仓库作业标准操作程序
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仓库作业标准操作程序
一、货物入库操作
1.目的:了解入库货物的质量和包装状况,采取适当的防护措施,保证货物安全,完好入库。
2. 责任:仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符,数据准确,质量和包装完好。
3. 步骤:
①货物到达:
A.根据采购运输到货的预报,计划库位,落实装卸,做好接货准备。
B.送货车辆到达仓库时,仓管员应对车况进行初步检查(车上货物堆放情况,运输可能造成的损坏等)并做好记录。
C.非仓库人员不得进入仓库(除非有仓管陪同办理相关单证)。
②核对单证安排货位:仓管员核对单据的正确性,①首先核对总件数,②核对单据上所列品名、规格、数量等项目是否与货物相符,③无误后合理安排货位入库。
③接货检查包装:仓管员逐件仔细查验外包装,严格要求装卸工文明作业,合理设计堆码及不同货物相互间隔
④入库货物检验收时如发现有问题,请按下列规定处理:
A.总件数量不符:仓管员应报告仓库主管,并及时与送货方联系处理,按货单上的数量补齐货物,然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物,在送货单上按实收数量签收,并在备注栏注明原因。
B.质量异状:仓管员及时与送货方联系,将有问题货物分开堆放,并通知仓库主管和质检员及时对有问题货物进行检查;由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物,然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物,在送货单上按实收数量签收,并在备注栏注明原因。
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C.品种混乱:应及时把有问题货物分开堆放,及时通知送货方及质检员予以解决,并做好相关记录。由送货方提供正确品种的货物按货单上的数量补齐货物,然后签收入库;如送货方无法及时补齐货物,在送货单上按实收数量签收数,并在备注栏注明原因。
D.包装破损:原则上不允许包装破损的货物入仓,对破损包装货物应重点检查,如因运输破损,由我方在周转区更换包装后才能入库,同时在送货单上注明并知会采购处理。
E.二次封口:凡二次封口的货物必须逐箱检查。
⑤签收手续:单据签收应用大写实收数,并按要求填写单据上有关项目。
⑥单据处理:按单据的要求及时传递各部门,仓库并做好有关来料登记及统计工作。
⑦电脑入数:仓管员应在收到货物后当天内做好入库工作。入库前,应确保所输入的原始单据和数据准确无误,货物品质已经检验通过。
二、装卸作业操作
1.目的:防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。
2. 责任:
A.装卸工使用正确的操作方法进行装卸作业。
B.仓管员负责监督整个装卸过程。
3.步骤:
A. 装车。
①货车必须在仓管员指定的区域进行装车,装车前仓管员必须对车况进行检查,以确认车型与装卸货物的相符性,并作相应记录
②发货时,装卸工应会同仓管员确认发货品种、规格、数量及车辆配载情况,以便准确发货,合
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理装车。每发完一个品种,装卸工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货(装车)数量及垛位结余数量。
③对货物重量过大或体积较大的物品,禁止单人装卸操作。
④混装不同货物,应严格按前置后放顺序,做到重不压轻、不倒放、不同商家的货物要区别堆放,并有隔离标志。
B. 卸车。
①货车必须在仓管员指定的区域进行卸车,卸车时应做到轻拿轻放。
②装卸工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查仓库货位是否清洁,并向仓管员确认卸货物品品名、规格、数量是否与实物相符。
③堆码要求:
a.库房堆码一般要留顶距:不少于0.5米,走道1-1.5米,主要走道1.5-2米,货物堆垛距0.1-0.2米。
b.整个卸车入库过程都要小心轻放,注意包装上的标志,货物不能倒置,堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线,批号朝外,堆距合理,不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。
c.在库堆码要按单分清货物的品名、规格、数量,一个堆位只能堆放同一的产品。
d.不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处,并有明显标志。
e.每一品种入库堆码后,装卸工应协助仓管员复核收货数量、品名等。
C.开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。
三、货物在库防护与管理
1. 目的:保证货物的完好。
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2.责任:仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况,保证货物的完好。
3.步骤:
A.仓库货物的防护工作,由仓库主管负责,确保货物安全储存。
B.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求,切实防止货物发生锈斑、虫蛀、鼠咬、残损等异状。
C.若发生问题,应立即填写«有问题物品检查报告»上报品管部负责人员,及时采取相应措施解决。
D.为确保储存环境符合货物保管要求,质检员每月根据«仓库月检»规定的内容对仓库进行检查,对发现的问题及时处理,并在«仓库月检»上作相应的记录。
E.质检员应对月检出现的问题提出质疑和建议,督促仓库或生产限期解决,并对其进行跟踪,以确保问题能及时彻底的解决。
四、仓库盘点标准操作程序
1、目的保证库房的帐卡物一致,统计帐目及电脑数据一致,达到公司的物资管理要求。
2、责任:
仓管员按时做好库存盘点工作(盘点报表),认真复核,及时上报;仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题,及时完善。
3. 步骤:
1、每周一次中盘:
A.仓管员在每周一次对仓库进行盘点
B.仓管员对仓库所存货物进行盘点,利用仓库物料卡与货物复核,检查物料品名规格、库存排位、数量是否物料卡相符。
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2、每月一大盘
A.仓管员在每月底的最后一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点;
B.仓管员用统计员处盘点帐存数与仓库物料卡进行复核,并检查货物的品名规格、数量、库存位置与电脑帐三者是否一致;
3、仓管员对盘点过程中发现的物料卡不符、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报:每周的盘点填写《仓库盘点记录表》,其中货物明细项目由从物料卡上取得;每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》,其中物料明细项目由统计处取得,在盘点前填写,作为盘点的依据。
4、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对盘点记录表、物料卡及电脑储存资料进行复核;
5、仓库主管对每次盘点过程中发生的物料卡与货物及帐目不符、短少等责任事故进行分析处理,及时整改。
五、货物出库操作
1.目的:保证发放的货物是合格和正确的,防止不合格货物被发放到生产或客户手中。
2.责任:仓管员应保证出库货物数量准确,质量合格,包装完好。
3.步骤:
a、审核出库凭证:仓管主管、仓管员应审核提单的有效性(财务章)。
b、凭单核销存货:仓管员、仓库统计员办理登记手续,核销库存数量。
c、仓管员检查提货车辆是否清洁,有防雨措施,达要求后方可装车。
d、发货:仓管员将提单所列项目同物料卡及货物外包装,包括:品名、规格、颜色、附件等逐一检查,发货时立即复核,扎清余数,随即在物料卡上注明结存数,
e、整理提单号,登录流水帐:出货日期,品名,发货数量,提货单位。
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