项目安全生产检查表
建设工程安全生产工作检查表
四
安全防护情况
项目是否按照规范要求进行安全防护(包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等),设置安持证上岗,定期开展培训。
六
危大工程
建筑起重机械、深基坑、模板工程及支撑体系、脚手架等危险性较大工程是否安全管控到位。
xx市建设工程安全生产工作检查表
区(市)县: 填表人: 检查日期:
项目名称:
建设单位:监理单位:
施工单位(总包):
序号
检查项目
检查内容
检查情况
一
人员在岗
建筑工地各方责任企业关键岗位人员是否在岗履职。
二
安全检查
项目是否开展复工复产安全隐患排查,对检查中发现的事故隐患定人、定时间、定措施进行整改。
三
安全教育
七
消防安全
施工现场消防器材配置及可燃物、易燃易爆危险品、动火、用气、用电、消防设施、生活区宿舍消防安全管理情况。
八
监理单位履职
是否按规定编制监理规划和监理实施细则;审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案;审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录;对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的,及时向政府主管部门报告。
九
其他方面
临时性建(构)筑物结构、钢(网)架结构安装以及起重吊装作业是否按图纸、规范和方案施工,是否通过安全评估、设计、验收等规范审核后投入使用。地下暗挖、有限空间作业、夜间施工、临时用电是否落实安全措施。沿山沿河地区项目是否开展地质灾害风险隐患防治。
现场存在主要问题
检查人员(签字): 检查组组长(签字):
安全生产检查表表格
安全生产检查表表格一、安全设施检查表序号项目检查内容检查结果备注1 安全出口出口标志是否清晰是/否是否有阻挡物挡住是/否出口灯是否正常是/否2 消防设施灭火器是否齐全是/否灭火器是否在有效期内是/否灭火器是否易于操作是/否消防栓是否正常是/否3 电气设备电线是否有裸露、老化或破损现象是/否电源插座是否有安全隐患是/否电气设备是否接地良好是/否防护罩是否完好是/否4 生产装置设备运行是否平稳是/否设备是否有异常噪音是/否设备是否有漏气、漏油现象是/否设备是否经过定期维护保养是/否5 作业场所工作区域是否整洁有序是/否工作人员是否戴好个人防护装备是/否是否有滑倒、绊倒、坠物等安全隐患是/否是否存在易燃、易爆物品存放是/否二、安全操作检查表序号项目检查内容检查结果备注1 正确使用工具是否使用正确的工具进行操作是/否是否对工具进行定期检查和维护是/否操作人员是否熟练掌握工具使用方法是/否2 操作流程是否按照规定的操作流程进行是/否是否有作业指导书等相关文件是/否操作人员是否具备相关资质证书是/否3 安全防护是否穿戴好个人防护装备是/否周围是否设置好安全警示标识是/否是否存在可能引发事故的因素是/否4 应急措施是否制定了应急预案是/否是否定期进行演练和培训是/否应急设备和物资是否齐全是/否三、消防安全检查表序号项目检查内容检查结果备注1 室内疏散通道通道是否畅通是/否通道是否有阻挡物挡住是/否通道是否有照明设施是/否2 消防器材灭火器是否齐全是/否灭火器是否在有效期内是/否灭火器是否易于操作是/否消防栓是否正常是/否喷淋系统是否正常是/否3 火源控制是否存在明火或易燃物品是/否是否按规定禁止吸烟是/否是否对火源进行隔离和防护是/否4 电气设备电线是否有裸露、老化或破损现象是/否电源插座是否有安全隐患是/否电气设备是否接地良好是/否防护罩是否完好是/否5 人员安全人员是否熟悉逃生路线和应急措施是/否人员是否熟悉使用灭火器等设备是/否是否定期进行应急演练和培训是/否以上仅为安全生产检查表的简单示例,实际情况需要根据具体场所和要求进行调整和补充。
2024年安全检查重点项目检查表
危险化学品制度落实和现场管理情况。
八
查重点专项工作
重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行,企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查
对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。
2024年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间
一
查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录
上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。
二
查事故防控工作
落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查
部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。
公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。
职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。
针对通报的各类事故,举一反三采取措施和落实情况。
对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。
七
防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况
对室外露天设备系统,消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查
换气扇、空调系统全面检修,试验合格。
对输煤系统的设施全面检查完善。
对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查,
对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。
3.1.2 项目安全生产检查记录表
编号:
检查时间
组织人检查人员ຫໍສະໝຸດ 检查项目或部位场外、绿化
检查记录:
经检查主要存在以下问题:
1、地下室一层地坪浇筑前后两块地坪交槎存在明显的色差问题,
印象质量及整体美观。
2、现场铺装材料进场,要求对材料做好覆盖工作。
检查人员(签名)
检查整改落实情况(定措施、定人员、定时间):
1、要求项目部派施工人员对地坪进行修补,以免造成美观。
2、要求对进场材料进行合理放置,并做好覆盖工作。
整改人员(签名)
复查
(验证)
结论
1、地下室地坪存在色差的已修补完毕。
2、已对进场的花岗岩做好覆盖工作。
复查人(签名):复查时间:
监理项目安全生产检查表
1.查危大工程监理实施细则及专项巡查记录。
2.查危大工程专项方案审批记录。
3.查超过一定规模的危大工程专家论证记录。
4.查危大工程验收记录、验收标识牌。
14Leabharlann 危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”)监理情况
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》:
第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施专项巡视检查。
第十一条 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
1、总监理工程师推荐表。
2、总监理工程师审批记录。
3、总监理工程师任命书。
4、各项记录是否按要求提交、报备?
3
担任多个项目总监理工程师情况
《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)3.1.5 一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多不得超过三项。
2、是否满足实际需要?
6
总监理工程师及代表安全生产目标责任落实情况
总监理工程师及代表是否签订了年度安全生产目标责任书,是否按照责任书规定落实了各项责任措施(抽查1-2项)。
1、是否按规定签订安全生产目标责任书?
2、抽查1-2项责任书规定责任措施落实情况。
7
总监理工程师
安全职责履行情况
《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)3.2.1 总监理工程师应履行下列职责:8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。
施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表
施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表建设工程项目安全生产季度检查表(施工单位)工程名称:施工单位:序号类别记分项目(分值)抽查内容扣分得分备注1 建设工程施工前安全技术交底 3 项目技术人员未向施工班组、作业人员进行安全技术交底并签字确认的2 作业人员安全教育培训 1 每发现3人,单次检查最高扣2分作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的3 施工现场管理 1 每发现一起,单次检查最高扣5分施工现场管理人员强令作业人员冒险作业的4 施工前专项施工方案 2 每发现一起,单次检查最高扣4分施工企业在危险性较大的分部分项工程施工前,未按规定编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工的5 专项施工方案论证 5 每发现一起扣5分施工企业在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工的6 日常管理隐蔽工程验收 1 每发现一起,单次检查最高扣5分隐蔽工程未经验收或验收不合格就擅自隐蔽的7 特种作业操作资格证书 1 每发现一人,单次检查最高扣2分施工特种作业人员无操作资格证书就上岗作业的8 安全检查记录 1 每次扣1分,单次检查最高扣3分项目部未按要求每周对工程进行定期安全检查并做好记录的9 安全生产检查 1 每次扣1分,单次检查最高扣3分施工企业安全生产管理机构未按规定每月对在建项目安全生产进行检查或检查弄虚作假的10 安全生产费用 1 施工单位挪用安全生产费用的11 安全防护用具 1 每发现1人,单次检查最高扣2分现场作业人员未配备安全防护用具就上岗作业的12 应急救援预案 1 未制定有针对性的生产安全事故应急救援预案,并组织演练的13 基坑、边坡基坑支护 2 每个单位(子单位)工程扣2分基坑、边坡基坑支护形式不符合设计要求的14 实体工支护和降水工程 1015 模板支架 10 未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施的,扣2分。
实用施工现场安全生产检查表
六
安全生产
基础要素
管理体系
(13分)
技术管理
4
1、末配备适用的职业健康安全技术标准、规范和操
作规程的。每发现一项扣1分
2、未按规定对专项方案组织审批、专家论证。每发
现一项(分别指编制、论证、会审、审 批)扣2分。
3、未对危险性较大分部分项工程实行公示、告知。
管理机构、
人员
4
1、未按要求设置安全管理机构、设置安全主管。
扣2分
2、未将分包人员纳入项目安全生产管理网络或建立
不完善,并形成书面材料。 扣2分
二
责任体系
(8分)
责任制
4
1.没有建立健全各部门、各级各类管理人员安全生产
责任制,并召开会议进行宣贯。扣4分
2、存在安全整改通知书下发后无相关责任签字或未
及时整改。扣4分
4、有创优要求的项目分阶段进行自评,并制定改进
措施。扣3分
四
教育培训体系
(10分)
能力要求
3
1、未分分包单位及工种建立入场三级教育名册、交
底卡签字及身份证复印件收集。扣3分。
2、项目经理、专职安全管理人员未按要求参加安全
培训考核取证。每发现一个扣1分
3、分包单位项目经理、专职安全生产管理人员未取
得安全生产考核合格证书。每发现一个扣1分
6、未开展周安全检查,或记录不全。缺一次扣2分
十
标准化
(17分)
周计划
8
1、每周未制定周安全工作计划,扣8分。
2、制定的周计划不切实际,只为敷衍了事。扣4分
标准化记录
5
1、无临边洞口巡查记录或记录不齐全。扣5分
在建水利工程项目汛前安全生产检查表
违规水电站整改行政责任人是否已在媒体上公示。
新建项目是否符合规划,设计文件是否有水行政主管部门的技术审查审批手续,是否按规定进行建设监管和工程验收。
8
已建电站的安全管理分类工作进度
已建电站是否已按水利部《关于印发〈农村水电站安全管理分类及年检办法〉的通知〉(水电[2006]146号)文件精神,进行了安全管理分类和年检。
建立了民营及乡以下水电站安全生产管理体系。
2
规章制度情况
农村水电企业各类安全管理规章制度健全。
贯彻执行了“两票三制”。
3
安全管理人员情况
企业主要负责人、安监员、特种作业人员经培训上岗。
4
重要设施管理情况
劳动保护用品的配备齐全。
安全操作工器具检验合格。
易燃易爆场所及物品保管符合规定,消防设施符合规程要求,落实了防火措施。
政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人进行了公示。
2
组织管理情况
建立了相应的管理制度。
落实了人员基本支出和维修养护经费。
是否进行了大坝注册登记。
3
安全鉴定情况
按规定时间进行了安全鉴定。
采取了应对措施,目前的安全状况满足防汛要求。
4
除险加固情况
制定了除险加固方案。
采取了应对措施,目前的施工状况满足防汛要求。
6
特种作业人员持证上岗情况
特种作业人员是否经过专门的安全作业培训。
是否取得相应资格证书后上岗作业。
7
“三级”教育情况
对所有施工作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场是否进行有针对性的安全教育培训。
项目
分类
序号
检查项目
检查内容
检查结果
项目安全生产检查记录表
项目安全生产检查记录表
时间:2021年8月15日
地点:XX工地
检查人:XXX
1. 现场环境检查:
- 确保施工区域没有明火。
- 检查工地出入口是否畅通无阻。
- 检查施工现场是否有明显的积水。
2. 安全设施检查:
- 检查消防器材是否完好,是否配备齐全。
- 检查紧急疏散通道是否畅通,标识是否醒目清晰。
- 检查施工人员是否佩戴安全帽、安全鞋等必要的防护装备。
3. 施工工艺检查:
- 检查施工过程中是否使用安全、合格的建筑材料。
- 检查危险作业的施工方案是否符合安全标准。
- 检查施工人员是否按照工艺要求进行作业。
4. 施工机械设备检查:
- 检查施工机械设备的安全操作是否得到保证。
- 检查施工机械设备的维护保养情况是否到位。
5. 现场管理检查:
- 检查施工现场是否存在违规行为,例如吸烟、乱堆乱放等。
- 检查施工人员是否规范执行安全操作规程。
- 检查工地管理人员是否及时处置安全隐患。
备注:以上检查内容仅供参考,具体检查项目可根据实际情况进行调整。
施工现场安全生产检查表
是否存在无证 施工、越级承 10 包、非法转包 及违法分包等 问题
0
5
安全防护用具 11 配备及使用情 况 (六) 现场 管理 建筑起重机械 设备安拆方案 12 制定和实施、 安拆人员资格 等情况
基本按照要求配备安全防护用具,并按要求使 用。 没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用 。 安拆单位及人员具备相应资质,按照要求制定 和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安 拆方案进行拆除。 安拆单位及人员具备相应资质,基本按照要求 安拆建筑起重机械设备。 安拆人员不具备相应资质,没有按照要求制定 建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案 进行拆除。
0
5
3
0
生活区及办公 区设施使用情 况(包括职工 食堂、宿舍、 16 厕所、办公室 等设施)以及 使用临时围墙 的搭设情况 总体 评价
5
3
0
分
注:1、总分满分为100分,表中已给出参考得分标准,检查人可根据具体情况给出分数。 2、总体评价 优:85—100分,良:71—84分,中:60—70分,差:60分以下。
7
专职安全生产 管理人员取得 安全生产考核 合格证书情况
所有专职安全生产管理人员均持有安全生产考 核合格证书。 专职安全生产管理人员没有安全生产考核合格 证书。
10 0
8
安全防护、文 明施工措施费 用使用情况
安全防护、文明施工措施费用足额投入并及时 支付到位。
10
安全防护、文明施工措施费用足额投入,支付 基本到位。 安全防护、文明施工措施费用不到位,被挪用。
6 0 10 0 10
9 (五) 市场 行为
在建工程项目 施工许可、质 量安全监督手 续办理情况
施工许可、质量安全监督手续齐全。 未办理施工许可或质量安全监督手续。 不存在无证施工、越级承包、非法转包及违法 分包等问题 存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分 包问题 按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正 确使用。
3.1.2 项目安全生产检查记录表
编号:
检查时间
年月日
组织人
检查人员
等
检查项目以下问题:
1、基坑边的安全防护栏杆已有松动的现象。
2、基坑边钢筋堆放杂乱,存在一定的安全隐患。
3、施工周围模板堆放杂乱,有个别建筑工人在上行走。
检查人员(签名)
检查整改落实情况(定措施、定人员、定时间):
1、要求负责人将基坑边的安全防护栏杆进行加固。
2、要求钢筋班班长对钢筋进行整理。
3、要求木工班班长对模板进行整齐堆放。
整改人员(签名)
复查
(验证)
结论
1、基坑边的安全防护栏杆已按要求重新加固。
2、现场周围的钢筋已堆放整齐。
3、模板已按要求重新进行堆置。
复查人(签名):复查时间:
3.1.2 项目安全生产检查记录表
编号:
检查时间
组织人
检查人员
检查项目或部位
基础、主体
检查记录:
经检查主要存在以下问题:
1、施工现场材料堆放混乱。
2、施工现场地下室基坑有积水。
3、电箱缺少检查记录。
检查人员(签名)
检查整改落实情况(定措施、定人员、定时间):行覆盖。
2、由施工员负责让泥工班组在两天内将积水进行排干。
3、应由电工对电箱进行检查,并及时记录。
整改人员(签名)
复查
(验证)
结论
1、各班班组已经材料进行重新整理,并进行覆盖。
2、现场积水已经抽干。
3、电工对电箱进行检查,记录已补充。
复查人(签名):复查时间:
施工现场安全检查表
施工现场安全检查表
一、施工现场基本情况。
1. 工程名称:
2. 施工单位:
3. 施工地点:
4. 施工内容:
5. 施工时间:
二、安全生产管理情况。
1. 是否有安全生产管理人员到岗:
2. 是否建立安全生产管理制度:
3. 是否进行安全教育培训:
4. 是否定期进行安全生产检查:
5. 是否建立安全生产档案:
6. 是否配备必要的安全防护设施:
三、现场作业人员情况。
1. 作业人员数量:
2. 是否持有有效的施工作业证:
3. 是否穿戴符合要求的安全防护用具:
4. 是否进行了岗前安全教育培训:
5. 是否存在违章操作行为:
四、施工现场环境情况。
1. 是否存在危险化学品:
2. 是否存在易燃易爆物品:
3. 是否存在高处作业:
4. 是否存在施工机械设备:
5. 是否存在施工噪音、粉尘、有害气体等环境污染因素:
五、安全设施设备情况。
1. 安全警示标志是否齐全:
2. 消防器材是否配备完善:
3. 安全通道是否畅通:
4. 是否存在安全隐患:
5. 是否存在安全设施设备损坏情况:
六、施工现场安全检查记录。
1. 检查时间:
2. 检查人员:
3. 检查内容和发现的问题:
4. 整改措施和整改情况:
5. 安全检查意见:
七、安全检查总结。
根据以上施工现场安全检查情况,对存在的安全隐患进行整改,确保施工现场安全生产。
同时,加强对施工作业人员的安全教育培训,提高他们的安全意识和防范能力。
定期进行安全检查,及时发现和解决安全隐患,确保施工现场安全生产。
建设单位安全生产检查表
是否有联络信号
信号是否准确
电气安全
电气安装是否符合要求
电气控制是否有漏电保护装置
避雷
在避雷保护范围外是否有避雷装置
避雷装置是否符合要求
塔吊
力矩限制器
是否有力矩限制器
力矩限制器是否灵敏
限位器
是否有超高、变幅、行走限位
限位器是否灵敏
保险装置
吊钩是否有保险装置
卷扬机滚筒是否有保险装置
上人爬梯是否有护圈或护圈是否符合要求
是否有宜传栏、读报栏、黑板报
是否有安全标语
治污减霾
场内地面是否做硬化处理,道路是否通畅
洗车台、雾炮机、喷淋是否能够启动
现场土方是否裸露,未绿化或覆盖
项目
检查内容
检查标准
是
否
备注
安
全
生
产
情
况
基
坑
支
护
施工方案
基础施工是否有支护方案
施工方案是否有针对性、是否能指导施工
基坑深度超过5m是否有专项支护设计、是否有专家论证
架体与建筑结构拉结
高度在7m以上架体是否与建筑结构拉结
拉结是否坚固
脚手板与防护栏杆
脚手板是否满铺
脚手板材质是否符合要求
是否有探头板
脚手架外侧是否设置密目网、网间是否严密
施工层是否设1.2m高防护栏杆和挡脚板
杆件间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求
是否按规定设置剪刀撑
剪刀撑是否沿架高度连续设置或角度是否符合要求
交底与验收
脚手架搭设前是否有交底
脚手架搭设完毕是否办理验收手续
是否有量化验收内容
小横杆设置
3.1.2 项目安全生产检查记录表
整改人员(签名)
复查(验证)结论源自1、电工已将私拉乱接的电线进行拆除,并进行重新连接。
2、电工已给机械设备配置专用的开关箱。
复查人(签名):复查时间:
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
检查时间
组织人
检查人员
检查项目或部位
基础、主体
检查记录:
经检查主要存在以下问题:
1、施工现场用电不规范,照明电线乱拉。
2、及个别的机械未设置专用的开关箱。
检查人员(签名)
检查整改落实情况(定措施、定人员、定时间):
1、由电工班长负责一天内把施工用电按规范要求重新接好。
建设工程现场安全生产检查表
避雷设施设置情况
是□;否□
21
油罐、火工品等易燃易爆物品存放管理情况。
是□;否□
22
防火间距是否满足要求。
是□;否□
23
安全防护用品管理
作业人员安全防护或职业卫生用品配备、使用情况。
是□;否□
24
三防管理
防汛作战图、施工场地周边排水图、管线一张图、防汛工作明白卡。
是□;否□
25
应急抢险物资、设备配置、维护、维修和更新情况。
是□;否□
30
与外部单位应急联系人是否明确。
是□;否□
31
第一应急响应人员是否到位。
是□;否□
32
文明施工情况
是否在工地门口设置专人负责余泥渣土车辆管理。
是□;否□
33
排水、排污管理情况,水沟、沉淀、污水处理设备、排Biblioteka 口视频监控情况,环境监控设备情况。
是□;否□
34
围蔽管理情况。
是□;否□
35
是否落实扬尘防治“6个100%”的各项要求,包括:施工现场100%围蔽、工地路面100%硬化、工地砂土、物料100%覆盖、长期裸土100%覆盖或绿化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净。
是□;否□
6
设计与施工方案
施工方案、旁站方案、监理细则编制、审批、落实情况,修订情况。
是□;否□
7
危大工程方案审查、论证情况。
是□;否□
8
方案交底、安全技术交底情况。
是□;否□
9
风险及隐患管控情况
各级风险责任人、督办人员、总承包部风险管控专家组,分部风险管控巡查小组巡查、巡视是否符合要求。
是□;否□
是□;否□
项目法人安全生产检查表(附表1-5)
项目法人安全生产检查表(附表1-5)1.安全生产管理制度本单位应明确适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件和技术标准,并制定相关安全生产管理制度。
2.安全生产管理机构按照规定设置安全生产管理机构,并配备专职或兼职的安全管理人员。
相关人员的职责、权力和义务应明确。
3.安全生产责任制应检查合同单位的安全生产责任制,分解到各相关岗位和人员。
同时,应按期召开例会和适时召开安全生产专题会议,会议记录应完整,会议要求应落实。
4.施工单位安全生产许可证在资格审查时,应对施工单位和分包单位的安全生产许可证进行审查,并在建设过程中审查安全生产许可证的有效性。
5.“三类人员”安全生产考核合格证在进场时,应核查“三类人员”安全生产考核合格证的有效性。
在建设过程中,应审查新进人员的安全生产考核合格证,并核查安全合格证的有效性。
6.安全施工措施费用使用招标文件应明确安全施工措施费用的使用,建设过程中应落实。
7.生产安全事故应急预案管理预案应完整并具有可操作性,本单位预案与其他相关预案应衔接合理。
应按期演练,应急管理队伍应完整,应急通讯录应完整并更新及时。
同时,应督促相关单位制定预案。
8.保证安全生产的措施方案保证安全生产的措施方案应备案及时,内容应完整并更新及时。
9.隐患治理应定期排查隐患并及时上报,隐患治理应“五落实”。
10.事故报告应建立事故报告制度,杜绝使用国家公布淘汰的工艺、设备、材料。
招标时提供的资料应完整、准确、真实,并符合有关技术规范。
11.邻区域管线及工程拆除工程或爆破工程应提供施工单位资质,备案及时,备案资料应完整。
12.接受安全监督应完善监督手续,及时提供监督所需资料,并落实监督意见。
13.度汛安全应编制度汛方案,报批手续应完备,度汛措施应落实。
被检查单位(签字):检查组组长(签字):1.确立培训制度,包括新工地或换岗培训和使用“四新”技术的培训,并保证培训档案齐全。
2.建立安全生产例会制度,并确保执行有效,记录完整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
项目安全生产检查表
区域公司:项目名称:项目经理:
序号检查项目评价标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
检查情况
1 安全管理
策(30分)
安全管理
制度建立
1、项目安全管理制度、岗位安全责任制不齐全的扣0.5分/人;
2、未按考核制度对管理人员定期考核扣0.5分/人。
4
管理责任
的落实
3、项目未对相关岗位人员进行安全责任分解和签订责任书扣1分/人;
4、项目未对分包单位签订安全协议的扣1分/项;
5、塔吊、施工电梯、物料提升机无租赁合同、安拆合同、安全协议扣1分/项;
6
应急处置
预案的编
制及交底
6、项目未制定安全生产应急预案扣1分;
7、未定期进行应急救援演练或演练记录不完善扣1分。
2
安全管理
动作在项
目策划交
底
8、未对安全管理动作开展培训和交底扣1分;
9、项目未对各类安全管理动作进行责任分解扣0.5分;
10、未定期开展安全检查或无记录、未及时整改回复的扣1分;
11、不按规定验收或验收记录不完整的扣1分/项。
8
安全相关
方案编制
12、各类安全方案编制不完善,未对重要节点进行深化分解扣1分;
13、现场各类安全设施与方案严重不符扣1分;
14、塔吊、施工电梯、物料提升机安拆方案未经公司审批的扣0.5分/项。
3
人员配备
及管理责
任
15、未按规定配足专职持证安全生产管理人员的扣1分/人;
16、未对相关岗位人员进行责任分工和签订责任书扣1分/人。
17、特种作业人员无证上岗扣0.5分/人。
4
三级安全
教育及交
底
18、未附新进场工人进行三级安全教育而上岗作业的扣0.5分/人;
19、安全技术交底的工种或项目不齐全,交底手续不完备,签字有代签现象的扣0.5分。
3
2 安全管理
实施
(60分)
安全防护
设施检查
□定型化安全通道□施工电梯防护门□电梯井防护门□定型吊笼
□楼梯扶手及临边防护连接件□卸料钢平台及卸料平台防护□作业防护棚
□小型机具防护棚□施工电梯防护棚□移动式隔离栏杆□安全“三宝”
□塔吊基础防护栏杆□脚手架层间隔离栏杆□切割机防护罩□危险品仓库
□配电箱支架及防护□特殊工种安全标识□灭火器挂架□氧气、乙炔存放笼
每项不到位扣0.5分
10
序号检查项目评价标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
检查情况
2安全管理
实施
(60分)
脚手架与
卸料平台
1、落地脚手架基础浸水,未设置底座及垫板及排水设施扣1分/项;
2、架体立杆、纵横向水平杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件未按规范要求设置扣1分/项;
3、脚手架高度未超过作业层一步架或周边防护不到位扣0.5分;
4、脚手架、悬挑首步未按要求采取隔离封闭措施扣1分;
5、外脚手架与支模架拉结扣1分;
6、悬挑型钢预埋位置是否正确,悬挑与锚固长度及钢丝绳绳卡设置不规范扣1分;
7、整体爬架:附墙支座、预埋位置、主框架、防坠、防倾装置与规范要求不符的扣2分;
8、架体内随意堆放材料,未及时清理扣0.5分;
9、卸料平台钢丝绳直径、绳卡数量和方向、防护栏杆、限载牌、台面铺板未按要求设置的
扣0.5分/项,采用钢管搭设悬挑卸料平台的扣1分/个。
10、安全网张挂不严密扣0.5分/处,破损、污染未及时更换0.5分/处。
15临边洞口
11、电梯井道内隔离未按要求设置扣1分/项;
12、楼梯口的防护栏杆未及时安装扣1分/项;
13、通道口的防护棚未及时设置或尺寸不能满足防护要求的扣1分/项;
14、各类预留洞口、伸缩缝、后浇带防护设施未及时设置的扣0.5分/处;
15、基坑、结构高差部位、楼层临边、楼梯边、屋面、阳台、作业层边无防护设施扣0.5分/处;
10机械设备
16、设备基础未设置排水措施及有积水扣0.5分/处;
17、未按要求搭设施工电梯防护棚扣1分;
18、施工电梯吊笼防坠器未年检扣1分,或超出5年使用年限扣1分;
19、施工电梯无楼层呼叫系统的扣0.5分/处;
20、施工电梯安全防护门未及时安装或安全门敞开扣0.5分/处;
21、塔吊、施工电梯、物料提升机发现有未经检测验收就投入使用的(以检测报告和验收
记录为准)扣1分;
22、租赁使用年限超过5年的施工电梯扣2分;租赁使用年限超过7年的塔吊扣2分;
23、无月维保记录、检查记录或内容填写不真实,无沉降观测检查记录扣0.5分/项;
24、塔吊、电梯、物料提升机的加节、顶升无验收记及垂直度观测记录录的扣0.5分;
25、施工电梯各限位装置失灵每处扣0.5分。
10
序号检查项目评价标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
检查情况
2 安全管理
实施
(60分)
临时用电
26、总配电室配电柜安装距离、应急照明灯、消防设置、警示标志、绝缘地面、挡鼠板、
绝缘手套、绝缘鞋等不符合规范要求扣0.5分/项;
27、接线杂乱松动、箱体破损严重不维修的扣1分/处;
28、配电箱未按要求统一标识、检查记录不及时、不真实扣1分;
29、现场电缆(线)凌乱、随意拖地等扣1分/处;
30、开关箱未实行“一机、一闸、一漏、一箱”的扣1分;
31、各类机械设备及配电设施未进行重复接地扣0.5分/处。
7消防设施
32、现场未设置完整的消防供水系统,包括独立消防水池、独立增压设备、管网、消防龙
头、消防水带等,否则扣0.5分/项;
33、办公区、宿舍及加工区未配足有效的灭火器扣0.5分/处;
34、未设置危险品仓库,易燃易爆物品未按规定存放的扣1分/项;
35、活动房夹芯板材未达到A级防火扣1分,集装箱无质量证明文件的扣1分;
36、作业场所内未实行动火审批制度或无记录的扣0.5分;
8
3安全管理
改进
(10分)
安全管理
考核
1、未对相关岗位人员进行定期考核扣1分/人。
4
问责制度
2、项目未建立安全事故问责制度扣2分;
3、项目发生安全事件未对相关责任人员进行问责处理扣2分;
4、未对发生安全事件的相关人员进行通报、教育扣2分/项。
6
检查人员:陪同人员:检查日期:年月日。