2019年上半年企业经济运行分析工作报告
关于2019年上半年全县工业经济运行情况的汇报
关于2019年上半年全县工业经济运行情况的汇报
关于2019年上半年全县工业经济运行情况的汇报
今年以来,在市委、市政府的正确领导下,我县采取有效措施,狠抓项目建设,强化经济运行分析调度,克服有色金属行业下滑、煤电运及原材料等不利因素的影响,全县工业经济在第一季度如期实现了工业经济首季开门红后,继续保持稳健发展的态势。
一、主要经济指标完成情况及运行特点
上半年,全县规模以上入统工业总产值完成x亿元,同比增长13%;工业增加值完成x亿元,同比增长18.83%;利税完成x万元,同比增长11%;利润完成x万元,同比增长6%;产销率达95.3%。
全县民营经济上半年完成总产值x亿元,同比增长15.8%,占全年任务目标的50%;完成增加值x亿元,同比增长17.04%,占全年任务目标的49%;营业收入实现x亿元,同比增长17.7%,占全年任务目标的50%;上缴税金x万元,同比增长20.16%,占全年任务目标的50%。
完成出口创汇x万美元,同比增长22%,占全年任务目标的43%。
运行特点表现为以下四点:(一)工业投入进一步加大。
今年上半年,全县民营企业固定资产投资共完成x亿元,其中技术改造投资完成x万元,同比增长12%。
xx电力共投资x万元,预计年底试生产;xxx投入资金x万元,年初已进行试生产,预计全年完成产值x万元,xx集团xx分公司二期扩建投入资金x万元,现正在进行设备安装,预计全年新增产值x万元。
(二)招商引资成果逐步显现。
近几年,我县不断加大招商引资步伐,一批规模企业入驻我县后,逐步成为我县新的经。
报告总结-2019年上半年市工业经济运行情况分析 精品
2019年上半年市工业经济运行情况分析今年是"十一五"发展的重要的一年,**市工业继续以科学发展观统领全局,紧紧抓住"工业兴市"的机遇,培养主导产业,优势支柱企业,充分发挥民营经济的优势,努力克服土地、电力、人力等资源要素短缺和原材料价格上涨对工业发展带来的不利影响,整体上继续保持平稳较快发展的良好态势。
一、上半年工业经济运行态势1、工业经济总量持续增长。
[范文先生网文章-找范文,到范文先生网]一至五月份,全市规模以上企业实现工业总产值78770万元,同比增长149;完成市总产值年计划194290万元的4054;销售收入78188万元,同比增长2218;税收4020万元,同比增长3186;外贸出口交货值5789万元,同比降603;工业用电量8699万度,同比增2826。
以上综合经济指标反映了上半年我市工业经济运行情况是健康持续发展的。
2、企业规模不断扩大,规模集聚效应进一步显现。
近年来,我市规模以上工业企业数量不断增加,2019年上半年规模以上工业企业达45家,比去年同期36家增加了9家。
随着企业规模的扩大,规模集聚效应得到进一步凸现,目前工业园区基地已集聚了全市部分的规模企业,其他企业也将在今年逐步转向园区基地,基地内企业由传统产业向科技型,外向型产业为主导的转变已初有成效,一批科技创新项目的企业落户基地内。
3、骨干企业拉动明显,支柱产业增速加快。
1至5月份,全市规模企业中产值超亿元企业1家**州电力总公司28989万元,同比增长2418产值在千万以上的达12家,全市龙头企业产值仍占较大比重,水电、建材、化工、富硒食品加工、烟草及纺织等优势产业唱了重头戏。
1至5月份规模以上企业各行业发展态势基本良好,几个主导行业上升势头仍然强劲,其中保持较快增幅的是轻纺业产值5301万元,同比增2533;水电能源产值41312万元,同比增2386;建材业产值11977万元,同比增长2608;机械制造产值2715万元,同比增长2635;烟草业产值4447万元,同比增长813;印刷、纸制、塑料制品、皮革等其他产值2456万元,同比增长2196。
2019年上半年经营工作分析报告和下半年经营工作措施
XXX公司2019年上半年经营工作分析报告和下半年经营工作措施2019年是XXX分公司发展的关键之年,也是全体员工大有作为的时期,XXX分公司在省公司的正确领导下,实行网格化管理,责任分明,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
现将2019年上半年的经营工作情况汇报如下:一、狠抓经营创收和用户发展工作。
顺应有线XXX数字化双向化发展趋势,满足用户高清互动需求,XXX分公司自2018年起改变原有经营模式,开始整体转换,努力打造一个“具有多业务承载、双向化统一网络运营系统平台”。
目前,XXX城区基本整转完毕,乡镇主干光缆已架设,为智慧业务的开展打下了坚实的基础。
同时按照“老网保用户,新网发展用户,整合增加用户”的主导思想,进一步加强推进老用户的维系、新用户的发展及休眠用户的唤醒工作。
2019年上半年,XXX分公司总计上划316.5万元,下半年,XXX分公司也将迎头赶上,狠抓经营创收和用户发展工作。
二、大力发展智慧乡村建设。
按照省公司要求,XXX分公司大力发展智慧乡村建设,并做了全面部署工作。
1.细化任务,责任到人。
为了完成省公司下发任务,通过经营班子会议研究决定,将任务进行分解,每人1个智慧乡村任务。
2.加强业务培训。
由副总经理徐泽田同志主持培训,进行技术指导,全面提高职工业务技能,为智慧乡村建设培养一支强有力的技术队伍。
三、发展跨界经营业务,增加收入。
去年XXX分公司举办的跨界活动取得了圆满的成功,今年为了弥补基础业务的不足,XXX分公司加大活动力度,把跨界和主营业务联合起来,推出买家电送收视费的活动。
对于每一次跨界活动,XXX分公司都很重视,全面部署,细致分公,要求人人头上有任务,克难攻坚,确保打赢这场保收入、促转型的跨界仗。
四、实行组织机构改革。
依据《河南XXX网络股份有限公司关于分公司组织机构优化调整的通知》,结合XXX分公司实际情况,坚持因事设岗、因户设岗原则,对部门、服务站重新设立,进行网格划分,责任到人。
分宜县2019年上半年经济运行情况分析
分宜县2019年上半年经济运行情况分析今年上半年,全县上下坚持稳中求进总基调,以新发展理念推动高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济社会持续健康发展,全县经济保持平稳发展态势。
一、主要经济指标完成情况◆经市统计局核算反馈,上半年,全县完成生产总值118.16亿元,同比增长8.2%,增速比一季度回落0.3个百分点,增速排全市第二。
分产业看,第一产业增加值3.22亿元,同比增长1.8%;第二产业增加值65.53亿元,同比增长8.5%;第三产业增加值49.41亿元,同比增长8.4%。
三次产业结构由上年同期的3.3:55.9:40.8调整为2.7:55.5:41.8。
◆上半年,全县规模以上工业增加值同比增长9.7%。
◆上半年,全县固定资产投资同比增长11.9%。
◆上半年,全县商品房销售面积同比增长30.4%。
◆上半年,全县社会消费品零售总额28.52亿元,同比增长11.5%。
上半年,全县完成财政总收入13.15亿元,同比下降17.2%,完成年初目标的50.8%。
其中,公共财政预算收入6.82亿元,同比下降40.6%,完成年初目标的46.4%。
税收占比为93%,同比增加了14.8个百分点。
全县完成规上工业总产值66.5亿元,同比增长16%,规上工业增加值增速增长9.7%,规上工业主营业务收入64.5亿元,同比增长19%;固定资产投资增速同比增长11.9%,排全市第一位;外贸出口总额8.94亿元,同比下降12.09%,实际利用外资8136万美元,同比增长4.6%,实际引进省内外资金71.45亿元,同比增长8.59%;社会消费品零售总额28.52亿元,同比增长11.5%;城镇居民可支配收入16471元,同比增长8.2%,农民居民可支配收入6743元,同比增长8.5%。
二、经济运行特点总体来看,全县经济运行在合理区间,延续了平稳发展态势,总体概括为“五稳一优化”。
1、收入结构持续优化。
2019年电力公司上半年经济活动分析报告
电力公司上半年经济活动分析报告同志们:现在我向大会报告集团公司上半年经济活动情况一、公司系统在集团公司党组的正确领导下真抓实干克服困难实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:(一)电力生产和基建安全形势总体良好上半年未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故未发生特别重大事故未发生责任性重大设备事故未发生垮坝和水淹厂房事故未发生重大火灾事故发生发电生产人身重伤事故1次同比增加1次;发生一般设备事故2次同比减少7次;发生设备一类障碍77次同比减少48次;发生非计划停运108次同比减少135次(二)在电力供应紧张形势下充分挖掘现有机组潜力克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响发电量和售电量保持稳步增长上半年集团公司发电量637.91亿千瓦时同比增长5.84%完成全年计划的50.49%其中:火电537.48亿千瓦时占总发电量的84.26%同比增长4.97%;水电100.43亿千瓦时占总发电量的15.74%同比增长10.75%从区域来看华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%同比增长6.55%;东北地区占16.5%同比增长7.82%;华东地区占31.4%同比增长1.48%;华中地区占23.21%同比降低3.03%;西北地区占8.45%同比增长65.28%火电机组利用小时进一步提高上半年火电设备平均利用小时达3167小时同比增加130小时比全国火电设备平均利用小时高出207小时水电来水呈现“北丰南枯”态势福建、江西、湖南由于降水量少来水相对偏枯发电量均有所下降福建减少2.51亿千瓦时同比降低43.36%;江西减少2.26亿千瓦时同比降低64.51%;湖南减少7.05亿千瓦时同比降低15.12%西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好发电量增加21.28亿千瓦时同比增长65.28%新投产机组对发电量增长贡献较大新投产机组发电量11.37亿千瓦时占发电量增量的32.3%为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用上半年售电量增长速度高于发电量增长集团公司售电量593.05亿千瓦时同比增长5.93%其中:火电493.78亿千瓦时水电99.27亿千瓦时(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降节能降耗工作取得成效上半年集团公司综合厂用电率7.03%同比下降0.43个百分点其中:火电8.13%同比下降0.33个百分点;水电1.16%同比下降0.62个百分点上半年集团公司供电煤耗366.74克/千瓦时同比下降1.04克/千瓦时(四)销售收入增长幅度高于电量增长售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长上半年集团公司实现销售收入137.87亿元同比增长10.11%与预算执行进度基本同步其中:电力销售收入132.76亿元占总销售收入的96.29%同比增长9.97%;热力销售收入3.74亿元占总销售收入的2.71%同比增长7.65%电力收入中火电114.1亿元占电力收入的85.95%同比增长10.39%;水电18.65亿元占电力收入的14.05%同比增长7.47%电力收入增加中七成来自于电量增长三成来自于电价提高上半年平均售电价格226.13元/千千瓦时同比提高6.03元/千千瓦时其中:火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响售电均价同比提高8.93元/千千瓦时水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高售电均价同比下降7.01元/千千瓦时上半年全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长全资、控股公司电力收入同比增长12.25%内部核算电厂电力收入同比增长4.96%(五)固定成本得到有效控制但因电煤价格不断攀升总成本未能控制在预算执行进度之内成本增长远高于收入增长上半年集团公司销售总成本118.92亿元为年度预算的51.06%同比上升14.04%高于收入增长3.93个百分点其中:电力产品销售成本112.51亿元占销售总成本的94.61%同比上升13.83%;热力产品销售成本5.41亿元占销售总成本的4.55%同比上升16.32% 电力成本中火电成本100.57亿元占电力成本的89.39%同比上升13.19%;水电11.94亿元占电力成本的10.61%同比上升19.53% 从电力成本构成来看燃料成本占电力成本51.4%同比上升2.9个百分点;水费及固定成本占电力成本比例相应下降燃料成本预算执行进度58.13%其他成本项目均控制在50%以内燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因上半年电力燃料成本同比增加9.88亿元上升20.03%;其中:因煤炭价格大幅度上涨增加燃料成本6.99亿元火电售电单位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦时电价政策性调整难以平衡煤价的上涨从单位看内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司上半年内部核算电厂成本同比上升3.43%全资、控股公司成本同比上升15.04%(六)在电力利润下降、热力增亏的情况下由于财务费用大幅下降、营业外支出减少保持了利润的基本稳定上半年集团公司实现利润10.68亿元同比减少0.24亿元下降2.17%其中:电力产品利润同比下降8.02%;热力亏损1.71亿元同比增亏43%从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因通过优化债务结构降低资金成本规避汇率风险财务费用同比减少1.48亿元营业外支出同比减少0.55亿元从各单位利润完成情况来看上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长全资及控股公司实现利润同比下降3.41%累计亏损单位20家减少1家亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元下降到1.9亿元减亏1.49亿元上半年财务状况保持稳定合并资产总额899.27亿元同比增长9.34%;负债总额573.75亿元同比增长13.1%;所有者权益235.23亿元同比增长1.14%资产负债率63.8%同比升高2.12个百分点(七)固定资产投资按计划实施发展布局和结构调整取得明显成效前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要上半年固定资产投资16.17亿元完成年计划的40.77%实际到位资金31.13亿元其中:资本金0.96亿元银行贷款6.38亿元企业债券22.4亿元利用外资0.58亿元其它资金0.81亿元上年结转建设规模322.6万千瓦上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28.5万千瓦投产碗米坡1#和2#水电机组、白鹤二期1#机组、通辽六期5#和6#供热机组共49.6万千瓦到6月底在建规模共301.5万千瓦其中:水电占85.57%火电占14.43%;大中型基本建设规模占94.53%“以大代小”技改规模占5.47%目前开展前期工作的项目共73项7069.1万千瓦其中:已上报开工报告52.5万千瓦已批可研报告300万千瓦已批项目建议书620.5万千瓦已上报可研报告待批483.5万千瓦已上报项目建议书待批2149万千瓦正在开展初可和规划的3463.6万千瓦从布局和结构上看分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份其中:黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083.6万千瓦辽宁核电和山东海阳等8个核电项目蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255.5万千瓦天然气发电项目2个共130万千瓦(八)生产规模扩大现价工业总产值增加职工人数减少劳动生产率进一步提高截止6月末集团公司系统职工期末人数75273人比上年同期减少969人比XX年末减少522人以现价工业总产值计算上半年集团公司全员劳动生产率为31.33万元/人同比提高16.4%其中:火电企业劳动生产率30.65万元/人同比提高15.8%;水电企业46.12万元/人同比提高21% 同志们我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前能够形成经济运行的良好局面是非常不容易的比较而言我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下保持了生产、基建的安全稳定局面;我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下实现了发电量的稳定增长;我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下保证了经济效益基本稳定亏损面没有扩大亏损额大幅下降;我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下初步为合理布局、结构调整和产业技术升级进行了规划储备;我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中认真贯彻年初工作会议精神坚持以增收节支促进经济效益的稳步提高坚持以业绩评估促进经营管理水平的全面提升坚持以改革创新促进管理体制和经营机制的根本转变是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果二、经营形势严峻机遇与挑战并存内部管理仍有薄弱环节完成全年任务还很艰巨要把握主要矛盾趋利避害巩固和发展上半年良好势头综观当前和今后的经营工作:第一外部市场环境存在诸多不利因素一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬严重危及设备运行的安全性和经济性严重影响经济效益的稳定和提高上半年集团公司供煤量低于耗煤量截止6月底实际库存煤同比下降69.65万吨,下降幅度达33.92%阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下造成部分机组降负荷运行甚至被迫停机检修入厂煤平均低位热值同比下降5.09%造成设备磨损严重锅炉效率降低辅机耗电增加助燃用油上升上半年因电煤价格上涨集团公司增加燃料成本高达近7亿元已有的电价政策难以平衡进入七月份后第三轮煤价上涨又起河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价有的煤炭企业要求计划内价格增长幅度高达44%几乎影响到所有火电企业给正常生产经营带来严峻挑战二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响在国家多次规范电价管理的情况下上半年批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象在相当多的地区仍然存在一些区域因市场结构变化等原因造成市场份额下降如上半年上海地区区外来电的增加和新机组投产使集团公司电厂的发电量同比大幅降低上海用电量同比增长13.2%上海当地电厂发电量同比增长1.2%集团公司电厂发电量同比下降5.76%受水情不好影响有些电厂有价无量争取到的电价政策不能发挥作用下半年难以出现恢复性增长三是银根适度紧缩银行实际执行利率上浮空间扩大实际利率上升将加大资金成本也增加了电热费回收难度第二迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验一是设备可靠性要求提高一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备健康状况另一方面夏季用电要求调峰能力提高二是防洪度汛压力加大目前正值主汛期沅水上的三板溪已进入施工高峰期在建项目较多的黄河来水好于去年公伯峡又是今年计划投产的关键项目第三企业管理仍存在薄弱环节一是一些企业违规违纪问题仍然存在上半年审计检查、财务整顿和业绩评估工作中发现一些单位违反国家财经纪律违规经营的现象并未杜绝与集团公司反复强调的法制化、规范化管理要求仍然存在很大差距有的单位私设“小金库”、账外帐编制虚假工程人为调整消耗指标截留收入利润乱挤乱摊成本关联交易很不规范等有的违纪金额较大问题性质还很严重二是部分单位计划和预算指标完成存在较大差距第四核心竞争力有待加快培育和壮大一是前期规划形成的布局和结构要加快推进尽快形成电力生产力形成规模和结构优势二是集团公司组建以来坚持不懈为之实践的符合集团公司特点和适应市场化要求的在继承旧体制的历史遗产同时开辟未来的专业化、集约化的管理模式要进一步实践并完善破中求立立中完备三是在稳步向电力相关产业延伸发展的多元化和成员单位组织形式的多样性格局中实现条条块块的紧密结合四是做到任何内部资源都不会成为公司增长和发展的“瓶颈”同时我们也有许多有利条件:第一国民经济仍将保持快速发展用电需求也会继续呈现旺盛的局面随着国家宏观经济调控措施逐步到位我们有理由相信煤电油运供求紧张的局面将得到缓解同时集团公司的辽宁和海阳核电项目、黄河水电基地、蒙东等煤电基地已经纳入国家能源中长期发展规划新的产业政策为集团公司发展提供了广阔的空间面临难得的发展机遇第二改革逐步深入电力市场监管力度正在加大“三公”的市场环境将逐步形成国有企业改革继续深化建立现代企业制度、分离企业办社会职能、推进主辅分离的配套措施已经或正在到位内部改革全面展开职工对改革的承受能力正在增强曾经困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和矛盾已经或正在得到解决第三集约化、专业化管理体制格局初步形成工程分公司、运行分公司、资金结算管理中心、新型燃料管理体制的作用已经显现比较而言集团公司成本利润率居于较高水平成本竞争优势正在逐步形成世界上唯一不变的就是变化我们要视变化为机遇善于变中求胜集团公司组建以来的工作充分体现了在追求变革的同时敢于引领变革要树立信心和勇气不被暂时的困难所吓倒把握主要矛盾积极主动地趋有利于企业健康成长之利避妨碍经济效益提高和国有资产保值增值之害采取更加有力的措施努力做好下半年的工作三、振奋精神迎难而上完善措施狠抓落实继续坚持以增收节支、业绩评估、改革创新推动重点工作开展确保全年任务完成(一)加强安全生产管理保证发电设备安全、稳定、经济运行切实落实安全生产责任制进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的要求坚持“安全第一预防为主”的方针不动摇认真学习集团公司安全政策声明牢固树立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念践行对社会的庄严承诺认真吸取川东特大井喷等事故的沉痛教训落实各级安全生产责任制切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入确保迎峰度夏和防洪度汛安全当前正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期要克服松懈麻痹思想以高度的政治责任感和严谨科学的工作态度完善各项组织措施和技术措施保持与电网调度部门的紧密联系密切关注汛情的变化认真做好应急预案水电厂和有水电工程建设的单位要保持与防洪部门的密切接触认真做好主汛期防汛检查确保安全工作万无一失确保体制改革过程中安全生产局面的稳定做好运行、检修和辅业分离体制改革过程中的安全管理工作务必做到责任落实、措施得力、监督到位加强设备运行和检修管理发生机组非计划停运的单位要认真分析原因在设备检修、运行管理和技术监督等方面采取有力措施提高设备可靠性经得起高负荷下安全稳定运行的考验针对当前煤质下降的实际要做好运行分析和燃烧调整提高运行效率最大限度地减少非计划停运做好新机投运准备工作下半年公伯峡1#、2#机组碗米坡3#机组景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将陆续按计划投产要做好相关准备工作保证新投产机组安全稳定运行(二)以市场为导向有重点地推进市场营销加强燃料管理密切跟踪煤炭市场变化加强与煤炭、运输、电网和其它发电企业的协调发挥区域燃料公司的作用全面加强煤炭量、质、价的管理严格执行集团公司燃料供应预警和价格协调制度确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存努力抑制煤价进一步上升东北地区的电厂要继续做好霍林河煤炭掺烧工作努力开拓市场江西、东北、河南地区的电厂要充分发挥现有发电能力尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面上海地区的电厂要加强与电网企业和政府部门的沟通和联系确保年度发电量计划完成各水电厂要密切关注水情变化合理调度提高水能利用率全面落实电价政策已经出台的电价政策要确保执行到位积极配合国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查确保电价“三统一”政策的落实防止压低或变相降低上网电价纠正对发电企业的不合理收费促进电力市场的规范运作完善区域市场竞价的各项准备在区域电力市场模拟运行基础上掌握规则熟悉模式适应监管研究市场了解同行完善策略实现增供扩销、增产增收加大电热费回收力度随着内部电厂价格独立和资金市场变化预计电热费回收难度将会加大此项工作必须常抓不懈不要把矛盾积累到年底确保正常的资金周转(三)进一步加强经营管理巩固和扩大经营成果严格控制成本按照增收节支50条要求继续严格控制生产成本、经营成本、管理成本、发展成本和改革成本抓住每项成本控制的关键环节和关键因素把成本控制落到实处要把燃料成本的管理放到突出位置防止固定成本“前低后高”继续疏导电煤价格矛盾积极争取新的价格政策努力实现燃料成本的收支平衡缓解生产经营的严峻局面各供热单位要立足于热力价格在当地突破扭转热力连年亏损局面狠抓扭亏增盈集团公司决定全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要内容要不因当前遇到的特殊困难而气馁扭亏决心不变扭亏目标不变从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘管理潜力、用好国家政策四个方面推进扭亏增盈加强现金流量管理资金结算管理中心应该成为集团公司的“司库”围绕这一目标进一步完善资金集中管理体系巩固银行帐户清理成果加大资金集中管理力度加强资金监管继续发展好内部资金市场加强资金运作满足生产经营和发展资金需求为下一步财务公司的运作奠定基础巩固上半年财务费用大幅降低的成果确保对利润的贡献不滑坡完成清产核资在上半年财务清理、资产清查基础上完成下一步损益认定、资金核实等工作认真处理历史遗留问题全面执行新的企业会计制度努力完成厂网分开改革的资产财务接收工作加强工程造价管理发挥“标杆电价”机制对工程成本的约束作用按社会平均成本衡量工程建设成本塑造成本竞争优势坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手严格控制工程造价加强监督检查成果的运用切实抓好审计监督、效能监察、财务整顿、业绩评估中发现问题的整改落实进一步规范关联交易核算收入和生产、工程成本杜绝人为调整指标的行为重视和加强财务管理基础工作(四)加快前期工作确保开工投产尽快形成生产能力确保计划投产项目按期投产公伯峡、景德镇和碗米坡项目能否按期投产是完成全年基本建设目标的关键要重点推动及时解决实际工作中遇到的问题保证新增134.1万千瓦装机目标的全面实现确保前期工作及时推进计划开工的11个项目大部分进入开工报批准备阶段任务很重不能有丝毫松懈平圩项目一定要保证按期开工贵溪、分宜、漕泾项目要尽快落实开工的九项条件新乡、平东、永济项目要加紧催批可研报告同时做好其他开工条件的落实工作争取开工的12个项目要加快前期报批和施工准备力争尽早开工建设进一步加快核电、煤电基地等项目的前期工作步伐确保建设资金的需要要安排好资本金的平衡优化融资方案兼顾满足资金需求和降低资金成本加快项目公司组建为落实融资创造条件(五)推进资产重组和资本运作扩张经济规模和提高盈利能力在上半年完成吴泾六期资产并购的基础上围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合下半年重点抓好四个方面:一是完成与霍煤集团的资产重组结合解决黄河公司不合理的资产债务结构推动黄河上游的重组二是继续推进中电国际海外上市三是完成财务公司购并四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购同时研究出售淘汰不具备控制力的发电股权努力推进“一厂多制”问题的逐步解决(六)落实改革的各项配套措施促进深化内部改革要解决集团公司深层次的问题和矛盾完善形成符合市场要求和集团公司特点的管理模式破除旧体制的弊端必须走深化改革和专业化、集约化管理之路落实好各项配套措施一是建立新体制下发电、检修和辅业公司的安全管理模式、安全责任体系建立与之相适应的各项制度二是建立和完善新体制下的劳动分配关系、财务关系、结算关系促进新机制的形成三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化管理相适应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系落实委托管理责任为优化区域资源配置集团公司调整了三级管理构架三项责任制考核相应调整二级单位要切实承担起在安全生产、经营管理和发展建设上的委托管理责任各项工作尽快到位实践以“一元化”管理“多元化”通过进一步整合内部资源坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的规范标准、统一的业务流程、统一的财务审计控制、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的信息资源以及“策划、程序、修正、卓越”的精神实现以“一元化”管理“多元化”(七)加大监督力度促进企业依法经营和健康发展完善监督体系建立健全财务监督、审计监督、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监督各自履行职责、并相互协作配合的监督管理体系构筑防范经营风险的防线建立和完善审计监督机制建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合内部审计力量与借助外部中介审计相结合审计监督与其它监督。
2019年度上半年经济运行情况
2019年度上半年经济运行情况分析报告今年以来,面对国内复杂的宏观经济形势和持续下行的经济压力,全县上下积极贯彻落实中央、省委和州委经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕重点领域,突出抓好精准脱贫攻坚年、重点项目推进年、发展环境优化年“三年”活动,主动作为,有效应对各种风险和自然灾害,全县经济运行总体平稳,呈现稳中向好的发展态势。
一、上半年主要经济指标完成情况上半年,全县完成地区生产总值(GDP)XXX亿元(预计,下同),同比增长XXX%,比一季度提高XX个百分点。
其中:第一产业XX亿元,增长XX%;第二产业XX亿元,增长XX%;第三产业XX亿元,增长XX%。
完成农林牧渔业增加值XX亿元,同比增长XX%。
规模工业完成增加值XX亿元,同比增长XX%。
完成固定资产投资XX亿元,同比增长XX%。
其中县本级完成投资XX亿元,同比增速XX%。
完成社会消费品零售总额XX亿元,同比增长XX%。
完成财政总收入XX亿元,同比增长XX%,实现了时间过半、任务过半的目标。
金融机构各项存款余额XX亿元,比年初增长XX%;各项贷款余额XX亿元,比年初增长XX%。
新签约招商引资项目XX个,签约资金XX亿元,其中X亿元以上项目X个,X亿元以上项目X个。
上半年到位资金X亿元,同比增长X%。
城镇居民人均可支配收入XX元,增长XX%;农村居民人均可支配收入XX元,增长XX%。
二、上半年经济运行主要特点一是农业生产基本稳定。
全县认真贯彻落实各项惠农政策,响应国家农业结构性供给侧改革,粮油作物播种面积X万公顷,同比X%,经济作物种植面积X公顷,同比增X%。
春粮春油喜获丰收,春夏收粮食产量X吨,增长X%,油菜籽产量X吨,增长X%。
畜禽水产发展较好。
今年以来,生猪价格持续走高,饲料价格相对平稳,生猪养殖已开始摆脱亏损区域,保持盈利,养殖户积极性有所提高。
全县生猪出栏X万头,增长X%;出栏羊X万只,增长X%;出笼家禽X万只,增长X%;禽蛋产量X吨,增长X%;水产品X吨,同比增长X%。
供电公司2019年上半年经济活动分析报告
县级供电企业1-6月份经济活动分析报告一、综合计划指标完成情况(一)经营业绩指标1.售电量***供电公司1-6月份售电量完成13925.38万千瓦时,占年售电量26000万千瓦时的53.56%,同比增加2350.16万千瓦时,增长率为20.30%。
图1 ***供电公司1-6月份售电量明细图各分类电量增减情况原因分析:(1)居民生活电量1-6月份完成3098.76万千瓦时,占总售电量的22.25%,同比增加380.70万千瓦时,增长率为14.01%,居民生活分类偏差较大的原因:一是由于今年冬季属于寒冬,大多数人家除了以往的供暖方式外还增加了电暖气等供暖设备和一户一表电采暖电量影响,导致居民生活用电增幅较大;二是响应政府清洁能源工作安排,安装电炕6500户用于取暖,使居民生活用电增幅较大。
(2)一般工商业电量1-6月份完成6575.20万千瓦时,占总售电量的47.22%,同比增加1445.99万千瓦时,增长率为28.19%。
其中;非普工业用电量1-6月份完成4748.03万千瓦时,同比增加1245.06万千瓦时,增长率为35.54%。
非普工业电量增加的原因是根据清洁能源相关支持性政策,通过煤改电工程,电采暖电量同比增加,如***百信房地产开发有限公司新增电量71.52万千瓦时,甘肃金沙食品有限公司新增电量15.79万千瓦时,***第一幼儿园新增电量10.07万千瓦时,兰新铁路甘青有限公司新增电量33.45万千瓦时,***职业技术教育中心新增电量27.50万千瓦时,***人民法院新增电量16.54万千瓦时。
非居民照明用电1-6月份完成电量570.92万千瓦时,同比增加88.58万千瓦时,增长率为18.37%。
非居民生活增加的主要原因是***鸿健文化体育、城乡建设局等单位以可移动式电采暖设备用电取暖取代了煤取暖,带动非居民电量增长。
商业用电1-6月份完成电量1256.25万千瓦时,同比增加112.39万千瓦时,增长率为9.83%,产生电量区间为旅游旺季,商业门店生意兴旺,带动电量增长。
最新-2019年上半年市工业经济运行情况分析 精品
2019年上半年市工业经济运行情况分析篇一:2019年上半年工业经济发展形势分析2019年上半年工业经济发展形势分析发布时间:2019-08-24来源:自治区政府网今年以来,全区各地认真落实自治区党委和政府各项部署,努力克服经济持续下行带来的困难和挑战,工业经济运行总体呈现平稳发展态势。
一、全区工业经济运行情况(一)工业经济运行平稳。
1-6月份,全区规模以上工业增加值同比增长81%,比去年同期降低11个百分点,高于全国18个百点。
6月份当月增长83%,环比持平。
分行业看,统计的41个工业行业中,有19个行业同比增速在10%以上。
主要工业产品产量平稳增长。
29种全区重点监测主要产品21种增长。
其中,甲醇产量3393万吨,增长18%;化肥1451万吨,增长639%;电石416万吨,增长126%;聚氯乙烯161万吨,增长52%;生铁7245万吨,增长221%;粗钢8843万吨,增长7%;钢材9508万吨,增长114%;铜75万吨,增长319%;锌289万吨,增长332%;电解铝130万吨,增长18%;汽车37万辆,增长306%;乳制品1338万吨,增长52%;鲜冷藏肉63万吨,增长359%。
(二)工业固定资产投资平稳增长。
1-6月份,工业完成固定资产投资27374亿元,增长197%,增速比上年同期加快79个百分点。
能源、冶金行业投资增速较快,分别增长276%、28%。
化工行业投资增速放缓,1-6月份完成投资4699亿元,同比增长87%,增速比上年同期下降112个百分点。
其中亿元以上项目完成投资1639亿元,同比增长117%,占工业投资的599%。
(三)优势特色产业发展基本平稳。
高新技术、有色、装备制造和农畜产品加工业增长较快,分别增长214%、20%和88%,均高于规模以上工业增加值增速;能源工业增长继续放缓,1-6月增长48%,增速比上年同期回落22个百分点,比1-5月份降低04个百分点;装备制造业增长94%,增速比上年同期回落31个百分点,较1-5月份加快12个百分点。
2019年上半年企业经营情况汇报材料
2019年上半年企业经营情况汇报材料各位领导:XX年,**公司在我镇党委、镇政府的正确领导及大力支持下,企业经营实现了稳步发展,下面,我就**公司XX年上半年企业经营基本情况向各位领导汇报如下:一、XX年上半年企业经营基本情况1、XX年上半年企业实现销售收入情况XX年上半年,公司积极适应当前的房地产规模扩大,建筑机械需求量增长这一优势,使**公司保持了日历天数每天平均四台的发货量,从而使公司的销售收入大幅度提升,最终实现了XX年上半年销售收入在XX年的基数上增长了20个百分点。
2、XX年企业重点技改项目进展情况XX年上半年,公司投资研发的sc200/200施工升降机已通过实地测试和国家质量监督检验中心的验收,仅XX年上半年已销售20余台并已出口阿联酋、印度等国家。
该产品为公司实现出口交货值50余万元。
3、XX年企业打造品牌之路,实现名牌效应情况公司于XX年10月份参加了“山东省著名商标”的评选,经过省、市各级分管单位的层层评审,XX年5月份,“**”商标最终被评为“山东省著名商标。
同时,**塔机又陆继获得“山东省塔机行业前十强”,“山东省机械行业名牌产品”等各项殊荣,**公司也被评为“山东省机械工业百强企业”。
我们就是想通过一系列荣誉的获得来更好的树立知名品牌的企业形象和产品形象,提升企业和产品的自身价值,从而谋求企业的超常规、跳跃式的发展战略。
二、XX年全年企业销售目标情况1、确立XX年的销售目标是:争取销售收入在2XX年的基数上再增长20个百分点。
实现出口创汇100万美元。
三、XX年企业工作规划情况1、继续加大技改项目的投入。
XX年已投资新上了一套大型工装,准备对qtz5013以上的大型塔机的标准节进行片装改进,以适应市场需求。
2、实行市场化运作。
以市场为导向,广设办事处,提高售后服务力度。
3、扩大产品出口,做大国际市场。
XX年,公司将加大对国外市场开发力度,全面开展自营进出口业务。
4、打造质量优势,提升产品档次。
某区2019年上半年经济运行情况分析汇报
全文共计4732字XX区2019年上半年经济运行情况分析汇报
区委:
今年以来,区政府党组认真贯彻落实区委各项决策部署,突出“稳增长、扩投资、调结构、促转型”,推动了经济社会持续健康发展。
1—8月,实现地区生产总值XX亿元,增长8.9%;规模以上工业增加值XX 亿元,增长9.2%;全社会固定资产投资XX亿元,增长19.2%;社会消费品零售总额XX亿元,增长9.5%;公共财政预算收入XX亿元,增长11.2%;预计实现城镇居民人均可支配收入XX元,增长10.3%,农民人均现金收入XX元,增长11.6%。
一、1-8月经济运行情况
(一)国民经济实现较快增长。
实现地区生产总值XX亿元,增长8.9%,增速较一季度提高XX个百分点。
其中,第一产业增加值XX亿元,增长3.2%,增速高于一季度XX个百分点;第二产业增加值XX亿元,增长10.3%,增速高于一季度XX个百分点;第三产业增加值XX亿元,
1。
工作报告数据分析(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,企业竞争日益激烈,数据分析在企业管理中的作用越来越凸显。
本报告通过对某企业2019年度工作报告进行深入分析,旨在揭示企业运营状况、存在的问题及改进措施,为企业发展提供有益参考。
二、数据来源及分析方法1. 数据来源本报告所涉及的数据主要来源于企业2019年度工作报告,包括财务报表、经营数据、员工绩效等。
2. 分析方法(1)统计分析法:对数据进行分析,找出规律和趋势。
(2)比较分析法:将企业内部不同部门、不同时间的数据进行比较,找出差异和原因。
(3)相关性分析法:分析数据之间的关联性,找出影响因素。
三、数据分析结果1. 财务状况分析(1)营业收入:2019年营业收入为XX亿元,同比增长XX%,说明企业整体经营状况良好。
(2)净利润:2019年净利润为XX亿元,同比增长XX%,表明企业盈利能力较强。
(3)资产负债率:2019年资产负债率为XX%,处于合理水平,表明企业财务风险较低。
2. 经营数据分析(1)产品销售:2019年主要产品销售额为XX亿元,同比增长XX%,其中XX产品销售额增长明显。
(2)市场份额:2019年企业市场份额为XX%,较上年同期提高XX%,表明企业在市场竞争中具有优势。
(3)客户满意度:2019年客户满意度调查结果显示,客户满意度为XX%,较上年同期提高XX%,说明企业服务质量有所提升。
3. 员工绩效分析(1)人均产值:2019年人均产值为XX万元,同比增长XX%,表明员工工作效率有所提高。
(2)员工流失率:2019年员工流失率为XX%,较上年同期降低XX%,说明企业员工稳定性较好。
(3)培训投入:2019年企业培训投入为XX万元,同比增长XX%,表明企业注重员工能力提升。
四、存在的问题1. 市场竞争加剧,产品同质化严重,企业利润空间受到挤压。
2. 部分部门管理效率低下,导致成本浪费。
3. 员工素质参差不齐,制约企业持续发展。
4. 数据分析能力不足,无法为企业决策提供有力支持。
最新纺织企业2019年上半年经济运行分析工作报告-范文精品
最新纺织企业2019年上半年经济运行分析工作报告-范文精品
纺织企业2019年上半年经济运行分析工作报告
一、生产平稳增长,产销基本平衡
+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%(-3.74个百分点),产销基本平衡。
二、固定资产投资
三、内外销市场
1、内销稳步回升
四、全行业效益
1、毛纺织行业
2、毛针织行业
3、毛纺制品行业
五、毛纺业原材料市场
六、上半年行业运行走势展望
1、利好因素
1)内外销市场回升向好。
内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。
2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。
有利于行业进一步加快调整步伐。
3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。
企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设,注重提升内涵将成为企业的
自觉行动。
工作总结-2019年上半年乡镇企业经济运行情况分析 精品
2019年上半年乡镇企业经济运行情况分析一、主要经济指标预计完成情况总收入累计预计完成113537亿元,同比增长215;增加值预计完成22256亿元,同比增长141;利润总额6905亿元,同比增长139;工业增加值11184亿元,同比增长155;出口产品交货值5747亿元,同比增长249;新增本地农民就业285万人,占全年5万人计划指标的56。
二、经济运行的主要特点1、工业企业继续保持健康稳步增长。
上半年累计预计完成总收入53708亿元,同比增长199;增加值11184亿元,同比增长155;实现利润总额2931亿元,同比增长123。
通州区的工业企业完成收入70亿元,同比增长268。
**区工业收入占全部的65,同比增长185,在新增的112亿元的收入中,工业增加74亿元,占66。
2、第三产业实现高增长。
上半年累计预计完成总收入46359亿元,同比增长275;增加值8266亿元,同比增长173;实现利润3118亿元,同比增长176。
分别占乡镇企业总量的408、371和452。
其中交通运输业完成总收入8316亿元,同比增长273;批发零售业完成总收入23961亿元,同比增长286。
朝阳区上半年第三产业完成收入585元,同比增长778。
主要是三产规模企业的拉动,13家亿元企业实现收入26亿元。
丰台区1—5月份第三产业实现收入1215亿元,同比增长164,高于全部企业总收入增幅的33个百分点,除汽车受价格坡动影响外,其它行业均保持较大幅度的增长。
3、出口企业增长势头强劲。
1一6月份,出口企业完成出口产品交货值5747亿元,同比增长249,分别高于总收入、利润总额34个和11个百分点。
房山区完成出口产品交货值322亿元,同比增长293。
如卓宸畜牧有限公司完成出口交货值1761万元,同比增长1836,北京快鹿制造有限告公司完成出口交货值5377万元,同比增长1068。
大兴区的95家出口企业实现出口7亿元,同比增长294。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016年上半年企业经济运行分析工作报
告
2016年上半年企业经济运行分析工作报告
一、生产平稳增长,产销基本平衡
1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。
毛纱线生产累计同比增长3.37%,增幅略有下降(-2.78个百分点)。
毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。
1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%,产销基本平衡。
二、固定资产投资
初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。
三、内外销市场
1、内销稳步回升
内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。
初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销
售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点,显现出较好回升势头。
其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。
毛针织企业销售产值同比增长11.7%,比上年同期增长6.59个百分点。
分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。
观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高 3.12%,比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。
2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。
规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。
据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%,提高41.57个百分点。
各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。
总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。
毛针织服装出口数量增长7.84%,回落了19.43个百分点,单价同比增长32.46%。
梭织服装及毛织物出口单价继续下
跌。
1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。
但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%,比上年下跌了近1个百分点。
从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长45.64%。
四、全行业效益
1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元,同比增长11.25%,高于纺织业83.14%的增幅,行业效益明显好转。
亏损企业亏损额为4.12亿元,同比减少了22.82%,比上年同期下降了47.99个百分点,亏损面为27.2%,仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。
1、毛纺织行业
1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,同比增长27.97%;利润总额5.71亿元,同比增加2.89亿元(+12.12%),效益明显提高。
2、毛针织行业
1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,同比增长18.54%;生产与销售增长较快,相应的企业
营业费用及管理费用同比增长。
产成品同比下降了1.29%,应收账款同比减少了2.9%,资金周转加快。
规模以上企业实现利润总额3.21亿元,同比增加1.54亿元(+92.13%),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一步增强。
3、毛纺制品行业
1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元,同比增长32.51%;利润总额.68亿元,同比涨幅高达147.9%。
该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。
五、毛纺业原材料市场
今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨。
据海关提供数据,1-2月进口羊毛4.94万吨,同比增加
29.48%(+49.24个百分点),市场需求旺盛。
六、上半年行业运行走势展望
1、利好因素
1)内外销市场回升向好。
内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。
2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。
有利于行业进一步加快调整步伐。
3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。
企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科
学管理和信息化建设,注重提升内涵将成为企业的自觉行动。
2、不确定因素
1)随着出口形势的好转,国内通胀预期增加,人民币升值压力将不断加大。
2)人民币货币政策较上年有所收紧,有可能影响企业融资。
3)羊毛生产供应不足,羊毛价格可能继续上涨。
随着国内生产的进一步恢复,煤、电供应紧张,企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。
4)劳动力成本进一步上升。
进入新的一年,行业产销稳步回升,运行质量稳定。
一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。
但就当前情况看,由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在,上半年整体情况仍需进一步观望。
毛纺企业应密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不断开拓新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,加快市场化经营模式形成,进一步巩固取得成果,确保行业平稳发展。