活性炭项目立项申请书
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活性炭项目
立项申请书
一、项目提出的理由
坚持转方式调结构,坚定走开放型、创新型和高端化、信息化、
绿色化、集群化的发展新路子,按照“一产做特、二产做大、三产做强”的总体要求,大力发展“188”重点产业,建立健全推进产业发展“五个一”工作协调机制,以现代服务业为主导,推动产业结构由中
低端向中高端迈进,打造昆明经济升级版,培育具有昆明特色的现代
产业体系。到2020年,三次产业结构调整为4:40:56。
(一)大力发展高原特色现代农业
以保障主要农产品有效供给和质量安全为首要任务,以滇池流域
生态农业服务区、东西部优势高效农业区、北部生态特色农业区和昆
曲绿色经济示范带为重点,以发展多种形式农业适度规模经营为核心,创新高原特色现代农业发展模式,积极打造带动全省、联结全国、面
向南亚东南亚的优质农产品重要集散中心、农产品信息及电子商务中心、农产品精深加工中心、农业博览会展中心和农业科技研发推广中心,在全省率先实现农业现代化。到2020年,农林牧渔业增加值达到250亿元以上,年均增长5%左右。
(二)做大做强工业
深入推进工业强市,实施“4+4工业产业发展计划”,优化提升传统产业,培育发展新兴产业,推动产业聚集发展,着力提高自主创新能力,加快工业化和信息化深度融合,壮大工业产业规模,提升产业发展水平,强化工业支撑作用。“十三五”期间,全市工业增加值年均增长9%以上。
(三)加快发展服务业
以现代服务业为主导,优先发展金融、研发设计、信息服务、现代物流、服务外包、教育培训、商务会展等生产性服务业,大力发展总部经济、楼宇经济,推动生产性服务业向价值链高端延伸,提高专业化、社会化和国际化水平。积极发展商贸流通、房地产、健康服务等生活性服务业,促进生活性服务业向精细和高品质转变。坚持城市功能提升、市场需求引领和新技术应用带动,积极培育新业态、新模式、新产品,打造“昆明服务”品牌,把昆明建设成为带动全省、辐射周边的区域性综合服务中心,“十三五”期间,服务业增加值年均增长10%左右。
(四)全面实施“互联网+”行动计划
充分发挥互联网在促进产业转型升级中的平台作用,围绕互联网+
创业创新、协同制造、现代农业、电子商务、便捷交通、文化旅游、
高效物流、益民服务、绿色生态、健康服务、人工智能11个主要领域,制定实施昆明市“互联网+”行动计划,促进互联网创新成果与经济社
会各领域深度融合,努力构建网络化、智能化、服务化、协同化的
“互联网+”产业生态体系。
二、项目概况
(一)项目名称
活性炭项目
(二)项目建设单位
项目建设单位:xxx科技发展公司
报告咨询机构:xxx泓域咨询
(三)项目选址
xxx产业示范基地
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设
地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、
消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
(四)项目用地规模
项目总用地面积42000.99平方米(折合约62.97亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度180.66万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积42000.99平方米,建筑物基底占地面积21214.70平方米,总建筑面积50821.20平方米,其中:规划建设主体工程39288.39平方米,项目规划绿化面积3393.67平方米。
(七)设备选型方案
项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4956.08万元。
(八)节能分析
1、项目年用电量528634.90千瓦时,折合64.97吨标准煤。
2、项目年总用水量13746.16立方米,折合1.17吨标准煤。
3、“活性炭项目投资建设项目”,年用电量528634.90千瓦时,年总用水量13746.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.14吨标准煤/
年。达产年综合节能量20.89吨标准煤/年,项目总节能率20.27%,能源利用效果良好。
(九)环境保护
项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结
构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
(十)项目总投资及资金构成
项目预计总投资13307.89万元,其中:固定资产投资11376.16万元,占项目总投资的85.48%;流动资金1931.73万元,占项目总投资的14.52%。
(十一)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十二)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14132.00万元,总成本费用10828.38万元,税
金及附加222.68万元,利润总额3303.62万元,利税总额3981.97万元,
税后净利润2477.72万元,达产年纳税总额1504.25万元;达产年投资利
润率24.82%,投资利税率29.92%,投资回报率18.62%,全部投资回收期
6.87年,提供就业职位264个。
(十三)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。