费用报销单表格
费用报销单excel表格模板
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附原始单据:
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥: 会计: 收款人:
部门经理: 总经理:
费用报销单
报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 月 张 日
附原始单据:
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:
费用报销单
报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 月 张 日
附原始单据:
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥: 会计: 收款人:
部门经理: 总经理:
费用报销单
报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥: 会计: 收款人:
部门经理: 总经理:
编号:
月 张
日
据:
¥:
:
人:
编号:
月 张
日
据:
¥:
:
人:
编号:
月 张
日
据:
¥:
:
人:
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/68024b23c5da50e2524d7f94.png)
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格:190MM*105MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
Байду номын сангаас客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用 途
金 额(元)
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
常用费用报销单格式
![常用费用报销单格式](https://img.taocdn.com/s3/m/552e167c6bec0975f565e253.png)
费用报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/d137979227284b73f342500b.png)
报销部分:
年
月日
附件共张
用
途
金 额(元)
备 注
合
计
部
部分
分
会
司
计
理
签批
审
核
注:所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务司理审批,5000 元以上需总司理审 批.
金额大写: 万仟 佰 拾 元 角 分
原告贷: 元 应退余款: 元
出纳
复核
报销人
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补贴元
出纳
复核
报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
付款审批单 年
月日
付款部分
领款人
付款事由
告贷金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部分会计 签批
部分司理审核
注:所有付款须有部分会计和司理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额 >5000 元、>10000 元、(轮胎门
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
告贷审批单 年
月日
告贷部分
借款人
告贷事由
告贷金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部分会计 签批
部分司理审核
注:所有预支必须有部分会计和司理签பைடு நூலகம்才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务司理审批,10000 元以上需总司理审 批.
出纳
复核
告贷人
规格:190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差盘缠报销单
报销部分: 附件共张
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/fd3fdb54f524ccbff021841f.png)
创作时间:贰零贰壹年柒月贰叁拾日
报销部分: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部分
会
计
签批
部分经理审核
合计
注:所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳 复核 报销人
出纳 复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳 复核收款人
创作时间:贰零贰壹年柒月贰叁拾日
差旅费报销单
报销部分: 年 月 日 附件共张
姓名姓名
期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补贴
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部分
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部分会计签批
部分经理审核
注:所有预支必须有部分会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
公司、企业费用报销单模板
![公司、企业费用报销单模板](https://img.taocdn.com/s3/m/15b5cd8d6429647d27284b73f242336c1eb93094.png)
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车¥890.00 2.00¥300.00¥100.00¥30.00¥150.00¥800.00¥200.00¥100.00¥2,570.00广州¥200.001.00¥150.00¥30.00¥20.00¥80.00¥2,000.00¥100.00¥100.00¥2,680.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,090.00 3.00¥450.00¥130.00¥50.00¥230.00¥2,800.00¥300.00¥200.00¥5,250.00备注:说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计(大写)伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额¥5,000.00实际退/补金额¥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务:出差地点:出差起止时间:出差天数:出差人:员工编号:所属部门: 财务管理工具差旅费报销单票据张数:票据明细:填表日期:总经理/主管领导: 会计: 出纳: 部门主管: 报销人:说明:此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素,例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等,适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现,已用颜色进行了醒目标注,标注部分单元格请勿输入数据。
完整版费用报销单表格表单
![完整版费用报销单表格表单](https://img.taocdn.com/s3/m/6c89e11c9e314332386893e6.png)
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共___________ 张
规格:180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000元以上需通过财务经理审批, 5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格:180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,
(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000
元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格:180MM胳6MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。
费用报销单表格30018
![费用报销单表格30018](https://img.taocdn.com/s3/m/44efa9bf2e3f5727a4e962c8.png)
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格:190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
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部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
各费用报销单表格
![各费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/5bfcb0049e31433238689385.png)
费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。
(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(3)按规定的审批程序报批。
(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/e538c43f3b3567ec102d8ad0.png)
费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审核签批注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格: 180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元(小写)¥(大写)人民币出纳复核收款人。
费用报销单表格
![费用报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/352b7f22240c844768eaee45.png)
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单元
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(年夜写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳 复核收款人
时间:二O二一年七月二十九日
差旅费报销单
报销部份: 年 月 日 附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部份会计签批
部份经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地址
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合计
注:所有费用必需有部份会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财政经理审批,5000元以上需总经理审批.
总计金额(年夜写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部份
领款人
付款事由
借款金额
(年夜写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部份会计签批
部份经理审核
注:所有付款须有部份会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财政经理和总经理审批.
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)
![【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)](https://img.taocdn.com/s3/m/19327f358e9951e79b892781.png)
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
பைடு நூலகம்类别
金额
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
费用报销单表格模板
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报销部Байду номын сангаас:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳
复核
报销人
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
出纳 复核
报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张客户名称
收款项目名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计人
民币
(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥出纳复核收款人。