ERP管理系统流程图
ERP操作流程图解
![ERP操作流程图解](https://img.taocdn.com/s3/m/9501c7f259eef8c75ebfb354.png)
ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频)一)已成车为例第一步:销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步:销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七:采购入库:菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。
erp系统操作流程图
![erp系统操作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/41f0bc77effdc8d376eeaeaad1f34693dbef1049.png)
ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图,以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。
1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前,用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后,系统会根据用户的权限设置,显示相应的功能模块和操作权限。
2. 主界面登录成功后,用户将进入系统的主界面。
主界面通常包含以下几个重要的模块:2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一,它提供了对其他功能模块的访问入口。
用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中,用户可以查看和修改自己的个人信息,包括姓名、联系方式等。
2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息,例如审批结果、系统更新等。
2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一,用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。
3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制,包括采购申请、采购审批、供应商管理等。
具体操作流程如下图所示:st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制,包括销售订单管理、客户管理等。
具体操作流程如下图所示:st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息,包括员工档案、薪资管理等。
ERP管理系统流程图
![ERP管理系统流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/df844883c67da26925c52cc58bd63186bceb922e.png)
ERP管理系统流程图ERP管理系统流程图1、系统概述1.1 系统简介1.2 目标与目的1.3 适用范围2、系统功能2.1 用户管理2.1.1 用户注册2.1.2 用户登录2.1.3 用户权限管理2.2 数据管理2.2.1 数据录入2.2.2 数据查询2.2.3 数据导出2.3 订单管理2.3.1 订单创建2.3.2 订单审核2.3.3 订单处理2.3.4 订单统计2.4 库存管理2.4.1 入库管理2.4.2 出库管理2.4.3 库存盘点2.5 财务管理2.5.1 财务录入2.5.2 财务报表2.5.3 财务审计3、系统流程3.1 用户注册流程3.1.1 用户填写注册信息 3.1.2 系统验证注册信息 3.1.3 注册成功3.2 用户登录流程3.2.1 用户输入用户名和密码 3.2.2 系统验证用户身份3.2.3 登录成功3.3 订单处理流程3.3.1 订单创建3.3.2 订单审核3.3.3 完成订单处理3.4 数据查询流程3.4.1 用户选择查询条件3.4.2 系统查询数据库3.4.3 返回查询结果4、系统界面设计4.1 登录界面4.2 主页界面4.3 订单管理界面4.4 库存管理界面4.5 财务管理界面附件:本文档不包含附件。
法律名词及注释:- 用户注册:根据相关法律法规,要求用户在使用系统前进行注册,以确保身份安全和合法性。
- 用户登录:在已注册成功的前提下,用户使用注册的用户名和密码进行登录,以获取系统权限。
- 用户权限管理:根据用户角色和级别,对不同的用户进行权限管理,以保证系统的安全性和信息的保密性。
- 数据录入:将相应的数据输入到系统中,以方便后续的数据管理和数据查询。
- 数据查询:根据用户需要选择相应的查询条件,从数据库中检索出符合条件的数据。
- 数据导出:将查询得到的数据导出为指定格式的文件,方便用户进行其他操作或保存。
- 订单创建:用户按照需求创建相应的订单,包括订单编号、订单内容、订单数量等。
ERP系统流程图及功能结构图
![ERP系统流程图及功能结构图](https://img.taocdn.com/s3/m/8802774081c758f5f71f6784.png)
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录,并分班记录;用于计划分解时进行设备分配,并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护,完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换,一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除(除非没有物料再使用本单位)。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定(每个计划一个产品),包括计划期、产品、数量;
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单,供相关部门作采购依据;
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施:将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产,并由后台运算生成领料单(同时可检测到仓库材料是否足够),交原材料仓库作发料依据,由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成,当生产任务完成时,相关人员将合格成品交成品仓入库时,由成品仓作入仓处理,并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况(审批中、订购中、及仓库)等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护:用料编号、名称、规格、克重、用量(按箱计算),完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
OracleERP各模组流程图
![OracleERP各模组流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/9e929f4b0640be1e650e52ea551810a6f524c88c.png)
培训效果评估
对培训效果进行评估,收集员工反馈意见, 不断改进培训计划。
晋升与激励
根据员工绩效表现和职业发展规划,进行晋 升和激励。
员工绩效评估与激励流程
总结词:详细描述
1
2
设定绩效目标:与员工共同设定明确的绩效目标, 包括定量和定性指标。
3
绩效跟踪与反馈:定期跟踪员工绩效完成情况, 提供及时的反馈和指导。
审计实施
对ERP系统中的财务数据进行审计,检查数 据的准确性和合规性。
对账处理
与银行、供应商、客户等外部机构进行对账, 确保企业财务数据的准确性。
审计报告
根据审计结果编写审计报告,提出改进意见 和建议。
05 人事模组流程图
员工招聘流程
总结词:详细描述
发布招聘需求:根据业务发展需求,发布招聘需 求,明确岗位职责、要求和待遇。
员工培训与发展流程
01
总结词:详细描述
02
培训需求分析:分析员工的培训需求,明确培训目标和内容。
制定培训计划:根据培训需求分析结果,制定详细的培训计划。
03
员工培训与发展流程
培训实施
组织培训活动,包括线上和线下培训、内部 和外部培训等。
职业发展规划
根据员工个人特点和职业发展需求,制定职 业发展规划。
入库上架
将验收合格的物品上架 到指定货位,并记录货
位信息。
入库确认
核对实际入库数量与系 统记录数量无误后,进
行入库确认。
出库流程
出库申请
根据销售订单或生产计划,仓 库管理员发起出库申请。
拣货
根据出库申请,仓库管理员按 照先进先出原则从货架上选取 相应物品。
出库检验
对拣选出的物品进行数量和质 量的检验,确保与出库申请相 符。
实际操作ERP系统操作流程图
![实际操作ERP系统操作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/757134ca680203d8ce2f24dc.png)
一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定)(采购做运算)上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务,使这样的协作更具计划性。
委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样,(1).点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划(2)、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”(3)、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量,系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头,同生产管理一样,随即展开的领料、完工验收、费用分(1)、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。
“委外加工单”的生成方式有两种:一种是手工直接填写,另外一种(2)、“加工类型”分为“正常”和“返修”:类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”;类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写(4)、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货,单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。
如果建立了BOM清单,表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成,用(5)、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计,通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的(6)、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”,生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据,是对发出材料进行记录的重要资料,也是核算委外(1)、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外(2)、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成,也可以手工直接录入。
但是在一般正常的生产情况下,都应该通过“(3)、在选单的情况下生成的领料单,加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入,不能手工填写,下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目,系统默认“委托加工物资——材料”这一科目,用户可以(5)、“领料套数”同“生产管理”一样,录入“领料套数”后,系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算,(6)、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的,用户可以修改。
用友软件 最全ERP流程图
![用友软件 最全ERP流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/f4f0712ef46527d3240ce07d.png)
一、销售部分:(一)销售合同管理流程:1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:◆普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:编号:PR-SA-0021、销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户(代出门证)],分别由财务部确定是否已经收款;由机加车间工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、客户(代出门证)、生产车间],由财务部确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。
ERP软件核心业务单据流程图
![ERP软件核心业务单据流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/1a391a53ef06eff9aef8941ea76e58fafbb04532.png)
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准(并盖印)
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
ERP系统流程图及功能结构图
![ERP系统流程图及功能结构图](https://img.taocdn.com/s3/m/27f9b31a647d27284b7351a2.png)
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表,销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应,进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品,月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用,生成客户月费用,并调用客户备忘系统,在其中作记录,为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销,同时对退回的产品,在相应的销售额、销售业绩中扣除,清理各项费。
仓库材料是否足够),交原材料仓库作发料依据,由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成,当生产任务完成时,相关人员将合格成品交成品仓入库时,由成品仓作入仓处理,并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况(审批中、订购中、及仓库)等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护:用料编号、名称、规格、克重、用量(按箱计算),完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资,主要是配料规格(单片),交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时,修改新品资料,主要是配料的纠正(同时将原来的单片配料改为箱配料)的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
用友软件最全ERP流程图
![用友软件最全ERP流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/77fe76a0afaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d2a.png)
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单,手工开具销售专用发票、销售一般发票,并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决,形成应收账款往来;
材料、商品销售发货:总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单,进行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保管],由财务部拟定与否已经收款;总调室告知库房保管人员发货出库,实物出库后,库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认;销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据;给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单,在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核;
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录,以便进行项目旳记录核算;
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划;产品生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点:
重点提醒:
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴,而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知,必须参照销售发货告知单生成,不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
ERP系统流程图
![ERP系统流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/88b808d36137ee06eff918c9.png)
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释:1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》,《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》;2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
(此时外购件已临时入仓了,采取先临时入库后质检.)3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后,将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释:1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》,发外加工申请单审核后移交给仓管,由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时,物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
erp业务流程图
![erp业务流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/6f5f5293250c844769eae009581b6bd97f19bc2a.png)
erp业务流程图ERP(Enterprise Resource Planning)即企业资源计划,是指以信息化技术为支撑,对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图,帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程:- 采购请求:员工提出采购需求,并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单:根据需求评估结果,采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理:与供应商进行沟通,确保订单的准确交付。
- 采购收货:采购部门接收并检验所采购的物品,并记录到系统中。
- 采购支付:财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程:- 销售订单:销售团队根据客户需求,向系统中录入销售订单。
- 生产计划:根据销售订单信息,生产部门制定生产计划。
- 生产执行:生产部门按照生产计划进行生产,并记录生产过程中的数据。
- 质检:质检部门对生产出的物品进行质量检验,并记录检验结果。
- 出货和发票:仓库根据销售订单出货,并将出货信息通知给财务部门,财务部门据此开具发票。
- 财务结算:财务部门根据发票信息进行结算,并记录销售收入。
3. 仓储流程:- 入库:仓库接收到货物后,进行入库操作,并记录入库信息。
- 仓储管理:仓库管理人员负责货物摆放和库存管理,保证物品的安全和正确摆放。
- 出库:仓库根据销售订单进行出库,并记录出库信息。
- 库存管理:仓库管理人员负责库存的盘点和管理,以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程:- 会计凭证:财务人员根据采购和销售等业务流程,制作会计凭证。
- 会计审核:财务主管对会计凭证进行初步审核,确保凭证的准确性。
- 财务入账:会计将审核通过的凭证进行入账,并更新到总账中。
- 财务报表:财务人员根据入账信息生成财务报表,并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图,实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
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生产线日历设定
订单建立
待排订单建立
目标生产数量确认
生产计划产生
MRP 模拟运算
生产计划维护 生产计划锁定 生产计划发放
整批发料单制单 仓储部门
采购计划调整
生产日报表建立
生产部门
计划完成率分析 生产状况掌控
仓库发料 权限 B
订单用料分析 线上库存盘存
产品完工入库
订单结案
5 页脚内容
成功是失败之母,一切都是努力的结果
常用摘要建立
会计科目设定
分摊比率建立
会计传票建立 各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
传票自动过帐
会计传票建立
过帐传票调整
传票重新过帐
各类会计报表设定及列印
页脚内容12
成功是失败之母,一切都是努力的结果
成本分析管理流程图
会计部门
原料进耗存计算
物料进耗存计算
成本单位成本计算 合并销货成本计算
制令单位成本计算
外 收料验收单 协
半
收料验收单 成 品
产线移转单 产线移转单
入库
工作站(一) 工作站(二) 工作站(X)
入库单建立
成品库
8 页脚内容
成功是失败之母,一切都是努力的结果
业务订单管理流程图
业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立
权限 A 权限 B
客户需求 报价单建立
权限 C
客户回应
YES
报费单建立
各部门列管物品盘点
用品库存盘点
页脚内容16
成功是失败之母,一切都是努力的结果
页脚内容17
生产线生产
半成品入库单 成品入库单
权限 C
不良超领单 短少超领单 订单挪用
仓库 仓库
缺
多
料
料
移转单 移转单
权限 C
不良退料单 溢料退料单 订单挪用
非生产部门 仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点 抽盘清单列印 盘点资料调整 权限 D 盘点盈亏报表
2 页脚内容
采购人员建立
成功是失败之母,一切都是努力的结果
工艺部门
产品结构建立 权限 A
产品结构复制
元件整批替换
工序资料建立
组成数计算
半成品计算
产品尾阶展开
设计变更建立 订单料单复制
料件替代建立 订单料单维护
材料成本分析 订单料单差异
4 页脚内容
成功是失败之母,一切都是努力的结果
生产计划管理流程图
产能资料建立
生产线资料建立
成品资料建立
计划部门
半成品资料建立
采购管理流程图
供应商建立
单价资料建立
目标成本建立
生产计划需求
内部订单 生产预估
仓储库存
工装模治具需求 工装模治具请购
工艺部意见
业务部门
备件 工装模治具
维修
材料
一般请购 行政后勤
已列册物品
未列册物品
申购单
申购单
权限 B 采购人员
采购单
3 页脚内容
成功是失败之母,一切都是努力的结果
产品结构流程图
模具资料建立
各项出勤报表列印
银行媒体转帐作业
现金发放作业
各项薪资报表列印 页脚内容14
成功是失败之母,一切都是努力的结果
固定资产管理流程图
常用资料设定
部门资料建立
厂商资料建立
会计部门
资产资料建立
保险资料建立
资产新增作业
资产改良作业 资产摊提折旧 资产盘点调整
资产移转作业
页脚内容15
成功是失败之母,一切都是努力的结果
专长资料建立
员工培训资料建立
员工奖惩资料建立
员工复职资料建立
员工离职资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
薪点资料建立 职称资料建立 员工调职资料建立 留职停薪资料建立
员工计件资料建立
刷卡钟资料传入 日出勤资料调整过帐
出勤日历建立 出勤单据建立
员工基本薪资建立
月出勤资料运算调整 各项出勤资料列印
6
月薪资料运算调整
成功是失败之母,一切都是努力的结果
ERP 系统流程图
1 页脚内容
仓库代码设定
成功是失败之母,一切都是努力的结果
库存管理流程图
料件库别设定
仓管人员设定
储位管制设定
ABC 分级设定
NO.
来料不良退换新料 权限 B
短溢交货退料
供应商 收料验收单
IQC
验收报告单 YES
验收入库单 仓库
QC
整批发料单
零星发料单
办公劳保物品管理流程图
日常用品资料设 定
部门资料建立 供应商资料建立 库别资料建立
办公用品申领
一般耗用品申领
非耗用品需求
行政后勤部门
已列册管理用品
未列册管理用品
应付帐款明细
采购单价建立 采购单建立 进货单建立
耗用品 领用单建立
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
非耗用品 领用单建立
移转单建立
物料需求管理流程图
物控人员建立
材料管制批次设定 生产部门
基本参数维护
依订单批量购料 生产计划确认 物料需求展开 供应商交期确认 材料申购计划 计划批量申购单
依请购点购料作业 安全存量不足列印
请购单确认
零星购料作业 零星请购原因建立 零星请购单确认
权限 B 申购单转采购单
采购部门
6 页脚内容
成功是失败之母,一切都是努力的结果
产品产销存计算 损益分析计算 产品标准工时计算
成品耗用直接原料计 算
制令耗用直接原料计 算
原料进耗存调整
物料进耗存调整
产品产销存调整作业
成品耗用直接原料调整
成本单位成本调整
合并销货成本表调 整
制令单位成本调整
损益分析表调整作业
制令耗用直接原料调整
产品标准成本调整
原料进耗存结转
物料进耗存结转
成本单位成本结转
合并销货成本表结转
制令单位成本表结转
产品产销存结转作业
成品耗用直接原料结转
损益分析表结转作业
制令耗用直接原料结转
产品标准工时表结转
页脚内容13
成功是失败之母,一切都是努力的结果
人事薪资管理流程图
常用资料设定 劳保保额保费对照 人事基本资料建立 员工薪资资料建立
工厂基本资料设定
部门基本资料建立
代扣薪资所得税建立
制令管理流程图ຫໍສະໝຸດ 计划部门自制品外协加工
标准备料建立
制令发料单建立 仓管发车间料
外协采购单建立
制令发料单建立 仓管发外协材料
成品入库 制令结案
7 页脚内容
成功是失败之母,一切都是努力的结果
制造管理流程图
计划部门
外协制造请购单
厂内标准备料单建立
采购单位发托外
厂内生产线制造
制途站(一) 制途站(二) 制令站(X)
销售预测建立作业
客户订单建立
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
呈报总经理及专业单位主管
客户订单转内部订单
权限 E
生产完成
出货单
客户验收
NO
生产预估建立 权限 D
补货
权限 G
换货
权限 J
正常 收款冲帐单
退货折让
权限 F 权限 H
9 页脚内容
收料验收单
单价及付款核准
成功是失败之母,一切都是努力的结果
应付账款管理流程
退货单
材料出货单
应付帐款产生
差异建立
付款单建立
开立支票 自动切转传票
材料退回单
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成功是失败之母,一切都是努力的结果
应收帐款管理流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门 客户对帐单
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
请款客户 应收帐款支票/现金/押汇等
应收帐款金额正确 收缴款单建立 冲帐
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收(缴)款单建立及异常说明
销退折让资料
呆帐资料建立
指定应收帐款为催收
应收暂不收款项
冲帐
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成功是失败之母,一切都是努力的结果
会计总帐管理流程图
会计期间设定
公司名称设定
科目资料建立
科目预算建立
部门余额建立 部门预算建立