服装公司组织架构及岗位职责
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组织架构总经理上级:董事长
各部门岗位职责:
总经理岗位职责:
1.主持公司整体经营管理工作;
2.制定公司年度经营计划,经董事长批准后负责组织实施;
3.公司管理体系建设、组织架构、岗位职责、业务流程再造;
4.公司经营管理核心团队的建设及成员的培养;
5.提出对公司的改革意见,拿出具体实施方案;
6.负责召集主持总经理办公会议,检查、督促和协调各部门的工作进展;
7.主抓人力资源和国内市场销售工作;
8.负责公司安全管理。
生产总监岗位职责:
1.在总经理领导下,主持生产部的全面工作,组织生产、设备检修维护、安全检查、环保、生产统计等工作;贯彻落实生产部岗位责任制和工作标准,对相关管理制度的修订及监督执行;
2.配合设计部完成新产品开发工作,及时组织、安排制版、样衣生产;
3.定期、不定期组织召开公司生产计划排产会,与销售、设计、人事行政部门配合,根据订单详情制定采购、生产计划,组织实施、协调、检查、考核;力争按时、保质完成生产任务,确保合同的履行;
4.强化技术标准化管理、加强技术指导、优化生产工艺流程、合理安排工作时间,科学地平衡综合生产能力,节约产品制造费用、降低生产成本;
5.分管采购工作,控制面、辅料、配饰的采购价格、质量及交期;
6.负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作;
7.配合人事行政部组织技术人员(版师、样衣)的培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比;
8.完成公司领导交办的其他任务。
采购岗位职责:
1.严格按照公司规定的询价原则。
2.凡与供应商的产品相关的厂家资质、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
3.要积极主动配合生产部门做好每个项目的预算,并与生产部门达成共识。
4.协助生产部门搞好供货渠道建设。
5.严格执行合同管理规定,严谨拟定合同条款,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员,并由领导审批后协助合同的签订。
6.项目执行中负责与生产部、财务部、设计部的协调及结算信息的传递。
7.综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
8.对原材料、辅料的质量,交期严格把关,并承担相关责任。
生产主管岗位职责:
1.负责管理与指导生产部工作;
2.规范完善技术部的运作体系,对部门成员实施专业技能培训;
3.按要求仔细复核纸样精密度,严格审核各款样衣的工艺板型确认;
4.负责工艺不断创新改进,确保所开发的产品生产工艺科学合理;
5.审核预算样衣的面料及辅料用量;
6.样衣及大货生产制作工艺审核监控。
版师岗位职责:
1.负责样打版、放码、校对;
2.熟悉各品种面料,缝制工艺,算料等;
3.精通服装工艺,打样,制作及排版;
4.清楚成衣的操作流程,熟悉质量检验及按照设计部门的要求修改样版上的问题,有推档能力;
5.熟悉掌握人体各个部分之间的尺寸规律(包含内销和外贸);
6.能领会服装设计师的基本设计意图;
7.对工厂提供的样衣能够给出批版意见,指导工厂进行修改;
8.能独立和工厂沟通;
样衣岗位职责:
1.独立完成样衣的制作;
2.配合版师、设计师完成的缝制要求;
3.根据制版师的要求,协助必要的工作;
设计总监岗位职责:
1.制订进度表及执行:根据开发计划,制定所在项目产品开发工作的时间进度表,包括:开发的款量、设计和打样工作的时间安排,并保证按进度表的要求保质保
量完成工作内容;
2.根据流行趋势选择材质(包括面料、辅料);
3.产前确认;
4.对销售人员专业指导;
5.及时掌握市场信息,随时了解产品的市场销售情况。
设计师岗位职责:
1.提出产品创意,参与产品策划,负责产品市场调研工作,提交调研报告;
2.根据确定的策划方案结合市场流行趋势展开产品图稿设计;
3.对投放市场的款式选择及版型把关;
4.准确把握服饰色彩、面料流行趋势对市场有一定的把握能力;
5.根据设计总监的指导:按图纸进行安排打样;确保样衣符合设计思路;设计助理岗位职责:
1.根据设计师或设计总监指示,协助制图,
2.跟进样板开单,收入洗水,
3.开制单,跟进产品生产,收发洗水,
4.协助设计师,参与交易会及日常设计宣传设计;
5.对面、辅料特性与成份有一定认识,并收集市场流行料样,供设计总监和设计师选择;
6.能有条理的做好面、辅料的资料备份
7.能够完成设计师或设计总监交代的工作任务,包括根据设计总监和设计师的要求,采集面料与辅料样品及配饰样品。
会计岗位职责:
1.认真遵守公司记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算;
2.规范原材料及成品出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理科学化;
3.会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
4.审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,
5.与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能签字验收,报帐付款;
6.负责公司固定资产管理。
7.填制有关的记账凭证