内审技巧

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出现重大变动、管理者代表认为有必要时。
审核计划内容
1、审核的目的与范围 2、审核组的组成:审核组长、组员 3、审核的依据和审核性质 4、审核时间安排及任务的分配(审核 员、受审核部门/人员、时间、首 次会议、末次会议等) 5、审核计划的制定与批准
审核查检表
1、内容 审核项目、审核方法、抽样数量、相关文件、受审部门/人 2、作用 ------查检表列出了需审核的要点,以确保审核覆盖面的完整 ------使审核目的清楚,并使审核按计划进度进行 ------减少审核的偏见并减轻审核工作量 ------作为审核记录(报告)的参考文件 3、编制原则 ------- 应对照质量体系标准及组织的质量体系文件 -------应选择典型的质量问题 -------应突出要审核区域的主要职能 -------抽样必须具有代表性,要选好准备审核的项目及要寻找的 客观证据
1、不要只听受审核人员讲,还应仔细观察 2、一次只谈一个问题,且问题搞清楚后再进 行下一个项目 3、对容易误解的问题应注意进一步澄清、确 认 4、谈话时注意观察对方的表情与态度
审核方法 —— 查阅
查阅文件和记录以获得客观证据常用在对已经过 去的事实的证实,因记录都是已发生的事件,有助 于审核员对以往事实的调查和了解。应注意: 1)、记录的真实性与可信度。不真实的记录 不能作为客观证据,如:明显涂改、明显编造和事 后补做的记录。 2)、进行连续性检查以发现接口问题,如: 查到一批产品不合格的检验报告,接着查核该批不 合格品的评审报告、返工或返修的处置记录及其复 检记录、入库发货记录、顾客有无投诉记录。
2
3 4
受审核方过于随便,不在乎审核 员的调查和询问 人为设置障碍,使审核不能顺利 进行
不符合类别
严重不符合:标准要求没有执行的事项; 某一要素或某区域内存在的、经常或大量 发生的错误事项,该事项可导致严重后果, 对系统的影响很难消除或需花费较多时间 和精力才能消除。 一般不符合:所发生的不符合为孤立的、 偶发性的人为错误,后果一般不严重,对 系统无重大影响。 观察项:不符合的客观证据不足,但有 可能会发展成为不符合的事件。
质量管理体系审核
质量管理体系审核是质量审核的一种, 它的审核对象是组织的质量体系,目的评价 质量管理体系的符合性和有效性。
体系审核的特点
质量管理体系审核是一项系统的、独立的、 客观的审核。 系统性表现在它是有组织的、按特定的计划 和查检表进行审核; 独立性是指审核不会导致将质量责任从受 审核方的工作人员身上转移到审核组或审核员 人身上; 客观性为审核重客观证据,推测或推理不 会作为判定依据。
审核方法 —— 验证
通过对活动及结果的验证获得客观证据,常用 来证实有疑问的活动及结果,也可作为一种正常 的验证手段。应注意: 1)对被验证的活动及结果应有一定的了解, 对验证的方法有所了解。 2)采用验证手法时,被验证活动的责任人往 往有不被信任的感觉,应使对方确信审核员只是 想看看工作是如何做的。 3)即使对某项活动及其结果没有疑问之处, 按抽样计划和检查表规定,也应做抽查验证 。
审核方法 1、文件评审 2、面谈 3、观察 4、查阅 5、验证
审核方法 —— 面谈
通过与当事人的交谈、询问获得客观证据, 常用于审核员了解实际工作人员对自己的工作文 件内容是否正确理解和掌握,也用来了解文件中 可能规定不十分清楚之处。应注意: 1)、询问、交谈对象必须是所要收集证据 的工作当事人。 2)、其它人员的谈话可能有参考价值,但 在未证实之前不能作为客观证据。 3 )、无关人员的谈话往往会干扰审核员 的正常思路。
审核记录
----- 清楚、简明、易懂 对所要描述的客观事实应叙述清楚、表达准确、 并简单扼要和易为审核组其他成员及受审核区域的 人员所读懂 ----- 可追溯和再现性 当需要复核时,可以找到原提供的证据。 因此,审核记录应将客观证据的特征记录下来, 如:场所,岗位,职位工号,文件、记录 、设备编 号,产品、材料的批号等
内审问题深度跟踪
1、执行人对流程不了解 2、不同作业员做法不一致 人:需要跟踪问题的根源(没有培训?自我 理解问题?上司的培训方式问题?等) 事:没有控制措施
审核路线
----- 逆向和顺向审核方法:从过程的始端查到终 端 或从过程的终端查到始端(适用第二方审核) ----- 自上而下和自下而上的审核方法:(如:文 件控制适用自上而下;检验测量和试验适用自下而 上) ----- 按标准条款审核和按部门审核:一般应采用 按部门审核为宜,比较小公司/部门较少时可采用 按标准审核的方法
不符合报告内容
----受审核方、部门或地点 ----审核员、时间 ----不符合事实的描述 ---- 不符合的审核准则 --- 标准、文件

----受审核方确认
不符合判定原则
----基于事实原则(文件、记录、谈话内 容、实物)。 ----由表及里原则:给出事实和原因,按 原因判定。 ----严格区分容易混淆条款:销售合同需 评审,而采购合同需审批。 ----就近原则。 ----合理不合法,以法为准则。
质量管理体系审核依据

ISO19011 质量管理体系文件 质量管理体系要求
法律、法规要求



质量管理体系审核种类


第一方审核:又称内部审核,用于内部目的,由组织自己
或以的名义进行,可作为组织自我合格声明 的基础。。


第二方审核:由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以
相关方的名义进行。是外部审核的一种。 第三方审核:由外部独立的组织进行。这类组织提供符合
审核中常见问题及对策
问题
1
现场审核不能按计划完成,需延 迟时间;现场审核发现重要线索 需追踪,但可能会造成计划延迟 需扩大抽样范围和扩大抽样量
Βιβλιοθήκη Baidu
对策
组员应及时报告组长,可由组长派人增援, 当无人可派时,组长应与受影响的部门 (正在审核及可能会推迟的下一个部门) 协商,做适当的调整 扩大抽样范围和抽样量,如不会造成计划 的延误,审核员可自行决定并做好记录, 影响计划则应征得组长同意 审核员应耐心,并严肃的告诉对方自己需 要了解的情况,按查检表的内容进行检查 审核员及时报告组长,如属于审核员个人 素质问题可换人。如属受审核方问题,审 核组长进行协调,直至上报管理层。无论 如何不能发生争执
审核方法 —— 观察
通过观察获得客观证据最适用于检查有关人员 是否按文件规定进行操作。应注意: 1)、首先要清楚文件的要求,然后再观察 操作者操作。 2)、可通过同一岗位不同操作者的操作观 察来评价文件的充分性与培训的有效性。 3 )、观察时应不易为人察觉较好,否则易 引起观察对象的紧张造成误操作或引起观察对象 的警觉而发现不了问题 。
审核报告内容 审核概述 审核结论 不符合分布 纠正措施要求 重大问题说明
不符合关闭
1、提出纠正措施与预防措施的要 求; 2、制定纠正与预防措施及其实施 计划并实施; 3、验证纠正与预防措施的有效性 并记录。
质量管理体系术语
——纠正、纠正措施、预防措施
纠正:为已发现不合格所采取的措施。 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期 望的情况的原因所采取的措施。 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期 望情况的原因所采取的措施。


要求(如:GB/T19001)的认证或注册。
联合审核:当两个或两个以上审核组织合作,共同审核同 一受审核方的情况。 结合审核:质量管理体系与环境管理体系一起审核的情况。
内部审核的种类
例行审核: 滚动式:在较短的时间内完成一次完整的审核。 集中式:在一段时间内逐一完成所有部门或全部要
素的审核。 临时审核 : 有如下情况时进行的审核,公司的管理模式、组 织架构、质量方针发生重大变更时,质量体系本身存 在重大缺陷(如:顾客投诉情况严重、重大的品质问 题等影响质量体系),公司的产品、生产工艺/技术
审核技巧 1、问的技巧 2、听的技巧
问的技巧举例


坦诚、友善的态度 少说多听, 适时、恰当提问——因人因事适当选择提问 方式 选择恰当面谈场所
听的技巧举例


坦诚、友善的态度 敢于沉默,少说多听,并专注、认真地 听 及时、适当、明确进行肯定与回馈,避 免打断、干扰、反驳对方说话
其他
内审技巧 讲师:凌锋坤 2012-2-13
质量管理体系术语
——审核、审核证据、审核准则、审核发现、审核结论
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并 形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一些方针、程序或要求。 审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事 实陈述或其他信息。 审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价 的结果。 审核结论:审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得 出的审核结果。
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