供应商考察情况记录表

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供应商考察评分表

供应商考察评分表
原始记录不全/无原始记录/无定期回访制度/定期回访制度执行不力
2/3/6/4
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
近三年销售业绩稳定,增长显着
销售业绩增长不显着/销售业绩呈萎缩趋势
1/3
售后服务承诺明确,满足我方需要
售后服务承诺不满足我方目标需求/不承诺我方售后服务要求
1~6/停止考察
产品性能及质量状况
无技术等级管理办法/技术等级管理办法落后/平均技术等级较低
2/1/4
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
产成品保管得当
无固定成品仓库/仓库保管条件不良/无专人保管/无保管制度/保管措施不当
3/2/1/2/2
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
销售售后服务管理状况
30
在本地有固定自有销售及售后服务机构,且有足够的规模和实力
货到现场付款比例要求:全额付款/超过90%/超过75%
10/7/3
质保金扣留时间少于一年/质保金少于5%
5/2
供货方式
20
对方免费送货到现场,供货周期满足我方要求
免费送货/对方组织运输由我方支付费用/我方自提/供货周期数量不能满足我方要求
0/5/15/中止考察
最终得分
考察人员签字:
企业职工有明确的竞争机制,且深入人心
无竞争机制,不能做到多干多得、优干多得
0~3
主要原材料有相对固定的采购渠道,验收及出入库手续齐全,保管场地合理,措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当——每种
2/2/1/2/1
该项累计扣分,最多扣4分
有先进、完整的操作人员技术等级管理办法,且平均技术等级高
评分内容

供应商考察评估表

供应商考察评估表
供应商考察评估表(物资
供应商情况
公司名称:
固定电话
公司地址:
传真号码
联系人:
联系电话
业务类别
考察时间
范围□生产商□代理商□服务□其他经营范围:考察评估内容得分
1企业概况(10分)(企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、
品牌知名度、业绩分布情况)
意见:
2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺(10分)(生产能力能否满足要求, 特别是最大生产能力;设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术 人员所占比例;是否具备关键设备,关键工艺是否具备还是需要外协)
评价部门/人员
签字
日期
供应商管理部审批意见:
日期:
意见:
6、营业额、资金实力(10分)供应商最近二年的营业额情况,财务状况是否稳 疋
意见:
7、主要客户及履约业绩(10分)供应商的客户群体状况如何,有无知名公司或
对品质要求严格的客户等
意见:
8价格竞争力、支付方式(15分)行业内价格水平、支付方式是否符合公司要 求
意见:
9、合作意愿(15分)供应商最高层是否支持,关系维护重要程度
意见:
3、业务辐射范围(5分)(运输能力,物流配送区域,各地区的分支机构、办事
处及分销商等的分布情况)
意见:
4、发展计划(5分)供应商的近期及远期发展计划,可以作为是否与该供应商建
立长期合作伙伴关系到的参考标准之一
意见:
5、品质保证及售后服务(10分)供应商的品质保证能力,有无通过IS09000品 质管理体系,或行业标准,售后服务情况
意见:
10、综合管理(10分)企业管理体制与管理体系,厂区和办公区的整洁有序性, 管理层、员工的素质和精神面貌,业务管理流程,总公司与分公司、办事处等之

供应商实地考察记录

供应商实地考察记录

□是 □是 □是
□否 □否 □否
是否具备真实、有效的《税务登记证》:
□是 □否
组织机构及 人员情况
是否能满足企业生产或经营:
□是 □否
1、仓库设施设备是否满足GSP/GMP要求:
□是 □否
设施设备情 况
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求: 3、是否有符合要求的计算机系统: 4、是否有安全保障(放火、防盗、监控)设施:
□已执行 □部分执行 □尚未执
□符合要求 □需要改进
运行: □是 □否
□已确认
□未确认
□否
□否
好 □差
供应商实地考察记录
考察日期 考察企业联
系电话 1、药品质量问题。
考察企业 考察企业地址

2、药监部门质量公告上被公告。

考察目的 3、有信誉不良记录的企业。

4、有违法经营等不良行为的。

5、其他

考察内容
是否具备真实、有效的《药品生产或经营许可证》:□是 □否
企业资质情 况
是否具备真实、有效的《营业执照》: 是否通过《GMP/GSP》认证: 是否具备真实、有效的《组织机构代码证》:
□已确认
□未确认
其他
2、是否已采取纠正措施: 3、纠正措施是否有效:
□是 □是
□否 □否
4、企业整体环境:
□良好 □差
考察结果
ห้องสมุดไป่ตู้
考察人员签 名
察记录
□ □ □ □ □
许可证》:□是
□是
□是
》:
□是
□是
□是
求: )设施:
□是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否

供应商考察报告表

供应商考察报告表
供应商考察报告
单位名称:
一、考察对象:
姓名
电话
二、考察时间: 年 月 日 三、考察人员:
四、考察目的:审查该厂家生产能力、厂家规模、产品质量
五、考察内容
1、公司简介:本公司位于 XX 市,主要经营预应力产品、预应力钢绞线、预应力波纹管、预
应力锚具、橡胶支座等产品。
2、资质证书: 营业执照 开户许可证 生产许可证 建筑企业资质证书
质量/环境/安全认证证书 产品合格证 □备案证书
一般纳税人(适用税率: 13 %) □小规模纳税人(适用税率: %)
注:如具备一般纳税人资格须提供一般纳税人证明。以上要求作为考察报告的附件。
3、产品特色:波纹管硬度高、重量轻、抗裂能力强。锚具在承受荷载的情况下,满足循环
六、XXXXXXXXX 有限公司现场考察图片:
七、考察结论:经过考察,该单位的供货能力,企业规模、售后服务满足我方要求。可以 纳入合格供应商名录。
考察组 组长
考察组 组员
次数为 XX 次的同期荷载试验,每一项实现都符合规定要求
4、供货能力:波纹管年产量约 XX 万米,锚具年产量约 XX 万孔。
5、企业业绩:
合作单位
工程名称
供应物资
数量 合同金额
6、售后服务:我们保证在与招标方签订购销合同后,积极配合招标方的总体施工进度安排, 保证供应波纹管、锚具、橡胶支座送货任务的正常完成。

供应商实地考察表-套表

供应商实地考察表-套表
质量管理:
A 是否有书面的不合格品处理程序。 □有 □无
B 实际的不合格品处理执行吗 □有 □无
C 是否有书面的产品追溯系统说明。 □有 □无
D 实际产品追溯系统可以实现吗 □有 □无
结论:
四)食品添加剂情况(20分)
A 是否有食品添加剂管理程序: □有 □无
B 仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作: □有 □无
C 配料间是否按照程序进行管理: □有 □无
D 生产过程中是否按照规定进行管理: □有 □无
E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查: □有 □无
结论:
五)生产现场食品安全卫生情况(20分)
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定 □有 □无
B生产现场卫生状况是否能够保持 □有 □无
C生产现场是否有书面的生产控制标准 □有 □无
本企业于年月通过HACCP质量体系认证
本企业于年月通过ISO14001环境管理体系认证
其他认证:
质 量 控 制 情 况
一)虫害防治及异物控制情况(10分)
A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司:
□虫害鼠害防治部门 □虫害鼠害防治服务公司
B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通(所有打开的门窗均有纱窗隔离): □有 □无
E 是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 □有 □无
结论:
三)品质管理部门管控情况(30分)
原料管理:
A 是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序: □有 □无
B 是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新: □有 □无
C 对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度: □有 □无

供应商考察情况记录表

供应商考察情况记录表

供给商观察状况记录表公司名称(代理需注明)
主要产品及营业范围
能否接受招标保证金
品牌名称
国产或入口
主要材质
保修期及保修内容

公司资质等级(附资料)

质量查验标准、查验部门

供货周期

获奖状况及颁奖部门
近两年的样板工程
公司网址
公司(代理)地址
公司性质
经过 ISO 认证(附资料)国营

集体

私营合资外资

法人代表及电话

技术负责人、职称及电话

业务负责人、联系电话及

传真、电子邮件
人员状况管理人员人一般人员人付款方式
公司财产
年销售额
生产能力及库存能力
观察项目(地址、业主、详细内容)
观察建议及观察人员会签
另需供给公司营业执照、产品目录(图片)、报价单、生产允许证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件。

供应商生产现场考察表

供应商生产现场考察表
技术负责人:日期:
仓储与运输情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人:日期:
发票类型及开具货物名称与EAS是否一致
财务负责人:日期:
财务负责人:日期:
涉税事项评估
财务负责人:日期:
财务负ห้องสมุดไป่ตู้人:日期:
现场考评结论
考核人员签字
注:该表一式三份,分别存于公司技术部、原料部、财务部。
产品生产与供应能力
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人:日期:
同行业使用该企业产品的情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人:日期:
主要原料质量控制情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人:日期:
生产工艺过程质量控制情况
技术负责人:日期:
技术负责人:日期:
质量标准与检测方法
技术负责人:日期:
供应商生产现场考察表
年月日
供应商名称
产品通用名称
及商品名称
地址
联系人及电话
注册资本
传真
供应商产品符合国家法律法规情况
对如下资料进行确认:营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号,在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等
技术、原料、财务负责人:日期:
技术、原料、财务负责人:日期:

供应商实地考察查检表

供应商实地考察查检表
评语及其它意见
考察综合评语:
□建议列为合格的供应商,予以开发;
□自行改善后,再重新考察;
□不合格,但有开发之潜力, 建议予以辅导后,再酌情重新考察;
□三次考察不合格后,建议不予考虑开发,保留资料
经办人:
审核:
□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验

测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内?其精度是否符合产品规定要求?
□在校验周期内,精度符合要求;
□已超过校验期;
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据?
□能提供相关记录,仪器表面整洁、摆放合理;
□不能提供相关记录,仪器表面布满灰尘、缺损,且不能正常使用。
□无防潮措施,料件储存不当。
2、仓库内是否清洁,有无适当标示?
□仓库内物料摆放整齐,各区域有明确区分,物料有适当标示;
□仓库内脏乱,料件无任何标识,不存在区域之分。
3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示?
□各成品区域依客户类别进行一一标示,并在每批出货前,仓管员进行严格核实无误后,再出货;
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混,对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道,对客诉案件积极处理;
□缺乏对异常处理的方法,对问题处理缓慢、不及时、不重视。
6、成品包装能否有效保护产品?
是否每批出货均有详细报告,其内容是否具体详实,符合规范要求?
□能提供相关证据,证实每批出货均经检验并合格;
□无法提供相关证据;
3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训?
□可以提供相关证据;
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定?

供应商考察记录表样板(材料)

供应商考察记录表样板(材料)
经理情况产品情 况,供货周期情 况 服 务 信 息
服务(内容、技 ⑴有负责我司业务的专职业务经理和业务员; 术力量、信誉、 ⑵积极主动与我方接洽,各方面积极配合我方工作,希望能有长期战略合作; 与业主配合等) ⑶在相同可比条件下,价格相对有无优势。
业 绩 近两年业绩 信 息 与融创合作 ⑴以往项目考察一:(名称、地点) A 材料使用年限 项目考察信息 B 材料使用现状 (名称、地点、品 C 业主对材料质量评价 质等内容) D 业主对厂家售后服务评价 ⑵以往项目考察二:(名称、地点)……… 考察人员意见 合格 考察评定结论 考察小组签字: 不合格
注:考察小组需取回企业营业执照、资质证明、产品目录(图片)、报价单、生产许可证、检测 报告、产品准用证及行业技术标准文件
供货单位考察记录表(生产型)
考察厂家全称 (按照贵公司实际情况填写) 内容(根据内容对应考察、填写实际情况) 企业性质、资产 情况、资质、质 量认证、银行资 基信、重合同守信 本人员组成和生产 信 机械设备状况 息 地址、联系人及 电话、传真、电 邮 (按照贵公司实际情况填写) ⑴对生产作业人员的职责有明确规定,分工明确,流程清晰; ⑵有专职的品检部门及相关技术人员,有完整明确的质检标准; ⑶生产现场生产流程中有过程品检点和专职品检员; ⑷对不同批次的产品均做明确区分,并有明确标示,如有问题主动告知并解决; ⑸过程品检进行 %检验; ⑹对产品的相关生产工艺,管理制度等文件有完善的存档与管理规定及人员; ⑺有完整的制度和专职售后服务人员对不良品及时妥善安置处理; ⑻对我方所选用的材料承诺稳定充足的供货,实际操作中能够履行承诺; ⑼对购入的材料进行全面到货检验,检验率 %以上; ⑽产品出厂前,对产品质量有完整的控制制度和专职品检人员,最后抽检率 %以上; ⑾具有完整明确的生产流程,并有完善的生产管理制度且分工明确; ⑿生产设备齐全良好,批量生产,流水线大量生产; ⒀有检验机构及专职检测人员,检测设备良好。 企业的性质、注册资金、年销售额、资质、材料通过国家或国际质量等认证、银行资信及 信用情况 (按照贵公司实际情况填写) 产量、产能、现有员工人数、技术人员(技术成熟,自有创新,有否专职负责产品或材料 开发的人员和部门等)、管理人员、财务人员(独立财税,外聘财税等)、设备齐全(全 程自行生产,外协加工程度等)、设备情况(国际先进,国内先进,自有创新等)(按照 贵公司实际情况填写)

供应商考察评估表

供应商考察评估表

供应商考察评估表
1. 供应商信息
供应商名称:
联系人姓名:
联系
电子邮件:
2. 商业背景
- 公司成立时间:
- 公司规模:
- 公司所属行业:
- 公司产品/服务范围:
3. 经营能力
- 公司经营年限:
- 公司资质及认证:
- 公司拥有的核心技术:
- 与其他供应商的合作情况:
4. 产品/服务质量
- 产品/服务的质量标准:
- 公司的质量控制体系:
- 过去客户的评价和反馈:
- 退换货政策:
5. 供应能力
- 公司的生产能力:
- 交货期准时率:
- 公司的供货历史及供货渠道:- 库存管理及安全库存控制:
6. 价格及支付条件
- 产品/服务的价格及支付方式:- 价格调整机制:
- 与其他供应商的价格比较:
7. 服务支持
- 销售前的咨询与支持:
- 提供的技术支持:
- 售后服务及保修政策:
- 技术培训和知识共享:
8. 风险评估
- 公司的财务状况及信用评级:
- 供应商关键员工的稳定性:
- 不可抗力及风险应对措施:
- 法律合规性评估:
以上评估内容仅供参考,您可以根据实际情况进行调整和添加。

请填写详细的评估信息,并对每个评估项进行综合打分和评述。

注意:本评估表仅用于评估供应商能力,评估结果将作为决策
的重要参考依据。

供应商现场考察表

供应商现场考察表

Supplier on-site audit report供应商名称(Supplier Name):供应商主要联系方式(Main contact information of the supplier)电话(Phone):传真(Fax):地址(Address):产品描述(Description of Product, Commodity):审核日期(Date of audit):审核期间供应商联系人信息(Supplier contact information during audit)联系人(Contact): 职务(Title):联系人(Contact): 职务(Title):联系人(Contact): 职务(Title):审核小组(姓名及职务)(Audit Team (Name & Dept))姓名(Name): 部门(Department):姓名(Name): 部门(Department):姓名(Name): 部门(Department):审核注意点(Audit Notes)(1) 不是所有问题都需填写,考核人员要将考核要素归类并记下其状态(All questions do not have to be completed, the auditorwill rank the element and describe the condition.)NA=回顾质量体系后该项元素不适用(NA=Not an Applicable element for the Quality System after review..)(2) 所有将要被审核的供应商都应被通知(在审核前必须将该调查表传真或发邮件给供应商)(The supplier must be notified before the on site audit)(3) 对于严重不符合项,就算分数达到要求仍不能列为合格供应商,比如质量、技术、产能方面的要求等.(For material nonconformity,e.g. quality, technical and capacity requirements,etc, any area failing to meet the minimum requirements candisqualify the supplier.)本次供应商审核类型(Type of this Survey):*新增供应商(New Supplier)*供应商产品增加(Extension of product range)*其他,包括供应商开发&供应商定期审核(Others,including supplier development&Regular audit)审核得分Audit Score:0-59 60-75 75-100不满意 基本达标 满意Unsatisfied Reach basic requirement Satisfied经过审核,供应商可评定为(After audit,the supplier is rated as)*(Audit Score:75-100):可以批准成为供应商 Can be apporved supplier*(Audit Score:60-75):可以批准为供应商,但对不合格项仍需要改进 Reach the basic audit requiremnet,can be approvedsupplier but still need improvement*(Audit Score:0-59):不满意,该供应商缺乏基本的生产条件和必须的产品质量保证过程。

供应商考察记录

供应商考察记录
供应商单位考察评价表
考察单位名称
考察情况








考察综合评价
产品质量和/或经销商履约能力综合评价:
√优秀 □良好 □一般 □较差
(评价一般者视我方质量要求决定能否参加投(议)标,较差者不能参加投(议)标)
备注:
档次等级评价
档次等级评价:
√A级 □B级 □C级
从公司的规模、行业的知名度及业绩来评估档次等级
备注:
考察结论
√合格,获得投(议)标资格
□备选,可作为备选单位,视情况待定
□不合格,不能参加投(议)标
日期:2013年月日
参加考察
人员签名
备注:本表可个人进行评价也可集体讨论后形成统一意见后汇总签名。属于挂靠的主要是对挂靠人的公司或项目进行考察。
本表附件:1、企业和产品资料;2、பைடு நூலகம்业执照复印件

供应商考察评估表模板

供应商考察评估表模板
质检人员
生产过程控制
5:过程控制严格,SPC图表跟踪有效;4:过程控制较好,有SPC图表跟踪有效;3:有过程控制流程,效果不明显;2:过程控制不严谨,无SPC图表跟踪;1:过程控制无效。
是否有图表显示?
质检人员
内部生产流程管理
5:在制品、原料、制成品的随产线加工流程存放;4: 在制品、原料、制成品的存放已经优化,但不随产品加工流程;3:在制品、原料、制成品的存放在一个工厂内,但运转不够优化;2:在制品、原料、制成品的存放在不同的工厂内;
质管人员
员工资质及培训
5:所有员工进行完整的上岗前培训;4:仅对关键工艺的操作人员进行必要的上岗前培训;3:对关键工艺的操作人员进行的上岗培训过于简单;2:未对人员进行任何的上岗培训;1:没有任何的培训
有没有培训记录?
质管人员
是否取得第三方质量认证
5:ISO9000+环境+安全;4:ISO9000+环境/安全;3:ISO9000;2:认证中;1:无认证
内部应急能力
5:内部有足够的应急能力;4:内部应急能力满足要求;3:内部应急能力不足,有外部资源支持;2:内部应急不能满足要求;1:无应急能力及外部资源支持。
质检人员
库存系统
定义安全库存FIFO库存管理;材料库存是优化的
是否明确响应我方提出的改进要求
5:改进力度大于期望;4:改进力度符合期望;3:改进力度基本符合要求;2:改进不积极;1:改进无效。
采购人员
是否采用ERP系统
5:公司各方面管理通过ERP系统有效运作;4:部分管理通过电脑系统进行管理,如仓库、采购、财务;3:ERP系统在建中;2:有采用ERP系统的计划;1:无计划。
采购人员
是否有强烈的合作欲望

供应商年度考察表

供应商年度考察表

供应商年度考察表
2. 考察内容
2.1 供应产品/服务质量
- 产品/服务符合要求的比例:(以百分比形式表示)- 产品/服务存在的重大问题或质量缺陷:(简要描述)
2.2 供应商的交货能力
- 交货按时率:(以百分比形式表示)
- 交货延迟的主要原因:(简要描述)
2.3 供应商对投诉的处理能力
- 投诉的处理时间和方式:(简要描述)
2.4 供应商的合作态度
- 整体合作表现:(简要描述)
3. 考察结果
根据以上考察内容,综合评估供应商的表现和表现程度,并给出相应评价。

3.1 供应商评级
根据综合评估结果,给予供应商一个评级,如:优秀、良好、一般、差等。

3.2 建议和改进建议
根据考察结果,提出供应商改进建议,以进一步提高供应商的表现和合作态度。

4. 总结
根据供应商年度考察的结果,可以对供应商的表现进行总结,并提出未来进一步合作的建议。

以上为供应商年度考察表的基本内容,根据实际情况可以添加或修改表格和考察内容,以保证考察的全面性和准确性。

请在提交之前确认表格中的内容填写准确,并对考察结果进行综合评估和总结。

食品供应商检查记录表

食品供应商检查记录表
录完整
检查近一个月对成品的微生物检测记录及农残检测 08 记录。检查近一个月空气、器具、人手涂抹的微生
物检测记录
09 在特殊情况下供应商的应急保障能力。
对发现有温度、微生物不合格情况的,是否有纠偏 10 措施,并得以有效控制
供应商具有相关的资质证明及认证证书,且所有资 11 质均在有效期内
小计 0
06 现场观察无鼠类或蚊蝇活动痕迹
小计 0
0
二.


分数
说明


采用浅色平滑、不透水、耐腐蚀的建筑材料,并保 01 持清洁
02 墙/地面无裂缝、漏雨、渗水迹象
门窗/纱窗密闭良好(<5mm),且无破损,闭门器 03 工作正常
04 洗手消毒设施足够,干净,工作正常,设置合理
必须设置泡靴池,长度高度及设置合理,水位足 05 够,至少盖过脚面,且清洁
供应商名称:
供应商考察表
检查者:
检查日期:
一.厂区外界部分
分数 得分
说明
厂区内没有有碍食品卫生的区域,无兼营、存放有 01 碍食品的其它产品。
02 厂区内路面平整、无积水
03 适当绿化,无杂草,杂物堆放整齐
有封闭的垃圾房,没有污水臭气四溢
外围的防蝇、防虫实施都处于正常使用状态,并保 05 持清洁
06 防蚊蝇设施清洁,工作,维护良好
07 给排水系统良好,无积水,无漏水
08 更衣室整洁,厕所冲水设施良好,无异味 09 厂房设施与产能相符
10 通风系统良好
11 布局、流程合理,不会引起交叉污染
小计 0
0
三.现场GMP
分数
说明
01 员工衣着及鞋帽穿戴整洁、规范
02 员工无饰品,过度化妆,指甲,胡须,创口贴 03 现场检查消毒水浓度符合消毒计划,记录完整 04 现场观察员工进出车间,洗手、泡靴是否规范

供应商考察评分表

供应商考察评分表

我方目标产品生产历史5年 以上
6
产品全部自己生产的得6分,产品多为自己生产(部分产品只能外协 生产且为行业基本情况的)得4分,有部分外协生产得3分,多数产 品为组装的不得多且符合国标得6分,国产原材料较多且符合国标得5 分,全部国产原材料且符合国标得4分
主要设备
6
进口设备较多、齐全的得6分,国产设备、齐全的5分,国产设备、 数量基本满足要求的得2分
月产量
6 产量属于行业领先得6分,中等得4分,一般得2分
纳税证明 财务报表 产品质量检验
检测设备 执行标准
2
提供国税、地税纳税证明(有税务部门盖章)且业绩较好的得2分, 中等的得1分,一般的不得分
4
近三年来的经审计的财务报表(附审计报告)且业绩较好的得4分, 中等的得3分,一般的得2分,没有不得分
检测项目较多(多出国标或行业标准)、规范的得5分,检测项目符 5 合国标或行标且规范的得3分,低于国标或行标做一般检测的得1
得分。
工程业绩 (10分)
知名地产、楼盘合同原件 查看
与知名房地产形成战略合作且业绩较好的得10分,属于知名房地产 10 合格供应商且业绩达标的得7分,与房地产有合作但不多的得3分,
与房地产没有合作的得2分。
提供书面资料 (3分)
资料齐全程度
资料:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、工程 业绩、检测报告、2013年纳税证明、近三年来经审计的财务报表 3 (附审计报告)等提供齐全的得3分,有营业执照、税务登记证、检 测报告、纳税证明、财务报表,其它资料不完整的得2分,无财务报 表、纳税证明的得1分,无资料提供的不得分。
供应商考察评分表
考察情况 总分
供应商名称 项目
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应商考察情况记录表
公司名称(代理需注明)
主要产品及营业范围
是否接受投标保证金
产品信息来自品牌名称国产或进口
主要材质
保修期及保修内容
企业资质等级(附材料)
质量检验标准、检验部门
供货周期
获奖情况及颁奖部门
近两年的样板工程




公司网址
公司(代理)地址
企业性质
国营集体私营合资外资
通过ISO认证(附材料)
是否
法人代表及电话
技术负责人、职称及电话
业务负责人、联系电话及传真、电子邮件
人员状况
管理人员

一般人员

付款方式
公司资产
年销售额
生产能力及库存能力
考察项目(地点、业主、具体内容)
考察意见及考察人员会签
另需提供企业营业执照、产品目录(图片)、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件。
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