及繳款作業流程圖
客戶營業單位營管單位財務單位會計單位
收款及繳款作業流程圖電匯
客戶財務單位營業單位會計單位
收款及繳款作業流程圖現金、支票
客戶財務單位營業單位會計單位
逾期帳款處理作業流程圖
客戶營業單位會計單位
客訴處理作業流程圖
客戶營業單位品管單位生產單位最高權責單位會計單位。

食品销售(供应)操作流程图

食品销售(供应)操作流程图

食品销售(供应)操作流程图1.订单接收客户通过电话、邮件、在线平台等方式向公司提出订购需求。

销售人员接收订单,并记录订单信息,包括客户姓名、联系方式、订购数量等。

2.库存检查销售人员查询公司现有的食品库存情况,确保能够满足客户的需求。

如库存不足,销售人员应及时与客户沟通,并提供其他可行的解决方案。

3.价格确认销售人员根据公司的价格政策,确认客户的订购价格。

如客户有特殊折扣或优惠条件,销售人员应与客户协商并记录相关信息。

4.订单确认销售人员将订单信息与客户核对无误后,向客户确认订单。

客户确认订单后,销售人员应记录确认时间及相关细节。

5.物流安排销售人员将订单信息传递给物流部门。

物流部门根据订单信息,安排合适的运输工具和时间,确保商品能够按时送达客户。

6.产品包装仓库人员按照订单需求,对食品进行包装。

包装应符合公司标准,并保证食品的安全运输。

7.出库/发货仓库人员将已包装好的食品出库,并进行相应的发货手续。

销售人员应及时将发货信息告知客户,以方便客户跟踪物流情况。

8.物流跟踪物流部门负责跟踪订单的物流情况,及时向客户提供运输进展信息。

9.客户确认收货客户收到商品后,应及时与公司联系,并确认收货情况。

客户满意后,销售人员应记录确认时间,并处理相关收款、发票等事务。

10.售后服务如客户对食品质量或售后有任何问题,销售人员应及时处理,并与其他部门协同解决。

销售人员应关注客户的反馈,并及时向公司提供市场情报和意见反馈。

以上为食品销售(供应)操作流程图,公司的各个部门应密切配合,确保流程的顺利进行,并提供优质的产品和服务给客户。

内部控制流程图——销售业务

内部控制流程图——销售业务

未经过市场调研制 定的目标价格,可 能导致价格不合 理,没有市场竞争 力,从而导致销售 利润降低或销售量 减少
销售定价过程不规 范,销售价格制定 不符合企业的相关 规定,则无法满足 客户和市场的需 求;销售定价未经 适当审核或超越授 权审批,将会导致 大量产品滞销、企 业资产损失以及资 产运营效率低下
能、产品包装等相关因素 5.销售员初步确定销售价格后,提交销售部经理和财务部审核,总经理审批
销售收款业务流程
1.销售收款业务流程控制表 销售收款业务流程控制
控制事项
D1 阶 段 控 制
D2
详细描述及说明 1.销售员与所开发的客户签订《销售合同》,合同中要注明货物品种、数量、金额、付
款方式、争议解决方法等内容,规定双方的权利和义务,并根据合同约定和客户的订 货单及时向客户发货 2.财务部根据各项销售业务的回款计划与《产品发货单》,检查实际回款情况 3.财务部根据规定检验客户是否按计划回款、货款是否到账等,并将应回未回的款项编 制应“收账款明细表”,通知销售部 4.销售部经理对于逾期未回的账款,安排销售员进行催款工作 5.客户接到催款通知后,若申请延期付款的,应向销售员提出延期付款申请 6.销售员要结合企业的相关规定,详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信 息,并彻底了解客户申请延期付款的真正原因 7.销售员填写《延期付款申请单》上报领导审批,销售部经理、总经理根据各自的职责 和权限依次审核、审批并做出决定 8.客户在延期付款期限内支付货款,销售员应及时收款,并于当日或次日将款项交财务 部或通知财务部及时查账,确认款项到账情况
2.销售收款业务流程与风险控制图 销售收款业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶
业务风险

房地产销售部工作流程图

房地产销售部工作流程图

销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三:房源确定流程


流程图四:定房流程
流程图六:退房流程
流程图七:折扣审批流程
流程图九:合同签定流程
流程图十:合同款收款流程
按揭流程。

销售及收款流程图

销售及收款流程图
4 月 18 日
销售报表
业务及财 务部
销售发票 结帐单
流程图
财务部收到款 项,核销应收帐 款
销售与收款流程图 2
说明
业务人员通知款项金额已到账,财务部查询银 行入帐记录,核销应收帐款.
权责部门
销售及财 务部
相关表单文件
应收帐款明细帐 销售单
生成当月销售报表 及回款报表
制作:销售部门
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销 售(回款)报表
流程图
市场部拟定标准合同 价格与折扣策略
业务人员洽谈签定合同
财务部记录应收帐款
项目部执行进度,按 时汇报项目进度
结帐 开票
销售与收款流程图 1
说明
权责部门 相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同,向客户报 价。
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同,确 业务及经
认业务成 ,开销售单收入单。
办人员
销售合同 销售收入单
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格 条件,确认回款日期,开票日期,合同收入是 否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。
财务人员
业务部门按每月取得进度出进度表,已完成业 务及时收取应收款项。
项目及财 务人员
应收帐款明细 帐
销售单(财务 联)
应收帐款明细 帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结 帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据, 开具发票并确认收入。(如需开发票,销售部 门在下订单后用纸档通知财务)

销售到收款循环流程图一一对应原则

销售到收款循环流程图一一对应原则

销售到收款循环流程图一一对应原则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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销售流程图

销售流程图

销售流程图(总流程)程序代码:M1—01 程序全称:销售流程图主管部门:市场部售前准备工作程序程序代码:M1—02 程序全称:售前准备工作程序主管部门:市场部注:销售相关手续包括销售许可证的办理、协助房地局测绘室审定销售面积、小区管理公约的审批等工作接待、谈判程序程序代码:M1—03 程序全称:接待、谈判程序主管部门:代理公司下定程序程序代码:M1—04 程序全称:下定程序主管部门;代理公司签约申请程序程序代码:M1—05 程序全称:签约申请单的填写、报批程序主管部门:市场部契约制作审核程序程序代码:M1—06 程序名称:契约制作、审核程序主管部门:市场部—客户部有错误签约、生效程序程序代码:M1—07 程序名称:签约、生效程序主管部门|:客户服务部贷款办理程序(1)程序代码:M1—08—F1 程序全称:商业贷款办理程序主管部门:客户服务部程序说明:1、市场部—客户服务部应作好准备工作,在签署购房合同之前,由业务员将按揭所需资料一览表提供给客户2、客户签署购房合同后携所需资料到律师事务所填写相关表格并接受审查,律师5个工作日后向银行提交法律意见书3、银行审核确认后,通知客户、我公司到银行签署借款合同,客户同时与保险公司签署保险合同、交保费4、银行划款之后,客户服务部到银行拿回进帐单、借款合同等资料及时向财务报帐,并通知客户来办理相关手续5、热销期应协调律师、银行、保险公司约好客户到销售中心现场办公贷款办理程序(2)程序代码:M1—08—F2 程序全称:市、区公积金贷款办理程序贷款办理程序(3)程序代码:M1—08—F3 程序全称:中直、国管公积金贷款办理程序主管部门:客户服务部契约保管程序程序代码:M1—09 程序名称:契约保管程序主管部门:客户服务部契约借入、借出程序程序代码:M1—10 程序名称:契约借入、借出程序主管部门:客户服务部收款程序程序代码:M1—11 程序名称:收款程序主管部门:客户服务部催款程序程序代码:M1—12 程序名称:催款程序主管部门:客户服务部交房程序程序代码;MI—13 程序全称:验收、交接房屋程序主管部门:客户服务部问题:1、集中交房时,客户多、工作量大,考虑销售代表参与,配合交房中心带领各自客户验收、交接房屋。

金蝶流程图

金蝶流程图

第一部分:总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。

2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有,则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。

3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。

3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票,确定应付账款。

3.7如需付款,财务部做付款单。

3.8生产部到仓库领料,生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单,进入成品仓;3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕,销售部通知仓库发货后,仓库做销售出库单。

5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务,财务生成销售发票以产生应收账款。

6.财务部收到客户打款后作收款单。

第二部分:销售流程:1.预收款销售流程(1)业务员接到销售合同后,通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)(2)财务部收到客户转账后,做收款单。

对应凭证为。

借:现金、银行存款贷:预收账款(3)如需发货,销售部手工做发货通知单,通知仓库发货,仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷:库存商品本月未开具发票借:发出商品贷:库存商品(4)销售部如需开销售发票,需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。

借:应收账款贷:销项税贷:主营业务收入(5)预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款,应在应收应付模块,做预收冲应收单。

2.销售退货流程(1)销售通知仓库退货,●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)●财务做红字销售发票借:应收账款(红字)贷:销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。

借:现金、银行存款贷:应收账款.3.销售换货流程换货出库:其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借:销售费用贷:库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单(产品不回收,只发货)第四部分:生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购,应根据采购建议做采购申请单,由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间),如有退货,也做调拨单(从车间仓调到原材料仓)借:原材料贷:原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。

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财务人员
应收帐款明细帐
销售单(财务联)
业务部门按每月取得进度出进度表,已完成业务及时收取应收款项。
项目及财务人员
应收帐款明细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入。
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2ຫໍສະໝຸດ 流程图说明权责部门
相关表单文件
销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同,向客户报价。
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同,确认业务成立,开销售单收入单。
业务及经办人员
销售合同
销售收入单
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格条件,确认回款日期,开票日期,合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。
业务人员通知款项金额已到账,财务部查询银行入帐记录,核销应收帐款.
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销售(回款)报表
财务部
销售报表
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