采购管理制度及采购流程.doc
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程(标准版)第一章总则第一条为规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,根据国家有关法律法规和公司规章制度,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则,确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下:(一)制定采购计划和采购预算;(二)组织采购活动,包括招标、询价、比价等;(三)审核供应商资质,建立供应商库;(四)签订采购合同,跟踪合同履行情况;(五)对采购过程进行监督、检查和评估;(六)处理采购过程中的投诉和纠纷;(七)负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段:(一)需求提出:各部门根据工作需要提出采购需求;(二)采购计划:采购部门根据需求提出采购计划,并报批;(三)采购预算:采购部门根据采购计划制定采购预算,并报批;(四)采购实施:采购部门按照采购计划和预算组织采购活动;(五)合同签订:采购部门与供应商签订采购合同;(六)合同履行:采购部门跟踪合同履行情况,确保采购物品的质量、数量和交付时间;(七)验收和付款:采购部门组织验收,验收合格后办理付款手续;(八)资料归档:采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标:适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务;第九条邀请招标:适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务;第十条竞争性谈判:适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务,且招标无法满足采购需求的;第十一条单一来源采购:适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务;第十二条询价采购:适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、引言在企业运营过程中,采购管理一直是一个紧要的环节和部门。
采购管理的目的是帮忙企业从供应商合作中获得更优质和更合理的产品和服务,从而达到提高企业产品质量和降低成本的目标。
而采购管理制度和采购流程是确保采购管理能够有效和规范进行的紧要保障。
本文将介绍采购管理制度和采购流程的订立和实施。
二、采购管理制度1.制度定位采购管理制度是企业财务管理制度之一,是供应商选择、采购合同签订、支出结算等事项的规范性文件。
2.制度实施的意义采购管理制度的实施意义在于:(1)促进内部采购管理规范化;(2)降低采购管理风险;(3)提高采购效率;(4)保护企业合法权益。
3.制度的基本要求•制度依法合规•制度规范明确•制度落地实施•制度持续改进三、采购流程1.采购流程简介采购流程是整个采购管理过程中最为关键的环节之一,用于确保采购全过程的可视化,规范化以及高效化。
采购流程包含了从需求确认、供应商筛选、采购谈判、合同签订、付款结算等多个环节。
2.采购流程步骤采购流程的实在步骤如下:(1)采购需求确认在采购需求的确认阶段,需要明确采购的目的、规格、数量、质量标准等各项要求,然后依据这些要求来判定采购应当由哪个采购部门进行。
(2)供应商筛选对于确定采购订货的类别,采购部门应当依据企业的采购政策和采购管理制度来确定最佳的供应商。
(3)采购谈判经过筛选后,采购部门将与供应商进行面谈、议价、签订合同等工作。
(4)合同签订当双方经过协商之后,达成了采购协议,此时应当立刻签订合同。
(5)执行合同采购部门应当依据执行合同来执行采购需求,并适时监督供应商对合同的履行情况。
(6)付款结算采购部门需要向经过供应商确认已收到的货款付款。
3.采购流程实施需要注意的问题•遵守采购制度法规,确保采购合法合规;•采购过程中适时沟通与协调,保证采购工作顺当进行;•加强风险管理意识,适时预判并防范采购风险;•加强绩效测评,完善采购流程,不断提高采购效率和质量。
采购管理制度及流程百度
采购管理制度及流程1. 引言采购管理是一个企业重要的管理环节,对于企业的运营和发展起到至关重要的作用。
本文档旨在介绍采购管理的制度及流程,为企业建立科学、规范的采购管理体系提供指导。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标企业的采购管理目标通常包括以下几个方面: - 保证采购的物品和服务的质量和数量满足企业的需求; - 降低采购成本,提高采购效益; - 建立供应商稳定、互利共赢的合作关系。
2.2 采购管理原则在制定采购管理制度时,需要基于以下原则:- 透明原则:采购过程需要公开、透明,确保公正、公平; - 公开竞争原则:采取公开竞争的方式选择供应商,确保采购经济效益; - 诚实信用原则:采购过程中要求供应商提供真实、准确的信息,维护双方的合法权益; - 高效原则:优化采购流程,提高采购工作效率; - 规范原则:制定明确的采购规范和程序,确保采购管理的规范性; - 安全原则:采取安全防范措施,保证采购过程的安全。
2.3 采购管理流程企业的采购管理流程一般包括以下几个环节: 1. 采购需求确认: - 内部需求部门提出采购需求,明确所需物品或服务的规格、数量等; 2. 供应商筛选: - 采购部门根据供应商的信誉、价格、交货期等方面的考虑,筛选合适的供应商; - 采购部门可以向供应商提供采购需求,要求其提交报价和相关资质文件; 3. 报价评估: - 采购部门对收到的供应商报价进行评估,综合考虑价格、质量、交货期等因素,确定最合适的供应商; 4. 合同签订: - 双方商定好采购细节,签订合同,并明确支付方式、交货时间等; 5. 采购执行: - 采购部门根据合同要求,与供应商协调交货时间和方式; - 根据需要,对货物或服务进行验收; 6. 采购结算: - 验收合格后,与供应商结算采购款项; - 处理采购过程中的退货、退款等事宜。
3. 采购管理的工具与技术为了提高采购管理效果,企业可以采用以下工具与技术: - 采购管理软件:使用采购管理软件,可以帮助企业实现采购需求的管理、供应商的选择和评价、采购合同的签订与管理等; - 电子采购平台:通过电子采购平台,企业可以与供应商进行在线交流和合作,提高采购过程的效率和稳定性; - 数据分析技术:通过采集和分析采购过程中的数据,可以发现问题和改进的机会,提高采购管理的水平。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程篇一一、目的:标准公司采购流程,进步采购工作效率,从而为消费的顺利进展提供保障,并最大化降低企业本钱,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么:为加强采购工作的管理,进步采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。
〔二〕根本流程:采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下:四、制度细那么〔一〕采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据消费经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完好的请购单应包括以下要素:l 请购的部门;l 请购物品所属工程;l 请购的用处;l 请购的物品名;l 请购的物品数量;l 请购的物品规格;l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;l 请购物品的需求时间;l 请购如有特殊需要请备注;l 请购单填写人;l 请购的部门负责人;l 请购单的审核人;l 财务审核人;l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定l 请购单应按照要素填写完好、明晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司消费、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
l 假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门l 公司消费经营所需的原材料、消费设备、辅件及其他物品由消费部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由消费部门提请。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购制度及流程范本(3篇)
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程,用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效,减少采购风险,提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程,以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动,保证采购公平、公正、公开,充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则,不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求,并填写采购申请表,详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等;b. 采购部门负责审核采购需求,确保需求合理、准确,并与提出部门沟通,对需求进行进一步确认;c. 审核通过后,采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求,编制供应商招标文件或询价文件,并进行发布;b. 采购人员接受供应商的报价或投标,并进行评估;c. 评估结果应以公正、客观的原则进行,采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通,商议合同条款及细节,并对合同内容进行审核;b. 确保合同内容准确无误后,采购人员与中标供应商签订采购合同;c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系,确保采购按时交付,质量符合合同要求;b. 采购人员负责对采购物资进行验收,确保其符合质量要求;c. 验收合格后,采购人员将采购物资移交给相关部门,并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作,包括所有采购活动的相关文件、资料等;b. 定期对采购绩效进行评估,制定改进措施,提高采购工作的效率和质量;c. 监督部门应对采购工作进行检查,确保采购制度的执行和实施。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证采购工作的公开、公平、公正,提高采购效率和物资利用率,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则:合法性原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。
经济性原则:以合理的价格采购物资,降低成本。
效率性原则:提高采购效率,缩短采购周期。
质量性原则:确保采购物资的质量,满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门,负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括:制定采购计划和预算。
组织实施市场调研,确定供应商。
审核采购需求,组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系,定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位:采购经理:负责采购部门的全面工作。
采购专员:负责具体的采购业务执行。
质量检验员:负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定,确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定,避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件:合法经营,具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估,根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤:需求确认:由需求部门提出采购需求,并填写采购申请表。
需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,确保需求的合理性。
市场调研:对市场进行调研,了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商:根据市场调研结果,选择合适的供应商。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分:采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作,确保采购活动的透明化、公平性和合法性,提高采购效率,降低采购风险,保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则:采购活动必须公开、公正、公平、透明,不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则:采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则:采购活动必须在保证质量的前提下,追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则:采购活动必须高效、快捷,遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分:采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后,需填写《采购需求申请单》,包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息,并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章,提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后,将组织相关人员对需求进行评审,包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门,并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果,选择合适的供应商,并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后,需提交《投标文件》,包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后,将组织评审小组进行评审,并记录评审意见。
4.根据评审结果,采购部门将选择最优的供应商,并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度,对供应商进行分类管理,并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单,并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求,明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系,并定期进行合同评估和维护。
公司采购流程及管理制度
公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段:a)内部部门填写需求单,并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等;b)需求单提交给采购部门进行审批;c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认,并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段:a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标;b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商;c)采购部门对供应商进行评估和比较,选定合适的供应商。
3.合同签订阶段:a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判,并达成一致;b)签订正式采购合同,并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段:a)供应商按合同要求提供采购物品或服务;b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量;c)收到供应商发票后,进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段:a)采购部门将采购过程的相关信息记录,包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等;b)对采购数据进行分析,评估供应商绩效和采购成本效益,为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段:a)出现采购纠纷或质量问题时,由采购部门负责与供应商进行沟通和解决;b)在采购过程中发现的问题和不足,及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批:a)内部部门填写采购申请单,包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息;b)采购部门对采购申请进行审批,并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估:a)采购部门建立供应商库,并定期对供应商进行评估和筛选;b)根据评估结果,制定供应商采购优先级。
3.合同管理:a)签订采购合同前,进行合同谈判和审查;b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控:a)采购部门对采购过程进行监控,确保按合同要求进行采购;b)监控供应商的交付时间和质量,及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析:a)采购部门对采购过程进行记录,在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案;b)对采购数据进行分析,评估供应商的绩效和采购成本效益。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、引言。
采购管理是企业运营中至关重要的一环,它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定以及产品质量。
本文档旨在介绍采购管理制度及采购流程,帮助企业建立健全的采购管理体系,提高采购效率,降低采购成本,确保采购的透明度和合规性。
二、采购管理制度。
1. 采购管理目标。
企业的采购管理应当以降低成本、提高效率、保障质量和合规性为目标。
在制定采购管理制度时,应当明确这些目标,并将其贯穿于整个采购流程中。
2. 采购管理流程。
采购管理流程应当包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货验收、支付结算等环节。
在每个环节都应当建立相应的制度和规范,确保采购活动的规范和顺畅进行。
3. 采购管理责任。
在采购管理制度中,应当明确各个岗位的责任和权限。
例如,采购部门负责制定采购计划,质量部门负责供货验收等。
明确责任可以有效地避免责任的推诿和交叉责任。
4. 采购管理监督。
采购管理制度应当包括监督机制,确保采购活动的合规性和透明度。
监督机制可以包括内部审计、外部审计、监督委员会等形式,以确保采购活动的公正和合规。
三、采购流程。
1. 需求确认。
采购流程的第一步是需求确认。
在这一步中,相关部门应当提出采购需求,并明确所需物品的规格、数量、质量要求等。
这一步的重要性在于避免采购过多或过少,确保采购的准确性。
2. 供应商选择。
在确定了采购需求后,采购部门应当进行供应商的选择。
选择供应商时,应当考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素,并与供应商签订合同。
3. 合同签订。
在确定了供应商后,采购部门应当与供应商签订合同。
合同中应当明确物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准等内容,以避免后期的纠纷。
4. 供货验收。
供货验收是采购流程中非常重要的一环,它直接关系到产品的质量和合规性。
在供货验收环节,质量部门应当对供货物品进行检验,确保其符合合同要求。
5. 支付结算。
最后一步是支付结算,采购部门应当按照合同约定的条件进行支付,确保供应商的权益,同时也要确保企业的资金安全。
采购工作流程与管理制度
采购工作流程与管理制度1. 引言本文档旨在介绍采购工作流程和管理制度,以确保采购过程的高效性和合规性。
采购工作流程是指从需求确定到供应商选择和采购合同签订的一系列具体步骤。
管理制度是指对采购活动的规范和监督,以确保采购的公平、透明和合法。
2. 采购工作流程2.1 需求确定- 确定采购需求,明确采购目标和要求。
- 制定采购计划,确定采购时间和预算。
2.2 供应商选择- 评估供应商的能力和信誉,制定供应商评估标准。
- 发布招标公告或邀请供应商报价。
- 对供应商进行评标,选择最适合的供应商。
2.3 采购合同签订- 就采购细节与供应商进行谈判。
- 签订采购合同,明确双方权责和交付条件。
2.4 采购执行- 监督供应商履行合同,确保按时交付和质量符合要求。
- 处理采购过程中的问题和纠纷。
2.5 采购验收- 对采购的货物或服务进行验收。
- 确认采购是否符合要求,如有问题及时处理。
3. 采购管理制度3.1 采购政策与规定- 制定采购政策和规定,明确采购的原则和程序。
- 确保采购过程公平、透明、合法。
3.2 采购流程管理- 设立采购流程,明确各环节的责任和权限。
- 监督和管理采购流程的执行,确保高效和合规。
3.3 供应商管理- 建立供应商数据库,对供应商进行分类和评估。
- 定期评估供应商的绩效和信誉,及时更新供应商信息。
3.4 采购合同管理- 设立采购合同管理制度,确保合同的签订、履行和变更符合法律要求。
- 对采购合同进行归档和管理,方便查阅和审计。
3.5 内部控制与监督- 建立内部控制机制,进行采购过程的监督和审计。
- 发现问题和风险时,及时采取纠正和改进措施。
4. 总结本文档介绍了采购工作流程和管理制度,包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购验收等具体步骤。
同时强调了采购管理制度的重要性,包括政策与规定、流程管理、供应商管理、合同管理和内部控制与监督。
通过遵守这些流程和制度,可以确保采购活动的高效性、合规性和风险控制。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程,提高采购工作效率,确保生产的顺利进行,并最大限度地降低企业成本,提高企业的资金支持能力,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求,通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知,收集各供应商的报价,并进行比价和议价,以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈,就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商,并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验,确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求,对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定,与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出(1)请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等,并填写请购单。
(2)请购单应经部门负责人审核批准后,报采购部门。
2. 寻找供应商(1)采购部门应根据采购需求,通过市场调查、网络查询等方式,收集供应商信息。
(2)采购部门应对供应商进行筛选,选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价(1)采购部门应向供应商发出询价通知,要求供应商在规定时间内提交报价。
(2)采购部门应收集各供应商的报价,并进行比价和议价,选择最优的采购价格。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的'业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种,降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,组织审核处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作,是企业安全生产管理工作的重要组成部分,防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中,必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表,《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准,密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准,每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管,定期进行校验,超期保管的劳保防护用品要进行检验,不合格的应作报废处理,严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前,应认真仔细的检查,应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象,禁止使用。
七、作业人员进入工地,必须正确佩戴好劳保用品,在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度,确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行,提高采购效率和质量,达到节约资源、节约费用、降低采购风险,特制定和规范采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则(1)依法、公开、公平、公正的原则;(2)合理、公正、透明、高效的原则;(3)实事求是,客观、公正,公开的原则;(4)安全、稳妥、节约、高效的原则。
2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动,包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。
3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构,负责采购活动的组织实施。
4. 采购管理的职责(1)参与制定采购计划,编制采购预算;(2)组织实施采购活动,合理确定采购方式;(3)拟定采购文件,确定采购标准和技术规范;(4)组织评审、比选供应商,确定中标人;(5)签订采购合同,保障合同履行;(6)验收货物和服务,监督供应商履约;(7)采购过程的档案管理。
5. 采购管理的控制(1)建立完善的采购管理制度;(2)加强采购监督和审计;(3)建立健全的采购信息公开制度;(4)严格执行采购预算,遵守采购程序;(5)确保采购活动的安全、稳妥和效率。
6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人,将按照有关法律法规给予相应的处罚。
三、采购流程1. 采购需求确认(1)各部门提出采购需求,报采购管理机构确认;(2)采购管理机构根据需要,拟定采购计划和预算;(3)采购计划和预算报批后,编制采购文件。
2. 供应商比选(1)采购管理机构确定采购方式,公布供应商比选公告;(2)供应商提交资格资料和投标文件;(3)采购管理机构组织评审,确定中标人。
3. 签订合同(1)中标人与采购方签订采购合同;(2)合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等;(3)双方确认合同后,办理相关手续。
4. 履约管理(1)供应商履行合同义务,按时交付货物或提供服务;(2)采购方配合供应商的履约工作;(3)在履约过程中,及时调整采购计划和预算。
采购管理制度及流程.doc
采购管理制度及流程1 采购管理制度与工作流程部门:采购部目录第一章总则(1)第二章采购计划管理制度(4)第一节采购计划编制制度(4)第二节采购预算管理制度(6)第三节月度采购计划管理制度(8)第三章采购计划管理流程(10)一、采购计划工作流程(10)二、月度采购计划增补流程(11)第四章相关表格(12)一、购买申请单(12)二、紧急采购申请单(13)三、物资采购计划表(13)四、年度预算采购表(14)五、采购变更审批表(14)六、计划外采购申请表(15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。
负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后,签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。
采购流程及采购管理制度
采购流程及采购管理制度1. 背景采购作为企业运营中一项重要的战略活动,对企业的发展至关重要。
为了规范采购过程,提高采购效率,保证采购结果的合理性和合规性,制定采购流程及采购管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认由相关部门提出采购需求,并明确物料或服务的规格、数量、质量标准等方面的要求。
2.2 供应商筛选与评估通过市场调研和供应商资格审查,筛选合格的供应商,并在评估过程中考虑供应商的信誉、价格、交货能力等关键因素。
2.3 询价与比价根据采购需求,向选定的供应商发出询价邀请,收集供应商的报价,并进行比价分析,选择性价比最优的供应商。
2.4 合同签订与供应商协商并签署采购合同,明确双方的权益和责任,并确保合同的合法性和有效性。
2.5 采购执行与控制按照合同约定,组织采购执行,并加强对采购过程的监控和控制,确保采购活动的正常进行和合规性。
2.6 验收与付款按照采购合同和验收标准进行验收,并及时付款给供应商。
2.7 采购档案归档对采购相关文件进行整理、归档,建立完整的采购档案。
3. 采购管理制度3.1 采购授权与责任明确采购部门的职责与权限,确保采购活动的专业性和高效性。
3.2 采购流程与程序制定详细的采购流程和程序,明确各个环节的具体要求和操作规范。
3.3 供应商管理建立供应商数据库,定期对供应商进行评估和管理,维护良好的合作关系。
3.4 采购合同管理建立合同管理制度,包括合同的签订、履约和变更管理,确保企业利益不受损害。
3.5 采购执行监控通过建立采购执行监控机制,对采购过程进行跟踪和监控,及时发现并解决问题。
3.6 采购风险管理建立风险管理制度,对采购过程中的风险进行评估和控制,降低风险对企业的影响。
3.7 采购绩效评估建立绩效评估体系,定期对采购活动进行评估,为改进采购管理提供依据。
4. 总结采购流程及采购管理制度的制定和执行,能够有效地规范采购活动,提高采购效率和合规性,降低采购风险,为企业发展提供有力支持。
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采购管理制度及采购流程4
采购管理制度及采购流程
一、目的:
规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所
四、制度细则
(一)采购需求的提请
1、采购需求流程如图:
3、请购单应如实填写以下内容:
请购的部门;
请购的物品名;
请购的物品数量;
请购的物品规格;
请购物品的样品、图纸或技术资料等;
请购物品的需求时间;
请购如有特殊需要请备注(如定制刀具应注明规格);
请购单填写人签字;
请购的部门负责人签字;
请购单的审核人签字;
财务审核人签字;
公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定
请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部
门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门
公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收
采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。
接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整或不清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的
部门。
7、请购单的分工处理
核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定
根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
(二)询价及其规定
询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的
替代品可以推荐采购替代品。
遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报公司领导批准方可询价或发放标书。
询价时对于相同规格和技术要求,应对不同品牌或公司进行询价。
除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。
金额大的,公司相关领导参与监督。
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。
比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
(三)比价、议价
对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。
收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。
重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
(四)比价、议价结果汇总
比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。
如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
(五)合同的签订及其规定
(1)合同正文应包含的要素
1、合同名称、编号、签订时间、签订地点。
2、采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
3、包装要求,备品备件包装运输要求。
4、合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明。
5、付款方式。
6、交货期。
7、质量保证期。
8、质量要求及规范。
9、违约责任和解决纠纷的办法。
10、双方的公司信息。
11、其他约定。
(2)合同签订及其规定
如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任。
拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点。
质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
详细约定发票的提供时间及要求。
针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款。
违约责任一定要详细、具体。
比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效。
签订的所有合同应及时报送财务部门。
(六)付款及合同执行
(1)付款流程
采购物品到货检验并办理入库手续后,根据与供应商签定的
期限,采购负
责人核对采购帐目。
备好各项资金审报材料。
采购人对帐
采购部审批副总/经理财务部付款由采购部经理进行审批、审核。
签字确认并上报上一级领导。
由主管生产副总或总经理进行签字批准。
财务部对上报的各项表单、材料审核无误,各级领导签字同意后。
财务部执行付款。
(2)付款规定
所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单,巡签完毕后提交财务部付款。
财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
(3)合同执行
已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人
进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导。
已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约。
合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
(七)验收入库与退货
(1)验收流程
验收:采购负责人确定到货时间,提前通知申购部门做好检验准备,通知仓储部门做好入库准备。
到货后验收包括物品数量、规格、质量是否合格等。
入库:物品经检验合格后,办理入库手续。
仓储人员办理入库单据,另报财务部进行成本核算。
入库:物品入库,根据物品特性,安排好存储位置,并进行妥善保管。
质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。