三体系内部审核报告
ISO三体系认证三合一内审报告
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郑州中康纳科技有限公司
内部审核报告
1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 19001:2015、ISO24001:2015、ISO45001:2018标准要求和适用的法律法规要求,验证体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、检查管理方针、管理目标的贯彻和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到实施。
3、通过审核,验证体系相关文件的可操作性,为更新收集信息。
4、检查如何以顾客为关注焦点,与顾客沟通和顾客满意过程,增强员工满足顾客要求意识。
检查如何以相关方为关注焦点,增强公司和员工满足法律法规要求和相关方要求的质量意识。
1。
ISO三体系认证管理评审报告
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尚无。
9体系的要素及相应的文件是否有修正的需要
尚无。
10合规性评价结果
共识别出安全、环境法规,并对法律法规合规性进行了评价,保持评价记录。
评价结果:均为符合
管理评审总结:
体系综合评价:有效性、充分性、符合性公司的质量管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性,在运行过程中也起到了良好的效果,被证明是充分、有效的,希望全体员工继续努力,在实施过程中不断完善,不断改进,不断提高,实现公司质量体系的持续改进。
完成;
3.过பைடு நூலகம்的业绩和产品的符合性
3.1质量趋势
服务的质量稳定。
3.2过程质量趋势
通过加强设备管理、产品过程监视、安全监控提高产品质量和安全管理水平。
4 纠正和预防措施的执行情况
内审后发出2个不合格项报告,纠正措施已验证关闭;
5 以往管理评审的跟踪措施
对实施情况进行了跟踪验证,验证结果为合格。
6 顾客投诉的处理
6.1现状
自实施以来,未出现顾客投诉情况。
6.2结论或纠正措施
a.对顾客投诉的概念上加强,凡是电话抱怨均为顾客投诉。
b.加强顾客投诉处理过程中的验证环节工作,确保顾客的满意。
7 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
各部门一致认为公司的组织机构、职责分配应是可行的;资源配备也是可以满足体系运行需要的。
体系改进评价:
①见改进计划。
管理者代表会同各部门负责人研究提出改进方案,报总经理批准后实施,实施结果在下次管理评审时汇报。
编制:王明霞 批准:郭爱华 日期:2020.03.15
郑州中康纳科技有限公司
管理评审报告
评审目的:
三体系内审总结报告
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三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一:三体系内审报告一、审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围:GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001:2011及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430—2007)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据:1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001:2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430—2007);2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长:XXX副组长:XXXX成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排:(见审核日程安排表)六、审核综述:按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:1、建制单位XX分公司:对法律法规更新不及时,且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件,不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款;对检查中发现的问题没有按时进行验证,不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录,不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录,不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
![质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/20989c20a7c30c22590102020740be1e650eccf5.png)
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的:评价我司所建立的管理体系,确保持续实现其规定目标的有效性,满足ISO9001:2015,ISO4001:2015,ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围:参考管理手册中体系范围;三、审核依据:1)ISO9001:2015idt GB/T19001-2016标准;2)GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3)ISO45001:2018标准4)本公司发布的管理手册及程序文件,各部门工作手册;5)相关法律法规;四、受审核部门:公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组:审核组长:XXX组员:A组:XXX 、XXX B组:XXX 、XXX C组:XXX 、XXX D组:XXX 、XXX六、审核过程综述:在审核前,审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节,由审核员编制了本次审核的实施计划,并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项,均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项,检查组开出了不合格项报告,并得到相关部门负责人的认可,采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析:通过现场审查,一共分别发现有3个不合格项,均为一般(轻微)不符合项:①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价:本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001:2015idt GB/T19001-2016,GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求,结合公司现有体系文件要求进行了内审,本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员,覆盖了标准的全部要求。
三体系内审报告范文
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建筑公司三体系审核报告涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。
公司每季内审质量,安全,环保,用工分析报表。
(要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章)公司每季内审不合格项目处理报告,及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
(有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书,并附上后期改善报告文件)企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书(安全生产责任书),安全生产应急处理组织结构框架图,(有些地方需要企业安全生产演习方案)企业生产建筑用材采购许可证,采购供应商明细,材料安全指标证明,危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照,机构组织代码,公司注册码(注册资金证明),法人相关证件。
另外注明:安全应急方案相对建筑公司必不可少,而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单,公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的,基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
建筑公司三体系审核报告公司内部的日,月,季,年(维修,生产,采购,不合格品处理,项目用料,用料成份,材料供应商明细)报表准备好。
公司每季内审质量,安全,环保,用工分析报表。
(要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章)公司每季内审不合格项目处理报告,及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
(有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书,并附上后期改善报告文件)企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书(安全生产责任书),安全生产应急处理组织结构框架图,(有些地方需要企业安全生产演习方案)企业生产建筑用材采购许可证,采购供应商明细,材料安全指标证明,危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照,机构组织代码,公司注册码(注册资金证明),法人相关证件。
另外注明:安全应急方案相对建筑公司必不可少,而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单,公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的,基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
内审报告(三标体系)
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质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核,现将内部审核情况报告如下:一、审核依据1.国家/国际标准:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》;GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》;ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。
2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件;3.法律、法规;4.合同。
二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性;2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况,查找问题,采取措施进行纠正和预防;3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。
三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部;2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。
四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核,对存在问题如实记录,向存在问题的部门提出整改要求,要求存在问题部门制定整改措施进行整改,审核组对整改情况进行跟踪验证。
五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。
在审核过程中,如存在情况变化时,审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。
在审核中,请被审核部门参加人员全部到位,便于查阅资料,保证审核进度。
不存在审核人员审核本部门情况。
六、整改要求1.对审核中发现的问题,审核小组将依据审核依据,给责任部门开出《不符合项报告》。
对审核中发现的潜在问题,审核小组将依据审核依据,开出《预防措施报告》。
2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后,应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施,并进行整改。
三体系认证之内审报告
![三体系认证之内审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/26b32f82e2bd960591c6770b.png)
d)是否得到有效的实施与保持,并满足公司的方针和目标;
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核Байду номын сангаас围:
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发,环保工程(生物-生态水处理)施工涉及的质量、环境和职业健康安全管理所涉及的所有场所、活动和部门;
审核依据:
1、ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准;
2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件;
3、适用的法律、法规与其他要求。
审核过程综述:
在各部门的支持和配合下,内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作,在此,我代表内审组成员表示衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门,覆盖了ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的所有要素,在质量、环境和职业健康安全方面均发现存在一些问题,但未发生顾客和相关方对工程质量投诉抱怨,也未发生重大环境污染、安全事故和职业病。
审核评价:
备注:
公司全体员工能按质量、环境和职业健康安全方针要求贯彻执行,按照管理者的要求和管理体系策划的安排,行政部通过对办公场所和施工作业过程进行危险源辨识,运用经验法进行风险评价,确定不可接受风险,并针对不可接受风险编制了相应的管理方案,以及潜在紧急情况,制定应急预案;各部门、单位也相应建立危险源清单、不可接受风险清单和对应的管理方案,另外对公司办公场所和施工作业活动的环境因素进行了识别和评价,识别了环境因素,评价出重要环境因素,并对重要环境因素编制了相应项管理方案,各部门、单位也相应建立环境因素清单、重要环境因素清单和相应的管理方案。同时公司编制了《管理手册》、《程序文件》、支持性文件有管理制度、操作规程和相关记录表式,收集整理质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求,管理体系文件已初步得到有效的建立,有力地保证和推动了公司管理体系工作的实施。经现场审核,管理体系文件基本符合标准的要求,且具有一定的可操作性,但是仍需结合实际加强对文件的管理控制,对不符合之处提出修改意见,对文件进行及时的更改,以进一步规范文件。
三体系内部审核报告
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三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业,为了保证公司内部运营的规范性和高效性,需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况,发现问题并提出改进方案,以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求,并提出改进建议,以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核,包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估,现场检查则通过观察、访谈和记录查阅,以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查,公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求,各相关流程得到有效执行。
在现场检查中,员工也表现出对质量管理的重视,各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题,比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入,需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实,现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中,环境保护设施的运行良好,废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是,一些员工对环境管理工作的重要性认识不够,需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实,现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中,没有发现严重的职业健康安全问题,员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是,一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够,需要加强培训和宣传。
企业三体系内审报告范文
![企业三体系内审报告范文](https://img.taocdn.com/s3/m/eb445185db38376baf1ffc4ffe4733687e21fc3f.png)
企业三体系内审报告范文1. 引言为了贯彻实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系,提高企业管理水平和绩效,我公司于XX 年XX 月XX 日至XX 月XX 日进行了三体系内审。
本报告对内审过程、发现的问题及相应的纠正措施进行了总结和分析。
2. 内审范围和目标本次内审范围涵盖了质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个体系的所有要求,并着重关注以下目标:- 确定体系的有效性和合规性;- 发现体系中存在的问题和隐患;- 提出改进建议和纠正措施。
3. 内审过程3.1 内审计划制定在内审计划制定阶段,我们明确了内审目标、范围、时间表和参与内审的人员。
同时,根据要求,我们制定了内审所用的内审检查表。
3.2 内审准备工作在内审准备工作中,我们对各个体系进行了文件审核,确认其符合相关标准和法规,并收集了相关数据和记录作为内审的依据。
3.3 内审实施内审实施阶段,我们按照内审计划依次对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行了内审。
通过访谈、文件审核和现场观察等方法获取了相关信息,并记录了发现的问题和隐患。
3.4 内审总结和报告最后,我们对内审发现的问题进行了总结和分类,提出了相应的改进建议和纠正措施,并撰写了本报告。
4. 内审结果根据本次内审的实施和发现的问题,我们得出以下结论:4.1 质量管理体系在质量管理体系方面,我们发现了以下问题:- 内部沟通不畅,导致信息传递失误;- 操作人员未按照标准和规程执行工作;- 部分生产设备存在故障,影响生产效率。
针对以上问题,我们提出了以下改进建议和纠正措施:- 加强内部沟通,建立信息发布和反馈机制;- 加强员工培训,提高操作人员的标准化意识和工作质量;- 维护设备的定期维护保养,提高设备的稳定性和可靠性。
4.2 环境管理体系在环境管理体系方面,我们发现了以下问题:- 废物分类和处理不规范,存在环境污染风险;- 未能定期检查和维护污染防治设施;- 部分员工对环境政策和规定不了解。
三体系 内审报告QES
![三体系 内审报告QES](https://img.taocdn.com/s3/m/5196086a24c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ecbe.png)
结
公司质量、环境和职业健康安全管理体系符合管理手册的要求,质量、环境和职业健康安全管
论 理体系得到了有效实施,运行实施保持了适宜性。
审核:
编制:
问 文件要求去执行。
题
运 行 情 况 总 结
1.公司已按照ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准建立、实施并保持了质量、环 境及职业健康安全管理体系,基本符合标准的要求; 2.公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件得到完善,比以前更系统、适用、规范; 3.公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。 4.组织的内外部环境及风险得到识别与分析,在整个过程中得到了监视和评审。
况
存
在
针对不符合项,均开具的“不符合项报告”,责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进
的 行了整改与纠正。在规定的时间内,经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认,均已经得
主 到不同程度的改善,是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认,直到彻底改善。另
ห้องสมุดไป่ตู้
要 外,各部门对体系文件的要求还不太熟悉,执行力度不够彻底。在后续的工作中,应努力并严格按
审核部门
公司各部门
部门负责人
各部门负责人
审核组长
审核员
见《内审实施计划表》
审 核 实 施 情
管理体系内部审核综述:自从建立质量、环境及职业健康安全管理体系以来至12月13~14日进行 的内部审核,根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下,对公司的管理体系运 行情况进行了抽样式的内部审核,总的来说,体系基本上达到标准要求,体系是有效的。但是,发 现 3个不符合项。严重不符合项有 0 个,一般不符合项有 3 项。
企业三体系审核报告
![企业三体系审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/160e6a8a9fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d609.png)
企业三体系审核报告1.引言1.1 概述概述部分:企业三体系审核报告旨在对企业的内部控制体系、风险管理体系和财务报告体系进行全面评估和审核,以确保企业运营的合规性、稳健性和透明度。
本报告将对企业在这三个方面的体系和制度进行审核,分析其存在的问题和挑战,并提出改进建议,以指导企业未来的管理发展。
通过对企业三体系的全面审核和评估,可以帮助企业管理层更好地了解企业运营状况,提高管理水平,规避风险,促进企业可持续发展。
1.2 文章结构文章结构部分内容如下:文章结构部分旨在介绍本报告的整体结构和各个章节的主要内容。
本报告将分为引言、正文和结论三大部分。
引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述部分,将简要介绍企业三体系审核的背景和意义。
文章结构部分将介绍本报告的组织结构和各个章节的主要内容。
目的部分将阐明本报告的编写目的和对读者的指导作用。
正文部分将分为企业内部控制体系审核、企业风险管理体系审核和企业财务报告体系审核三个小节。
在企业内部控制体系审核部分,将对企业内部控制的有效性和合规性进行审核和评价。
企业风险管理体系审核部分将对企业风险管理体系的完善程度和应对措施进行审核和评价。
企业财务报告体系审核部分将对企业财务报告的真实性和可靠性进行审核和评价。
结论部分将包括总结企业三体系审核情况、对企业管理提出建议和展望未来发展方向三个小节。
在总结企业三体系审核情况部分,将总结企业内部控制、风险管理和财务报告体系的审核结果。
对企业管理提出建议部分将根据审核结果提出具体的改进建议。
展望未来发展方向部分将对企业未来发展的方向和重点提出展望和建议。
1.3 目的本报告的目的是对企业的三大体系进行审核,包括企业内部控制体系、企业风险管理体系和企业财务报告体系。
通过对这三大体系的审核,旨在全面评估企业的管理水平和运营情况,发现存在的问题和风险,并提出改进建议和未来发展方向,以进一步提升企业的管理质量和竞争力。
同时,本报告也旨在为企业的决策者和管理者提供有针对性的管理建议,帮助企业更好地应对外部市场环境的变化,并实现可持续发展。
三体系内审报告
![三体系内审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/7a5d7c0e90c69ec3d5bb75e9.png)
B:****** ******
审核时间:2013年6月17日~6月20日
审核范围:涉及ISO9001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的过程及各职能部门。
职能部门
不合格项数量
体系要求
总经办
行政部
品管部
采购部
技术部
生产部
业务部
合计
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
4
4
4
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4
4.5.4
4.5.4
5.1
5.2
5.3
4.2
4.2
5.4
4.3
4.3
5.6
4.6
4.6
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2
4.4.2
4.4.2
6.3
6.4
7.1
4.4.6
4.4.6
1
内部质量审核报告
编号:品管016-A
审核目的:
1、检查公司质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性和符合性,使、环境、职业健康安全体系得到持续改善2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据:1、GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011体系文件要求;2.《质量手册》及《程序文件》;3.相关法律法规及其它要求。
通过本次审核,本公司质量管理体系符合ISO9001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011各项条款、公司手册、各程序文件及相关法律法规的要求,本公司质量体系得到了有效实施,运行,实施保持了适宜性。得到了持续改进。
三体系内部审核总结报告
![三体系内部审核总结报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e12f7b5a876fb84ae45c3b3567ec102de2bddff9.png)
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长:
组员:
审核报告
审核组对个部门进行了调查,发现严重不符合项个,一般不符合项个(详见不合格报告)。
从不合格项的情况看,本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行:
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求;
□不满足标准要求;
管理体系运行: □有效;
□基本有效;
□失效;
管理体系改进机制:□已建立;
□未建立;
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施,并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查,以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行,并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款,本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
三体系内部审核报告
![三体系内部审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/6422dacebe23482fb5da4c8b.png)
成建六司发[2008] 号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词:管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号:2008-01审核组长:刘永琴审批人:一、审核目的:确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围:Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O:同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划)三、审核准则:1)GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期:2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员:审核组组长:刘永琴分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员:马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘:周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况:1)接受审核的公司领导:彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。
接受审核的项目部负责人:周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。
本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持,营造了一个良好的审核氛围,使审核工作得以顺利开展,如期完成了审核任务。
2)审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾. 六项目及九项目红枫林. .七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭. 十七项目商混站. 安分司(消防、机电安装)劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部. 经理办经营预算部、工会/员工代表及公司领导进行了审核。
三体系内审报告
![三体系内审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/260e6a2df68a6529647d27284b73f242326c314a.png)
XXXXXX内部审核报告表单编号:XXX 1、目的:验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性,并确定管理体系满足体系认证的要求。
发现问题并采取有效的纠正和预防措施,实现体系的持续改进。
1.目的:验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性,并确定管理体系满足体系认证的要求。
发现问题并采取有效的纠正和预防措施,实现体系的持续改进。
2.范围: 产品范围:XXX的设计开发和生产现场范围:XXXXXX3.依据:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》;GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》;ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》。
XXXXXX客户要求、管理体系文件及客户要求、法律法规要求、合同4、审核人员:组长:XXX组员:A组:XXX B组:XXX5、审核概述:本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核,对存在问题如实记录,向存在问题的部门提出整改要求,要求存在问题部门制定整改措施进行整改,审核组对整改情况进行跟踪验证。
公司建立了文件化的管理方针,并根据管理方针制定了可测量的公司目标及过程绩效指标,通过全年的管理目标和过程绩效指标监视结果,目视设置比较合理,整体达成情况较好,可起到持续改进的作用,对于个别未达成过程绩效指标的部门,已对未达成的原因进行分析,并根据分析的结果制定改进措施,经体系部后续验证,改进措施可彻底改进问题。
通过内审和管理评审,提出并实施相应的改进,表明了管理体系具有达到规定的方针、目标和持续改进的能力。
技术部按客户产品要求制定合理的工艺和操作标准书,现场人员按技术下发的操作标准操作,现场技术员定期抽查现场工艺的符合性,对于关键特殊特性,定期的对其操作环境和操作人员的符合性进行确认,过程能力满足质量控制的要求。
2023年内部审核报告(三体系)
![2023年内部审核报告(三体系)](https://img.taocdn.com/s3/m/7ecfe9efdc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0be.png)
三、技术品管部在体系建立实施以来做了大量的工作,从产品的检验到不合格品的控制做了大量的工作,能较好控制从原材料到成品的整个检验过程。但对于检验设备的基础管理还存在欠缺,没有在检验设备上张贴检验设备管理卡,需要改进。
■ISO14001:2015
■ISO45001:2018
■公司质量手册、程序文件及其它体系文件
■适用的法律、法规和其它要求(如顾客的合同和协议要求、产品标准等)
审核日期
2023年12月20日-2023年12月2性质统计
本次内审共开出不合格项1项,其中一般1项,严重0项。
内部审核报告
记录编号:XX-XX-00X
审核目的
对本公司现有的质量管理体系作全面审核,通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行,是否符合ISO 9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证要求。
审核范围
公司所有与质量体系相关部门和人员
审核依据
■ISO9001-2015
四、生产部能按计划要求完成生产,并对生产计划的完成情况进行了统计。生产过程中按文件要求对生产过程进行控制,生产员工规范操作,保证生产工作人员安全的前提下,高效、保质保量的完成生产任务,确保产品质量符合相关标准要求。
五、供应部基本按文件的要求开展工作,但对供方进行质量统计及供货业绩的监视,能够按照采购程序的要求,对供方的质量进行监管。
但此次审核在发现合格证据的同时也发现了不符合的现象,现以部门的顺序予以简述。
一、公司总经理有较好的质量意识,能把以顾客为中心的意识传达给全体员工,亲自参与制定了质量方针和质量目标。为体系的建立和运行配备了充分的资源。并对质量体系的业绩及效率给予关注,有持续改进的意识,但是在风险和机遇的挑战分析中还有提高的空间。
2023年三体系内审总结报告
![2023年三体系内审总结报告](https://img.taocdn.com/s3/m/1f2fabd718e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebb4.png)
2023年三体系内审总结报告一、背景介绍根据公司的安排,我作为内部审计部门的成员,于2023年进行了对三体系的内审工作。
三体系是公司重要的管理体系之一,涵盖了财务管理体系、风险管理体系和合规管理体系。
通过此次内审,旨在了解三体系的运行情况,发现潜在问题,并提出改进建议,以进一步提升公司的管理水平和风险控制能力。
二、内审过程1.明确内审目标内审目标主要包括了解三体系的运行情况、检查流程和制度是否合规、发现潜在的风险和问题,并提供改进建议。
2.内审准备在内审开始前,我们对三体系的相关文件和资料进行了全面归档和整理,确保内审工作能够有条不紊地进行。
3.内审实施我们采取了多种内审方法,包括文件审查、会议访谈、现场检查等。
通过对公司的三体系下属部门的内部文件和记录的检查,了解了运营情况,与部门负责人进行座谈,并对管理制度和流程进行了全面审查。
4.问题整理与报告在内审过程中,我们及时记录和整理了发现的问题和风险,并形成问题报告。
报告中详细列出了问题的描述、原因和建议。
三、内审结果1.财务管理体系通过对财务管理体系的审查,我们发现了一些存在的问题。
首先,独立性和专业性不够,导致了一些财务数据的错误录入和处理。
其次,财务流程中存在一些漏洞,容易造成资产的浪费和盗窃。
最后,财务报告的准确性和实时性需要进一步加强。
2.风险管理体系在对风险管理体系的审查中,我们发现了一些潜在风险。
首先,公司内部对风险管理意识不够强,缺乏有效的监控和控制手段。
其次,一些重要的风险因素没有得到充分的识别和评估,容易给公司带来不可预知的损失。
最后,公司对外部风险的应对和调适能力有待提高。
3.合规管理体系对合规管理体系的审核中,我们发现了一些合规问题。
首先,公司员工对法律法规的了解不够,违反合规规定的行为时有发生。
其次,公司对合规管理的机制和措施还不完善,对合规风险的预防和处理能力有待加强。
最后,缺乏有效的合规培训和教育,使员工在日常工作中容易忽略合规要求。
2024年度三体系内部审核报告
![2024年度三体系内部审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/33f00609e55c3b3567ec102de2bd960590c6d9b2.png)
一、引言本报告是基于对三体系内部控制的全面审核而编制的,旨在评估三体系内部控制的有效性和合规性。
本次审计的范围包括财务报告、风险管理和内部控制等关键领域。
二、背景三体系是一家科技公司,主要从事计算机软件开发和云计算服务。
为了保护公司的利益并确保财务报告的准确性,三体系建立了一套完整的内部控制制度。
三、内部控制评估1.财务报告在对财务报告的审核中,我们发现三体系已经建立了完善的会计制度,包括将业务交易分类和记录的准则。
财务报表的编制过程中存在明确的角色责任分工和审核程序,并采用了符合国际财务报告准则的会计政策。
在本次审计中,我们未发现任何财务报表中的错误和偏差。
2.风险管理我们评估了三体系的风险管理体系,并发现其对公司的风险识别、评估和控制具有一定的有效性。
三体系已经建立起了一套相对完整的风险管理流程和方法,包括定期进行风险评估和制定相应的风险应对措施。
然而,在风险管理体系的操作层面存在一些不足之处,需要进一步加强。
3.内部控制对于内部控制的评估,我们发现三体系已经建立了一套相对完善的内部控制制度。
在内部控制的层面上,三体系关注的是流程的规范性和业务活动的合规性。
在管理过程中,三体系主要采用了权限制度、审批制度和内部审计制度等手段来保证内部控制的有效性。
在本次审核中,我们未发现任何重大的内部控制缺陷。
四、问题与建议在对三体系内部控制的审核过程中,我们发现了一些问题1.风险管理的操作层面需要进一步加强,建议三体系加强风险评估和制定具体的风险应对措施。
2.内部控制的执行和监督需要进一步加强,建议三体系加强内部审计制度的效果评估和持续改进。
五、结论综上所述,通过对三体系内部控制的全面审核,我们认为公司在财务报告、风险管理和内部控制等关键领域建立了相对完善的制度和机制。
然而,仍存在一些问题需要加以改进和完善。
我们希望三体系能够重视这些问题并及时采取措施,以提高公司的管理水平和内部控制效果。
以上是对2024年度三体系内部审核的报告,希望对公司的发展和提升有所帮助。
ISO三体系内部审核报告
![ISO三体系内部审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/06a5969827fff705cc1755270722192e45365881.png)
审核结论:
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效,能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定;
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善,程序文件适应公司的运作,具指导性和操作性;
不符合ISO9001:2015标准条款:8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检,发现点检表中,7/8日白班,使用后的米数<使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款:8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用,但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求,在下级文件中有缺失,造成现场执行力度和实施的效果不足,需要持续进行改进。
4.现场作业指导书更新后要及时教育,对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款:8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后,对于发现的不符合项,审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份,要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作,至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项,其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看,一般不符合3项,无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况,QC1项,生产技术1项,资材 1项
从不符合标准要求的分布来看,
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
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№.
审核目 的
2013年度3个体系运行计划内审,并为外审前做准备工作,检 查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性与 有效性
审核范 围
质量、环境、职业健康安全管理有关的过程和活动。
GB/T19001:2008;GB/T24001:2004;
审核依 据
GB/T28001:2011;公司管理体系文 件;
证。
存在的主要问题:
1.查无外来文件发放回收登记情况,只有存档记录,无法对外来文件是 否为最新版本进行识别。 2. 发电机机房未配有灭火的措施 。 本次内审的主要建议: 1、 由人力资源部继续加强对三体系标准要求和体系文件的学习,以
使员工进一步认识三体系知识,也可作为不断加强员工培训的内 容之一; 2、 进一步加强对灭火器材的检查,对应急措施和应急设备设施的检 查,做到有备无患,防止死角放生。
GB/T28001:2011职业健康安全管理体系要求的所有要素。
本次审核共审核了两天,得到各部门主管的大力支持,使得审核计
划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题,有当场提出整改要求,但
没有开不合格项。人力资源部在质个不合格项,但各个部门的工作还要继续做细,深入发展。通过
体系运行情况总结及有效性、符合性结论: 本次内审在各部门的支持和配合下,内审组能够较系统地对公司进行检 查,认为公司三体系运行基本良好,运行达到一定的效果,但仍存在不 足,各部门应举一反三,对类似问题予以整改; 这次内审表明: 1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符 合的; 4、体系文件基本符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004和GB/T280012011标准要求; 5、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价: 1)、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目 标和指标; 2)、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控 制; 3)、自我改进的机制已经初步建立。
4)、通过体系的建立和实施,多数员工提高了质量意识与环境安全保护意 识,基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定,但体系文件 实施的充分性不够,存在较多缺失,有待进一步改进;
6、环境和安全体系实施效果的评价: 1)、污染预防: A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制;
B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求; C、公司未出现安全事故,持续实现安全生产,确保员工权益。
审核 日期
2013年6月17日 至
国家及行业适用法律、法规、标准要
2013 年6月18日
求。
审核
审核
员
组长
审核计划实施情况:
本次内审经过二天的时间,共检查了8个部门(质量部、采购部、
营销中心、制造中心、人力资源部、总经办、财务部、技术中心),覆
盖了GB/T19001:2008质量体系、GB/T24001:2004环境体系和
本次审核,认为我司的3合一体系运行是有效的与符合的。希望继续保
证3合一体系的有效运行。
本次内审共开具二份不符合项报告,不合格项报告与有关部门进行
了沟通确认,并向公司领导汇报沟通整个内审情况,最后在末次会议上
回顾总结两天内审的总体情况,现场宣布不符合项报告,由管理者代表
责令有关部门在20天内完成整改,并要求内审组成员继续进行跟踪验
纠正措施要求: 1、各部门举一反三,查找类似问题并进行自行纠正,迎接外审。 注:
审核组长/日期:
管理者代表/日期: