企业审计部工作条例(doc 2页)

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企业审计部工作条例(doc 2页)

审计部工作准则

第一章总则

第一条本准则由集团公司财务总监报送集团公司总经理核准后公布实施。修改时由财务总监提出总经理核

准。

第二条审计部设部长(事业部为经理)一名,下设审计岗位。

第三条审计部遵守各项经济法律、法规、条例,对企业经济活动进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善

制度、改进管理、提高经济效益的目的。

第四条审计部主要职能:

(一)编制、修订企业审计制度并负责实施;

(二)制订审计工作计划并组织实施;

(三)对相关单位进行财务审计;

(四)对相关单位主要管理者进行经济责任审计;

(五)对相关单位基建工程进行审计;

(六)负责企业重要经济活动审计工作;

(七)就相关单位对审计出的问题进行整改的情况进行监督检查。

第二章审计部岗位职责

第五条审计部部长(事业部为经理)的主要职责是:(一)编制审计管理制度,制订审计工作计划,指导监督审计监察工作;(二)组织企业经营管理活动审计活动。

第六条审计员的主要工作职责是:

(一)对会计帐表进行审计;

(二)对经济责任进行审计(含离任审计);

(三)对基建工程进行审计;

(四)对企业重要管理事项进行审计;

(五)完成上级交付的其他工作。

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