连锁药店财务制度(定点申请专用)
连锁药店财务制度(定点申请专用)
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连锁药店财务制度(定点申请专用)第一篇:连锁药店财务制度(定点申请专用)第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展。
提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第十五条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。
第十六条加强应付账款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
定点药店财务制度
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定点药店财务制度一、总则为规范定点药店的财务管理,促进定点药店经济效益的提高,保证药品质量和服务质量,特制定本财务制度。
二、财务管理机构1.定点药店设立财务部门,职责为全面负责药店的财务管理工作。
2.财务部门由财务经理领导,经理下设一定数量的财务人员,根据药店规模和业务量的大小确立财务人员数量。
3.财务经理对药店的财务管理工作负全责,需定期向药店负责人报告财务状况。
三、财务核算1.定点药店财务核算包括日常记账、月度结账、年度结账等。
2.日常记账由财务人员负责,及时记录药店的经营收入和支出情况。
3.月度结账由财务经理负责,对本月的财务状况进行审查和核对,形成月度财务报告。
4.年度结账由定点药店总经理负责,对上一年度的财务状况进行总结和分析,形成年度财务报告。
四、资金管理1.定点药店资金管理完全按照国家相关法律法规执行,不得挪用药品销售所得或其他经营资金。
2.财务部门对药店的资金进行专门管理,确保安全、稳定和有序。
3.定点药店接收现金支付时需开具正规发票,每日上交财务部门进行清点。
4.资金上缴中央银行或其他金融机构时,财务经理需出具资金清单和相关手续。
五、成本核算1.定点药店必须进行成本核算,包括药品成本、人工成本、租赁成本等。
2.每月年底,定点药店需进行成本核算,分析药店的成本构成和成本控制情况。
3.根据成本核算结果,财务部门可以及时调整药品价格和其他经营策略。
六、财务报告1.财务部门每月形成财务报告,包括利润表、资产负债表等。
2.成本核算结果和利润表需向药店负责人报告,进行必要的经营调整。
3.年度财务报告需向监管部门提交,确保定点药店的财务状况符合国家相关法律法规。
七、审计制度1.定点药店每年都需要进行内部和外部审计。
2.内部审计由财务部门负责,对药店的财务管理情况进行详细检查和核实。
3.外部审计由专业的审计机构负责,对药店的财务数据进行独立审查,确保财务报告的真实和准确。
八、违规处理1.如果发现有财务人员挪用资金、篡改财务报告等不正当行为,定点药店将立即进行调查,情节严重的将追究法律责任。
药店申报医保财务制度
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药店申报医保财务制度为了更好地管理药店的医保财务,确保医保资金使用的合理性和规范性,我药店制定了以下医保财务制度:一、对医保资金的管理1.1 医保基金来源:我药店接受的医保资金主要来源于医保定点机构支付给药店的医保结算款项。
1.2 医保基金使用:药店应当将医保基金专款专用,不得用于其他用途,特别是禁止将医保基金挪用到非医保项目中。
1.3 医保基金汇总:药店应当每月将医保基金进行统一汇总,确保医保资金的使用情况清晰明了。
二、医保费用结算2.1 收费标准:药店应当按照国家规定的医保费用结算标准收取医保费用。
2.2 结算流程:药店应当将医保费用按照规定的结算流程进行办理,确保结算过程符合医保政策规定。
2.3 财务记录:药店应当对医保费用结算的每一笔款项进行详细记录,确保财务数据真实可靠。
三、医保资金使用监管3.1 内部监管:药店应当建立健全的内部监管机制,对医保资金的使用情况进行定期检查和审计。
3.2 外部监管:药店应当接受医保部门的监督检查,配合医保部门对医保资金使用情况进行审计和核查。
3.3 违规处理:药店如有挪用医保资金或其他违规行为,将被依法追究相应法律责任。
四、审计和抽查4.1 定期审计:药店应当每季度对医保财务进行全面审计,确保医保资金的使用合规。
4.2 不定期抽查:医保部门有权对药店的医保财务进行不定期抽查,对发现的问题及时处理。
五、制度宣传和培训5.1 制度宣传:药店应当定期对医保财务制度进行宣传,使员工了解并遵守相关规定。
5.2 培训措施:药店应当对员工进行医保财务专业知识培训,提高员工的医保财务管理水平。
六、处罚和奖励6.1 违规处理:对于存在医保财务违规行为的药店,医保部门将给予相应的处罚。
6.2 合规奖励:对于医保财务管理规范、运作良好的药店,医保部门将给予相应的奖励。
七、初步实施方案7.1 药店负责人应当对本制度进行深入学习,并组织全体员工学习。
7.2 药店各部门应当根据本制度的要求,逐条对照实施,并定期进行自查和整改。
定点药店 财务制度
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定点药店财务制度第一章总则第一条为规范药店的经营行为,加强财务管理,保障药店的经营正常运转,特制定本制度。
第二条药店财务制度适用于本药店的所有财务活动,包括但不限于资金收支、会计核算、财务报告等。
所有与本制度相抵触的规定均无效。
第三条药店所有员工都必须严格遵守本财务制度,确保财务活动的合法合规,杜绝任何形式的财务违规行为。
第四条药店财务管理人员应熟悉相关法律法规和财务制度,严格按照规定履行职责,保证药店财务活动的规范和有效进行。
第五条药店财务管理人员应具备一定的会计知识和经验,确保会计记录的准确性和可靠性,严防数据造假、弄虚作假等违规行为。
第六条药店财务管理人员应定期进行财务培训,更新理论知识,提高专业水平,为药店的财务管理工作提供有力支持。
第七条药店应设立财务管理专岗,配备足够数量的财务人员,确保财务管理工作的日常进行。
第二章财务核算第八条药店应建立健全的会计核算制度,包括资金收支、成本核算、账务登记等内容,确保会计记录的准确性和真实性。
第九条药店每日应对资金收支进行明细记录,包括现金、银行存款、应收款项、应付款项等,确保账目清晰明了。
第十条药店应定期进行库存盘点,核对库存量与账面数量是否相符,发现差异应及时调整。
第十一条药店应按照税法要求,定期进行税务报表的编制和申报,确保税款的按时缴纳。
第十二条药店应按照国家相关规定,编制年度财务预算和财务报告,确保财务活动的透明度和规范性。
第十三条药店应定期组织内部审计,对财务管理工作进行全面审查,发现问题及时解决。
第三章资金管理第十四条药店应建立健全的资金管理制度,包括现金管理、银行存款、投资等内容,确保资金的安全和合理运用。
第十五条药店应定期对现金进行清点,核对现金进出情况,防止现金流失。
第十六条药店应制定资金使用计划,根据经营需要合理安排资金使用,提高资金利用效率。
第十七条药店应保持与银行的密切联系,定期对银行存款进行清查,确保账户资金安全。
第十八条药店应根据风险承受能力和收益预期,进行合理的资金投资,保障资金的增值和安全。
定点医保药店财务制度
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定点医保药店财务制度一、总则定点医保药店财务制度依据国家有关法律法规和医保政策制定,旨在规范定点医保药店的财务管理,保障医保基金的合理利用和安全运作。
二、财务管理机构定点医保药店的财务管理机构由店长或财务主管负责,设立财务专岗,配备财务专员,负责日常财务管理工作。
三、财务管理制度1. 资金管理(1)定点医保药店应开设专门的医保药品销售专款账户,专款专用,确保医保基金的安全。
(2)严格执行“先进先出”的原则,避免库存积压和过期药品产生。
(3)每日对现金和银行存款进行核对,确保账目准确无误。
2. 财务报表(1)定点医保药店应按月制作财务报表,包括资产负债表、损益表和现金流量表。
(2)报表应经过财务负责人审核后上报财务部门,及时报送相关部门和机构。
3. 费用管理(1)定点医保药店应合理控制各项费用支出,避免不必要的浪费。
(2)费用支出需经过审批程序,按规定审批后方可支付。
4. 税务管理(1)定点医保药店应遵守税法法规,及时缴纳税款。
(2)建立健全税务档案,确保税务申报的准确性和及时性。
5. 审计核算(1)定点医保药店应每年进行内部审计,确保财务数据的真实性和合规性。
(2)接受相关部门和机构的审计核算,确保相关政策的执行情况。
6. 风险管理(1)定点医保药店应建立健全风险管理制度,加强内部控制,预防财务风险的发生。
(2)定期进行风险评估和风险管理,采取有效措施加以防范和化解。
7. 惩罚措施(1)对于财务管理中存在的违规行为,应当依法予以处罚,包括但不限于罚款、警告、停业整顿等。
(2)对于涉嫌违法的行为,应当移交司法机关处理,并配合调查。
四、监督检查1. 定点医保药店应接受上级医保机构和行业监管部门的监督检查,配合相关部门进行财务核查和审计工作。
2. 定点医保药店应加强自身内部的监督检查,确保财务管理工作的规范和有效性。
五、附则本制度自颁布之日起实行,如有调整和修改,须经财务负责人审批并报备相关部门备案。
连锁药店 财务制度
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连锁药店财务制度一、财务管理的目标连锁药店的财务管理的目标是实现经营效益最大化,确保资金安全、健康的经济增长,并通过规范的财务制度,保障财务运作的合法合规性和规范性。
二、财务管理的基本原则1、合规原则:财务管理应遵守国家相关法律法规,严守财务纪律,不得违规操作。
2、监督原则:连锁药店的财务管理应进行有效监督,确保各项财务工作符合公司规章制度和职责分工规范。
3、保密原则:严格保护公司的财务资料和商业秘密,不得泄露给外部人员。
4、效率原则:高效地开展财务管理工作,提高公司盈利和现金流动性。
三、财务管理的职责1、财务部门:负责公司日常财务管理,包括会计核算、资金监管、银行存取款、财务报表的编制等。
2、经营部门:负责公司经营计划的制定,实施和监督,确保公司经营活动的合法性和合规性。
四、财务管理的制度1、会计核算制度:公司应建立完善的会计核算制度,规定会计处理的流程、方法、原则和程序,确保会计核算的准确性和真实性。
2、资金监管制度:公司要根据实际经营需求,建立健全的资金监管制度,包括资金调拨、收付款管理、现金流管理等。
3、财务报表制度:公司应定期编制并公布财务报表,真实反映公司的经营状况和财务状况。
4、内部控制制度:公司应建立内部控制制度,防止财务风险,确保财务稳定。
5、审计监督制度:公司应定期进行内部审计,监督公司各项财务业务的合法性和规范性。
五、财务管理的流程1、收支管理流程:公司要建立完整的收支管理流程,包括资金收入和支出的审批、结算、登记等环节。
2、会计核算流程:公司应建立健全的会计核算流程,包括日常会计处理、财务报表的编制和审核等环节。
3、资金监管流程:公司要建立资金监管流程,包括资金预算、资金流动、资金使用等环节。
六、财务管理的监督1、公司领导:应加强对财务管理工作的领导和指导,定期召开财务会议,听取财务报告,检查财务工作。
2、内部审计部门:应加强对财务管理工作的内部审计,及时发现并解决财务管理中存在的问题。
连锁大药房门店财务制度
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连锁大药房门店财务制度第一章总则第一条为规范财务管理,保障公司财务稳定、健康发展,根据国家有关法律法规和公司管理制度,制定本财务制度。
第二条本制度适用于公司所有连锁大药房门店,包括总部财务部门和所有门店财务部门。
第三条公司财务管理遵循“合规、透明、规范、效率”的原则,确保财务数据真实、准确、完整。
第四条各级负责人必须严格执行本制度,提高财务管理水平,确保公司财务安全和稳定。
第五条公司财务管理部门负责监督和指导全公司财务工作,保障公司财务制度的执行。
第六条公司财务管理部门有权对所有门店的财务情况进行监督和检查,对违规行为进行纠正。
第七条公司财务管理部门对本制度的解释权属于公司财务总监。
第八条本制度自颁布之日起生效,如有后续修订,由公司财务总监负责。
第二章财务管理的基本原则第九条公司财务管理要秉持诚信原则,不得篡改账目、瞒报账目、冒用他人账号。
第十条公司财务管理要遵循合规原则,执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第十一条公司财务管理要保持透明原则,及时向各级管理层报告财务情况,确保信息公开透明。
第十二条公司财务管理要遵循规范原则,每项财务处理都要符合规范操作步骤。
第十三条公司财务管理要追求效率原则,提高财务操作的效率,减少浪费和低效率行为。
第三章财务管理体系第十四条公司建立完善的财务管理体系,包括财务数据采集、分类存储、报表生成等环节。
第十五条公司财务管理应与其他部门相互配合,形成有效的协同工作机制。
第十六条公司财务管理部门应不定期组织内部培训,提高员工的财务知识和技能。
第十七条公司应定期进行内部审计,发现问题及时整改,确保公司财务数据的准确性。
第十八条公司应建立健全财务风险管理机制,预防财务风险事件的发生。
第四章财务核算第十九条公司应建立科学合理的财务核算体系,包括收入核算、成本核算、费用核算等。
第二十条公司应实行月度财务核算,及时了解公司财务状况,为经营决策提供参考。
第二十一条公司应制定明确的财务核算流程,确保核算的准确性和及时性。
连锁药店的财务制度
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连锁药店的财务制度一、总则为规范财务管理,保障公司财务安全,提高盈利能力,特制定此财务制度。
二、财务管理目标1. 控制财务成本,实现盈亏平衡,提高盈利能力。
2. 加强财务监督,规范财务操作,防范财务风险。
3. 提高财务透明度,加强内部沟通,实现资源共享。
4. 提高财务效率,优化资金利用,实现财务增值。
三、财务管理职责1. 董事长:负责全公司财务工作的整体规划和决策。
2. 财务总监:负责全公司财务管理工作,协调各部门之间的财务关系。
3. 财务经理:负责具体财务业务的执行和管理,包括财务报表编制、财务分析和风险评估等。
4. 财务部门:负责全公司财务处理和记录,确保财务信息的准确性和及时性。
五、会计核算制度1. 会计核算范围:包括全公司各项资产、负债、所有权益和成本等的核算。
2. 会计处理原则:遵循会计准则,按照真实性、客观性和连续性原则进行会计处理。
3. 会计记录要求:做到凭证真实、账簿清晰、账目规范,确保财务信息的完整和有序。
4. 会计报表编制:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保财务信息的真实和全面。
六、财务预算管理1. 预算编制原则:财务预算按年度进行编制,包括销售预算、成本预算、费用预算和利润预算等。
2. 预算执行监控:根据实际情况及时调整预算计划,确保预算执行的及时有效。
3. 预算绩效评估:对预算执行情况进行定期评估,及时发现问题并采取措施加以改进。
4. 预算监督检查:定期对各项预算执行情况进行检查,发现问题及时处理,确保财务预算的达标。
七、内部控制制度1. 资金管理控制:严格控制资金流动,确保资金安全和有效利用。
2. 财务审计控制:定期对财务业务进行审计,发现问题及时整改,确保财务风险的控制。
3. 财务风险控制:建立风险识别和评估机制,及时应对各类风险,确保公司财务安全。
4. 财务操作控制:规范财务操作流程,严格执行制度要求,防范财务操作风险。
八、财务监督检查1. 财务监督机构:设立独立的财务监督机构,对公司财务状况进行监督检查。
医药连锁店财务制度模板
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医药连锁店财务制度模板第一章总则第一条为规范医药连锁店的财务管理,保障企业财务安全、稳定和持续发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于医药连锁店财务管理相关工作,包括但不限于财务收支、账务核对、财务报表等。
第三条医药连锁店财务部门应当依法合规开展各项财务管理工作,并严格执行本制度。
第四条本制度的解释权归医药连锁店财务部门。
第二章财务管理第五条医药连锁店应当建立健全财务管理制度,确保财务收支的安全和准确性。
第六条医药连锁店应当建立完善的财务档案管理制度,做好各类财务文件的整理和存档工作。
第七条医药连锁店应当建立合理的财务预算制度,根据企业实际情况设定年度财务预算,并严格执行。
第八条医药连锁店应当建立严格的财务稽核机制,对财务收支、账务核对等工作进行定期检查和审计。
第九条医药连锁店应当建立完善的内部控制,规范各项财务操作流程,防范财务风险。
第三章财务流程第十条医药连锁店应当建立健全的财务流程制度,包括但不限于日常收支管理、资金结算、账务核对等。
第十一条医药连锁店应当定期进行财务清查,确保财务数据的准确性和完整性。
第十二条医药连锁店应当建立健全的费用报销制度,保证费用的合理性和真实性。
第十三条医药连锁店应当建立完善的资金管理制度,确保资金的安全和有效利用。
第四章财务报表第十四条医药连锁店应当按照规定制作财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条医药连锁店应当及时对外披露财务报表,确保信息披露的及时性和准确性。
第五章财务监督第十六条医药连锁店应当建立健全的财务监督机制,对财务管理工作进行监督和检查。
第十七条医药连锁店应当建立独立的财务审计机构,进行定期或不定期的财务审计。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起生效,如有需要修改,应当及时修订并重新发布。
第十九条本制度的解释权归医药连锁店财务部门。
以上为医药连锁店财务制度的内容,希望员工们能够严格按照本制度执行,确保医药连锁店财务管理工作的正常运转。
医药连锁店财务制度范本
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医药连锁店财务制度范本第一章总则第一条为加强医药连锁店财务管理,规范财务行为,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规,结合连锁店实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有医药连锁店。
第三条医药连锁店财务管理工作应遵循合法、合规、规范、透明的原则。
第四条医药连锁店财务管理的基本任务是:合理筹集、有效使用、严格管理、确保安全资金;真实、完整、准确、及时地提供财务信息;提高经济效益,促进连锁店健康发展。
第二章财务组织与管理第五条医药连锁店应设立财务部门,配备合格的财务人员,负责连锁店的财务管理事务。
第六条财务部门的主要职责:(一)贯彻执行国家财经政策和财务会计法规,制定连锁店财务管理制度;(二)组织编制连锁店财务计划,参与连锁店经营决策;(三)负责连锁店资金筹集、运用和管理,确保资金安全;(四)办理连锁店收入、支出、成本、费用等财务事项;(五)编制、审核、分析财务报告,为管理决策提供财务依据;(六)监督、检查连锁店财务状况,及时报告财务风险;(七)组织实施财务信息化建设,提高财务管理水平;(八)完成上级领导交办的其他财务工作任务。
第三章资金管理第七条医药连锁店应建立健全资金筹集、使用和管理制度,确保资金安全、高效运作。
第八条连锁店资金筹集应遵循合法、合规、公开、公平的原则,通过多种渠道筹集资金,确保资金来源稳定。
第九条连锁店应加强银行账户管理,严格按照国家有关规定开立、使用、注销银行账户。
第十条连锁店应加强资金结算管理,规范现金、银行存款、支票、汇票等结算行为,防范资金风险。
第十一条连锁店应加强资金使用管理,合理分配资金用途,确保资金用于生产经营关键环节,提高资金使用效益。
第四章收入与成本费用管理第十二条医药连锁店应按照国家有关规定,确认收入,合理计算成本和费用,确保财务报告真实、完整。
第十三条连锁店收入确认应遵循权责发生制原则,准确反映收入发生时间和金额。
第十四条连锁店应加强成本控制,合理制定成本预算,严格成本支出审批制度,降低成本,提高效益。
定点药店财务制度范本
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定点药店财务制度范本第一章总则第一条为规范药店财务管理工作,切实保障药店资金安全,科学合理地运作药店财务工作,避免财务风险,特制定本制度。
第二条本制度适用于药店所有财务管理工作,包括资金管理、财务监督、会计核算、内部控制等方面。
第三条药店应当按照法律法规和相关规定,建立健全财务管理制度,确保财务安全,促进经营发展。
第四条药店财务工作应当遵循公平、公正、规范、透明的原则,保证财务信息真实、准确、完整、及时。
第五条药店应当依法支付税费,依法记录账务,确保纳税合规。
第六条药店应当保护员工的薪酬权益,及时足额发放工资。
第二章资金管理第七条药店应当建立健全资金管理制度,合理运用资金,确保药店正常经营活动的开展。
第八条药店应当开立专用资金账户,对药品销售和其他收入进行专款专用,不得挪用。
第九条药店应当加强对资金的监管,确保资金安全,严禁将现金保存在个人手中或私人账户中。
第十条药店负责人应当对资金情况进行定期审计,确保资金使用情况符合规定。
第十一条药店应当加强对经营风险的识别和应对,建立健全风险预警机制,确保资金的安全性。
第三章财务监督第十二条药店应当建立健全内部监督机制,对财务人员的操作进行监督和审核。
第十三条药店应当定期对财务数据进行审核,确保数据的真实性和完整性。
第十四条药店应当加强对资金的定期盘点和清点,确保账实相符。
第十五条药店应当建立健全财务监督体系,确保财务数据的安全和合规性。
第十六条药店应当加强对外部审计的合作,接受有关部门和机构的监督和审核。
第四章会计核算第十七条药店应当建立健全会计核算制度,确保会计工作的准确性和及时性。
第十八条药店应当按照国家有关法规和规定,进行会计核算,确保账目的真实性和合规性。
第十九条药店应当及时报送财务报表,确保财务信息的透明度和规范性。
第二十条药店应当对会计核算工作进行定期检查,确保数据的正确性和及时性。
第二十一条药店应当建立财务档案管理制度,确保会计资料的保存和管理。
连锁药店 财务制度
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连锁药店财务制度第一章总则为规范连锁药店财务管理,加强资金监管,提高财务运作效率,保障连锁药店的经济效益和安全稳定,特制定此财务制度。
第二章资金管理1. 连锁药店应建立健全资金管理制度,确保资金的安全和合理利用。
2. 每个连锁药店应设立专门的财务人员,负责资金管理工作,做到专人专责。
3. 每日开店前,负责财务的人员应进行现金清点和登记,确保账目与实际金额一致。
4. 资金的存款应及时到账,不得长时间存留在店内或私人账户。
5. 资金的使用应严格按照预算计划进行,不得私自挪用。
第三章财务报表1. 连锁药店应建立完善的财务报表制度,按月进行财务报表的汇总和分析。
2. 每月底,各连锁药店财务人员应将财务报表报送总部财务部门,进行审核和监督。
3. 财务报表应真实、准确地反映连锁药店的经营状况,不得隐瞒或篡改数据。
4. 在财务报表中,应明确列示收入、支出和利润情况,并分析利润的构成和变动原因。
第四章审计制度1. 连锁药店应建立独立的审计制度,每年进行内部和外部审计。
2. 内部审计由独立的审计人员进行,对财务管理、资金使用和报表真实性等方面进行审核。
3. 外部审计由专业的审计机构进行,对连锁药店的经营状况和财务状况进行全面检查。
4. 审计报告应及时提交给总部和相关部门,作为财务管理的参考依据。
第五章风险管理1. 连锁药店应建立完善的风险管理制度,对可能影响经营活动的各种风险进行评估和防范。
2. 风险管理应包括市场风险、财务风险、经营风险等方面,做到事前预防、事中控制和事后处理。
3. 连锁药店应购买适当的风险保险,降低各种风险带来的经济损失。
4. 各连锁药店应定期开展风险评估和应急演练,提高应对突发事件的能力和效率。
第六章财务培训1. 连锁药店应定期进行财务培训,提高员工的财务管理水平和意识。
2. 财务培训内容包括基础财务知识、财务制度和规章制度等方面,做到理论与实践相结合。
3. 财务培训应注重各级员工的培训需求,根据实际情况进行分类和分层培训。
连锁药店财务制度
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连锁药店财务制度一、总则为规范连锁药店的财务管理,确保资金安全和合规经营,特制定此财务制度。
二、财务管理组织架构1. 财务总监负责整个连锁药店集团的财务管理工作,直接向总经理汇报。
2. 财务部门负责具体的财务工作,主要包括总账、往来款、税务、成本等方面的管理和报表制作。
3. 每个连锁药店分店设立会计职位,负责该店的日常财务工作。
三、资金管理1. 每个连锁药店分店的资金由店长负责管理,必须每天进行现金清点,确保安全。
2. 每个分店必须按时向总部汇报财务情况,不得私自挪用资金。
3. 总部对每个分店的资金流向进行监控,确保准确无误。
四、收支管理1. 按照财务部门制定的报销规定,员工可以报销相关费用,但必须经过审批。
2. 每个分店必须按照规定的程序向总部上报每月的收入和支出情况。
3. 财务部门定期对各分店的收支情况进行分析和汇总,及时发现问题并提出解决方案。
五、成本管理1. 每个连锁药店分店必须对商品的进货成本和销售价格进行清晰的核算,确保盈利。
2. 财务部门负责对各店的成本进行比对,发现异常情况及时处理。
3. 财务部门负责定期对所有分店的盈利情况进行分析,提出改进建议。
六、税务管理1. 每个分店必须按照国家税法规定及时缴纳各项税费,不得违法逃税。
2. 财务部门负责定期对各分店的税务情况进行检查,确保合规。
3. 在税务审计或抽查时,财务部门协助分店配合相关部门进行核实。
七、信息系统1. 连锁药店财务系统必须与总部的财务系统实现无缝连接,确保信息共享和准确性。
2. 财务部门负责对系统数据进行备份和安全存储,防止数据丢失或泄露。
3. 财务部门负责对系统进行定时维护和更新,确保系统稳定运行。
八、违规处理1. 对于发现违反财务制度的员工,财务部门有权采取相应的纠正措施并向公司领导汇报。
2. 对严重违规行为,公司有权采取法律手段追究责任。
3. 财务部门定期对财务制度执行情况进行检查和总结,提出完善措施。
以上即为连锁药店财务制度的主要内容,希望各分店和员工认真遵守,确保公司财务安全和合规经营。
定点零售药店财务管理制度内容
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定点零售药店财务管理制度一、制度目的本制度是为了规范定点零售药店的财务管理,确保账务规范、资金安全,防范财务风险,保障店内经济效益和质量运行。
二、制度适用范围本制度适用于定点零售药店的财务管理工作,包括每月结算,记录账簿,开具发票等。
三、财务管理职责1.店长:负责全店的财务管理及统计工作,负责审核每日销售数据及货款情况,并按规定上交财务部门。
2.收银员:负责收银、开票、记录每日销售数据、管理现金、实现资金日结,并通过财务部门进行货款上交及协调资金平衡。
3.财务部门:负责定点零售药店财务管理中的账务、报表、审计等核算工作。
四、制度具体内容1.机构开户开办机构银行账户,委托权责清晰,财务收支管理系统完善,新增处置银行账号时,需经过店长和财务部门审核才可执行;2.凭证管理定点零售药店财务凭证包括指定的收据、付款收据、退款单据、发票收据等,要按规定规格开具、电子扫描备份归档后准确处理。
3.财务报表按照财务部门要求,确保开具各种报表完整、准确,统计数据真实可信;4.资金管理定点零售药店资金管理采取“日结+实时监管”模式,对开发票、记账、现金管理等环节逐步建立标准流程,进行定期核查与整改。
5.业务核实财务部门要定期对所有业务进行核查,确保各项流程真实、可信,如有问题及时进行问题上报与整改,直至问题解决。
6.业务支持财务部门要助力定点零售药店的业务发展,提供财务报表分析、会计处理、市场探索等方面的支持。
五、制度执行对本制度的每一条内容,都应按照规定的流程进行细致实行,每次操作都要有详尽的记录和备份。
对于出现的问题及时上报财务部门和店长处理,确保财务流程规范有序。
六、制度执行与管理的监控1.定期进行制度的通知、培训和考核,确保各职员知晓与掌握本规定。
2.财务部门应该严格执行本制度进行监督,定期进行对业务环节查账,不断完善本制度。
3.对违反制度规定的情况,不论轻微与重大,都应给与必要的批评或惩罚,并及时上报店长与财务部门处理。
医疗保险定点药店财务制度
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医疗保险定点药店财务制度一、总则医疗保险定点药店是医疗保险服务的一部分,其财务工作必须依法合规、规范有序。
本制度旨在规范医疗保险定点药店的财务管理工作,促进医疗保险服务的健康发展。
二、财务管理机构1.医疗保险定点药店应设立财务管理部门,全面负责药店的财务管理工作。
财务管理部门应当独立负责,由专业财务人员负责具体实施。
2.财务管理部门负责编制药店的财务预算、财务报表和相关财务文件,协助管理层进行财务决策。
3.财务管理部门应当依法合规参加会计师事务所审计,并向监管部门提交相关财务报表。
三、财务预算1.财务管理部门应当按照管理层的指导,编制药店的年度财务预算。
财务预算应当包括收入、成本、支出和利润等内容。
2.财务预算应当根据药店的实际经营情况进行合理调整,保证财务收支平衡和稳定的经营。
3.财务管理部门应当向管理层报告财务预算执行情况,及时发现和解决问题。
四、财务核算1.财务管理部门应当按照国家法律法规和会计准则进行财务核算。
药店的财务账目应当真实可靠,不得造假。
2.财务核算内容应当包括资产负债表、损益表和现金流量表等内容,全面反映药店的财务状况。
3.财务管理部门应定期对药店的财务账目进行审计,及时发现问题并采取措施解决。
五、财务监管1.医疗保险定点药店的财务管理工作应当接受监管部门的监督和检查。
财务管理部门应当配合监管部门进行财务监管工作。
2.医疗保险定点药店不得违法违规开设账外账目,变相转移资金。
3.医疗保险定点药店不得向患者和医保机构虚假报销,不得进行价格欺诈等行为。
六、财务风险防范1.财务管理部门应当加强内部控制,建立健全的财务管理制度和流程,规范员工行为,防范财务风险。
2.财务管理部门应当及时掌握药店的财务情况,发现并解决潜在风险,防范经营风险。
3.财务管理部门应定期进行风险评估,并提出改进建议,加强风险防范工作。
七、财务奖罚1.医疗保险定点药店应当建立奖罚制度,对财务工作表现优秀的员工进行奖励,对违规违法行为进行惩罚。
药品连锁公司财务制度
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药品连锁公司财务制度一、总则为规范公司财务管理,提高公司的经营效益,保障公司的财务安全,特制定本财务制度。
二、组织架构公司设立财务部,负责公司的财务管理工作。
财务部下设财务总监、财务经理、会计和出纳等职务。
三、财务管理核心1. 资金管理(1)公司将成立现金管理委员会,负责管理公司的资金流动和投资决策,确保资金的安全和有效利用。
(2)公司将建立资金监控系统,定期对公司资金进行监测和分析,及时发现并解决资金风险。
2. 预算管理(1)公司每年制定财务预算,包括收入预算、支出预算和利润预算等,对公司经营目标进行规划和控制。
(2)公司将建立预算执行制度,严格控制各部门的支出,确保预算的执行效果。
3. 财务报告(1)公司每月做出财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,向股东和监管部门及时汇报公司的财务状况。
(2)公司将建立财务信息披露制度,保证财务报告的真实、准确和完整,并接受审计机构的监督。
4. 内部控制(1)公司设立内部控制委员会,负责建立、完善和监督公司的内部控制体系,防范公司的经济犯罪和风险。
(2)公司将进行内部审计,对公司的内部控制和风险进行全面检查和评估,及时发现问题并加以解决。
5. 税务管理(1)公司将建立税务合规制度,遵守国家税法和政策,按时、足额地缴纳各项税费,确保公司的税务合规。
(2)公司将建立税务风险管理制度,对公司的税务风险进行识别和评估,采取有效措施加以规避。
6. 外部投资(1)公司将设立投资委员会,负责公司的外部投资决策和管理,确保公司的投资安全和回报。
(2)公司将建立投资风险管理制度,对公司的外部投资进行风险评估和管控,保护公司的投资利益。
7. 公司治理(1)公司将建立公司治理委员会,加强对公司的治理和监督,保护公司股东和利益相关方的权益。
(2)公司将制定公司治理规章制度,规范公司的治理结构和经营行为,提高公司的透明度和负责度。
四、财务制度执行1. 财务制度的制定、修改和废止由财务总监负责,经公司董事会审批后正式实施。
医保定点零售药店财务制度
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医保定点零售药店财务制度一、总则为了加强医保定点零售药店的财务管理,规范财务行为,保障医疗保险基金的安全与完整,根据国家有关法律法规和政策,结合我国医保定点零售药店实际情况,特制定本财务制度。
二、财务管理原则1. 合法性原则:药店的财务管理活动必须严格遵守国家法律法规和政策,不得违反医保规定。
2. 合规性原则:药店的财务管理活动必须符合医疗保险制度和药品经营法规的要求。
3. 真实性原则:药店的财务管理活动必须真实反映药店的财务状况、经营成果和现金流量。
4. 效益性原则:药店的财务管理活动必须注重经济效益,提高医保基金的使用效率。
5. 公开透明原则:药店的财务管理活动必须做到公开透明,接受社会监督。
三、财务管理内容1. 药品采购管理:药店的药品采购必须遵守国家药品采购政策,严格执行药品采购程序,确保药品质量。
2. 库存管理:药店的库存管理必须做到准确、及时,防止药品过期、变质和损耗。
3. 销售管理:药店的销售管理必须严格执行医保政策,合理使用医保基金,防止医保基金流失。
4. 费用管理:药店的费用管理必须合理控制各项费用支出,提高医保基金的使用效率。
5. 财务报表管理:药店的财务报表管理必须真实、准确、完整地反映药店的财务状况、经营成果和现金流量。
6. 财务审计管理:药店的财务审计管理必须定期进行财务审计,确保财务管理活动的合规性和效益性。
四、财务管理要求1. 建立健全财务管理制度:药店必须建立健全财务管理制度,包括药品采购制度、库存管理制度、销售制度、费用管理制度、财务报表制度、财务审计制度等。
2. 加强财务人员培训:药店必须加强财务人员的培训,提高财务人员的业务水平和综合素质。
3. 强化内部控制:药店必须强化内部控制,确保财务管理活动的合规性和效益性。
4. 定期进行财务审计:药店必须定期进行财务审计,及时发现和纠正财务管理中的问题。
五、财务管理监督1. 政府监督:政府有关部门对药店的财务管理活动进行监督,确保财务管理活动的合规性和效益性。
连锁药店财务管理制度
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第一章总则第一条为加强连锁药店的财务管理,提高财务管理水平,确保资金安全,促进连锁药店健康发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于连锁药店的所有财务活动,包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、预算管理、税务管理等方面。
第三条连锁药店财务管理应遵循以下原则:1. 遵纪守法原则:严格遵守国家法律法规,执行国家财务制度;2. 实事求是原则:真实、准确、完整地反映连锁药店的财务状况和经营成果;3. 效率原则:提高财务管理效率,降低成本;4. 安全原则:确保资金安全,防范财务风险。
第二章资金管理第四条连锁药店应设立专门的资金管理部门,负责资金的收付、结算、监督等工作。
第五条资金收支实行集中管理,各部门不得自行设立账户,所有收支必须通过总部统一核算。
第六条连锁药店应建立健全资金审批制度,明确审批权限和流程,确保资金使用的合规性。
第七条连锁药店应定期进行资金盘点,确保资金账实相符。
第三章会计核算第八条连锁药店应建立健全会计核算制度,严格按照国家会计制度进行核算。
第九条会计凭证应真实、完整、规范,不得伪造、变造。
第十条会计账簿应准确、及时地反映连锁药店的财务状况和经营成果。
第十一条连锁药店应定期进行财务报表编制,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第四章成本控制第十二条连锁药店应建立健全成本控制制度,明确成本控制目标,加强成本核算。
第十三条连锁药店应加强对药品采购、库存管理、人员管理等环节的成本控制。
第十四条连锁药店应定期进行成本分析,查找成本控制漏洞,提高成本效益。
第五章预算管理第十五条连锁药店应建立健全预算管理制度,明确预算编制、审批、执行、监督等流程。
第十六条连锁药店应按照国家相关政策和市场情况,合理编制年度预算。
第十七条连锁药店应定期对预算执行情况进行检查,确保预算目标的实现。
第六章税务管理第十八条连锁药店应建立健全税务管理制度,确保依法纳税。
第十九条连锁药店应按照国家税法规定,及时、准确地进行税务申报和缴纳。
定点药店财务制度范本
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定点药店财务制度范本一、总则第一条为了加强定点药店财务管理,规范财务行为,保障定点药店健康发展,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规,制定本制度。
第二条定点药店财务制度遵循依法依规、勤俭节约、公开透明、风险控制的原则。
第三条定点药店应当建立健全财务制度,明确财务岗位职责,加强财务内部控制,确保财务信息真实、完整、准确。
第四条定点药店财务活动应当严格执行国家有关财务政策和规定,确保资金安全,提高资金使用效益。
二、预算管理第五条定点药店应当根据业务发展需要,编制年度预算,报上级主管部门审批。
第六条预算一经批准,定点药店应当严格执行,并根据实际情况适时调整。
第七条定点药店应当建立健全预算绩效评价制度,对预算执行情况进行评价,提高预算执行效益。
三、收入管理第八条定点药店收入包括药品销售收入、服务收入等,应当依法合规确认收入。
第九条定点药店应当建立健全收入管理制度,明确收入核算和分配办法。
第十条定点药店收入应当按时入账,严禁账外资金存放。
四、支出管理第十一条定点药店支出包括药品采购、人员工资、水电费、租赁费等,应当严格执行预算,合理控制支出。
第十二条定点药店应当建立健全支出管理制度,明确支出审批程序和权限。
第十三条定点药店支出应当符合国家有关财务政策和规定,严禁违规支出。
五、资产管理第十四条定点药店应当建立健全资产管理制度,明确资产采购、验收、保管、使用、处置等环节的职责和程序。
第十五条定点药店资产应当定期进行盘点和清查,确保资产安全。
第十六条定点药店资产处置应当按照国家有关规定执行,确保资产处置收益最大化。
六、负债管理第十七条定点药店应当建立健全负债管理制度,合理控制负债规模。
第十八条定点药店负债应当按照国家有关规定确认和计量,确保负债信息真实、完整。
七、财务报告第十九条定点药店应当建立健全财务报告制度,定期编制财务报告,报上级主管部门审批。
第二十条财务报告应当真实、完整、准确反映定点药店财务状况,不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
连锁医药公司财务制度
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连锁医药公司财务制度一、总则1. 连锁医药公司财务管理遵循国家相关法律法规和政策,严格按照公司制度执行。
2. 公司财务部门是全公司的财务管理中心,负责对全公司的财务运作进行监督、管理和协调。
3. 公司财务部门负责建立健全公司财务管理制度,确保公司财务工作的规范、高效进行。
4. 公司财务部门应当对公司日常业务的财务活动进行记录、核对和分析,及时进行财务报表的编制和汇总。
5. 公司财务部门应当负责对公司的所有资产进行登记、保管和盘点,并确保资产的安全和完整。
6. 公司财务部门负责对公司财务风险进行评估,及时发现并解决潜在风险。
7. 公司财务部门应当保护公司的财务信息和数据安全,防止财务信息泄露或被篡改。
二、财务管理1. 公司财务部门应当建立健全公司财务管理制度,确保各项财务工作按照规定进行。
2. 公司财务部门应当建立健全公司资金管理制度,确保公司资金的合理使用和安全保障。
3. 公司财务部门应当建立健全公司财务预算制度,根据公司经营情况和市场变化,及时调整财务预算。
4. 公司财务部门应当建立健全公司财务核算制度,确保对公司财务数据进行准确核算和及时反映。
5. 公司财务部门应当建立健全公司财务监督制度,对公司各项财务活动进行监督和审计,发现问题及时处理。
6. 公司财务部门应当建立健全公司财务报告制度,及时制作公司财务报告,全面反映公司财务状况。
7. 公司财务部门应当建立健全公司财务风险管理制度,对公司有可能出现的财务风险进行评估和预警。
8. 公司财务部门应当建立健全公司内部控制制度,对公司各项财务活动进行内部控制,防止财务风险。
9. 公司财务部门应当建立健全公司财务合规制度,确保公司各项财务活动符合法律法规和公司规定。
三、财务人员管理1. 公司财务部门应当建立健全财务人员管理制度,对公司财务人员进行组织管理和培训。
2. 公司财务部门应当建立健全公司财务人员职责分工制度,明确各财务岗位的职责和权限。
3. 公司财务部门应当建立健全公司财务人员考核制度,对公司财务人员的绩效进行评估和考核。
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第二章 财务管理的基础工作源自第五条加强原始凭证管理, 做到制度化、 规范化。原始凭证是公司发生的每项经营 活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
第二十四条
短期投资的管理: 短期投资是指一年内能够并准备变现的投资, 短期投资必 须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。 第二十五条
长期投资的管理, 长期投资是指不准备在一年内变现的投资, 分为股权投资 和债权投资。 公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证, 按公司审批许可 权的规定批准后, 由财务管理中心办理入账手续。 公司对被投资单位元没有实际 控制权的长期投资采用成本法核算; 拥有实际控制权的, 长期投资采用权益法核 算。
第十五条
公司以负债形式筹集资金, 须努力降低筹资成本, 同时应按月计提利息支出, 并计入成本。
第十六条
加强应付账款和其他应付款的管理, 及时核对余额, 保证负债的真实性和准 确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因, 对确实无法付出的应付款项报 公司总经理批准后处理。
第十七条
公司对外担保业务, 按公司规定的审批程式报批后, 由财务管理中心登记后 才能正式对外签发, 财务管理中心据此纳入公司或有负债管理, 在担保期满后及 时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司 实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
第十九条
严禁白条抵库和任意挪用现金, 出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余 额,并与库存现金相核对, 发现不符要及时查明原因。 财务管理中心经理对库存 现金进行定期或不定期检查, 以保证现金的安全和完整。 公司的一切现金收付都 必须有合法的原始凭证。
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第一章总则
第一条
为加强财务管理, 规范财务工作, 促进公司经营业务的发展。 提高公司经济 效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法:
(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提 高公司经济效益。
第二十条
银行存款的管理: 加强对银行账户及其他账户的保密工作, 非因业务需要不 准外泄,银行账户印鉴实行分管并用制, 不得一人统一保管使用。 严禁在任何空 白合同上加盖银行账户印鉴。
第五章 长期资产管理
第二十一条
出纳人员要随时掌握银行存款余额, 不准签发空头支票, 不准将银行账户出 借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作, 并编制银行存款余额调节表, 对未达账项进行分析, 查找原因, 并报财务部门负 责人。
第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、 手续完整性和资料的准确性。 编制会计凭证、 报表时应经专人复核, 重大事项应 由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存 实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、 账实相符、账表相符。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备: 填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张 数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证 还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条
健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐 簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行, 保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。
第二十二条
应收帐款的管理: 对应收账款, 每季末做一次账龄和清收情况的分析, 并报 有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏账。
第二十三条
其他应收款的管理: 应按户分页记账, 要严格个人借款审批程式, 借款的审 批程式是:借款人T财务负责人一公司负责人。 借用现金,必须用于现金结算范 围内的各种费用专案的支付。
(二)做好财务管理基础工作, 建立健全财务管理制度, 认真做好财务收支的 计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、 保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第四条
第二十六条
固定资产的管理: 有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算: ①使用 期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设 施设备、工具等;②不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并
且使用期限超过2年的。
第二十七条
固定资产要做到有账、 有卡, 账实相符。 财务部负责固定资产的价值核算与 管理,综合管理部负责实物的记录、 保管和卡片登记工作, 财务部应建立固定资 产明细账。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本, 必须加强资本金管理。 公司筹集的资本金必 须聘请中国注册会计师验资, 根据验资报告向投资者开具出资证明, 并据此入账。 第十三条
经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及 时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资, 股东应按公司章程规定, 向股 东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十条
建立会计档案, 包括对会计凭证、 会计账簿、 会计报表和其他会计资料都应 建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条
会计人员因工作变动或离职, 必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替 人员。会计人员办理交接手续, 必须有监交人负责监交, 交接人员及监交人员应 分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。