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出差费用预算表格模板

出差费用预算表格模板

出差费用预算表格模板背景在企业中,出差是一种常见的商务活动。

为了管理和控制出差费用,预算表格模板是非常有用的工具。

它提供了一个结构化的方式来记录和跟踪出差的各种费用。

目的本文档提供了一个出差费用预算表格模板的示例,以帮助企业和员工更好地管理和控制出差费用。

该模板包含了一些常见的费用项目,可以根据实际情况进行调整和扩展。

出差费用预算表格模板下面是一个示例的出差费用预算表格模板,包括了几个常见的费用项目:费用项目预算金额(人民币)机票酒店餐饮交通通讯其他总费用预算实际花费超支/节省备注在这个表格中,费用项目列列出了出差中可能出现的各种费用,例如机票、酒店、餐饮、交通、通讯等。

预算金额列用于记录每项费用的预算金额。

实际花费列用于记录实际的费用支出。

超支/节省列是用于计算和记录实际花费与预算金额之间的差异。

备注列可以用于记录其他相关信息。

使用说明可以根据实际情况,自定义和扩展这个出差费用预算表格模板。

例如,可以根据具体行程安排,添加或删除一些费用项目,如会议费、礼品费等。

还可以根据需要,在表格中添加更多的列来满足特定需求,如预算金额明细、实际花费明细等。

在填写预算表格时,可以根据实际情况填写每个费用项目的预算金额和实际花费。

在实际出差过程中,及时更新实际花费,并计算超支/节省金额。

备注栏可以用于记录一些需要特别说明的事项,如费用发生的原因、具体使用情况等。

总结出差费用预算表格模板是一个有用的工具,可以帮助企业和员工管理和控制出差费用。

该模板提供了一个结构化的方式来记录和跟踪各种费用项目。

通过使用这个模板,可以更好地管理出差预算,提高费用控制和决策的效率。

注意:本文档仅为示例,具体的出差费用预算表格模板可以根据实际需求进行调整和扩展。

出差费用总结报告

出差费用总结报告

出差费用总结报告
出差费用总结报告
尊敬的领导:
根据贵公司要求,我于2022年5月1日至5月5日期间前往
上海出差,现对此次出差费用进行总结报告如下:
一、交通费用:
出差期间,我乘坐火车往返上海,往返车票费用共计500元。

二、食宿费用:
1.住宿费用:
在上海期间,我选择了一家三星级酒店住宿,总共入住了4晚,每晚的房费为400元,共计1600元。

2.餐饮费用:
在上海期间,我主要以外出就餐为主,每顿的餐费大约在50
元左右,总共吃了15顿,共计750元。

三、交通费用:
在上海期间,为了方便出行,我选择了出租车作为主要交通工具,总共花费300元。

四、其他费用:
1.电话费用:
在出差期间,我为了与贵公司保持联系,每天花费了约30分钟打电话,共计消费120元。

2.文件打印费用:
出差期间,我需要打印一些文件材料,共计20元。

综上所述,此次出差费用总计为3700元。

希望以上报告能够对公司出差费用进行一个清晰的总结,如有任何问题,请及时与我联系。

感谢公司对我的支持与信任!
此致
敬礼!
XXX
日期:2022年5月7日。

出差报销明细表

出差报销明细表

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否

备注: (1)所有报销需先填写出差报告与投标总结,若无,则不予报销。

(2)出发时间为离开成都时间,返回时间为到达成都时间;停留时间为在到达地的停留时间,按0.5天整数计;
(3)城市级别为到达地的城市级别,如省会城市、地级市、县城、乡、镇等;(4)费用名称:差旅费(交通),差旅费(住宿),差旅费(餐饮),招待费,办公费,通讯费,会务费,产品维修费,日常维修费,运输费,宣传费,福利费,研发费(材料),辅助材料,加工费,其他。

(5)差缺金额(有票金额与报销标准之差,大于报销标准为负,小于报销标准为正)写在无票报销凭证里;实际报销金额为有票金额与无票金额之与。

(6)票据粘贴要正式规范,按时间先后顺序,从短到长,每一叠后附粘贴单(7)找来的票据出票地区为本次出差地范围(根据出差路线来判定,例如出差
地为河北石家庄市,那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票)。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”,不要开成个人或者空白。

出差报销机票报告

出差报销机票报告

出差报销机票报告概述本文档是对出差期间所购买机票的报销情况进行详细说明和统计,以便于公司对出差费用的核算和报销。

出差信息•出差人员:[你的姓名]•出差时间:[出差开始日期] 至 [出差结束日期]•出差目的地:[出差地点]•出差事由:[出差原因]机票购买情况以下是出差期间所购买的机票信息及费用情况:日期航班号出发地目的地机票费用(人民币)[日期1] [航班号1] [出发地1] [目的地1] [机票费用1][日期2] [航班号2] [出发地2] [目的地2] [机票费用2]……………[日期n] [航班号n] [出发地n] [目的地n] [机票费用n]机票费用统计根据以上机票购买情况,对机票费用进行统计和汇总:•总机票费用:[总机票费用]•平均机票费用:[平均机票费用]•最高机票费用:[最高机票费用]•最低机票费用:[最低机票费用]发票相关请在以下列出机票购买的相关发票情况:1.发票1:–开票单位:[单位名称]–发票金额:[发票金额]–发票日期:[发票日期]–备注:[备注]2.发票2:–开票单位:[单位名称]–发票金额:[发票金额]–发票日期:[发票日期]–备注:[备注]…报销说明根据公司政策和要求,对机票费用的报销进行说明:•报销政策:根据公司差旅费报销政策的规定,机票费用可以按照实际发生的金额进行报销。

请进行详细核对和准备相关发票和报销申请表格。

•报销流程:请将相关发票和报销申请表格提交给财务部门进行审核和报销。

注意遵循公司的相关报销流程,确保报销申请的顺利进行。

•相关材料:请附上出差行程、机票订单、相关发票等材料,以作为报销申请的必备支持文件。

结论出差期间所购买的机票费用情况已详细记录和统计,同时发票和报销相关事项也进行了说明。

根据公司政策,准备好相关材料并按照报销流程进行申请,以确保机票费用可以顺利报销。

如有其他疑问或需要进一步的帮助,请咨询公司财务部门。

出差总结报销表

出差总结报销表

出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例,供参考:
一、出差基本信息
1. 出差人姓名:
2. 出差日期:从年月日至年月日
3. 出差目的:
4. 出差地点:
二、费用明细
1. 机票/火车票费用:元(请提供票据)
2. 住宿费用:元(请提供票据)
3. 餐饮费用:元(请提供票据)
4. 交通费用:元(请提供票据)
5. 其他费用:元(请注明并附上相应票据)
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策,本次出差的报销金额为:元。

五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效,并粘贴在报销单上。

2. 如有其他未列出的费用,请在备注栏中注明。

3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。

六、签名确认
本人确认以上信息准确无误,并同意公司的报销规定。

签名:日期:以上是一个简单的出差总结报销表模板,您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。

出差费用报销申请报告

出差费用报销申请报告

尊敬的[公司/单位名称]财务部:报告日期:[填写日期]一、申请事由根据公司/单位业务发展需要,我部门[填写部门名称]在[填写出差时间]期间,对[填写出差地点]进行了实地考察和业务洽谈。

现将本次出差产生的相关费用申请报销,具体如下:二、出差人员及事由1. 出差人员:[填写姓名](部门:[填写部门名称],职务:[填写职务])2. 出差事由:为[填写具体事由,如:考察市场、洽谈业务、项目调研等]三、出差费用明细1. 交通费:- [填写出发地]至[填写目的地]往返机票费用:人民币[填写金额]元- [填写目的地]至[填写住宿地点]的市内交通费用:人民币[填写金额]元2. 住宿费:- [填写住宿地点]住宿费用:人民币[填写金额]元/天,共[填写天数]天,合计人民币[填写金额]元3. 餐饮费:- [填写住宿地点]及周边餐饮费用:人民币[填写金额]元4. 伙食补助费:- 根据公司/单位相关规定,伙食补助费标准为每人每天人民币[填写金额]元,共[填写天数]天,合计人民币[填写金额]元5. 公杂费:- 根据公司/单位相关规定,公杂费标准为每人每天人民币[填写金额]元,共[填写天数]天,合计人民币[填写金额]元6. 其他费用:- [填写其他费用事由]:人民币[填写金额]元四、合计金额本次出差费用总计人民币[填写金额]元。

五、申请报销原因1. 本次出差是我公司/单位业务发展的重要环节,对拓展市场、提升企业竞争力具有重要意义。

2. 出差期间,我部门人员严格遵守公司/单位相关规定,确保了出差工作的顺利进行。

3. 为确保公司/单位资金合理使用,特向财务部申请报销本次出差费用。

六、附件1. 出差人员名单2. 出差行程安排3. 交通票据4. 住宿票据5. 餐饮票据6. 伙食补助费申请单7. 公杂费申请单8. 其他费用相关证明请财务部对以上申请予以审批,并在收到审批后及时办理报销手续。

感谢财务部对我部门工作的支持与帮助!此致敬礼!申请人:[填写姓名]部门:[填写部门名称]职务:[填写职务]联系电话:[填写联系电话]电子邮箱:[填写电子邮箱] [公司/单位名称]财务部收[填写日期]。

人事管理出差申请费用报销全套表格-精品-人事管理收藏版

人事管理出差申请费用报销全套表格-精品-人事管理收藏版

出差旅费报销单
经理会计主管出差人
出差旅费清单
核准审核主管出差人
国外出差费用明细报告书
总经理:人事主管:单位主管:申请人:
注:(旅费清单)的记载事项较多时,另付清单。

使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外,长距离或长时间的出差,通常都会在事前做假设性的概略预算,回公司后再仔细计算实际费用。

如果不这样,将会千万出差者的重大经济负担,甚至使得出差成为难务。

而本日报就是依此旨而设计的,它的特点在于它以出差任务,
出差的分类。

出差费用计算表
出差用品检查重点
(注)出国出差时,也应列出必须携带的用品
员工出差及费用申请单
会计主管申请人
出差报告(短期)
年度出差日数及拜访次数报告表
长期出差报告
出差申请单(三)
年度出差计划表
国外出差旅费计算书
营业出差日报表
出差申请单(二)
经理厂处长科长申请人
一周出差预定报告表
出差申请单(一)
主管:申请人:。

出差报告一览表 出差费用计算表

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---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 出差报告一览表出差费用计算表   出差报告一览表出差费用计算表    出差报告资料一览表科[ 签章] 出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费用 元有无3交通费 元有无4住宿费 元有无5餐费 元有无6交际费 元有无 邮电费 元有无附图1资料费 元有无2翻译费 元有无 其他 元有无     记录1。

录景带张   2·录音带张合计 元  扣除 元 3·幻灯片张退回、不足 元 4·相片张备注       请假单 姓名员工号码职位职务部门PHP has encountered an Access Violation at 012D0AFD □休假(或事假)□公假请假类别□病假□ 其他(请说明)□事假请假时间自(年、月、日、时)至(年、月、日、时)总共请假天小时医生证明注意:请病假超过一天需检附医师证明让证明上列姓名员工会(或将)自年月日至年月日接受医辽,此期间该员确(或将)无法上班工作病名主治医师签名医院日期此栏由主管部门填写□准主管签字□不准(请述明理由)1 / 2职位日期姓名员工号码职位职务部门□休假(或事假)□公假请假类别□病假□ 其他(请说明)□事假自(年、月、日、时)至(年、月、日、时)总共请假天小时注意:请病假超过一天需检附医师证明让证明上列姓名员工会(或将)自年月日至年月日接受医辽,此期间该员确(或将)无法上班工作病名主治医师签名医院日期此栏由主管部门填写□准主管签字□不准(请述明理由)职位日期    国外出差旅费计算书年月日支领部分 支出部分年月日种类US$备注年月日种类US$备注 1.活动费   1.停留费  (1)住宿费(1)住宿费(2)伙食费(2)伙食费(3)杂支(3)杂支2.携外币2.携外币(另表详列)3.预备运费3.其他4.汇款领取小计其他余额缴回公司部份停留费的部份 合计A   合计A其他旅费准备金元旅费运费元签证费元预防注射费元外币买入手续费元其他元合计:(摘要)国外出差旅费计算书年月日。

出差报销明细表

出差报销明细表

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: (1)所有报销需先填写出差报告和投标总结,若无,则不予报销。

(2)出发时间为离开成都时间,返回时间为到达成都时间;停留时间为在到达地的停留时间,按0.5天整数计;(3)城市级别为到达地的城市级别,如省会城市、地级市、县城、乡、镇等;
(4)费用名称:差旅费(交通),差旅费(住宿),差旅费(餐饮),招待费,办公费,通讯费,会务费,产品维修费,日常维修费,运输费,宣传费,福利费,研发费(材料),辅助材料,加工费,其他。

(5)差缺金额(有票金额与报销标准之差,大于报销标准为负,小于报销标准为正)写在无票报销凭证里;实际报销金额为有票金额和无票金额之和。

(6)票据粘贴要正式规范,按时间先后顺序,从短到长,每一叠后附粘贴单
(7)找来的票据出票地区为本次出差地范围(根据出差路线来判定,例如出差地为河北石家庄市,那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票)。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”,不要开成个人或者空白。

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出差报告一览表出差费用计算表
出差报告一览表出差费用计算表出差报告资料一览表科[ 签章] 出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费
用元有无3交通费元有无4住宿费元有无5餐费元有无6交际费元有无邮电费元有无附图1资料费元有无2翻译费元有
无其他元有无记录1。

录景带张2·录音带张合
计元扣除元3·幻灯片张退回、不足元4·相片张备
注。

出差计划及出差总结模版

出差计划及出差总结模版
问题现象的反馈
需要公司协调的问题及个人建议方案
需继续跟踪的
内容及安排
领导的意见及建议
申请人签字:
日期:
部门经理审批:
日期:
总经理意见:
日期:
备注:
出差回公司后报销时请附上此两张表,缺一不可,否则不予以报销;如果领导安排临时出差的情况,出差回公司后及时补上。
2、住宿费:元
3、市内车费:元(省市内往返的客车、出租车费用)
4、办公用品费元(打印文件、合同等临时资料)
5、其他费用:元(含业务招待费、其他未列明支出)
申请人签字:
日期:
部门经理审批:
日期:
总经理核准:
日期:
出差行程总结报告编号:
姓名:
部门:
职务:ห้องสมุดไป่ตู้
出差时间:
年月日时至年月日时返回公司
总结
(出差计划执行情况及处理进度)
出差计划及出差总结模版
出差行程计划表编号:
姓名:
部门:
职务:
出差时间:
年月日时至年月日时返回公司
出差事由:
(地点、项目、客户)
本次出差
预计达到的目的
(包含与拜访对象沟通的具体内容)
具体行程计划:
(出差的行程安排)
资料准备
费用预算:元(如果是出差前垫付也需要填写)
1、交通费:元(公司统一订票的不需要填写)
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