审计通知书

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内审通知书范文

内审通知书范文

内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。

我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。

按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。

这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。

一、审计的时间。

我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。

这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。

二、审计的范围。

这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。

简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。

三、审计的方式。

我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。

大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。

四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。

2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。

我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。

就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。

如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。

祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。

请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。

财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。

市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。

2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。

附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。

请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。

财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书
某某公司(被审计单位名称):
根据《内部审计准则》及《内部审计管理制度》等相关要求,及年度审计工作安排,审计部于2023年年6月对贵司2018年至2021年度的资产负债情况进行了审计,并经征求贵司意见,于2023年8月出具了正式的审计报告。

该审计报告共提出了10项审计发现问题及5项管理建议。

现根据《审计整改管理办法》等相关规定,请贵司在收到本通知后10个工作日内向审计部提交审计整改方案,明确具体整改措施、责任人及期限,并于90日内完成整改。

审计部将按照《审计整改管理办法》等相关规定,对照审计报告及整改方案,持续跟进整改动态,并视整改情况适时安排后续检查工作。

审计部
年月日。

关于离任审计通知书模板5篇

关于离任审计通知书模板5篇

关于离任审计通知书模板5篇离任审计通知书模板1公司()审字_号公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:审计项目:产品成本审计审计目标:产品成本的真实性和效益性审计内容:年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

公司审计处(公章)年_月_日离任审计通知书模板2单位:根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的进行了审计。

并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。

根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:你单位应当自接到《审计决定书》、《审计》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的等相关材料附后,书面函告我局。

如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

离任审计通知书模板3内审通字[2011]第000号批准:公司分部:根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于年月日—月日对分公司年1月1日至月日的财务收支情况进行审计,请公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在年月日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

内部审计通知书

内部审计通知书

内部审计通知书
篇一:内部审计通知书
内部审计通知书
审通字(20XX)第2号…………………………………………………………………………
关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知
宾馆:
根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自20XX年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志20XX年5月至20XX年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。

请积极配合,并提出有关资料和必要工作条件。

审计组长:宋佳龙
审计成员:张伟荣
孙华
审计物价处
20XX年8月9日
篇二:内审通知书(空白)
桂林乳胶厂
内部审计通知书
桂乳内审字[20XX]第XXX号
内部审计承诺书
我们已按审计组的要求,提供了全部财务会计资料及相关资料。

并郑重承诺如下:
我们向审计组提交的单位会计报表及相关附表和其他有关会计资料,是按照《中华人民共和国会计法》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的,公允(或真实、完整)的反映了本单位的资产、负债、损益、(或财务收支)情况。

承诺单位(公章):
单位法定代表人签名:
单位财务人员签名:
年月日
篇三:审计通知书
****(内部审计机构全称)
审计通知书
*审*通()*号

于对******进行审计的通知
*****(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关。

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

审计通知书范本

审计通知书范本

xxxx关于对xx公司进行审计的通知xx公司:依据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx 月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料〔包含电子数据资料〕和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前打算事项二○年月日审计承诺书xx单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、精确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计X符合国家有关规定。

3、我们已提供了全部的会计记录、资料及其他法定文件。

4、全部报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(费用)均已表达在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承当,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人〔签章〕:财务负责人〔签章〕:企业:年月日审前打算事项1、企业领导汇报企业总体情况〔形成书面材料,审计进点时汇报〕,包含:〔1〕企业概况、机构设置;〔2〕经营范围、规模、模式;〔3〕会计核算情况;〔4〕年度经营情况;〔5〕其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合约、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查汇报及下达的处理意见;8、内部操纵制度及其他需要提供的资料。

审计通知书

审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。

为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。

具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。

各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。

如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。

谨启
审计组敬上。

内部审计的通知书.doc

内部审计的通知书.doc

内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

审计通知书(通用12篇)

审计通知书(通用12篇)

审计通知书(通用12篇)审计篇1:根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:签章:年月日审计通知书篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书篇3XX集团(审计部) 审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书_____单位:根据《中华人民共和国审计法》和相关审计制度的规定,我们于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对你单位_____事项进行了审计。

审计过程中,我们发现了一些需要你单位进行整改的问题,现将审计整改通知书下达给你单位,请你单位高度重视,认真组织整改,并将整改情况及时反馈给我们。

一、审计发现的主要问题(一)财务管理方面1、财务核算不规范经审计发现,你单位在_____业务的财务核算中,存在记账凭证填制不完整、会计科目使用不准确等问题,导致财务数据的真实性和准确性受到影响。

例如,在_____项目的支出核算中,将应计入“管理费用”的支出错误地计入了“销售费用”,造成费用分类混乱。

2、资金使用不合规审计中发现,你单位存在部分资金使用未严格按照预算安排执行的情况。

如_____资金在未经审批的情况下被挪用用于其他非预算项目,违反了资金使用的相关规定。

3、财务报销制度执行不严格你单位在财务报销方面存在审核把关不严的问题。

部分报销凭证缺少必要的审批手续和附件,如_____费用的报销仅有发票,而无相关的业务合同和明细清单,无法证明费用支出的合理性和真实性。

(二)内部控制方面1、内部管理制度不完善你单位的内部管理制度存在漏洞,部分关键业务流程缺乏明确的操作规范和审批流程。

例如,_____业务的采购流程中,对于供应商的选择和采购合同的签订未制定详细的标准和审批程序,容易导致采购风险的增加。

2、资产管理不善在资产管理方面,你单位存在资产登记不及时、资产盘点不规范等问题。

部分固定资产未及时入账,导致资产账实不符;资产盘点工作流于形式,对盘盈盘亏的资产未进行及时的处理和账务调整。

3、合同管理不规范审计发现,你单位签订的部分合同存在条款不清晰、权利义务不明确等问题。

同时,对于合同的执行情况缺乏有效的监督和跟踪,容易引发合同纠纷和经济损失。

(三)业务经营方面1、业务决策不科学在_____业务的决策过程中,你单位未充分进行市场调研和可行性分析,导致决策失误,造成了一定的经济损失。

通知公司年度审计计划

通知公司年度审计计划

通知公司年度审计计划
尊敬的各位公司员工:
根据公司章程规定,为了确保公司财务数据的准确性和透明度,保障公司及股东的利益,特制定了年度审计计划。

现将具体内容通知如下:
一、审计目的
本次年度审计旨在全面审查公司财务状况,核实财务数据的真实性和合规性,评估内部控制制度的有效性,为公司未来经营决策提供可靠依据。

二、审计范围
财务报表:审计涵盖公司上一财政年度的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

内部控制:审计将评估公司内部控制制度的设计和执行情况,包括风险管理、会计政策执行等方面。

合规性审计:审计将检查公司各项业务活动是否符合相关法律法规和公司章程规定。

三、审计程序
确立审计目标和范围,制定审计计划。

收集并分析财务数据、内部控制文件等相关资料。

进行实地核查,与相关部门沟通交流,了解业务流程和内部控制
情况。

对关键领域进行重点审计,发现问题并提出改进建议。

撰写审计报告,向董事会和股东汇报审计结果。

四、配合准备
为确保本次审计顺利进行,请各部门积极配合,提供真实、完整
的财务数据和相关文件。

如有任何疑问或困难,请及时与审计组联系,共同解决问题。

五、时间安排
本次年度审计将于下个月开始,预计历时一个月左右。

具体时间
安排将由审计组另行通知,请各位员工提前做好准备。

希望全体员工能够充分理解并支持本次年度审计工作,相信通过
大家的共同努力,我们能够取得圆满成功。

谢谢!
此致敬礼
公司董事会
日期: xxxx年xx月xx日。

通知公司年度财务审计安排公告

通知公司年度财务审计安排公告

通知公司年度财务审计安排公告
尊敬的各位公司员工:
根据公司章程和相关法规要求,为确保公司财务报告的真实性、
准确性和完整性,维护公司及股东的合法权益,特制定本次年度财务
审计安排公告,具体安排如下:
一、审计目的
本次年度财务审计旨在对公司上一财政年度的财务状况、经营成
果和现金流量等进行全面审计,确保公司财务报告的合规性和可靠性。

二、审计范围
本次年度财务审计范围包括但不限于公司所有资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目,以及与公司财务相关的各项业务活动。

三、审计对象
本次年度财务审计对象为公司上一财政年度的财务报表,包括资
产负债表、利润表、现金流量表以及附注等内容。

四、审计标准
本次年度财务审计将严格按照国家相关法律法规和会计准则进行,确保审计工作的独立性、客观性和公正性。

五、审计机构
为保证审计工作的专业性和权威性,公司已邀请具备相关资质和经验的知名会计师事务所承担本次年度财务审计任务。

六、审计时间安排
根据公司经营情况和相关要求,本次年度财务审计将于XX年XX 月XX日正式启动,预计于XX年XX月XX日完成审计工作并出具审计报告。

七、配合准备
为确保本次年度财务审计工作顺利进行,各部门需积极配合提供相关资料和信息,并配合审计人员开展实地核查工作。

八、其他事项
如有任何与年度财务审计相关的问题或需要进一步了解的事宜,请及时与公司董事会办公室联系,我们将竭诚为您解答。

特此通知,请各位员工周知,并做好相应准备。

谨此公告!
公司董事会办公室
日期:XXXX年XX月XX日。

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书【最新版】

内部审计通知书内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[2011]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。

请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。

3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。

4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。

6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。

公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。

【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。

专项审计通知书

专项审计通知书
调查组组长:
调查组成员:
(审计机关全称
印章)
*年*月*

主题词:******抄送:******
篇二:审计通知书参考格式
福建省第五建筑工程公司审计监察室
审计通知书
审通〔〕号
福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审
计的通知
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。
10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填
写:
(一)地方审计机关:闽审财通?20XX?1号
(二)特派办:审深特农通?20XX?1号
4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
5.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。
(三)署业务司:审金通?20XX?1号]
4.审计通知书及其他审计文书中所称“署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
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