行政事业单位业务流程图—差旅费管理子流程
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业务流程图—差旅费管理子流程(1)流程图
(2)关键流程节点说明
控制活动名称:事前审批
说明:
(一)经办人根据工作需要提出出差申请,填写《出差审批单》;应明确出差地点、天数、人数、出差事由等内容,经本部门负责人、主管领导对出差事项的必要性审核同意后,出差人员开展相关工作。
(二)差旅费支出范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等,除以上费用外的其他费用,需事前经领导批示单独核报。
(三)明确差旅费支出标准
差旅费支出标准按照单位差旅费管理办法执行。主要费用开支标准如下:
1.城市间交通费标准
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭票据报销城市间交通费;未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
(1)出差人员乘坐交通工具的等级标准见差旅费管理办法;
(2)为鼓励员工节约成本,单位提倡员工出差乘坐火车。
(3)出差人员乘坐飞机,民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),以及因改签机票或退票产生的费用凭据报销。
2.住宿费标准
住宿费按出差实际住宿天数计算,超出天数或规定等级部分由个人负担。出差人员无住宿费发票,一般不予报销住宿费。
3.伙食补助标准
出差人员每人每天补助伙食标准按照差旅费管理办法执行,按出差自然(日历)天数定额包干。
4.公杂费补助标准:
出差人员的公杂费,按出差自然(日历)天数实行定额包干,标准按照差旅费管理办法执行,用于补贴其市内交通、通讯支出。
控制活动名称:报销审批
说明:
经办人在出差完毕后,应及时对出差过程中所产生的费用原始票据进行整理;粘贴《单位差旅费报销单》附《出差审批单》后走报销审批流程。
(一)差旅费报销单据粘贴要求
1.经办人应妥善保存出差过程中产生的原始费用票据;
2.经办人对所粘贴票据负责,须保持报销粘贴单上字体清晰、费用金额明确,原始费用票据的粘贴应整齐、有序,不得粘贴无效、虚假或票面信息不全等票据;
3.差旅费报销单据上必须要有经办人本人的签字;
(二)差旅费报销时限控制:
出差人员结束返回后的两周内,应当及时办理报销手续。
(三)报销审批权限控制:
1.经办人将报销粘贴单粘贴完成后首先需经本部门负责人进行审查,对填写是否准确、是否符合单位规定或单据粘贴是否完整等方面进行审核,对查出问题的报销单返回经办人,经办人须重新填写后再次进入审批流程;
2.部门负责人审查通过签字后,报财会部门进行审核,财会部门会计主要对报销金额、报销范围、报销标准进行审查;对不符合规定的报销单返回给经办人重新填写,审核通过后,经办人报主管财务领导进行审批;
3.一万元以下的经费支出由主管财务领导审批,一万元以上的经费支出由单位主要负责人审批;
4.需要通过单位主要负责人会签的支出事项或其他项目,必须通过单位主要负责人审批通过后方可进行报销;
5.凡需经单位主要负责人审批会签后才能执行的支出,必须由主管领导签字同意后,再送单位主要负责人审批;
控制活动名称:财务报销
说明:
(一)对不符合审批程序或规定开支范围,以及各种不符合财务办法规定的支出事项,财会部门应拒付。对重大或特殊问题,财务人员认为还应由有关主管领导审批后才能执行的,应经审批后再执行。
(二)其他控制参考“经费支出总流程—报销管理子流程”