费用报销单据的填写规范
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据,正确填写报销单据能够确保申请顺利进行,降低审核的风险。
下面是报销单据填写的一些规范:1. 报销单的标题应该明确,简明扼要地描述报销的内容,如“差旅费报销申请”。
2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排,以方便管理和查询。
可以采用年份+编号的方式,如2022-001。
3. 报销单的填写日期应该准确无误,避免填写错误的日期。
4. 报销单据需要填写报销人的基本信息,包括姓名、职位、部门等,以便后续核对和联系。
5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点,以及费用的性质和用途,这有助于审核和审批流程的顺利进行。
6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细,包括金额、日期、项目、数量等,以便于核对和查证。
7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证,发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。
8. 报销单据需要注明费用是否已经支付,如果还未支付需要提供相应的付款凭证。
9. 报销单据需要填写报销金额,确保算术的准确性,同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。
10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期,以示认可和授权。
11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批,并记录每一步的审批人和审批日期。
12. 报销单据需要及时归档,方便日后的查询和审计。
在填写报销单据时,还需要注意以下几点:1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况,不得虚假报销或隐瞒真实情况。
2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请,避免超时申请或过期报销。
3. 报销单据应该保留相关的支持文件,如行程表、会议邀请函等,以备备查证。
总之,正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节,需要认真对待。
只有遵守规范且真实准确地填写报销单据,才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。
费用报销单填写规范及审批流程课件
审批权限
根据公司组织架构和财务管理 制度,审批权限需明确各级领 导对费用报销单的审批额度。
审批权限需遵循分级管理原则, 确保各级领导在其职责范围内 行使审批权。
对于特殊或重大费用支出,需 制定专项审批流程,明确审批 责任主体和决策层。
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常见问题及解答
填写问题
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如何填写费用报销单?
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如何分类不同性质的支出?
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根据实际发生的费用类型,将支出分类填写在费用报销单 的相应栏目中。避免将不同性质的支出混淆,确保分类准 确。
审批问题
审批流程是什么? 审批时间过长怎么办? 审批未通过如何处理?
费用报销单需按照公司规定的审批流程进行审批,通常 涉及报销人、财务部门、上级领导等。确保在审批过程 中及时沟通,避免延误。
费用报销政策
对现行费用报销政策进行解读,包括政策内容、适用范围、 执行要求等。
政策变化与调整
及时更新政策变化和调整内容,确保员工了解最新政策动态。
相关法 规
相关法律法 规
列举与费用报销相关的法律法规,如 会计法、税法等,为员工提供法律参 考。
法规遵循与合规要求
强调遵循相关法规的重要性和合规要 求,确保员工在费用报销过程中遵守 法律法规。
报销单经财务审核后,提交给公 司领导审批。
财务审核
财务部门对报销单进行审核,核 实费用是否符合公司规定。
操作注意事 项
01
02
03
04
确保凭证真实
所有报销凭证必须真实有效, 不得伪造、涂改。
准确填写信息
严格按照要求填写报销单,避 免信息不准确导致审批困难。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整,金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容要填写完整,如图:1、“报销部门”处填写所属的部门,如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写,为填写报销单当日的时间,业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写,出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目,如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费,要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写(阿拉伯数字),填写实际发生金额,填写时数字应占格子的二分之一,书写工整,不可连写,也不可乱涂乱画,数字前要写上人民币符号“¥”。
6、“合计”各项费用合计金额,用阿拉伯数字填写,合计金额上面有空行,画上对角线注销。
(如上图)7、“备注”指对其它情况的说明,没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写,如图,若合计金额的首位为千位数,则万字前画圈,圈内打叉,以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”,则填写大写“零”。
例:6050.03元,大写:拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求:1)所附发票/单据真实、合法,抬头正确。
无法提供票据的,应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖,要求平整对齐,数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等,需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核,再交给财务审核签字,最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容,文件下发后,若在使用过程中发现存在问题或疑议,请大家及时反馈给医院办公室,由医院办公室与总经理进行统一协调解决,再由汇编人进行统一修改;其他人不可擅自对原件进行修改使用。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议.一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整.费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写.具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等.2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数.3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容.4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”.5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字.“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销.6.“金额大写”此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分.人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字.8.“原借款”与“应退补款”处,只有在属于冲销借款时才填写.二、票据粘贴要求、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字.2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴.票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围.票据分类粘贴并方向朝上.票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致.3、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜.4、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上.火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住.5、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴.加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴.6、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好.7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册.财务部 203年月20日附:填写样张附模板:。
用报销单单据粘贴规范
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演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 (1)附件内容: a、正规票据——发票&政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 (深圳市佳比泰电子科技有限公司)。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用,不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单; b、分门别类,相同性质单据按金额大小排序一起粘贴;
费用报销单填写 及单据粘贴规范
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的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时,填写付 款申请书——见实例
注:不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单,应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴,粘贴范围不要超过费用报销单范围,粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格; d、尽量厚薄均匀; e、附件单据过多时,可分几份粘贴。
实例如下:
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
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报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据,正确填写报销单非常重要,不仅能够准确记录费用情况,也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。
下面是填写报销单的一些规范和注意事项。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确,包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。
2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。
3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致,确保报销记录的准确性。
二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类,包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
2. 报销费用的金额必须准确填写,包括发票的金额和个人垫付的金额。
3. 报销费用的具体内容应当详细填写,包括费用的项目、数量、单价和总金额等。
三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料,包括发票、收据、清单等。
2. 发票必须是真实有效的,不得涂改或篡改,必须能够辨认清晰,包括发票的抬头、金额、时间等。
3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等,并且需要加盖单位的公章或签字确认。
四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批,包括报销人的直接上级、财务部门等。
2. 每个审批人必须在报销单上签字确认,并注明审批日期。
3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确,确保报销不超过公司规定的限额。
五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定,包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。
2. 对于特殊费用的报销,如交通事故损失等,需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。
3. 填写报销单时,应当尽量避免使用涂改液进行修正,如需修改,应当使用正确的方式注明修改内容,并由填写人签字确认。
正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益,也能够帮助公司进行财务分析和决策。
希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助!。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。
大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。
三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。
提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。
第六步:完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。
图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二:利用粘贴单,分类粘贴。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中,费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行,提高财务工作的效率和准确性,规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来,我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括:费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持,因此在进行报销前,需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息(1)填写日期:务必填写准确的报销日期,以便财务人员进行账务处理。
(2)报销部门:明确所在的部门,方便财务核算部门费用。
(3)报销人姓名:填写自己的姓名,确保清晰可辨。
2、费用明细(1)费用项目:详细、准确地填写费用的具体项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。
(2)金额:按照发票或其他单据上的实际金额填写,注意大小写的规范。
(3)数量:对于需要按数量计算的费用,如实填写数量。
(4)单价:填写每项费用的单价,便于核对金额的准确性。
3、报销事由(1)简要说明费用产生的原因和用途,例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
(2)报销事由应真实、合理,避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数(1)统计并填写所附单据的张数,包括发票、收据、行程单等。
(2)确保附件张数与实际提交的单据数量一致,避免遗漏或多报。
5、签名(1)报销人本人需要在报销单上签字,确认报销事项的真实性和准确性。
(2)如有需要,部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具(1)胶水或胶棒:用于粘贴单据。
(2)剪刀:用于裁剪过大或不规整的单据。
(3)A4 纸:作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序(1)按照费用的类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。
(2)将同一类别的单据按照时间顺序,从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法(1)将单据的左侧边缘对齐,依次粘贴在 A4 纸上。
(2)单据之间不要重叠,保持整齐、有序。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期:请填写实际发生日期。
3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,
招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。
6、金额:如实填写,前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳:
报销人:
费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。
,后面不涉及位数用零填写。
:
规范
金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作,正确填写报销单据是保障个人权益,保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写:报销单据首先需要填写的是基本信息,包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误,以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写:在报销单据中,需要详细列明所报销的费用明细,包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确,确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料:对于需要报销的费用,必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件,并且需要与费用明细中的信息相匹配,以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写:在报销单据中,需要填写报销的事由,即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要,能够清楚地说明为何需要报销该费用,并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写:对于一些特殊的费用报销,可能需要进行一些附加说明,例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中,对于这些附加说明需要有明确的记录和解释,以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字:在报销单据最后,报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明,同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时,还需要注意以下几点:1.报销单据应该保持整洁和完整,尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词,尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料,确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确,并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交,并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之,报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提,正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性,为个人和公司的权益都提供了保障。
费用报销单据的填写规范
(4)金额大写:本张费用报销单合计 金额的大写数字,大写金额前必须加“¥” 或 ,大写后的如为零也必须填零,不能 为空白。
(5)原借款:如有借支请填写。 (6)应退余款:如借支金额大于报销 金额请填写。 (7)备注:如有汇款的请注明,也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明: (1)本期发生的费用发票先分类再按
(4)请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。 (5)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明:
(1)填写要求基本上和费用报销单 一致,需注意的是付款单必须为全称, 帐号与开户行名称要如实填写,如**银 行**支行等。
(2)付款方式须勾选正确,以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则,
对于确实无法取得对应发票的,可以 用其他发票代替,但仅限于有固定标 准的费用,如业务餐费、接待费等, 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替,以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据, 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致,否则不能报销,原始凭证一 般不得涂改,如有改动,外来发票必须 由对方单位加盖公章,自制凭证由经手 人盖章,否则不得报销。
单附件的除外);若一张对账单有多个报
销项目,如车费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚,所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
(2)金额:类别相同的票据上的金额 合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位 小数,如100元,填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两 位小数,并在数据前加人民币符号“¥”, 如合计金额为100元,填写为¥100.00。
费用报销单填写规范及审批流程
3、根据业务发生的实际月份,尽量当月发生的业务费用当月报销; 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
• 发票由后往前贴,先 贴小张的,后贴大张 的发票;小张发票在 下,大张发票在上。
• 火车票尽量往后面贴, 因为它的金额在前面, 如果贴得太前,贴上 汇总单后会把金额挡 住。
完整,顺序
• 如果发票量大,要分 门别类,按规格大小 统计一起黏贴。
• 加油票,的士票,火 车票,飞机票等,都 要分好类别,先小后 大粘贴。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求:
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如通讯费,餐
费等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚 金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿
拉伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大 写金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须 填零,不能为空白
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联,电脑打印,字迹清 晰;格式规范,发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全:抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全,字迹清楚,金额要准确,大小写 要一致,严禁涂改。
3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或 发票专用章);事业单位的收据,要有财务专用章 ;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
4.取得原始单据因保管不善遗失的,后果自负,公 司不予报销!
5.单据粘贴不规范的财务不予授理。
➢不予报销的单据
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。
填写报销单需要按照一定的规范,以确保信息的准确性和完整性。
以下是报销单填写的一般规范:1. 报销单的标题:在报销单的顶部中央位置,标明“报销单”字样,并加上公司名称、部门以及报销日期,以便识别和归档。
2. 报销单的编号:在报销单的右上角,标明报销单的编号。
编号的设置可根据公司实际情况来定,比如按照日期或者流水号等。
3. 报销人信息:在报销单的左上角,填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息,方便与报销人进行联系。
4. 报销事由:在报销单的中央位置,填写报销的具体事由,如差旅费、会议费、交通费等。
详细说明报销事由,可以增加报销单的可读性,便于审核人员了解报销的目的。
5. 报销明细:在报销单的正文部分,列出具体的报销事项及金额。
每一项报销事项应包括:费用类别、费用明细、发生日期、金额等。
费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定,如交通费、住宿费、餐饮费等。
6. 报销金额:在报销单的最下方,统计报销的总金额,并在右侧标明大写的金额,以便审核人员核对。
7. 所附发票、收据:在报销单的正文部分,附上所有的相关发票、收据等原始凭证。
清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息,以确保报销单的真实性。
8. 报销人签名:在报销单的底部,留出一定空间供报销人签名,并注明签名日期。
报销人签名表示对报销事项的确认和负责。
9. 上级审批:在报销单的右侧,预留一定的空间供上级审批人签名,并注明签名日期。
上级审批人应核对报销单的合法性和合理性,并根据公司制度进行审批。
10. 财务审核:在报销单的右下方,预留一定的空间供财务人员审批并签名,以确保报销的合规性和准确性。
总结:报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。
报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容,并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。
只有严格按照规范填写报销单,才能保证报销流程的顺利进行,并得到相关费用的报销。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证,正确的填写,关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规,正确、规范的费用报销单的填写,需要注意以下几方面。
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;4)大写金额书写有误要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5)大写金额与小写金额不一致要求:小写金额与大写金额保持一致;6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的;要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1)取得发票上没有加盖销售方发票章。
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;2)取得收据上没有加盖销售方财务章。
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。
4.报销单粘贴的问题1)票据粘贴杂乱无章要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求:要用胶水粘贴附件;3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;。
报销单的填写规范
报销单的填写规范报销单是公司或组织员工用来申请报销费用的一种单据。
填写规范的报销单能够简化审核流程,提高工作效率。
下面是报销单的填写规范。
一、报销人信息1. 报销人的姓名、部门、岗位等工作信息应该清晰明确。
2. 报销人的联系方式,包括手机号码和电子邮箱,便于审核人员与报销人员联系。
二、费用明细1. 报销费用应明确标注费用类别,如交通费、餐费、住宿费等。
2. 拍摄费用申请单应注明拍摄项目、拍摄日期、地点等信息。
3. 每一笔费用应标注具体金额,若有多笔费用则要清晰分列。
4. 费用明细应注明费用发生的时间和地点。
三、费用有效性1. 报销单应注明费用的有效性,即费用与工作职责相关,是必要且合理的费用。
2. 若费用为个人支出,应注明是否有相应的公司或组织的报销政策支持。
四、费用凭证1. 报销单必须附带相关费用的凭证,如收据、发票等。
2. 凭证要清晰、完整,并注明发票的抬头、金额、发票号等关键信息。
3. 若没有实质性凭证的费用,报销单必须有其他合理的证明材料,如出差记录、会议日程等。
五、审批意见1. 报销单应设置审批意见栏,审批人对报销费用进行详细说明和评价。
2. 审批人可以在审批意见栏中提出需要修改或补充的内容。
六、报销方式1. 报销单应注明报销的方式,如现金报销、银行转账等。
2. 若为银行转账,则需要提供银行账号和开户行信息。
七、签字和日期1. 报销单必须由报销人签字确认,表明填写内容真实有效。
2. 审核人员在审核通过后签字确认,表明该报销单已审核通过。
3. 报销单上必须注明填写和审核的日期,以确保报销流程的时效性。
以上是报销单的填写规范,通过规范的报销单流程,可以提高审核效率和准确性,确保公司或组织的财务支出合理合规。
同时也方便了报销人员的操作和申请过程,提高了工作效率。
公司(企业)费用报销凭证规范(完整版)
费用报销凭证的规范一、报销单填写1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。
报销原始凭证的要求1.当事人应充分取得费用的相关单据,如:合同或协议、合法的票据等,合法(被税务机关认可)的票据,原则上必须是发票才能报销。
2.可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3.车费:所有的车票上都必须注明出发地和目的地,以及乘坐日期。
4.打车时,燃油费附加的票据也应该有,即凡是报的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。
5.报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单,公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
二、贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理,如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等,应按照类别分别粘贴,把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
2.粘贴票据的范围大小:应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证,应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,外露部分应保持洁白)先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
(粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围)。
3.粘贴要求:原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内,个别规格参差不齐的原始凭证,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。
费用报销流程及单据的填写规范
费用报销流程及单据的填写规范费用报销是指员工在工作过程中发生的各种费用,根据公司政策规定可以向公司申请报销。
费用报销流程包括申请、审核、审批、报销等环节,而单据填写规范包括费用明细、发票或凭证、报销申请单等。
一、费用报销流程1.申请员工在产生费用时,需要填写费用报销申请单,并准备好相关的费用明细和发票或凭证等。
费用报销申请单一般包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。
2.审核费用报销申请单需要由所属部门负责人或者费用审核人进行审核,核实费用明细和发票或凭证的真实性和合法性。
审核人核对申请单上的费用明细和发票或凭证,确保费用与业务有关,并根据公司政策和财务要求进行评估和判断。
3.审批审核通过后,费用报销申请单会交给财务部门或者审批人进行审批。
审批人会对申请单上的费用进行审批,确保符合公司的报销政策和流程要求。
4.报销审批通过后,财务部门会根据申请单上的费用明细和发票或凭证,将费用报销给员工。
报销方式可以是直接给予员工报销金额,或者通过工资发放进行抵扣。
二、单据填写规范1.费用明细费用明细需要详细地列出各项费用的具体内容和金额,确保明细清晰明了。
费用明细应包括费用类别、费用项目、费用描述、费用金额等信息。
2.发票或凭证发票或凭证需要按照税务要求进行填写,确保合法有效。
发票或凭证应包括发票代码、发票号码、开票日期、销售方名称、金额等信息。
3.报销申请单报销申请单是员工申请报销的依据,应填写清楚并真实反映每一项费用。
报销申请单应包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。
4.注意事项-除非是特殊情况,一般要求费用报销必须在费用发生后的一定期限内申请。
-费用明细不得夸大、虚报,应真实反映费用的实际情况。
-费用报销申请单和相关单据应保存备查,方便审计和查阅。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。
正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。
为了规范报销单的填写流程,以下是报销单填写规范的详细介绍。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字,并加上编号和填写日期。
例如,“报销单-2021-01-01”。
2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息,确保报销记录与发票核对一致。
3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心,方便财务人员进行费用核算。
二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分,比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
在报销单上列出每一项费用及其金额。
2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用,务必附上原始发票,并注明发票的编号、开票日期和金额。
将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上,或者在报销单的附件中附带发票。
3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时,务必确保发票与费用明细是一一对应的,并仔细核对金额和发票内容的准确性。
如有发票丢失或不完整,应及时补办新的发票或提供其他有效证明。
三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。
在报销单上标注明报销审批的流程和职责,包括具体的审批人员和各自的签名确认。
2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认,确保报销过程的透明和合规性。
审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。
3. 报销单的归档报销单经过审批后,应进行归档保存。
可以根据报销单的编号和填写日期进行归档,以备后续的查阅和核对。
四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求,以避免报销过程的延误或滞后。
2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性,可以使用企业统一的报销单模板,并确保打印的报销单质量清晰、完整。
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因,追究当事人的责任;对记载不准确、 不完整的原始凭证,财务人员有权退回, 要求重新补齐。 3、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢 笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。 字迹工整,不得涂改,凡填写大小写金额 的报销凭证,大小写金额必须一致,相关 内容需填写完整。 4、原则上,报销必须提供正规发票, 对于确实没有正规发票的,必须区分
销项目,如车费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚,所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。 (2)金额:类别相同的票据上的金额 合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位 小数,如100元,填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两 位小数,并在数据前加人民币符号“¥”, 如合计金额为100元,填写为¥100.00。
(4)金额大写:本张费用报销单合计 金额的大写数字,大写金额前必须加“¥” 或 ,大写后的如为零也必须填零,不能 为空白。 (5)原借款:如有借支请填写。 (6)应退余款:如借支金额大于报销 金额请填写。 (7)备注:如有汇款的请注明,也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单
单据粘贴说明: (1)本期发生的费用发票先分类再按 日期顺序整理,发票上无日期的随意安排, 费用发生后请尽可能及时填写报销单。 (2)一张费用报销单后附发票尽可能 控制在10张以内,过路费、车票等除外。 (3)所有的发票及单据一律以粘贴单 线框左上角的为准进行粘贴,按照发票面 积大小顺序进行粘贴,较小-较大-最大。 报销单所附原始凭证粘贴顺序发票-送货
单-入库单等。
(4)请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。 (5)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明: (1)填写要求基本上和费用报销单 一致,需注意的是付款单必须为全称, 帐号与开户行名称要如实填写,如**银 行**支行等。 (2)付款方式须勾选正确,以方便 于出纳以正确的方式付款。
1、金额大写:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿 2、费用报销单据的签批严格按照2012年 5月1日发布的审批权限执行。
--完--
谢谢!
4、差旅费报销单
差旅费报销单的填写说明:
(1)差旅费报销单需付出差申请单, 除出差补助不需要付发票及票据外,其 他均需有票据。 (2)出差起止日期必须填写清楚, 以便于财务方便核算出差补助费用。
5、借款审批单
借款审批单的填写说明:
借款审批单为各部门相关人员备用金 申请、出差或业务接等借支申请时使用, 填写要求如同前几种单据。
费用报销单据的填写规范
1、财务报销是财务工作的基础部分, 财务报销牵涉面广泛,不仅受限于会计法、 税法、合同法、发票管理办法等国家法律 法规,同时还受制于本单位财务经济管理 制度。 2、《会计法》规定,对不真实、不 合法的原始凭证,财务人员有权不予以受 理;对弄虚作假,严重违法的原始凭证, 财务人员在不予受理的同时,应当予以扣 留,并及时向单位领导报告,请求查明原
结合公司要求以以下几种报销凭证为例: 1、费用报销单(如图)
费用报销单的填写说明: (1)报销凭证“用途”应填写清 楚,不能过于简单,用途内容必须包 括“业务发生的日期、当事人、使用 目的及对应业务项目”,业务项目若 涉及到类似采购等事项,必须述明 “采购数量及对应单价”(有对账
单附件的除外);若一张对账单有多个报
合法发票和收据二者分开填单报销的原则,
对于确实无法取得对应发票的,可以 用其他发票代替,但仅限于有固定标 准的费用,如业务餐费、接待费等, 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替,以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据, 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致,否则不能报销,原始凭证一 般不得涂改,如有改动,外来发票必须 由对方单位加盖公章,自制凭证由经手 人盖章,否则不得报销。 5、所有报销必须是原件,不可用 复印件代替。