2016乡镇财政预决算报告4篇
镇2016年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
镇2016年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告各位代表:我受镇人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年,在镇党委政府的正确领导下,在镇人民代表大会的监督支持下,我镇财政工作紧紧围绕镇十六届人大二次会议提出的工作目标和任务,积极培植财源,狠抓收入征管,强化财政管理,优化支出结构,努力化解近年来自然灾害频发和国际金融危机带来的冲击和影响,圆满完成了各项工作任务。
镇十六届人大二次会议审议的2016年全镇财政预算总收入为万元,财政预算总支出为万元。
全年实际完成财政总收入万元,为预算任务的%,比2016年增收万元,增长9%;实际完成财政总支出万元(包括上解税费支出万元),为预算任务的%,比2016年减支万元,减幅9%,完成了财政预算的既定目标。
(一)财政收入预算执行情况1.2016年市里下达我镇财政税收收入任务万元,全年实际完成财政税收任务万元,同比增收万元,增长%,比预算任务增收万元,增长%。
超收的主要原因是受小城镇开发推动,各项基础设施建设带动我镇建安税收迅猛增长。
其中:(1)国税收入完成万元,为预算任务的%;(2)地税收入完成万元,为预算任务的%;2.一般预算收入中转移性收入完成万元,为预算任务的%。
超收的主要原因是2016年度财政体制结算税收超收分成增长较大。
其中:原体制结算补助收入完成160万元,农村税费改革补助收入完成万元,结算补助收入完成万元。
3.非税收入及一般预算外收入完成万元,为预算任务的%。
超收的主要原因是:集中部门创收资金和巩固退耕还林后续成果项目等资金到位。
(二)支出预算执行情况2016年剔除税收全额上解支出万元后,财政实际完成支出万元,为预算任务的%。
主要措施是加大了对人、车、招待等经费的监管,全年大力压缩公用经费成效显著。
按资金来源渠道支出情况如下:1.预算内支出万元;2.基金及预算外支出万元。
桂果镇2012—2016年财政预算执行情况的报告
桂果镇2012—2016年财政预算执行情况的报告(在2016年11月14日板桥镇第八届人民代表大会第一次会议上)财政分局分局长康红各位代表:我受镇人民政府的委托,向大会报告板桥镇2012—2016年财政预算执行情况和2016年元—10月财政预算执行情况,请予审议,并请各位代表和列席会议的其他同志提出宝贵意见。
2012—2015年财政工作简要回顾五年来,我镇在上级财政部门的精心指导下、在镇党委的正确领导下,接受人镇大监督,深入贯彻学习党的十六大、十六届四中、五中、六中全会、十八届六中全会精神,认真落实中央、省、市、县的各项政策措施,按照县委的工作思路,依法行政、依法理财,不断深化财政体制改革,加强收入管理,优化支出结构,提高财政资金的使用效益,经过全镇干部职工的共同努力,各项工作取得了较好的成绩,圆满完成了县级下达给我镇的各项财政工作任务,促进了我镇经济的发展和社会的全面进步。
一、财政收入快速增长,财政实力明显增强。
2012年以来,我镇财政工作始终坚持开源节流、增收节支、努力培植后续财源、强化税收征管,制定了切实可行的有效措施和激励机制,确保每年任务的完成。
2012年共完成财政总收入33507793.88元,其中当年财政收入为29730908.45,上年结余收入为3776885.43元,(基本支出结余65098.87元,项目支出结余3711786.56元),完成一般预算支出12652080元,基本支出5656047.32元,项目支出6996032.68元,结余20855713.88元,(此结余为项目支出结余为20855713.88元),2013年共完成财政总收入41612004.18元,其中当年财政收入为20756290.30元,上年结余收入为20855713.88元。
完成一般预算支出36664587.27元,基本支出7000850.3元,项目支出2966364.86元,结余4947416.91元(此结余为项目支出结余4947416.91元);2014年共完成财政总收入32130817.58元,其中当年财政收入27183400.67元,结余收入为4947416.91元,完成一般预算支出11755566.01元,基本支出6305518.91元,项目支出5450047.1元,结余20375251.57元(基本支出结余103978.76元,项目支出结余20271272.81元);2015年完成财政总收入45078229.81元,其中当年财政收入25072320.86元,结余收入为20005908.95元(前一年度结余为20375251.57元,上缴存量资金369342.62元年终决算调整所得);完成一般预算支出20216935.63元,基本支出8157708.49元,项目支出12059857.14元,结余24861294.18元(基本支出结余223391.13元,项目支出结余24637903.05)。
【范文】乡镇财政预算执行情况和财政预算报告
乡镇财政预算执行情况和财政预算报告各位代表:我受××镇人民政府委托,向大会作我镇××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告。
请予审议,并请列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况××年,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
××年全镇财政总收入万元,完成预算任务,比上年实绩增长;两税净增万元;××年全镇财政支出万元,比上年实绩增长;其中一般预算支出万元,比上年实绩增长;基金支出万元,国有资产收益万元;因区级财政体制调整,××年的预算结余待区结算后再向代表报告。
主要收入项目执行情况:国税部门完成万元,比上年增长,占年初预算的;地税部门完成万元,比上年增长,占年初预算的;财政部门完成万元。
主要支出情况:.科技三项费用支出万元,占预算任务;.农业事业各项支出万元,占预算任务;.文体广播事业支出万元(其中:计划生育支出万元),占年初预算的;.教育支出万元,占预算的.财政部门支出万元,占预算任务;.行政管理费支出万元,占预算任务;.民政经费支出万元其中优待金支出元,占预算任务;.公检法司支出万元,占预算任务;.城市维护费支出万元,占预算任务;.专项支出万元,主要用于中、小学校基础设施投入。
从××年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。
回顾××年的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。
一强化收入征管确保财政收入均衡入库今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,寻找新的税收增长点,并加大协税和零星税收代征的力度,确保了“两税”超千万元的目标任务,实现了财政收入的大跨跃。
2016年财政决算总体情况.doc
报告目录一、2016年财政决算总体情况(一)一般公共预算收支情况(二)政府性基金预算收支情况(三)社会保险基金预算收支情况(四)年终资产负债情况(五)预备费使用情况(六)我区无国有资本经营预算二、 2016年财政预算执行情况及效果(一)严征细管,财政运行平稳有序。
(二)以人为本,民生保障水平持续提升。
(三)关注“三农”,惠农政策有效落实。
(四)深化改革,理财水平不断提高。
(五)绩效预算开展情况三、2016年预算执行存在问题及改进措施(一)坚持依法理财,着力保障重点支出。
(二)坚持改革创新,着力发挥资金效益。
(三)坚持结构从优,着力支持民生改善。
(四)坚持规范管理,着力提高理财水平。
唐山市丰润区人民政府关于2016年财政决算的报告——2017年9月29日在唐山市丰润区第四届人大常委会第四次会议上唐山市丰润区财政局局长郝术坡主任、各位副主任、各位委员:我受唐山市丰润区人民政府委托,向区人大常委会作2016年全区财政决算的报告,请予审议。
一、2016年财政决算总体情况2016年,面对严峻复杂的经济发展形势和艰巨繁重的财政改革任务,全区各级各部门在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,主动适应新常态,积极化解新困难,全力应对新挑战,财政预算执行达到预期目标,圆满完成了区三届人大六次会议及其常委会确定的各项任务,有力地推动了全区经济社会事业持续健康发展。
区三届人大六次会议批准我区一般公共预算收入232566万元,一般公共预算支出389171万元;基金预算收入154259万元,基金预算支出154259万元;社会保险基金预算收入121884万元;社会保险基金预算支出115287万元。
预算执行中,由于经济形势变化,经报请区三届人大常委会第29次会议批准,保持一般公共预算收入232566万元总量不变;一般公共预算支出调整为355766万元。
政府性基金预算收入调整为52796万元;政府性基金预算支出调整为52796万元,其中,调入到一般公共预算调整为27698万元。
2016年财政预决算报告
2016年财政预决算报告各位代表:受乡人民政府委托,现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算(草案)报告,请予审议,并请提出宝贵意见。
第一部分 2016年地方财政预算执行情况2016年,在乡党委、政府的统一领导下,在各有关部门的大力支持下,乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神,把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中,紧抓综合财政的三个环节,积极推进农村综合改革改革。
强化预算约束,严格依法治税,严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作,充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用,较好完成了2016年的财政预算收支任务。
一、一般预算收入完成情况。
2016年完成一般预算收入(本年本级收入)230万元,占年初预算260万元的%,实现增收万元。
分大类完成情况是:工商税收类完成23万元(其中:营业税完成20万元,增值税3万元);烤烟、农业特产税完成207万元,增收3万元。
全年完成社会抚养费征收万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出万元,同比增加支出万元,占年初预算数的%。
(一)按支出功能分类为:一般公共服务支出万元,其中:人大事务(行政运行)万元,政府办公及相关机构事务(行政运行)万元,人口与计划生育事务万元,共产党事务(行政运行)万元。
文化体育与传媒(群众文化)万元。
社会保障和就业万元(其中行政单位离退休支出万元,医疗卫生支出万元)。
城乡社区事务支出(城乡社区规划管理)万元。
农林水事务支出万元,其中:农业支出万元(农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助)、林业支出(事业机构)万元、水利支出(水土保持)万元。
粮油储备事务42万元。
(二)按经济分类支出为:基本支出和项目支出万元,其中:工资福利支出,商品和服务等支出万元,对个人和家庭补助支出万元,其他基本性支出万元。
2016年财政预决算报告 (精简版)
2016年财政预决算报告2016年财政预决算报告各位代表:受乡人民政府委托,现提出地方财政预算收支执行情况和16年地方财政收支预算(草案)报告,请予审议,并请提出宝贵意见。
第一部分地方财政预算执行情况,在乡党委、政府的同一领导下,在各有关部分的大力支持下,乡财政所认真贯彻落实中心、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神,把科学财政治理理念贯彻落实到常规治理之中,紧抓综合财政的三个环节,积极推进农村综合改革改革。
强化预算约束,严格依法治税,严格按照“量进为出、实事求是、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作,充分发挥了财政主观能动作用和部分职能作用,较好完成了的财政预算收支任务。
一、一般预算收进完成情况。
完成一般预算收进(本年本级收进)230万元,占年初预算260万元的88.%,实现增收1.14万元。
分大类完成情况是:工商税收类完成23万元(其中:营业税完成万元,增值税3万元);烤烟、农业特产税完成7万元,增收3万元。
全年完成社会抚养费征收130.26万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出465.09万元,同比增加支出3.84万元,占年初预算数的78.04%。
(一)按支出功能分类为:一般公共服务支出1.81万元,其中:人大事务(行政运行)12.3万元,政府办公及相关机构事务(行政运行)168.万元,人口与计划生养事务12.13万元,***事务(行政运行)8.91万元。
文化体育与传媒(群众文化)6.42万元。
社会保障和就业.81万元(其中行政单位离退休支出28.72万元,医疗卫生支出2.96万元)。
城乡社区事务支出(城乡社区规划治理)6.42万元。
农林水事务支出164.61万元,其中:农业支出158.56万元(农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24)、林业支出(事业机构)4.04万元、水利支出(水土保持)2.01万元。
关于xx乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告
关于xx乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告各位代表:受乡人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算,请予审议。
并请各位列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况 2016年,在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下,我乡深入贯彻落实科学发展观,以加快转变经济发展方式为主线,牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调,认真贯彻落实上级文件精神,积极抢抓战略发展机遇,全乡经济平稳较快发展,社会事业全面进步。
在此基础上,我乡财政预算执行情况良好,财政收入实现较快增长,重点支出得到有力保障,全年财政收支预算任务圆满完成。
(一)公共财政总收入完成1061.72万元。
其中:煤炭税费完成588万元;财政补助收入353.72万元;预算外财政收入120万元。
(二)财政总支出1053.31万元。
其中:上解支出588万元,一般预算支出465.31万元,(其中干部职工工资及五险一金301.41万元;民政及社会救济管理事务支出12万元;补助村级组织支出22.16万元),预算外支出163.9万元,其中:教育事业投入2万元,农村水利事业投入5万元(主要用于农田水利基础设施和农业产业化项目建设、粮食生产投入、动物防疫等),森林防火专项经费 15 万元,计划生育事业投入22万元(其中计划生育协会事业支出5万元,计生宣传支出12万元,流动人口管理经费5万元),社会治安综合管理费 9万元,安全生产管理投入8万元,科技费用2万元,会议费8万元,人大活动经费2万元,武装经费3万元,业务招待费16万元,通讯费2万元,小车油料及维护费用 9 万元,办公费17.4万元,统计工作经费1.5万元,差旅费5万元,水电费12万元,社会救济费 5 万元,其他费用20万元。
2016年,我乡预算执行情况总体较好。
财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。
乡2016年财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告
乡2016年财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告尊敬的各位代表:受乡人民政府委托,我向大会报告我乡2016年度地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)。
请予审议,并请各位代表、列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况我乡财政预算工作在上级财政部门和乡党委、政府的正确领导下,在乡人大、纪委的监督下,以年初下达的各项指标为目标,紧紧围绕着乡党委、政府的工作发展思路,在保工资、保机构运转的前提下,大力支持地方经济发展,加强税收征管,坚持量入为出,优化财政支出结构,力保当年财政收支平衡。
(一)收入完成情况全年完成总收入万元,比年初预算万元增万元,增29%;比去年完成万元增万元,增34%,其中:一般预算收入完成万元(分税种完成情况为:增值税万元,营业税万元,个人所得税万元,资源税万元,城市维护建设税万元,印花税万元,车船使用税万元,烟叶税万元,耕地占用税万元,社会抚养费收入万元,国有资产有偿使用收入万元),比年初预算万元增万元,增29%;比去年完成万元增万元,增%。
分部门完成情况是:1.国税收入完成30万元(全部为增值税,其中25%部分为万元),与去年持平。
2.地税收入完成万元,比去年完成万元增万元,增%,比年初预算万元增万元,增32%;原因是烤烟产业、交通运输、基础设施建设等增加税收。
3.财政部门完成万元(其中社会抚养费万元,国有资产有偿使用收入万元),比去年完成万元减万元,减%,比年初预算16万元增万元,增22%。
(二)财政支出完成情况2016年财政支出完成万元(其中上级指标支出万元,乡级财力支出万元,比年初预算318万元增万元),全部为一般预算支出,比去年完成万元增支万元,增%;增支原因主要是抗旱资金、村级活动场所、农村危房改造等项目资金支出增加。
分项目支出情况是:1.一般公共服务支出完成万元,比上年同期万元增万元,增%。
增加原因是产业培训、村干部增资、村两委换届选举、第六次全国人口普查、村级活动场所建设等支出增加。
关于2016年乡级财政总决算的报告
关于2016年财政总决算的报告财政局:2016年XX乡部门财政决算汇总按照上级有关决算口径及新的财政体制的具体要求,全年以“抓发展,强管理,控支出、保稳定”为工作重点,坚持“五不准”、“五倡导”和“三保、两压、一分”的工作思路准则,认真贯彻执行党的各项方针政策和中央的“八项规定”,扎实推进反“四风”的廉政教育建设,深入开展党的群众路线教育实践活动。
一年来,努力培植税源、增收节支,圆满完成了收支预算目标,现就二O一七年部门财政决算汇总的编报作如下汇报:一、基本情况XX辖7个行政村,52个村民小组,总人口14248人,其中:城镇人口585人,乡村人口13663人镇级有5个部门机构,财政编制人数125个,其中行政编制18个,事业编制的财政补助107个;年末财政供给人员在职人员113人,其中:公共预算财政拨款开支人数14人,在职14人,公共预算财政补助开支人数99人,在职99人。
二、收入支出预算安排情况2016年年初预算总收入为2556.92万元,其中一般公共服务支出212.62万元;国防支出1.00万元;教育支出857.09万元;社会保障和就业282.22万元;医疗卫生支出增加172.95万元;城乡社区支出4万元;农林水事务支出854.75万元;交通运输支出10.51万元;资源勘探信息等支出5万元;住房保障支出156.78万元。
其中:基本支出1321.9万元,项目支出1235万元。
三、收入支出执行情况2016年年初预算总收入为2556.92万元,其中一般公共服务支出212.62万元;国防支出1.00万元;教育支出857.09万元;社会保障和就业282.22万元;医疗卫生支出增加172.95万元;城乡社区支出4万元;农林水事务支出854.75万元;交通运输支出10.51万元;资源勘探信息等支出5万元;住房保障支出156.78万元。
其中:基本支出1321.9万元,项目支出1235万元。
增加支出原因:主要开支于乡村、两级换届工作以及用于脱贫攻坚工作力度加大,经费增多。
市镇2016年财政预算执行情形和2017年财政预算草案的报告
市镇2016年财政预算执行情形和2017年财政预算(草案)的报告列位代表:我受洋市镇人民政府委托,向大会报告XX镇2016年财政预算执行情形和2017年财政预算(草案)的报告,请予审议。
一、2016年财政预算执行情形2016年,我镇财政在洋市镇党委政府的正确领导下,牢牢围绕年初制定的全年整体目标任务,认真落实各项政策方法,想方设法化解困难矛盾,尽力实现产业结构调整和经济总量提升,不断增强财政在我镇经济进展中的作用与能力,确保全镇经济社会的平稳健康进展,全年的财政预算执行情形良好。
(一)财政收入情形截止2016年10月底,全镇公共财政拨款预算收入完成3024万元。
其中,财政拨款收入1270万元(大体支出拨款收入1070万元、项目支出拨款收入200万元),其它资金收入1754万元(项目收入1500万元、非项目收入254万元)。
(二)财政预算支出情形截止2016年10月底,财政支出2788万元。
其中,一样公共效劳支出624万元(包括党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察、人口与打算生育等的人员和办公支出);公共平安支出2万元;文化体育与传媒支出2万元;社会保障和就业支出91万元;教育支出2万元;医疗卫生支出4万元;城乡社区支出1419万元;农林水支出584万元;住房保障支出28万元,其他支出32万元。
(三)财政预算执行中的要紧工作1.紧抓进展主线,培植税源增添后劲。
面对经济下行压力和企业经营风险,牢牢围绕全年各项目标任务,切实增强责任意识和主动意识,依照财政收入任务,认真分析税收结构,对接国地税等部门,制订财政收入序时入库打算,及时把握入库动态和剖析增减缘故。
创新工作方式、充分发挥职能作用,全力以赴效劳经济,培植税源,主动和谐对接上级主管部门为企业进展助一臂之力。
充分发挥财政职能,踊跃参与招商活动,为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。
2.做到统筹兼顾,保障民生增进和谐。
不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作加倍突出的位置,认真落实惠农政策。
【最新公文】2016年财政预决算报告
关于XXX镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告(2012年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)各位代表:受XXX镇人民政府委托,向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、过去五年财政工作五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,充分发挥职能,强化预算管理,狠抓增收节支,切实把财政工作重点放在发展生产,培植税源,依法征管上,实现财政收支规模跨跃式增长。
财政收入由2007年的140万元,突破500万元、1000万元关口,2011年实现1376万元,接近2007年的十倍,翻了两翻还要多。
财政支出也由2007年的472.9万元,提高到2011年的1079.5万元。
较好的服务了XXX经济社会的发展,超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。
1、五年来我们围绕科学发展,注重财源建设,保持了财政收入较快的增长。
五年来,我镇财税部门克服了各种困难,深入挖掘增收潜力,圆满实现了各项财政收入目标。
在工作中我们围绕科学发展,财源建设做文章:一是加强了税收征管,确保税收不流失。
二是加强了税法宣传,增强公民依法纳税的自觉性和责任感。
三是加大对企业的扶持,增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。
四是努力做好协税护税工作,2007年我镇XXX刚开始起步,2011年实现XXX500多万元,预计2012年还会有一定的增长。
2、五年来我们围绕公共财政,强化预算约束,优化支出结构。
一是本着“一要吃饭,二要建设”的原则,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保工资发放,公共职能运转,民政优抚、五保低保人员经费发放等。
二是按照“统筹兼顾,突出重点”的原则,对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。
三是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理。
财政预决算工作报告
财政预决算工作报告财政预决算的报告应该怎么写呢?下文是财政预决算的报告,欢迎阅读!财政预决算工作报告一各位代表:我受苏仙区五里牌镇人民政府委托,向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。
2016年财政预算执行情况2016年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督、镇政协的关心下,坚持以经济建设、项目建设为中心,深化财政改革,狠抓财源建设,优化支出结构,克服了一系列政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力,确保了干部津补贴的及时足额发放、政府机关的正常运转,重点支出得到保障,实现了财政收支平稳运行,为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。
2016年我镇的财政预算总收入1560万元,财政总支出1556万元,年终执行情况:财政总收入完成1572万元,完成预算的101%,比上年增收113万元;财政总支出1558万元,完成预算的100%,比上年增支112万元,全年收支平衡,略有节余。
一、主要财政收入项目完成情况(一)一般预算收入615万元,完成任务的105%。
1、国税收入(全口径)365万元,完成任务的 106% 。
2、地税收入(全口径)250万元,完成任务的 104%,(二)预算外资金收入完成424万元。
(三)上级补助收入完成533万元。
二、主要支出项目完成情况1.一般公共服务支出720.25万元。
2.国防支出20.5万元。
3.公共安全支出55.36万元。
4.教育支出12.5万元。
5.文体与传媒支出15.22万元。
6.社保和就业支出98.3万元。
7.医疗卫生与计划生育支出82.25万元。
8.节能环保支出30.42万元。
9.城乡社区支出185.65万元10.农林水支出265.47万元。
11.交通运输支出16.98万元。
12.资勘电信(安全生产及食药)支出55.1万元。
各位代表,总的来看,2016年财政预算执行遇到的困难比较大,但执行的结果比预计的好,全镇财政收入得到了快速增长。
镇2016年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告
镇2016年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告各位代表:我受镇人民政府委托,向本次人代会作××镇二00八年地方财政预算执行情况和二00九年地方财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、二00八年地方财政预算执行情况二00八年,我镇财政工作在镇党委及上级主管部门的正确领导下,在镇人大的依法监督下,紧紧以全镇经济建设和社会发展为中心,坚持依法治税,严格管理,努力挖掘税收潜力,合理控制支出,促发展,保稳定。
在收支矛盾十分突出的情况下,确保了人员工资的正常发放和机构正常运转,确保了重点、难点和热点支出,提高了资金使用效率,圆满完成了全年的预算任务。
(一)二00八年镇本级决算收入情况据决算反映,二00八年全镇实现税收总收入2469万元,比上年同期数1300万元,增收1169万元,增长90%;比年初预算数1561万元,增收908万元,增长58%。
其中:国税部门完成增值税960万元,比上年同期数797万元,增收163万元,增长20%,比年初预算数956万元,增收4万元,增长1%;地税部门完成地方工商各税1509万元,比上年同期数504万元,增收1005万元,增长119%,比年初预算数605万元,增收904万元,增长149%。
1、镇本级一般预算收入完成1088万元,比上年同期数593万元,增收495万元,增长83%,比年初预算数712万元增收376万元,增长53%。
其中:(1)增值税完成240万元,比年初预算数239万元,增收1万元,增长1%,比上年同期数199万元增收41万元,增长21%;(2)地方工商各税完成848万元,比年初预算数473万元增收375万元,增长83%,比上年同期数394万元增收454万元,增长116%。
2、上级补助收入206万元。
其中:(1)专项补助39万元;(2)农村税费改革转移支付87万元;(3)县域经济考核收入80万元。
度财政部门决算分析报告
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2015 Aspose Pty Ltd. 2016年度财政部门决算分析报告2016年度财政部门决算分析报告1一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能xx市xx财政所是xx市财政局下属一个正股级参公事业单位,主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。
(二)人员构成情况xx财政所纳入镇级预算编制,核定编制13人,在职10人,离休5人,遗属供养4人,全部纳入财政供养人员。
二、部门预算执行情况1.收入支出情况(1)本年收入总额:1106271元。
(2)本年支出总额1106271元。
(3)“三公经费”支出总额113117元,其中公务用车购置及运行维护费支出30802元,公务接待费支出82315元。
2016年度财政部门决算分析报告2根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了xxx年度部门决算报表。
现将本部门决算分析如下:一、部门基本情况1.单位(部门)职能2.机构情况及增减变动原因xxx年末单位内设机构91个,分别为行政单位45户、事业单位46户,内设机构比去年减少3户,减少3户,减少学校三所,二十六中,林场小学,xx区丰登镇阅海小学。
3.人员情况及增减变动原因xxx年末共有财政供养人数4691人,其中在职人员3731人,减少原因是二十六中教师整体移交银川市;其他人员中部分复转军人辞职。
行政人员506人,;事业人员1739人;离休人员6人;退休人员954人,增加退休人员43人。
二、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析本年收入总额272217.74万元,其中财政拨款收入230747.15万元、事业收入794.14万元、其他收入分别为30478.84万元。
2016年度部门决算分析报告范文
2016年度部门决算分析报告范文【2016年度部门决算分析报告范文1】2016年,我镇决算工作按照《财政部关于印发2016年度部门决算报表及编制说明的通知》(财库【2016】210号)文件和省财政厅决算会议精神;认真做好行政单位部门决算的编制工作,确保了部门决算的真实、完整、及时、准确。
一、2016年我镇收支完成情况与年初预算情况相比1、全镇财政总收入745.56元,占全年预算的100%。
2、全镇财政支出情况:2016年全镇财政总支出(含省上专款及调整预算)745.56万元,占全年预算的100%。
(1)一般公共服务支出193.08万元,其中工资福利支出129.84万元,占预算数的107.36%,占支出总数的17.42%;商品和服务支出70.71万元,占预算数的96.35%,占支出总数的9.48%。
在商品和服务支出中,水电气合计支出3.54万元,比年初预算数2.94万元超支0.6万元,增长0.08%;邮电费支出5.24万元;印刷费4.3万元;差旅费支出13.65万元,比年初预算数8.4万元增加了5.25万元,增加了0.7%;培训费支出3.9万元;会议费及招待费支出6.74万元。
办公费13.61万元,维修费1.5万元,劳务费0.6万元,工会经费3万元,其它商品和服务支出14.63万元,基本控制在年初预算之内。
(2)文化体育与传媒支出3万元。
(3)社会保障和就业180.53万元。
其中伤残抚恤补助2.4万元,在乡复员、退伍军人补助88.77万元,社会福利6.97万元,中央自然灾害救助5万元,其他农村社会救济61.07万元。
农村五保16.32万元(4)农林水事务128.9万元。
其中对村民委员会和村党支部的补助52.52万元,高校毕业生到村任职补助7.8万元,其中农村综合改革支出35万元,农村道路3.58万元,其它扶贫资金4万元,一事一议25万元,化解其它公益性债务1万元。
(5)节能环保6万元。
(6)住房保障支出227.78万元(7)资源勘探与信息支出0.47万元,(8)其他支出5.8万元。
关于2016年度财政决算情况的报告
关于2016年度财政决算情况的报告——2017年6月27日在市十七届人大常委会第三次会议上主任、各位副主任、各位委员:我市2016年度财政决算已经省财政厅审核通过,我受市人民政府的委托,向会议报告我市2016年度财政决算情况,请予审议。
一、2016年度财政决算情况2016年,面对经济增长新常态,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督下,全市各级各部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕高水平建成小康社会和“强富美高”新江阴建设的奋斗目标,贯彻实施积极财政政策,大力支持经济转型发展,持续深化财税体制改革,依法组织财政收入,科学管理财政支出,有力地保障了全市经济社会平稳健康发展,较好地完成了市十六届人大五次会议及十六届人大常委会第三十七次会议确定的收支预算调整任务。
(一)一般公共预算收支执行情况2016年,全市一般公共预算收入完成2299056万元(其中镇(街道)、园区一般公共预算收入完成1924318万元),完成调整预算的101.96%,增长5.02%,其中:国税税收收入完成1012550万元,增长50.41%;地税税收收入完成899485万元,下降20.39%;非税收入完成387021万元,增长0.25%;税收占比83.17%。
— 1 —2016年,全市一般公共预算支出完成2262583万元(其中镇(街道)、园区一般公共预算支出完成1113957万元),完成调整预算的102.15%,增长10.18%。
根据现行财政体制结算,2016年一般公共预算收入为2299056万元,加上上级补助收入249853万元、债务转贷收入344535万元、上年结余及结转收入100000万元、调入资金20785万元、调入预算稳定调节基金143197万元,全市一般公共预算总收入为3157426万元;当年一般公共预算支出2262583万元、上解上级支出444125万元、债务还本支出303535万元、提取预算稳定调节基金42000万元(其中高新区提取预算稳定调节基金2000万元)、结转下年支出105183万元,全市一般公共预算总支出3157426万元,收支平衡。
有关对“预决算”工作进展情况汇报
有关对“预决算”工作进展情况汇报PAGE1 / NUMPAGES1关于对2016年“预决算”工作进展情况汇报市绩效办、市政府督查室:2016年我乡在市委、市政府的正确领导和周密部署下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实《中共万源市委办公室万源市人民政府办公室关于分解落实全市工作预决算明细账任务的通知》(万委办发〔2016〕49号)和《中共万源市委办公室万源市人民政府办公室关于印发的通知》(万委办发〔2016〕54号)的文件精神,坚持以科学发展观统领全局工作。
乡全体干部紧密围绕全乡经济工作思路和年初制定的“预决算”工作目标,坚定信心、与时俱进、开拓创新、求真务实、统筹兼顾、扎实工作,为全乡经济和各项社会事业的持续、稳定和健康发展提供了有力地支撑。
截至到目前为止,我乡2016年“预决算”工作已全面顺利实施,现将有关具体情况汇报如下:(一)我乡2016年度“预决算”工作完成情况1、完成灾后3户全垮户的农房重建,现已建成全部入住。
2、礼壶村村道路硬化公里。
现已通车使用。
3、完成了村道公路5条集资投劳的方式进行维修整治。
4、①场镇新区:场镇新区正在完善规划相关资料,党委政府对在规划区内所涉及的农户及村社作好了宣传动员工作,积极协调土地征用相关事宜,并积极引进投资。
总体规划已完成,控制性详规、并已通过专家评审,已报送市政府建设局审批中。
②新村建设:已聘请达州市兴发建筑设计公司对礼壶村新村示范点进行了规划,目前正在进行土地协商工作,可望及时动工。
5、全乡新建80口沼气池已完成,下剩70口12月底完成。
6、投资5万余元,组织义务工500余个,实施了县、村道公路20余公里的路旁植树,种植中华红叶杨8000余株。
7、名扬村警民连心桥现已开工建设。
8、积极争取、发动群众,成功在云程村建成水稻示范片300亩、在火烽村建成玉米示范片200亩。
9、云村、火烽村、名扬村、尖山村、礼壶村5个村99公里高低压电网改造工程正在实施中。
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2016乡镇财政预决算报告4篇
各位代表:
我受箐河乡人民政府委托,向大会报告箐河乡财政20PC年预算执行情况和20PC年预算草案,请予审查,并请列席人员提出意见。
一、关于20PC年财政预算执行情况
1、20PC年预算拨款收入情况
20PC年1月,我乡和盐边县财政局共同编制的年初预算拨款收入为5976051.18元(包括20PC年中途追加预算拨款在内),其中包括:人大事务 106501.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务2338179.08元;财政事务125655.00元;党委办公厅(室)及相关机构事务263784.00 元;文化4800.00元;广播影视51115.00元;其他民政管理事务146442.00元;行政事业单位离退休231182.80元;抚恤13110.00元;农村五保供养支出361480.00元 ;其他医疗卫生与计划生育支出71472.00 元;城乡社区环境卫生18000.00元;农业事业464556.00元;病虫害防治43000.00元;防灾救灾100000.00元;对高校毕业生到基层任职补助176,598.18元;林业事业机构180459.00元;其他水利支出17761.12元;对村民委员会和村党支部的补助607658.00元;农村综合改革示范试点补助(农村公共运行维护费
用)354,00.00元;其他安全监管35000.00元;住房改革支出
265,298.00 元;以上预算拨款收入5976051.18元。
2、20PC年预算拨款支出情况
截止20PC年12月31日,我乡实际完成预算拨款支出7268201.65元,其中包括:人大事务84,331.00元;政府办公厅(室)及相关事务2,328,256.78元;财政事务125,655.00元;民族工作专项党委办公厅(室)及相关机构事务263,784.00元 ;2019999其他一般公共服务支出294,528.61元;文化400000.00元; 广播影视(事业退休人
员)49,315.00元;老龄事务27,650.00元;其他民政管理事务212253.26元 ;行政单位离退休231,182.80元;抚恤13110.00 元;
农村籍退役士兵老年生活补助5400.00元;农村五保供养支出(五保
户生活费和公用经费)430,928.44元;其他医疗卫生与计划生育支出(村计生服务员工资) 71,472.00元;污染防治(箐河乡污水处理厂维护费用和创建生态乡镇费用)56381.60元;城乡社区环境卫生(环境卫生整治经费)106700.00元;农业事业464,556.00元;病虫害防治
56,000.00元;对高校毕业生到基层任职补助(村官)176,598.18元;
林业事业机构(包括林业退休人员经费)180,459.00元;抗旱经费
12,860.00元;其他水利支出(水利事业退休人员经费)17,761.12元;对村民委员会和村党支部的支出(村社干部补贴和村级办公经
费)1106363.86元;农村综合改革示范试点补助(农村公共运行维护费用)354,000.00元;其他农林水支出136,100.00元;国土资源事务(箐河乡街道抢险维护费用)57,257.00元 ;住房改革支出265,298.00元;其他支出 100000.00元(青山村葫芦口社人畜饮水工程款)。
以上预算支出合计7268201.65元。
我乡20PC年财政预算拨款收入5976051.18 元,再加上20PC年我乡结余经费 2492207.53元,我乡20PC年可动用财力为8469028.18元。
20PC年我乡实际完成预算支出7268201.65 元,20PC年我乡结余资金1200057.06元,结转20PC年继续使用。
二、关于20PC年财政预算草案
20PC年我乡年初预算拨款收入为5030204.00元,其中包括:人大会议29900.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务1770546.00元;财政事务181313.00元;党委办公厅(室)及相关机构事务223307.00元;其他广播影视支出21582.00元;行政单位离退休103860.00元;抚恤13110.00元;农村五保供养180960.00元;其他人口与计划生育事务71472.00元;农业事业481908.00元;高校毕业学生到基层任职补助123636.00元(村官);林业事业机构147778.00元;其他水利支出5785.00元;村民委员会和村党支部的补助支出973438.00元;住房公积金360191.00元;20PC年预备费按照全年预算的3%,提取预备费154000.00元,用于预先安排不可预见的经费支出;20PC年年初预留187418.00元,用于乡政府20PC年新增人员的工资福利、社会保险费、住房公积金、以及零星增资等支出。
20PC年的预算支出,按照新预算法收支平衡和对应安排原则,预算支出安排为5030204.00元。
以上预算草案,请予审查批准。
三、关于20PC年财政工作
20PC年,是全面深化财税体制改革的重要一年,也是“十三五”初始之年。
全乡上下深入学习贯彻党的十八届五中全会精神,按照乡党委的总体部署,采取可行的措施,抓好收入组织和支出管理,确保完成全年财政各项目标任务。
一是千方百计组织财政收入,深入开展世行贷款等财政资金清收;二是树立过“紧日子”的思想,严格控制“三公经费”等支出,按“保工资、保运转、保稳定”安排支出;三是严格财务监督管理,乡村社一律不准新增债务;四是重视乡财政机构建设、人员编制、业务培训,使乡财政的工作纳入正规化建设,更好地服务于全乡经济社会发展。
乡镇财政预决算报告
各位代表:
我受乡人民政府委托,向大会报告20PC年乡财政预算执行情况和20PC年乡财政预算草案,请予审议。
一、20PC年度财政预算执行情况
20PC年,我乡在县委县政府的正确领导下,全乡上下以开展党的群众路线教育实践活动为契机,坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神,树立落实以人为本的科学发展观,开拓进取,扎实工作,取得了全乡经济社会协调发展。
全乡完成协税财政收入0.217元。
20PC年度,全乡财政预算支出为8317144元。
支出项目有:人大代表视察费支出23500元;政府行政运行支出6257210元,其中:政府
性基金支出2738640元,政府行政运行和行政事务管理2949830元;统计事业运行支出46409元;计划生育行政运行支出184644元;文化事业费92800元;广播事业费79078元;民政事业费50262元;劳动保障事业费用44655元;财政事务行政运行145849元;农业事业运行422080元;林业事业机构运行152137元;水利行业业务管理47223元;中小企业发展和管理(工交贸易)支出183471元;村级组织支出468000元;城乡社区环境卫生支出120000元;农业组织与产业化经营333090元;其他一般公共服务支出235470元。
20PC年,我乡财政年初预算内支出基数1427372元,加上专项补助1578280元、结算补助458750元、政府性基金1715202非税收入成本补偿3137540元,列入财政决算总收入8317144元。
当年本级财政支出8317144元。
我乡坚持依法理财,努力做到收支平衡,特别是积极配合党委政府的中心工作,不折不扣执行中央的各项惠农政策,及时足额发放粮食直补和良种补贴资金,大大激发了农民种粮的积极性。
同时深入铁矿企业,了解税源情况和征收中存在的问题,积极协调与国地两税的关系,加强沟通,通过一系列卓有成效的工作,为全县财政税收工作作出了突出贡献。
过去一年我乡财政工作所取得的成绩,是党委政府高度重视的结果,也是乡村两级辛勤劳动的结果。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到乡财政工作面临的困难和出现的新情况、新问题,比如财政。