县人民政府财政预算执行情况汇报.docx
xxx上半年县本级财政预算执行情况报告
xxx上半年县本级财政预算执行情况报告受国家推行结构性减税和减费政策的影响,我县可用财力增长缓慢,且部分重点纳税企业受收入划分政策的影响,纳税金额不稳定,加上部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入任务压力较大。
下面是带来的xxx上半年县本级财政预算执行情况报告。
主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向县人大常委会报告我县xxx年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、全县收入预算执行情况(一) 财政总收入:1-6月份,全县财政总收入完成158870万元,为预算数331110万元的48%,同比增长0.2%。
财政总收入分级次完成情况:中央级财政收入完成39585万元,同比增长49%;省级财政收入完成4457万元,同比增长48.3%;县公共财政预算收入完成114828万元,同比下降11%。
财政总收入分级完成情况:县本级完成12486万元,完成全年预算数31010的40.3%,同比增长12.9%;乡 (镇、办、园区)完成146384万元,完成全年预算数的48.8%,同比下降0.8%。
财政总收入分部门完成情况:国税部门完成56147万元,同比增长60.1%;地税部门完成68037万元,同比增长3.6%;财政部门完成34686万元,同比下降40.1%。
(二)公共财政预算收入:1-6月份,全县完成公共财政预算收入114828万元,完成年初预算数260080万元的的44.2%,同比下降11%。
公共财政预算收入分级完成情况:县本级完成8299万元,同比增长9.5%;乡(镇、办、园区)完成106529万元,同比下降12.3%。
二、全县财政支出完成情况1-6月,全县公共财政预算支出213390万元,同比增长5.2%;。
(一)财政支出分级完成情况:县本级支出92438万元,同比增长17.6%;乡镇办、园区支出120952万元,同比增长14.7%。
(二) 财政支出主要项目完成情况:一般公共服务和公共安全支出28176万元,比上年同期25914万元增长8.7%;教科文体与传媒支出34987万元,比上年同期31198万元增长12.2%;社会保障、医疗卫生与计划生育支出58158万元,比上年同期45795万元增长27%;环境保护、城乡社区事务支出25813万元,比上年同期20748万元增长24.4%;农林水、国土海洋气象等事务支出20494万元,比上年同期17942万元增长14.2%;交通运输、资源勘探电力信息、商业服务、住房保障、粮油物资储备支出等事务支出40604万元,比上年同期55089万元下降26.3%;其他支出5158万元,比上年同期6149万元下降16.1%。
县人民政府财政预算执行情况汇报
县人民政府财政预算执行情况汇报县人民政府财政预算执行情况汇报今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。
一、上半年财政收支完成情况(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。
上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的52.3%,同比下降3.8%,进度在全市位居第五。
其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的58.3%,同比增长9.2%,进度在全市位居第二。
从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的50.8%,同比下降17.2%;地税系统完成3821万元,占预算的50.4%,同比增长20.6%;财政系统完成699万元,占预算的87.6%,同比下降6.7%。
上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的60.4%,同比下降19.5%。
其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的54.5%,同比下降1.3%。
(二)财政支出完成情况。
上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的50.5%,同比增长36.5%。
其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。
分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的58.1%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的66.1%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的53.4%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长6.9%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的44.2%,同比增长17.6%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的51.4%,增长53.2%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降7.5%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长10.6%;城乡社区事务支出834万元,占预算的40.4%,增长33.8%;农林水事务支出896万元,占预算的62.5%,增长34.7%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长14.6%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的60.2%,下降4.2%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的41.5%,增长127%;其他支出262万元,占预算的10.5%,下降11.6%。
县财政运行情况报告841
县财政运行情况报告841尊敬的领导、各位代表:大家好!我是XXX县的财政部门代表,今天我向大家汇报一下我县的财政运行情况。
首先,我将从财政收入、财政支出、债务情况和财政改革四个方面进行报告。
一、财政收入今年上半年,我县财政收入总计XXX万元,同比去年增长X%。
其中,税收收入XXX万元,非税收入XXX万元,财政拨款收入XXX万元。
税收收入中,地方税收收入XXX万元,国家税收收入XXX万元。
此外,非税收入中,国有资本经营收入XXX万元,事业单位收入XXX万元,其他非税收入XXX万元。
财政拨款收入中,中央财政拨款XXX万元,省财政拨款XXX万元,县级财政拨款XXX万元。
总体来说,我县的财政收入增长较为稳定。
二、财政支出在财政支出方面,上半年,我县的财政支出总计XXX万元,同比去年增长X%。
其中,一般公共服务支出XXX万元,公共安全支出XXX万元,经济事务支出XXX万元。
另外,社会保障和就业支出XXX万元,环境保护支出XXX万元,住房保障支出XXX万元,教育文化支出XXX万元。
财政支出中,工资福利支出XXX万元,项目支出XXX万元,债务偿还支出XXX万元。
总体来说,我县的财政支出较为合理。
三、债务情况目前,我县的债务总额为XXX万元,其中,短期借款XXX万元,长期债务XXX万元。
短期借款主要用于临时周转和应急需求,长期债务主要用于基础设施建设和公共服务项目。
我县高度重视债务管理,严格遵守债务限额和债务偿还的规定,确保债务风险的可控性。
四、财政改革在财政改革方面,我县积极推进财政体制改革,完善财政管理制度,加强财政监管和风险防范。
我们深化财政预算制度改革,提高财政预算的科学性和透明度,促进财政资源的合理配置和使用。
同时,加强财政信息化建设,推行电子票据和电子支付,提高财政管理的便捷性和效率性。
此外,我们还加强财政宣传工作,提高公众对财政工作的了解和认同,在全社会形成良好的财政氛围。
以上是我县财政运行情况的汇报,感谢大家的听取。
县财政决算情况汇报
县财政决算情况汇报尊敬的领导和各位同事:根据上级要求,我对我县财政决算情况进行了汇报。
现将具体情况如下:一、总体情况。
今年我县财政决算工作取得了明显成效。
全年财政收入达到XXX万元,超额完成了年初制定的财政收入目标。
同时,财政支出严格按照预算执行,各项支出均在合理范围内,未出现超支情况。
二、收入情况。
今年我县财政收入主要来源于税收、国家转移支付和其他财政性收入。
其中,税收收入占比最大,达到了XX%,国家转移支付占比为XX%,其他财政性收入占比为XX%。
与去年相比,税收收入和国家转移支付均有不同程度的增长,为我县财政收入增长提供了有力支持。
三、支出情况。
财政支出主要用于教育、医疗卫生、社会保障、城乡建设等领域。
今年各项支出均按照预算执行,未出现资金闲置或挪用情况。
特别是在教育和医疗卫生领域,财政支出得到了进一步加大,为保障民生和改善基础设施条件做出了重要贡献。
四、资金使用情况。
对于财政资金的使用情况,我们进行了详细的分析和核对。
通过对各项支出的清单进行逐一核对,发现资金使用情况基本符合预算安排,未出现滥用、挪用等情况。
同时,对于使用不当或超支的情况,我们也进行了及时调整和处理,确保了财政资金的合理使用。
五、存在的问题和建议。
在财政决算工作中,我们也发现了一些问题,主要包括财政收支不平衡、部分资金使用不够合理、财政监管不到位等。
针对这些问题,我们提出了相应的建议和改进措施,希望能够得到领导和各位同事的关注和支持,共同完善我县财政决算工作。
以上就是我县财政决算情况的汇报,希望能够得到大家的认可和支持。
谢谢!。
县财政运行情况报告
县财政运行情况报告尊敬的领导、各位同事:我代表县财政部门,向大家汇报我县近期的财政运行情况。
一、总体情况:截止到本报告起草日,我县财政总收入完成情况较好,超额完成全年预算目标的60%以上。
具体来说,税收收入实现了较高幅度增长,主要得益于经济持续增长和税制改革的积极推进,使得企业税负有所降低,纳税人的积极性得到了有效激励。
另外,其他非税收入也有所增长,包括土地出让收入、罚款和罚金收入等。
二、支出情况:县政府严格控制财政支出,确保资源的合理配置。
教育、医疗、社会保障等民生领域得到了充分保障和大力支持,财政资金用于改善基础设施、扶贫和环境保护等工作。
尽管支出较大,但我县符合财政法规的基本支出和一般公共服务支出都有所增加,这也是解决人民群众身边实际问题的需要。
三、债务风险:我县债务风险得到了有效控制和管理。
财政压力较大的地方政府债务得到了合理的安排和处置,我们坚决执行合同法和法院判决,确保各方的权益。
同时,我们积极推动财政支出的透明度,完善债务公开制度,以便公众监督和催促。
目前,我县债务风险整体可控,并维持着良好的还款记录。
四、整改措施和展望:当前,我们所面临的主要问题是财政收入增长速度与支出需求不匹配。
为了解决这一矛盾,我们将继续深化财税体制改革,并采取有效措施提高全县财政管理水平,加强政府财政的规范化、透明化和科学化。
我们将更加注重财政资金的使用效益和社会效益,加大投入向关键领域和民生事业倾斜的力度,进一步改善人民群众的生活条件和财务需求。
总之,我县的财政运行情况总体上是稳定的,但仍存在一些问题需要进一步改进和完善。
我们相信,在各级领导的正确指导下,广大财政工作者的共同努力下,我县财政工作会越来越好,为经济社会发展做出更大的贡献。
谢谢大家!尊敬的领导、各位同事:在过去一年里,我县财政运行情况总体稳定,取得了一定的成绩。
但同时也面临着一些挑战和问题,需要我们进一步加强管理,优化资源配置,确保财政工作更好地服务于经济社会发展。
关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告
关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告各位代表:受县人民政府委托,我就全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算向大会作书面报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、XX年财政预算执行情况XX年,是我县财政工作迎难而上,奋勇争先,全面发展的一年。
一年来,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,在全县各级各部门的支持帮助下,我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策,努力化挑战为机遇,克服了金融危机、税收政策调整的影响,圆满完成了全年预算工作任务。
XX年,全县财政总收入预计将超过3亿元,达到3XX万元,为预算的111%,比上年增长25.3%,其中:一般预算收入完成17973万元,为预算的112%,同比增长25.5%,上划中央两税完成12390万元,为预算的113%,同比增长30.0%;上划中省两个所得税完成1637万元,为预算的89%,同比下降2.5%。
总税收完成27586万元,占财政总收入的比重为86.2%;地方税收收入完成13559万元,占地方一般预算收入的比重为75.4%;非税收入完成4414万元,为预算的110%,同比增长23.3%。
乡镇财政收入完成17790万元,同比增长20.5%。
财政收入分征管部门完成的情况是:国税部门完成16718万元,为预算的111%,同比增长28.5%;地税部门完成7936万元,为预算的105%,同比增长16.8%;财政部门完成5906万元,为预算的129%,同比增长36.6%;烟叶税完成1440万元,为预算的85%,同比增长2.9%。
一般预算支出完成61246万元(含上级补助收入支出),为年度预算的100%,同比增长19.5%。
一般预算支出分主要项目的完成情况是:一般公共服务支出完成8554万元,同比增加937万元,同比增长12.3%;国防支出完成20万元;公共安全支出完成3754万元,同比增加725万元,主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金,同比增长23.9%,;教育支出完成14677万元,同比增加2166万元,主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度,同比增长17.3%;科学技术支出完成807万元,同比增加85万元,同比增长11.8%;文化体育与传媒支出完成790万元,同比增加284万元,主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办,同比增长56.1%;社会保障与就业支出完成14281万元,同比增加710万元,主要是保障性住房建设和沉陷区治理,同比增长13.6%;医疗卫生支出完成4161万元,同比增加763万元,主要是公共卫生体系建设,同比增长22.5%;环境保护支出完成1208万元,同比增加199万元,同比增长19.7%;城乡社区事务支出完成1018万元,同比增加170万元,同比增长20.0%;农林水事务支出完成8094万元,同比增加1057万元,主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设,同比增长15.0%;交通运输支出完成1357万元,同比增加441万元,主要是干线公路和联网公路建设,同比增长48.1%;采掘电力信息事务支出完成921万元,同比增加396万元,主要是煤矿安全技改,同比增长75.4%;粮油物质储备管理等事务支出完成868万元,同比增加413万元,主要是家电下乡补贴,同比增长90.8%;其他支出完成736万元,同比增加631万元,主要是统计口径变化,同比增长601%。
(整理)全县财政预算执行情况及下财政预算报告
全县财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表:受县人民政府委托,我向大会报告20××年××县财政预算执行情况及20××年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和各位列席会议的同志提出意见。
一、20××年财政预算执行情况20××年,全县财政总收入3.46亿元,占预算的97.76%,比上年增长12.42%。
其中:公共财政预算收入2.77亿元,占预算的105.46%,比上年增长21.27%;上划中央收入完成0.69亿元,占预算的75.6%,比上年下降13.05%(详见附表1)。
20××年,全县财政一般预算支出10.48亿元,比上年增长27.02%,增支2.23亿元(详见附表2)。
基金收入完成4.29亿元,比上年增长287.47%;基金支出4.36亿元,比上年增长35.31%(详见附表3)。
二、20××年财政工作主要情况20××年,财政部门以“加快改革、跨越发展”为主线,充分发挥职能作用,不断加大改革力度,着力生财、聚财、用财,集中财力办大事,全力服务“五大战役”,突出保障民生和绿色发展。
(一)狠抓收入征管,财政收入逆势上升。
受经济下行压力影响,我县20××年税收较上年有较大程度的下滑,县级税收和上划中央收入都出现负增长,进而影响公共财政预算收入增长率和财政总收入增长率指标,20××年1-5月,全县财政总收入和地方级财政收入均排名全市倒一。
通过加强非税收入的征收,20××年6月份起,公共财政预算收入增长率从全市倒一升为全市第一,财政总收入增长率也由全市倒一上升为全市第六。
同时我县财政部门和各单位全力以赴争取项目,积极与省、市职能部门沟通协调,全力争取资金扶持。
全年共争取转移支付及专项奖补资金6.94亿元,同比增长2.42%,其中县级基本财力保障转移支付资金从2011年的3629万元,增加到20××年的7164万元,增长1.97倍,为全县经济社会发展和民生改善提供了强有力的资金保障。
预算执行情况报告 篇3
预算执行情况报告篇3主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。
一、1-6月份预算执行情况今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
(一)公共财政预算执行情况1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。
其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。
1-6月份,全县共完成财政支出72810万元,占年度预算的79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。
其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。
按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元,占年度预算的91%。
(二)政府性基金预算执行情况1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。
其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。
政府性基金收入较上年同期减少12709万元,主要原因是x年1至6月国有土地使用权出让收入入库数为零,较上年同期减少12657万元,另外,按照上级文件规定,从x年1月起将地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢复费收支纳入公共财政预算管理,基金收入较上年同期减少52万元,截止6月底,全县政府性基金支出完成3212万元,全部为上级专款安排的支出。
财政预算执行情况和财政预算报告
2023年财政预算执行状况和2023年财政预算(草案)汇报各位代表:我受区人民政府委托,向大会汇报××区2023年财政预算执行状况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行状况2023年,在区委旳对旳领导下,在区人大及其常委会旳监督和支持下,财政部门认真贯彻科学发展观,按照构建友好社会旳规定,全面布署整年财政重点工作,积极组织各项收入,调整优化支出构造,努力提高公共财政保障能力,不停深化财政改革,圆满完毕了财政收支任务,实现收支平衡、略有节余旳目旳,全区财政收支总体运行状况良好。
(一)财政收支完毕状况地方财政收入完毕53052万元,为预算旳%,其中,税收收入47934万元,为预算旳%;非税收入5118万元,为预算旳%。
地方财政支出完毕72392万元,为预算旳 %。
(二)财政收支平衡状况财政总收入完毕83598万元,其中:税收收入47934万元,非税收入5118万元,所得税基数返还6685万元,各项补助收入20793万元,上年滚存结余3068万元;财政支出72392万元,上解支出10959万元,收支相抵,年终滚存结余247万元。
(三)2023年重要工作状况1、强化收入征管,保证完毕收入目旳。
财税部门在区委、区政府旳带领下统筹筹划、强化征管、精心调度。
一是明确责任,把财税目旳任务全面分解到各部门,责任贯彻到人。
二是强化重点税源监控,对重点税源继续加大管理力度,做好对重点税源户旳平常动态分析,对全区范围内旳税源大户进行不定期旳调查、访问,掌握第一手资料,摸清企业发展动向,严格控制新欠税发生,加大旧欠税清理力度。
三是认真组织非税收入入库工作,全区各项收入做到了应收尽收。
2、优化财政支出构造,公共财政职能明显增强。
加大对各项公共事业旳投入,保障重点支出,为构建××友好社会提供强有力旳经费保障,公共财政旳职能日益凸显。
财政预算执行情况报告
财政预算执行情况报告篇一:财政预算执行情况的报告关于五寨县XX年财政预算执行情况的报告主任、副主任、各位委员:受县人民政府委托,我向人大常委会作我县XX年财政预算执行情况的报告,请予审议。
一、XX年财政预算执行情况XX年,全县上下坚持以科学发展观统领全局,全面实施“十一五”规划,全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势,在此基础上,财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下,认真实践“三个代表”重要思想,全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算,努力克服各种困难,与时俱进,开拓创新,坚持依法行政,依法理财,全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标,坚持依法治税,强化税收征管,全力以赴,扎实苦干,不断深化财政改革,全面加强财政监督,扎扎实实完成了各项财政工作任务,认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能,为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。
(一)XX年财政收入预算执行情况XX年,全县财政总收入累计完成8357万元,占年初预算6253万元的133.65%,较上年实绩5424万元增长54.07%,增收2933万元,提前七十天完成全年财政总收入任务,提前一个月完成县奋斗目标(8000万元),财政总收入、一般预算收入增幅全市第一,财政形势良好。
按收入级次分,一般预算收入完成3025万元,占年初预算XX万元的150.35%,较上年实绩1862万元增长62.46%;上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%,较上年实绩2739万元增长44.21%;上划省级收入完成887万元,占年初预算627万元的141.47%,较上年实绩528万元的增长67.99%;上划市级收入495万元,占年初预算354万元的139.83%,较上年实绩295万元增长67.80%。
按收入部门分,国税部门完成4968万元,占年初预算3910万元的127.06%,较上年实绩3307万元增长50.23%;地税部门完成1856万元,占年初预算1543万元的120.29%,较上年实绩1332万元增长39.34%;财政部门完成1533万元,占年初预算800万元的191.63%,较上年实绩785万元增长95.29%。
关于去年财政预算执行情况的汇报材料
关于去年财政预算执行情况的汇报材料尊敬的领导:根据财政部门的要求,我将向您汇报去年财政预算的执行情况。
以下是详细的汇报材料:一、总体情况去年,我市财政预算的执行情况总体良好。
根据初步统计,全年财政收入完成了预算的110%,达到了预期目标。
同时,财政支出也按照预算计划有序进行,各项支出得到了有效控制。
二、财政收入情况去年,我市财政收入总额为XXX亿元,同比增长XX%。
其中,税收收入为XXX亿元,占总收入的XX%;非税收入为XXX亿元,占总收入的XX%。
税收收入主要来源于增值税、企业所得税和个人所得税等,非税收入主要包括土地出让收入、行政事业性收费和国有资本经营收益等。
三、财政支出情况去年,我市财政支出总额为XXX亿元,同比增长XX%。
其中,一般公共服务支出为XXX亿元,占总支出的XX%;经济发展支出为XXX亿元,占总支出的XX%;社会事务支出为XXX亿元,占总支出的XX%;国防支出为XXX亿元,占总支出的XX%;债务偿还支出为XXX亿元,占总支出的XX%。
四、重点项目进展情况去年,我市重点项目的建设进展顺利。
其中,XXX项目已经完成投资XX亿元,占计划投资的XX%;XXX项目已经完成投资XX亿元,占计划投资的XX%;XXX项目已经完成投资XX亿元,占计划投资的XX%。
这些项目的建设对于促进经济发展、改善民生起到了积极的作用。
五、财政预算执行中存在的问题在财政预算执行过程中,我们也发现了一些问题。
首先,部分地方和部门在财政支出上存在着超预算、超支的情况,需要加强预算管理和监督。
其次,一些重点项目的进展不够顺利,需要加强项目管理和推进。
最后,财政收入结构还需要进一步优化,减少对单一税种的依赖。
六、下一步工作计划为了更好地执行财政预算,我们将采取以下措施:一是加强预算管理,严格控制财政支出,确保预算的合理性和科学性。
二是加强财政收入的管理,积极推进税收改革,优化税收结构,增加非税收入。
三是加强重点项目的管理,加大投资力度,确保项目按时完成。
上半年财政预算执行情况报告
尊敬的各位领导、各位同事:大家好!我是财政部门的小李,今天我代表财政部门向大家汇报我单位上半年的财政预算执行情况。
上半年是我单位工作的重要节点,单位各项工作得到了领导的高度重视和全体同事的共同努力,财政预算的执行情况也较为顺利。
下面我从预算收入和支出两个方面进行详细汇报。
一、预算收入情况上半年我单位预算收入总额为x万元,完成率为x%。
其中,地方财政收入x万元,完成率为x%;非税收入x万元,完成率为x%。
总体来看,收入情况相对稳定。
二、预算支出情况上半年我单位预算支出总额为x万元,完成率为x%。
其中,工资福利支出x万元,完成率为x%;项目投资支出x万元,完成率为x%。
工资福利支出主要用于单位人员工资、社会保险和福利待遇等方面。
上半年,工资福利支出完成情况相对稳定,没有发生较大的波动和变动。
项目投资支出主要用于各项重点工程和社会事业的建设。
上半年,我单位共完成了x个项目的建设,投资支出安排和使用情况基本符合预算计划。
但是,由于部分项目进度推迟和资金调配的不及时,导致部分项目的投资支出完成率较低。
我单位将进一步加强项目管理,加快项目进度,确保资金的有效使用和完成率的进一步提高。
三、结余和结余利用情况上半年我单位预算结余余额为x万元。
根据上级部门的要求,我单位未接到涉及结余利用的具体指示,预算结余余额将全部用于下半年的工作开展和重点项目的投资。
综上所述,上半年我单位的财政预算执行情况总体稳定,但在收入完成率和支出完成率方面存在一定的差距,需要进一步完善工作措施和加强内部管理,以确保财政预算的更好执行。
在下半年,我单位将继续深入贯彻落实各项政策,加大财政管理力度,提高预算管理水平,积极推动财政工作的发展,为现代化建设做出更大的贡献。
报告完毕,谢谢!。
财政国库预算执行工作情况汇报
财政国库预算执行工作情况汇报尊敬的领导和各位同事:自年初以来,我单位严格按照上级部门的部署,认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署,全力推进财政国库预算执行工作。
通过全体同志的共同努力,我单位取得了一定的成绩,现将工作情况汇报如下:一、精心组织、科学安排今年以来,我单位紧紧围绕预算执行工作的核心任务,密切结合国家宏观经济政策和部门实际情况,精心组织、科学安排预算执行工作。
通过制定详细的预算执行计划、科学合理的资金安排和统筹考虑各项支出,全面提高了预算执行工作的质量和效率。
二、认真执行财政预算我单位严格按照国家财政预算法和其他相关法律法规,认真执行财政预算。
严格控制预算支出,合理安排预算资金使用,确保资金使用效益最大化。
同时,加强预算执行过程中的监督检查,及时进行支出调整,确保资金使用的合理性和规范性。
三、积极推进预算执行改革我单位积极推进预算执行改革,不断完善预算执行制度和机制。
加强绩效管理,着力提高财政资金使用的效益和效率;加强财政预算过程监督,强化预算执行结果评价,推动实现财政预算科学编制、严格执行、合理使用等目标。
四、加强财政监管和风险防控我单位加强财政监管和风险防控,严格执行财务制度和规章制度,确保财政资金安全和合规使用。
加强财政风险防范和处置,加强对政府债务、政府投资、政府采购等领域的监管,及时发现和解决财政风险问题,确保财政资金的安全和稳定。
五、加强预算执行信息化建设我单位加强预算执行信息化建设,大力推进预算执行信息系统建设,建立健全财政资金管理信息系统和财政预算执行监管信息系统,提高预算执行工作的信息化水平和管理效能。
以上就是我单位近期财政国库预算执行工作情况的汇报,希望领导和各位同事认真审阅,并提出宝贵意见和建议,积极支持我单位今后的工作。
同时,我单位将进一步发扬团结拼搏、务实创新的工作作风,坚持科学发展观,全力推进财政国库预算执行工作,为实现全年各项目标任务顺利完成作出更大贡献。
财政预算执行情况工作报告
财政预算执行情况工作报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财政部门的一名工作人员,今天非常荣幸能够向大家汇报我所负责的财政预算执行情况。
在过去的一年里,我部门始终以高度的责任感和使命感,认真履行了财政预算执行的职责,取得了一定的成绩。
一、财政预算执行情况总体介绍根据《财政法》和相关法规的要求,我部门在去年年初制定了2024年财政预算。
该预算总额为XXX万元,主要用于投入教育、医疗、社会保障、基础设施建设等方面。
今年,我部门紧密围绕预算目标,细化预算计划,落实各项财政政策,全力推动财政预算的有效执行。
二、预算执行情况分析1.预算收入情况在预算收入方面,我们根据国家税务部门提供的数据和其他相关信息,认真核对和统计,确保数据的准确性。
通过有效的税收政策和执法手段,预算收入情况明显改善。
截至目前,我们已完成年度预算收入的90%,超额完成预算目标。
这得益于税收收入的稳步增长和财政部门与其他相关部门的密切合作。
2.预算支出情况在预算支出方面,我们着重加强预算执行过程的监督和管理,确保资金使用的合理性和效益性。
经过详细调查和核实,我们发现未使用预算资金的项目较多,存在部分资金闲置的情况。
为此,我们加强与相关部门的沟通和协调,优化资金使用方案,加快项目推进和资金使用进度。
截至目前,我们已完成年度预算支出的80%,并且有望在年底前完成全年预算支出目标。
三、问题与建议1.问题分析在财政预算执行过程中,我们也遇到了一些问题。
首先,部分地方政府对财政预算的执行情况关注度不高,未能充分发挥政府预算的引导和调控作用。
其次,一些部门在预算资金使用上存在管理不规范、执行不到位的情况,导致预算支出效果不佳。
再次,预算执行过程中的信息沟通和协调机制还有待加强,各部门之间的合作存在薄弱环节。
2.建议和措施针对上述问题,我们制定了以下建议和措施:一是加强与地方政府的沟通和协调,提高地方预算执行情况的关注度,加强财政单位与各级政府的合作;二是加强对预算资金使用的管理,完善预算执行监督制度,加强对资金使用效果的评估和监测;三是建立信息共享平台,加强各部门之间的信息沟通和协作,提高预算执行的效率和质量。
县财政预算及执行情况工作报告
县财政预算及执行情况工作报告各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、**年财政预算执行情况**年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,认真执行县十五届人大六次会议的各项决议和决定,始终以科学发展观统领财政工作全局,狠抓增收节支,推进财政改革,强化财政管理,财政工作取得了新的成效。
**年,全县财政总收入52127万元,为调整预算(以下简称预算)的103.4%,比上年增长13.9%。
其中:公共预算收入33686万元,为预算的104.3%,增长13.1%;上划中央“两税”9932万元(增值税75%部分和消费税100%部分),增长14.6%;上划中央所得税4161万元,增长16.5%;上划省级增值税、营业税、资源税3516万元,增长16.6%;上划省级所得税832万元,增长16.5%。
全年公共预算收入33686万元,加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元,减上解支出2940万元、转贷地方政府债券支出970万元后,可用财力为185353万元。
**年,全县公共预算支出153871万元,增长5.8%,年终结转结余31482万元,其中当年净结余38万元(详见附表一)。
另外,**年,全县政府性基金收入14038万元,加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元,减上解支出63万元、调出资金4895万元后,可用财力为24188万元。
**年,全县政府性基金支出13721万元,增长11.4%,结转下年支出10467万元(详见附表二)。
这里需要说明的是,**年财政结算、决算事项尚未办理完毕,在结算、决算编制汇总后会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。
回顾总结过去的一年,我们主要做了以下四个方面的工作: (一)严征细管,财政收入稳步增长。
财政预算执行情况的报告
财政预算执行情况的报告财政预算执行情况的报告我受__委托,报告20__年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、财政预算收支完成情况(一)公共财政收支完成情况1-6月份全市公共财政总收入累计完成132656万元,为年初预算240700万元的55.11%,同比增加13142万元,增长11%。
其中:市本级收入完成89235万元,为年初预算的55.43%,同比增加2422万元,增长2.79%;上划中央收入完成34201万元,为年初预算的56.09%,同比增加8566万元,增长33.42%;上划省级收入累计完成9220万元,为年初预算的49.20%,同比增加2154万元,增长30.48%。
收入分部门为:国税局累计完成41134万元,为年初预算的51.42%,同比增加10099万元,增长32.54%;地税局累计完成52074万元,为年初预算的52.07%,同比增加7944万元,增长18%;财政局累计完成39448万元,为年初预算的64.99%,同比减少4901万元,下降11.05%。
1-6月份,我市公共财政支出累计完成155121万元,为年初预算的40.74%,同比增加46023万元,增长42.19%。
(二)__性基金收支完成情况1-6月份,我__性基金收入累计完成737335万元,占年初预算的792.24%,比上年同期增加736046万元,增长315倍。
其中:城市公共事业附加收入完成549万元,国有土地使用权出让收入完成736293万元,城市基础设施配套费收入完成393万元,其他__性基金收入完成5万元,__性住房基金收入完成95万元。
1-6月份,__性基金支出累计完成703462万元,占年初预算的817.96%,比上年同期增加672923万元,增长22倍。
(三)社会保险基金收支完成情况1-6月份,我市社会保险基金收入累计完成34091万元,占年初预算的37.33%,比上年同期增加3765万元,增长12.42%。
XX县关于财政预算执行及财税工作的情况报告模板
XX县关于财政预算执行及财税工作的情况报告模板关于××××年月财政预算执行及财税工作的情况报告中共天城县委:××××年月,我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神,围绕年初县人代会提出的财税目标任务,以“先教”活动为契机,深化财税改革,强化财税监管,各项税收征管入库情况良好,财政预算运行情况平稳。
现将情况报告如下:一、财政预算执行情况截止×月×日,全县累计完成财政总收入,万元,比上年增收,万元,增长。
在财政总收入中,地方财政收入完成,万元,比上年增收,万元,增长。
其中:地方一般预算收入完成,万元,为年初预算数的,比上年增收,万元,增长;基金预算收入完成,万元,比上年增收万元,增长。
完成上划中央“两税”收入,万元,比上年增收万元,增长。
完成上划“所得税”收入,万元,比上年增收万元,增长,其中:上划企业所得税完成,万元,比上年减收万元,下降;上划个人所得税完成,万元,比上年增收万元,增长。
全县累计完成地方财政支出,万元,比上年减支万元,下降。
其中一般预算支出完成,万元,为年初预算数的,比上年增支,万元,增长;基金预算支出完成,万元,比上年减支,万元,下降。
二、财政预算执行的主要特点(一)一般预算收入完成,万元,比上年增收,万元,增长,增长势头较好,为年初人代会批准预算数,万元的。
分税种看主要是:增值税完成,万元,比上年同期增收万元,增长,主要是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限公司销售收入比上年增加,以及云南滇能天城发电有限公司投产增加收入而使增值税增收,其他方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也。
某年财政预算执行情况和202年财政预算(草案)的报告(精选多篇)
某年财政预算执行情况和202年财政预算(草案)的报告(精选多篇)第一篇:某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告202*年财政预算执行情况和202*年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、202*年财政预算执行情况202*年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,,全国公务员公同的天地)预算初步安排202*年财政支出423.63万元。
各类支出项目是:农业支出3.68万元。
计划生育、文体广播事业费40.57万元。
卫生经费(包括农业新型合作医疗补助)49.1万元。
其他部门事业费11.24万元。
抚恤和社救事业费68.2万元。
民兵训练统筹经费4.56万元。
行政管理费164.91万元。
司法支出2.99万元。
其他支出78.38万元,其中补助村级支出35.97万元,招商引资费用15万元。
根据上述预算草案,收支相抵后,全镇财政当年平衡,但需说明的是,各项社会事业发展所需的资金没有纳入预算,只有通过财政收入的超收和其他方面创收予以解决。
(二)、预算外资金全镇预算外收入62万元,其中:农业税附加收入42万元;其他收入20万元。
初步安排预算外支出62万元,其中:农业税附加支出42万元;机关行政经费20万元,当年收支平衡。
农村公路补助所需资金180万元,通过调入资金和拆借资金予以解决,确保资金及时到位。
三、关于202*年财政工作202*年我镇财政的工作任务十分繁重。
我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算目标,全力做好三个方面的工作。
1、积极培植地方财源,确保收入稳定增长。
紧紧围绕发展第一要务,认真研究经济,主动服务经济,培植壮大地方财源。
跟踪上级财政立项扶持政策和信息,积极向上争取项目资金。
进一步加强财政收入征管,强化征收责任,完善考核奖励办法,加大税收执法力度,确保完成年度预算任务。
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县人民政府财政预算执行情况汇报
今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。
一、上半年财政收支完成情况
(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。
上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的%,同比下降%,进度在全市位居第五。
其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的%,同比增长%,进度在全市位居第二。
从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的%,同比下降%;地税系统完成3821万元,占预算的%,同比增长%;财政系统完成699万元,占预算的%,同比下降%。
上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的%,同比下降%。
其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的%,同比下降%。
(二)财政支出完成情况。
上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的%,同
比增长%。
其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。
分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的%,同比增长%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的%,增长%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长%;城乡社区事务支出834万元,占预算的%,增长%;农林水事务支出896万元,占预算的%,增长%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的%,下降%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的%,增长127%;其他支出262万元,占预算的%,下降%。
财政支出保证了公教人员工资的按时发放和机关工作正常运转,确保了县重点支出,使县政府确定的各项工作重点得以落实。
(三)基金收支完成情况:1-6月份基金收入累计完成3797万元,占预算2235万元的%,同比增长%。
其中:土地出让金完成万元,占预算的%。
城市公用事业附加完成20万元,占预算的%。
保险基金完成万元,占预算的%,同比增长53%。
残疾人再就业保障金完成万元, 占预算的%。
国有土地
收益完成万元。
农业土地开发资金完成万元。
增收的原因主要是土地出让金增收。
1-6月份基金支出3833万元,占预算的%,同比增长%。
其中:土地出让金支出万元,占预算的%;城市公用事业支出万元,占预算的1335%。
保险基金支出万元,占预算的%,同比增长%。
教育支出76万元。
二、上半年财政预算执行的特点及采取的主要措施
1、财政收入完成较好,收入质量进一步提高。
一是得益于县委、县政府主要领导高度重视财税工作,多次召开调度会、现场会,充分调动各级各部门组织收入积极性;二是各级征收部门紧紧围绕年度目标,密切配合,强化征管,特别是对重点行业、重点税种的征管,依托综合治税网络这一平台,公平税负,堵漏增收,在企业效益下滑、中央减税政策等减收因素影响下,确保了我县地方一般预算收入和地方税收的稳定增长。
三是制定激励性财政政策,调动各级各部门增收积极性。
县委、县政府为激发全县增投入、调结构、上项目、做贡献的积极性,制定出台了《突出贡献企业奖励办法》,设立了优秀企业家、固定资产投入、招商引资、行业带头人四个奖励项目,还出台了《项目建设考核奖惩办法》、《乡镇财政增收考核奖惩办法》、《乡局级领导班子考核奖惩实施意见》等政策措施,为推进财政增收和实现三年大变样提供制度保障。
四是强化预算刚性,各级各部门紧
紧围绕年度预算各项指标,落实收入目标责任制,真抓实干,确保了首季开门红和半年双过半的圆满实现。
2、大力开展招商引资,加强财源建设。
紧紧抓住国家扩大内需、实施积极的财政政策这一机遇,县政府出台了《高邑县20XX年向上争资奖励办法》,各部门跑市、进省、到京,调动方方面面力量争取各类专项资金,要求全县干部尤其是领导干部三分之二时间要在外联系项目,上半年共争取上级各类专项资金13259万元。
加强项目建设,通过制定优惠政策招商引资,上半年新开工项目36个,其中力马煤改气项目投资亿元、工大核压力容器项目投资3. 7亿元,这些项目为财政增收提供了税源支撑。
3、财政支出体现了公共财政和集中财力办大事的原则。
能够严格按照《预算法》执行年度预算,正确使用上级转移支付资金和专项资金。
一是首先确保了全县公教人员工资发放和机关运转以及社会保障等民生资金需要;二是支持了县重点支出和重点项目建设,投入1000万元支持了城镇面貌三年大变样、实施城区路网改造、“府北公园”、府前路绿化带拓宽等增绿添景重点工程;投入560万元用于两个开发区和“两路四站”建设,加快项目建设进度;落实了粮食直补和综合直补政策资金1714万元,使党的惠农政策落到实处;加大教育、公安、农业、科技等政策性投入,均达到了法定的要求。
通过实施积极的财政政策使县政府确定的各
项工作重点得以顺利实施。
4、积极推进财政管理改革,使预算管理更加规范。
一是大力推进实施省财政厅研发的政府财政管理系统(县级版软件)。
5月份集中人力、精力昼夜奋战,理顺各种程序,按省市要求实行了预算编制、预算执行、预算监督相分离,建立了以预算指标管理为中心的预算管理体系。
为积极配合全县事业单位工资改革,抽调精干力量成立工资科,配合事业单位人事制度改革,对全县公职人员工资进行统一管理和发放。
二是政府采购范围和规模进一步扩大。
今年1-6月份,采购资金达万元,节约资金万元,节约率达%。
5、加强财政资金和专项资金使用监管。
财政、监察、审计等部门密切配合,严格落实《高邑县财政资金和专项资金的使用监管办法》,对全县专项资金实行联审联批。
同时,按照省市要求,全面清理检查行政事业单位“小金库”,有效防止了违规违纪现象的发生。
6、建设新的投融资平台。
县政府通过注资500万元,吸引社会资金1500万元,筹建了石家庄万邦担保有限公司。
同时将各乡镇、各部门土地证、房产证统一收缴到县国资办统一管理、城建投融资公司统一使用,以争取银行贷款,用于城建、交通及工业园区基础设施建设,进一步破解了各项
建设中的金融瓶颈制约
三、财政预算执行中存在的主要问题及下一步改进措施
1、受金融危机的影响部分企业仍未走出困境,新上财源项目短时间很难见效,使财政收入进度缓慢。
下一步要进一步加大争资金、上项目、增财源力度,为实现三年大变样提供财力保证。
2、财政收入结构需进一步优化,财税部门要密切配合,同心协力,共同为加大地方一般预算收入规模、增加县级可用财力出谋划策,以应对收入增长的有限性和政策性增支的无限性。
3、学习、领会、掌握、利用国家积极的财政政策导向,积极争取、跑办各项专项资金,促进全县经济的快速发展。
4、加强财政支出管理,严格执行年度预算,增强预算的刚性,控制临时预算支出,确保财政资金发挥最大效益。
5、加强专项资金的跟踪、监督、检查,确保有限的财政资金专款专用、安全高效使用。