光纤激光器项目申请报告

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关于光纤激光器项目
申请报告
一、项目名称
(一)项目名称
光纤激光器项目
(二)项目建设性质
本项目属于新建项目。

二、项目建设单位
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持
合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项
的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。


格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

三、项目建设背景
当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念:实现当前时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,把创新作为引领发展的第一动力,把协调作为持续健康发展的内在要求,把绿色作为永续发展的必要条件,把开放作为繁荣发展的必由之路,把共享作为和谐发展的本质要求,将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。

从功率角度看工业激光器的市场结构,可以发现高功率加工激光器市场17年占整体工业激光器市场比例为53%,17年增速34%,是工业激光器增长的主要贡献领域。

而细分到具体应用领域,切割则是最主要的应用方向,16年占比36%,位列第二的打标则占比18%。

低功率光纤激光器工艺成熟,基本实现国产替代。

近年锐科等国内厂商逐渐抢占中小功率市场,使IPG中小功率产品售价从30~40万每台的高价直线下降,国产低功率光纤激光器的市场占有率超过85%,500W以下市场已是国内企业的天下。

国产中功率光纤激光器数量连续两年超过进口:据2017中国激光产业发展报告,国产中功率光纤激光器近两年皆以近翻番的速度快速增长,2017年销售量13000台,国产增量远大于进口增量,表明中功率市场国产化率大幅提升。

大功率光纤激光器仍主要依靠进口:2017年高功率光纤激光器进口数量4200台,是国产数量500台的8倍以上,国产化率仍然很低。

由于价值量最大的是高功率激光器,因此,国内厂家攻克高功率技术后将有较大成长空间。

从工业激光器切割应用占比36%看,得切割市场者得天下,在光纤激光器未崛起前,一直是CO2激光器的天下,但光纤激光器出现后,便不断攫取其市场,并在14年超过CO2激光器成为NO.1,其核心就是光纤激光器节能、高效、靠谱:
节能:光纤激光器拥有较高的电光转换效率,效率越高,则意味
着能源损耗越少,更节能。

对于CO2激光器而言,电源转换效率在
8%~10%,而光纤激光器转换效率在25%~30%;
高效:切割<6mm的材料时,1.5kW光纤激光切割系统的切割速度
相当于3kW二氧化碳激光切割系统的切割速度;
靠谱:CO2激光器系统需要定期维护,反射镜需要维护和校准,谐
振腔需要定期维护,但光纤激光器系统几乎不需要任何维护。

同样需要注意的是,CO2激光器并不会被光纤激光器完全取代,因
为光纤激光器也有盲区,光纤激光器不能切割非金属、不能切割表面
有覆盖层的材料,但这些领域价值量相对较小,所以从近几年的数据看,光纤激光器凭借其优势,已经占领了结构性的肥沃市场。

与“十二五”相比,当前时期发展环境正在发生重大变化。

从总
的趋势看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整,发达国家在抢占技术优势的同时强化
经贸规则主导权,新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整,国际产业分工格局加快重构,竞争更加激烈。

我国已成为世界第二大
经济体,物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨
大,新常态下我国经济进入中高速增长通道,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。

地区进入工业化中期阶段,结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用,资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量,结构性改革步伐明显加快。

从面临机遇看,世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济发展方式正在加快转变,消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强,正在孕育形成新的增长动力。

经济文化生态三大国家战略平台深入实施,经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加,为我省经济平稳较快增长提供了新空间。

从面对挑战看,受国际金融危机的影响,世界经济延续疲弱复苏态势,对我国经济增长带动力减弱,对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。

国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期,经济下行形势依然严峻,经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降,经济风险发生概率上升,对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。

原材料工业占比高,产业链条短、产品层次低,新
能源就地消纳能力弱外送不足,资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力,传统增长模式不可持续和成本压力风险加大;交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出;基本公共服务设施薄弱、保障水平低,脱贫攻坚任务繁重;非公经济发展缓慢,对外开放程度低,市场主体发育不足;科技创新和成果转化激励机制不完善,创新创业活力不强;高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难,人才支撑能力较弱,这些困难和矛盾需要下大力气化解。

四、项目方向及定位
坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。

坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。

五、项目建设规模
(一)项目建设选址
本期项目选址位于xx(待定),占地面积约185亩。

项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

(二)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx光纤激光器的经营能力。

(三)建筑物建设规模
本期项目建筑面积246218.80㎡,其中:生产工程175379.53㎡,仓储工程43756.09㎡,行政办公及生活服务设施16545.62㎡,公共
工程10537.56㎡。

二、总投资规划
(一)建设投资估算
本期项目建设投资70289.22万元,包括:工程建设费用、工程建
设其他费用和预备费三个部分。

(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款34820.54万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1706.20万元。

(三)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。

根据测算,本期项目流动资金为16986.81万元。

(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算,项目总投资88982.23万元,其中:建设投资70289.22万元,占项目总投资的78.99%;建设期利息1706.20万元,占项目总投资的1.92%;流动资金16986.81万元,占项目总投资的19.09%。

(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资88982.23万元,其中申请银行长期贷款34820.54万元,其余部分由企业自筹。

流动资金估算表
单位:万元
总投资及构成一览表
单位:万元
七、财务指标分析
1、项目达产年预期营业收入(SP):184000.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC):154735.23万元。

3、项目达产年净利润(NP):21356.98万元。

4、财务内部收益率(FIRR):16.58%。

5、全部投资回收期(Pt):6.49年(含建设期24个月)。

6、达产年盈亏平衡点(BEP):73002.20万元(产值)。

八、建设周期
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
综合总成本费用估算表
单位:万元。

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