2020年预算单位部门决算公开模板

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行政单位财务决算报告模板

行政单位财务决算报告模板

行政单位财务决算报告模板(一)年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为84700元,基本支出70700元,其他支出14000元。

(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入67155元。

2.事业支出情况事业支出全年共支出62805元,其中:基本支出全年共支出40448元(办公费12422元,水电费2615元,邮电费924元,机车燃修费2120元,招待费1292元,修缮费7594元,培训/差旅费8044元,设备购置费5437元)。

其他14641元。

在所有支出中,其中修缮费、培训/差旅费、开支较大,主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标,领导教师外出学习机会较多,以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。

3.年终决算情况本年度单位共收入67155元,共支出62805元,年末事业结余为4350元。

(三)年终财务分析---存在的问题和建议1.加强对固定资产的管理。

固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。

我校加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。

通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

2.重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。

3.认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。

部门预决算公开情况汇报

部门预决算公开情况汇报

部门预决算公开情况汇报根据上级部门要求,我部门对今年的预决算情况进行了全面梳理和分析,并就公开情况进行了汇报。

现将情况汇报如下:一、预算执行情况。

今年,我部门严格执行预算,加强预算管理,严格控制预算支出。

在各项支出方面,我们严格按照预算标准进行执行,确保了资金的合理利用和节约。

同时,我们也对预算执行情况进行了及时的监控和分析,保证了预算的执行情况符合预期目标。

二、预算执行情况分析。

通过对预算执行情况的分析,我们发现部分支出存在一定的超支情况,主要集中在人员支出和项目支出方面。

针对这一情况,我们已经采取了相应的措施,加强了对支出的监控和管理,确保了预算的合理执行。

三、决算情况公开。

我部门在决算情况公开方面,积极主动地向社会公开了今年的决算情况。

我们通过各种途径,如网站公告、媒体报道等,向社会公开了我部门的决算情况,确保了公开的及时性和透明度。

四、公开情况效果评估。

针对今年的公开情况,我们对效果进行了评估。

通过对社会反馈和舆情监控的分析,我们发现公开情况得到了广泛的关注和认可,有效提升了我部门的形象和信誉。

同时,公开情况也为我部门今后的工作提供了宝贵的经验和借鉴。

五、下一步工作。

针对今年的预决算情况,我们将进一步加强预算管理,加大对支出的监控力度,确保预算的合理执行。

同时,我们也将继续加强决算情况的公开,提升公开的透明度和广泛性,为社会公众提供更多的决算信息和数据支持。

综上所述,我部门在今年的预决算公开情况方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

我们将继续努力,进一步加强预算管理和公开情况,为更好地履行职责,服务社会经济发展做出更大的贡献。

部门决算模板报告范文

部门决算模板报告范文

部门决算模板报告范文尊敬的领导:您好!我是××部门的××,在此向您汇报我部门的决算情况。

首先,我部门在过去一年中取得了显著的成绩。

根据统计数据显示,公司整体营业收入达到××万元,同比增长×%,超过了公司定下的目标。

在这其中,我部门贡献了×%的营业收入,增长×%,也成功实现了自己的目标。

具体来看,我部门的主要经营项目有××,其中××是我们最主要的业务方向。

在这一项目中,我们通过××方式取得了××万元的营业收入,同比增长×%。

我们还通过××方式取得了××万元的营业收入,同比增长×%。

同时,我们还积极开展了××业务,并取得了××万元的营业收入。

这些数据表明我部门在市场竞争中表现出色,为公司的发展做出了积极贡献。

除了经营收入,我部门也非常注重成本控制。

在过去一年中,我们通过××措施降低了成本×%,为公司节约了××万元的开支。

我们还通过××措施提高了生产效率,降低了人力成本。

这些措施的实施不仅有效控制了成本,还提高了工作效率,为公司的可持续发展打下了良好基础。

此外,我部门还注重创新和发展。

在过去一年,我们加大了对研发的投入,引入了一批高素质人才,开展了一系列创新项目。

这些项目不仅为公司带来了新的收入源,也提升了公司的技术实力和市场竞争力。

当然,与此同时,我部门也存在一些问题和困难,主要包括××。

为了解决这些问题,我们已经制定了一系列的改进措施,并正在积极推进中。

在未来的工作中,我们将继续发扬优势,加大投入,推动更多的创新项目。

同时,我们也会继续努力,优化成本结构,提高经济效益。

预决算公开情况汇报

预决算公开情况汇报

预决算公开情况汇报
尊敬的领导、各位同事:
根据公司财务管理的相关规定,我将对本年度的预决算情况进行公开汇报,以
便大家了解公司财务状况,共同监督和管理财务预算。

首先,我将对预算执行情况进行总体概述,然后对预算执行中存在的问题和不足进行剖析,最后提出改进措施和建议。

一、预算执行情况总体概述。

今年,公司在财务预算方面取得了一定的成绩。

总体预算执行情况良好,收入
和支出基本符合预算安排。

在收入方面,公司各项业务稳步发展,实现了预算收入目标的90%以上;在支出方面,各部门严格按照预算安排开支,未出现超支情况。

总体来看,公司的财务预算执行情况较为稳定,符合公司整体发展的要求。

二、存在的问题和不足。

在预算执行过程中,我们也发现了一些问题和不足。

首先是部分支出项目的预
算安排存在一定的不合理性,导致了部分支出的超支情况;其次是部分收入项目的预算安排过于乐观,导致了收入目标的未能完全实现;此外,部分部门在预算执行过程中存在管理不严、控制不力的情况,导致了一些不必要的支出和浪费。

三、改进措施和建议。

针对上述问题和不足,我们提出了以下改进措施和建议,一是加强预算编制和
执行的科学性和合理性,确保预算安排的合理性和可行性;二是加强对各部门预算执行情况的监督和考核,强化预算执行的责任意识和管理意识;三是加强内部控制,规范预算执行流程,防范和避免不必要的支出和浪费。

综上所述,本年度的预决算情况汇报到此结束。

我们将以此为契机,进一步加强财务预算管理,提高财务预算执行的科学性和规范性,确保公司财务工作的稳健发展。

谢谢大家!。

2020年财政决算和2021预算报告

2020年财政决算和2021预算报告

2020年财政决算和2021预算报告2020年财政决算和2021预算报告一、2020年财政决算1.总体情况•2020年财政总收入达 xxxx 亿元,同比增长 x%。

•2020年财政总支出达 xxxx 亿元,同比增长 x%。

2.收入分项情况•税收收入–增值税收入 xxxx 亿元,同比增长 x%。

–企业所得税收入 xxxx 亿元,同比增长 x%。

–个人所得税收入 xxxx 亿元,同比增长 x%。

•非税收入–土地出让收入 xxxx 亿元,同比增长 x%。

–国有资本经营收入 xxxx 亿元,同比增长 x%。

3.支出分项情况•教育支出–中小学教育支出 xxxx 亿元,同比增长 x%。

–高等教育支出 xxxx 亿元,同比增长 x%。

•医疗卫生支出–基本医疗卫生支出 xxxx 亿元,同比增长 x%。

–疫情防控支出 xxxx 亿元,同比增长 x%。

•社会保障支出–养老保险支出 xxxx 亿元,同比增长 x%。

–医疗保险支出 xxxx 亿元,同比增长 x%。

二、2021预算报告1.总体预算情况•2021年财政预算总收入预计为 xxxx 亿元,同比增长 x%。

•2021年财政预算总支出预计为 xxxx 亿元,同比增长 x%。

2.重点支出项目•基础设施建设–铁路建设预算 xxxx 亿元。

–城市交通建设预算 xxxx 亿元。

•社会民生支出–教育支出预算 xxxx 亿元。

–医疗卫生支出预算 xxxx 亿元。

3.财政政策调整•预计调整增值税税率,对 xxxx 行业下调税率。

•调整个人所得税起征点,提高个人税负减轻程度。

以上是关于2020年财政决算和2021预算报告的相关情况。

欢迎大家对报告内容进行讨论和分析。

三、2021预算目标和政策导向1.预算目标•推动经济稳定增长,实现国内生产总值增长 x%。

•促进就业创业,使城镇新增就业人数达到 x 万人以上。

•加强社会保障体系建设,提高居民收入水平。

2.财政政策导向•深化减税降费,进一步减轻中小企业和个体经营者负担。

预算单位部门决算公开模板

预算单位部门决算公开模板

预算单位部门决算公开模板目录第一部分 xxx(部门名称)概况一、部门职责二、机构设置第二部分 xxx(部门名称)xx年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 xxx(部门名称)xx年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 xxx(部门名称)概况(一)部门主要职责简要说明部门主要职责。

格式如下:xx局(部门名称)是主管xx工作的职能部门。

主要职责:……(二)机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

格式如下:按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)xx 年部门决算编报范围的单位共x个,包括局(委、部、办)本级和下属x个预算单位(列明各下属预算单位名称)。

没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

第二部分 xxx(部门名称)xx年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

格式如下:收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

年度决算汇报总结范文(3篇)

年度决算汇报总结范文(3篇)

第1篇尊敬的领导,各位同事:随着本年度的结束,我司已圆满完成了年度工作任务。

现将本年度的决算情况及工作总结如下,请领导及同事们予以审阅。

一、年度决算情况1. 收入情况本年度,我司总收入较上年同期增长XX%,主要得益于业务拓展、市场拓展以及产品结构调整。

其中,主营业务收入占比XX%,其他业务收入占比XX%。

2. 成本费用情况本年度,我司成本费用总额较上年同期增长XX%,主要原因是业务规模扩大、人员增加以及市场竞争加剧。

具体如下:(1)主营业务成本较上年同期增长XX%,主要由于原材料价格上涨、人工成本上升等因素。

(2)销售费用较上年同期增长XX%,主要由于市场推广力度加大、广告费用增加等因素。

(3)管理费用较上年同期增长XX%,主要由于人员增加、办公费用上升等因素。

(4)财务费用较上年同期下降XX%,主要由于银行贷款利率下降、优化资金结构等因素。

3. 利润情况本年度,我司实现净利润较上年同期增长XX%,净利润率为XX%。

在收入稳步增长的同时,公司注重成本控制,优化资源配置,提高了盈利能力。

二、工作总结1. 业务拓展方面本年度,我司积极拓展业务领域,加大市场开发力度,成功开拓了XX个新市场,新客户数量较上年同期增长XX%。

同时,通过产品创新和升级,提高了客户满意度,进一步巩固了市场份额。

2. 市场拓展方面本年度,我司加大市场推广力度,通过线上线下相结合的方式,提高了品牌知名度和美誉度。

同时,积极参加行业展会和论坛,提升了公司在行业内的地位。

3. 人员管理方面本年度,我司加强人才队伍建设,优化人员结构,提高员工素质。

通过开展内部培训、外部招聘等方式,为公司发展储备了优秀人才。

4. 内部管理方面本年度,我司强化内部管理,优化业务流程,提高工作效率。

通过实施精细化管理,降低成本,提高企业竞争力。

三、展望未来展望未来,我司将继续坚持“创新、务实、共赢”的经营理念,不断提升企业核心竞争力。

具体措施如下:1. 深化业务拓展,拓展新的市场领域,提高市场份额。

预决算公开+情况汇报

预决算公开+情况汇报

预决算公开+情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我将预决算情况进行公开并进行汇报。

在过去一年的工作中,我们团队在各方面都取得了一定的成绩,但也存在一些问题和挑战。

接下来,我将对预决算情况进行逐一说明。

首先,我们来看预算执行情况。

在过去一年,我们严格执行预算计划,严控成本,确保了资金的合理利用。

同时,我们也积极采取了一些措施,如优化资源配置、提高劳动生产率等,以确保预算的有效执行。

总体来说,预算执行情况良好,符合公司的财务规划。

其次,对于决算情况,我们也进行了认真的总结和分析。

在过去一年,我们的收入和支出情况基本符合预期,但也存在一些不足之处。

比如,部分支出超出了预算,部分收入未能达到预期目标。

这些问题需要我们进一步分析原因,并采取有效措施加以解决。

此外,我还要向领导汇报一些具体的数据。

在过去一年中,我们的总收入为XXX万元,其中主要来源于销售业务和投资收益。

而总支出为XXX万元,主要用于生产成本、人力成本和宣传费用等方面。

在资金使用方面,我们也进行了合理的安排和调配,确保了各项支出的合理性和有效性。

最后,我想谈谈对未来的展望和规划。

在面对新的一年,我们将继续努力,进一步优化预算管理和资金使用,提高收入水平,降低成本,确保公司的财务状况持续稳定。

同时,我们也将加强对决算情况的监督和分析,及时发现问题并加以解决,以确保公司财务运作的健康发展。

总的来说,预决算的公开情况汇报如上所述。

在未来的工作中,我们将继续努力,不断完善财务管理制度,提高财务运作效率,确保公司财务状况的稳健和健康发展。

希望领导和各位同事能够给予我们更多的支持和指导,共同推动公司的发展和进步。

谢谢!。

决算总体情况说明范文

决算总体情况说明范文

决算总体情况说明范文
尊敬的各位领导、各位同仁:
本年度决算总体情况如下:
一、收入情况本年度收入总额为XXX万元,其中财政拨款收
入XXX万元,事业收入XXX万元,经营收入XXX万元。

与上年度相比,收入总额有所下降,主要原因是财政拨款减少所致。

二、支出情况本年度支出总额为XXX万元,其中基本支出
XXX万元,项目支出XXX万元,与上年度相比,支出总额有所增加,主要原因是项目支出增加所致。

三、结余情况本年度结余总额为XXX万元,其中财政拨款结
余XXX万元,事业结余XXX万元,经营结余XXX万元。

与上年度相比,结余有所减少,主要是因为财政拨款减少所致。

四、资产负债情况本年度资产负债总额为XXX万元,其中资
产总额XXX万元,负债总额XXX万元。

资产主要分为房屋建筑物、
车辆、办公设备等;负债主要包括应缴财政款、应付职工薪酬、应
交税费等。

总体来看,本年度决算情况总体良好,但也需要加强财务管理和预算管理,提高资金使用效率,为下一年的工作提供更好的保障。

感谢各位领导和同仁的关心和支持,我们将继续努力,做好财务管理工作,为各项工作的顺利开展提供更好的保障。

以上就是本次决算总体情况的说明,谢谢大家!。

部门预决算公开情况汇报

部门预决算公开情况汇报

部门预决算公开情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我们部门对今年的预决算情况进行了全面的公开汇报,现将汇报情况如下:一、预算执行情况。

今年初,我们部门制定了详细的年度预算计划,包括各项支出和收入预期,并根据实际情况进行了动态调整。

经过全体员工的努力,预算执行情况良好,各项支出控制在合理范围内,收入也有所增长,实现了预算计划的目标。

二、支出情况汇报。

1. 人员支出,今年我们部门在人员支出方面严格执行预算计划,严控人员招聘和福利支出,确保了人力资源的合理利用和成本控制。

2. 物资采购支出,在物资采购方面,我们部门加强了供应商管理,优化采购流程,降低了采购成本,确保了物资采购的质量和供应的及时性。

3. 其他支出,部门其他支出也得到了有效控制,例如差旅费、会议费等,通过合理规划和管理,实现了成本的有效控制。

三、收入情况汇报。

今年我们部门在业务拓展方面取得了一定的成绩,收入有所增长。

在市场营销方面,我们加强了客户关系维护,开拓了新的业务领域,为公司带来了更多的业务机会和收入来源。

四、预算执行情况分析。

根据以上汇报情况,我们部门对预决算情况进行了分析。

在预算执行方面,我们部门在人员支出、物资采购支出和其他支出方面均取得了良好的成绩,实现了成本的有效控制。

在收入方面,通过市场营销的努力,我们取得了一定的业绩,为公司带来了更多的收入。

五、下一步工作计划。

根据以上情况分析,我们部门将继续加强成本控制,优化运营管理,提高业务水平,努力实现更好的业绩。

同时,我们将加强与其他部门的合作,共同推动公司整体业务发展,为公司的长远发展贡献力量。

以上为我部门部门预决算公开情况的汇报,请领导审阅。

感谢您对我们工作的支持和关注。

此致。

敬礼。

单位部门决算情况汇报

单位部门决算情况汇报

单位部门决算情况汇报
各位领导,各位同事:
我在此向大家汇报本单位部门的决算情况。

在过去的一年里,我们部门经过全
体员工的共同努力,取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

接下来,我将就我们部门的收支情况、绩效评估、成本控制等方面进行详细汇报。

首先,我想向大家介绍一下我们部门的收支情况。

在过去一年里,我们部门的
收入总额为XXX万元,其中来自政府拨款XXX万元,自筹资金XXX万元。

我们
部门的支出总额为XXX万元,主要用于人员支出、办公费用、项目支出等方面。

在收支结余方面,我们部门实现了XX万元的结余,这主要得益于我们在成本控制方面的努力和精细管理。

其次,我将向大家介绍我们部门的绩效评估情况。

在过去一年里,我们部门完
成了XX个重点项目,取得了XX项科研成果,获得了XX项专利授权。

同时,我
们部门还参与了XX个行业会议和展览,取得了XX项荣誉称号。

这些成绩的取得,离不开全体员工的辛勤付出和团队的协作努力。

最后,我想就我们部门在成本控制方面存在的问题和不足进行汇报。

在过去一
年里,我们部门在人员支出、办公费用等方面存在一些不必要的浪费和支出过大的情况。

为此,我们将加强对成本的监控和管理,制定更加严格的经费使用制度,提高经费使用效率,确保每一分钱都能够最大限度地发挥作用。

总的来说,我们部门在过去一年里取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

我们将在新的一年里,继续努力,加强成本控制,提高绩效评估,为单位的发展贡献自己的力量。

希望全体员工能够齐心协力,共同努力,为单位的发展做出更大的贡献!
谢谢大家!。

部门决算财务分析报告(3篇)

部门决算财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX部门在XX年度的财务状况进行全面的回顾和分析。

通过对部门收入、支出、资产负债、成本效益等方面的数据进行分析,旨在揭示部门财务运行的特点、存在的问题及改进措施,为部门未来的财务管理和决策提供参考。

二、部门概况XX部门成立于XX年,主要负责XX领域的相关工作。

部门现有员工XX人,其中管理人员XX人,专业技术人员XX人,辅助人员XX人。

本年度,部门紧紧围绕年度工作目标,积极开展各项工作,取得了显著成效。

三、财务数据分析(一)收入分析1. 收入构成XX年度,部门总收入为XX万元,其中:(1)政府拨款:XX万元,占总收入XX%。

(2)项目收入:XX万元,占总收入XX%。

(3)其他收入:XX万元,占总收入XX%。

2. 收入增长情况与XX年度相比,本年度总收入增长XX%,其中政府拨款增长XX%,项目收入增长XX%,其他收入增长XX%。

(二)支出分析1. 支出构成XX年度,部门总支出为XX万元,其中:(1)人员经费:XX万元,占总支出XX%。

(2)公用经费:XX万元,占总支出XX%。

(3)业务经费:XX万元,占总支出XX%。

2. 支出增长情况与XX年度相比,本年度总支出增长XX%,其中人员经费增长XX%,公用经费增长XX%,业务经费增长XX%。

(三)资产负债分析1. 资产分析截至XX年XX月,部门总资产为XX万元,其中:(1)流动资产:XX万元,占总资产XX%。

(2)固定资产:XX万元,占总资产XX%。

2. 负债分析截至XX年XX月,部门总负债为XX万元,其中:(1)短期借款:XX万元。

(2)长期借款:XX万元。

3. 资产负债率本年度部门资产负债率为XX%,较XX年度下降XX个百分点。

(四)成本效益分析1. 成本构成XX年度,部门总成本为XX万元,其中:(1)直接成本:XX万元。

(2)间接成本:XX万元。

2. 成本控制本年度,部门在成本控制方面取得了一定的成效,直接成本较XX年度下降XX%,间接成本下降XX%。

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2017年预算单位部门决算公开目录第一部分龙湖区残联概况一、部门职责二、机构设置第二部分龙湖区残联年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分龙湖区残联2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分龙湖区残联概况(一)部门主要职责1. 部门机构设置、职能:区残联单位设3个职能股室所,列入部门决算的单位共有一个。

区残联的主要职责是:开展残疾人康复、精防、劳动就业、培训、扶贫、教育等。

(二)机构设置区残联单位设3个职能股室所,列入部门决算的单位共有一个。

龙湖残联所属残疾人劳动服务所基本情况部门机构设置、职能:草拟全市残疾人劳动就业工作计划,经批准后组织实施;参与残疾人劳动力资源和社会用工需求调查;开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作;协助实施分散按比例安排残疾人就业及收取残疾人就业保障金工作;开展残疾人职业培训、职业指导、职业介绍、职业咨询等工作。

人员情况:事业编制4人,临时工2名。

第二部分龙湖区残联2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

格式如下:收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表支出决算表部门:公开03表部门:单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

表说明:财政拨款收入支出决算总表部门:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:单位:万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:龙湖区残联注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门:龙湖注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。

7栏=(8+9+12)栏。

9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分龙湖区残联2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下:(一)年度收入总体情况龙湖区残联2017年度总收入1,937.90 万元,其中本年收入1,937.90 万元。

具体情况如下:1.财政拨款收入1,937.90万元,比上年决算数增加704.9万元,增长36 %。

主要原因:一是人员增加,二是上年专项资金有结余,三是专项资金增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

主要原因:一是……,二是……,三是……3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)%。

主要原因:一是……,二是……,三是……4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)%。

主要原因:一是……,二是……,三是……5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)%。

主要原因:一是……,二是……,三是……(二)年度支出总体情况龙湖区残联2017年度总支出1898.24万元,其中本年支出1898.24 万元。

具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出247.5万元,主要用于主要用于人员工资和日常公用支出,其中基本支出包括工资福利支出124.76万元、商品和服务支出8.58万元、对个人和家庭的补助96.12万元;社会保障和就业支出(类)支出1573.64,项目支出包括工资福利支出10.72万元、商品和服务支出561.33万元、对个人和家庭的补助1093.60万元。

比2016上年决算数增加175万元,增加11%,主要原因是专项支出增加,及人员增加。

2.教育(类)支出0 万元,主要支出项目有0(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)--%,主要原因是……。

[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]二、2017年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017年度财政拨款收入说明龙湖区残联2017年度财政拨款收入合计1,937.90 万元。

其中:一般公共预算财政拨款收入1,937.90万元,比年初预算数增加1437.9万元,增长200 %;主要原因是省、市残联拨入专项资金;政府性基金预算财政拨款收入110.74万元,比年初预算数增加110.74 万元,增长200%;主要原因是省残联拨入专项资金。

(二)2017年度财政拨款支出说明龙湖区残联年度财政拨款支出合计1898.25万元。

其中:一般公共预算财政拨款支出1821.15万元,比年初预算数增加1300万元,增长200 %;主要原因是专项资金增加;政府性基金预算财政拨款支出77.1万元,比年初预算数增加77.1万元,增长100%;主要原因是省残联拨入专项资金。

分功能科目看,一般公共服务(类行政运行229.46万元,主要用于人员经费及公用经费;一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)17.73 万元,主要用于残疾人活动中心及残疾人节日等;社会保障和就业支出(类)残疾人康复,其他残疾人事业支出等1326.45万元,主要用于残疾人生活补贴、残疾人康园补充经费等。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明龙湖区残联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57 万元,完成预算0.57万元的%。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元,完成预算0.57万元的%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的%。

2017年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年基本持平,下降(增长)0 %。

其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)%。

因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是……;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0.57 万元,占38%;公务接待费支出0万元,占0 %。

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