项目工作开展流程图

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移交资料 开发部、质量部
量产 制造部
6、原材 料采购 7、过程 流程合理 性 8、PFMEA 9、控制 计划可行 性 10、作业 指导书可 行性 11、作业 文件一致 性 12、工装 移交 13、分供 方管理 14、防错 15、ERP 系统信息 16、PDM 数据输入 17、现场 生产工人 培训 18、营销 部库房人 员培训 19、盛具 防错措施
项目小组
样件制作 开发部组织
1、员工 操作培训 (培训记 录)
样件评审 开发部组织(功能小组)
提交样件 销售部
1、零件 你全尺寸 报告 2、实验 检验报告 3、DV﹠P
包装规范 开发部
PVP﹠R的提交 开发部
三、
过程设计 与开发阶 段:
试生产准备 开发部(功能小
组)
分供方PSW签署
质量部、开发部、制造部
项目选 点:
报价评审记录表
1、报价评审记录表 2、成本测算表
一、
计划和项 目确定阶 段:
获取 RFQ 营销部
获取报价数据 开发部
可行性评估 开发、质量、制造、采购部
NO 不参与报价
成本测算 开发部
汇报总经理 开发部长
报价 销售部
获取ESTA 销售部
1、记录 2、报价表
1、APQP (质量先 期策划) 小组成员 清单 2、工程 问题澄清
工装移交 开发部
3、模具 静态验收 表
4、模具 动态验收 表
5、零件 检查成绩 表
6、工装 易损件清 单
22、由供应商总经理或采购经理签名认 可的分供方清单及模具清单(STA签字) 23、产能 分析报告 (STA签 字)
阶段PPAP 1、phase 0 2、phase 1 3、phase 2 4、phase 3
1、获取 3D、2D资 料 2、获取 规范、标 准
3、DFMEA
4、KD件 (如果需 要)
项目启动会 相关部门、PD、STA
3、项目 计划
4、图纸 规范清单
5、DV﹠ 、PV﹠P
6、小组 可行性承 诺
7、信息 窗口
8、 Leasons ﹠Learnt 经验教训 9、工装 、设备清 单(初 始) 10、ESTA 和ESOW问 题清单 11、原材 料清单 12、分供 应商清单 和状态一 览表 13、 Kick-off meeting Check Points纪 要
ห้องสมุดไป่ตู้
二、
产品设计 与开发阶 段:
设变
顾客需求、图纸、工艺方案评审 开发部组织
制订项目开发计划 功能小组
1、夹具 检具清单 2、设备 清单 3、产品 清单 4、原材 料及辅料 清单 5、产品 BOM 6、新产 品开发费 用预测实 施表 7、评审 会议纪要 8、分供 方清单
1、项目 开发计划 2、工装 开发计划
PSW phase 0 签署 开发部(生产节
拍)
PSW phase 1、2 签署 开发部(PV验证) PSW phase 3 签署 开发部(产能验证)
项目评审资料 开发部
新品项目 评审表 1、产品 质量合格 率 2、项目 开发进度 3、工装 成本 4、材料 利用率 5、设备 使用合理 性
五、
反馈、评 定与纠正
(OTS样件制作准备 评审)阶段评审
工装开发 开发部、质量部
1、工装 招投标
2、工装 方案、图 纸会签
3、进度 、质量跟 踪
4、试模 材料准备 、提供 5、工装 试运行 6、问题 评审整改 表 7、工装 预验收报 告8、检具 检测报告
10、数据 版本核对 及签字 11、APQP 状态报告 12、产品 图
1、数据 采集(质 量部)
PPAP准备 开发部(功能小
试生产准备评审 开发部(功能小
1、整改 问题清单 并整改
试生产 开发部组织
Ppk分析 开发部
试生产评审 开发部组织
小批量交样 销售部
1、Ppk分 析 (MINITA B)
1、会议 纪要 2、整改 问题清单
生产确认 开发部(功能小
1、PSW (零件提 交保证 书)和 IMDS 2、可销 售产品的 设计记录 (PD签 字) 3、工程 变更文件 (若有) 4、客户 工程批准 5、DFMEA (PD签 字) 6、过程 流程图和 (场地平 面布置 图) 7、PFMEA (STA签 字) 8、全尺 寸报告 9、材料 性能测试 报告
10、Ppk
11、MSA
1、工装 履历卡 (封面) 2、工装 验收单
12、有资 格实验室 文件 13、生产 控制计划 和作业指 导书 (STA签 字) 14、外观 批准报告 (若适 用) 15、PD、 STA会签 CRT
16、生产 件样品 17、标准 样品 (STA, PD签字) 18、检测 辅具 19、PD签 字认可 DVP﹠R (长安福 特批准) 20、符合 顾客特殊 要求的记 录 21、物流 部签名认 可的包装 方式 22、由供应商总经理或采购经理签名认 可的分供方清单及模具清单(STA签字)
1、提交 SP(开发 部)与 STA
2、提交 QOP(销 售部)与 采购 3、重新 测算并提 供成本变 化情况
工艺开发 开发部、质量部
1、编制 样件流程 图
2、编制 PFMEA
3、编制 并提交 CC/SC清 单 4、编制 样件控制 计划
5、PV﹠P
6、爆炸 图
7、品号 及BOM建 立8、包装 规9、范IMDS 提交
持续改进 质量部、开发部、制造部、采购部、财
1、试生 产过程流 程图 2、试生 产PFMEA 3、试生 产控制计 划 4、试生 产作业指 导书 5、场地 平面布局 图 6、MSA和 Ppk计划 7、工装 预验收回 厂 8、检查 基准书 9、检验 指导书 10、员工 培训
MSA分析 质量部
1、MSA分 析 (MINTAB )
NO
四、
产品与过 程确认阶 段:
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