基金项目验收审计报告-模板

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专项基金审计报告

专项基金审计报告

专项基金审计报告I. 概述本文是对某专项基金进行审计的报告,对基金的各项财务事项进行了全面、准确的审计,以确保基金的合规性和运营效率。

II. 审计目的本次审计的目的是评估专项基金的财务状况、资源利用情况以及内部控制的有效性。

通过审计,旨在保障基金的透明度、稳定性和可持续发展能力。

III. 审计方法为了达到审计目的,我们采用了以下方法:1. 对基金管理组织进行实地考察,了解基金的组织架构和内部控制制度。

2. 对基金收入、支出、投资、负债等财务数据进行全面的审查,并与基金账簿进行核对。

3. 对基金的风险管理措施和应对措施进行评估,以确保基金的投资安全。

4. 对基金的相关政策和法规合规情况进行检查,确保基金运作符合法规要求。

IV. 审计结果1. 财务状况审计结果根据对基金的财务数据审查,确认基金的收入、支出、投资以及负债记录准确无误。

基金的资金运作稳定,不存在挪用、滥用或浪费现象。

2. 资源利用情况审计结果通过对基金的资金利用情况进行审计,发现基金合理、高效地利用资源,确保了基金资金的合理流转和有效利益的产生。

3. 内部控制有效性审计对基金的内部控制制度和流程进行审查,发现基金建立了完备的内部控制体系,并且各项控制措施落实到位,提高了基金运作的规范性和安全性。

4. 合规性审计结果对基金的相关政策和法规合规情况进行检查,确定基金业务操作符合法律法规要求,不存在重要违规行为。

V. 建议和意见在本次审计中,我们发现了一些需要关注和改进的问题,并提出以下建议和意见:1. 建议加强资金的跟踪和监测,确保资金使用的合理性和效益性。

2. 提醒基金管理人员进一步完善内部控制制度,加强风险管理和预防措施的落实。

3. 鼓励基金管理人员与相关监管机构保持密切合作,及时了解和遵守最新的法规和政策。

VI. 结论本次审计确认了专项基金的财务状况良好,资源利用合理高效,内部控制有效,业务操作合规。

同时,我们对该基金管理团队的工作给予了充分的肯定。

验收专项审计报告模板

验收专项审计报告模板

验收专项审计报告模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:验收专项审计报告模板审计对象:(填写被审计部门名称)审计项目:(填写审计项目名称)审计时间:(填写审计时间段)审计人员:(填写审计人员姓名)一、审计背景和目的(介绍审计的背景和目的)二、审计范围和方法(说明审计范围包括哪些方面或部门,采用的审计方法和技术手段)三、审计过程1.审计准备工作(列出审计前的准备工作,如调研、资料准备等)2.审计执行阶段(描述审计人员的工作内容和过程)3.审计发现(列出审计过程中发现的问题和存在的风险)4.审计整改(提出整改建议和意见)5.审计报告(总结审计结果并形成报告)四、审计结论(对被审计对象的管理、运作、内部控制等方面进行结论性评价)五、审计报告附件(列出审计报告中涉及的相关附件材料)以上是【验收专项审计报告模板】的基本格式,根据具体情况可适当调整和修改。

审计报告应客观、详实,发现问题需指出具体情况和原因,并提出合理的改进建议。

希望被审计单位根据审计报告的结果,认真落实整改措施,提高管理水平和运作效率。

审计报告仅供参考,如有疑问请及时联系相关部门或审计机构进行解释。

第二篇示例:【验收专项审计报告模板】尊敬的有关部门:经我机构审计人员对您单位进行了验收专项审计工作,现将审计结果报告如下:一、审计目的本次审计的目的是对您单位在特定领域的经济活动进行全面审计,以评估您单位在该特定领域的经济活动是否符合相关法律法规和政策要求,是否存在违规违法行为,并提出改进建议。

二、审计范围本次审计主要涉及您单位在特定领域的财务、管理、运营等方面的活动和数据,具体范围如下:1. 财务数据:包括收支情况、资产负债表、利润表等财务报表数据;2. 管理数据:包括管理制度、内部控制等管理方面数据;3. 运营数据:包括生产情况、销售情况、市场占有率等运营方面数据。

三、审计发现经过审计人员的认真调查和分析,我们发现了以下问题:1. 在财务方面存在数据不真实、不完整的情况,部分资金流向不明确;2. 在管理方面存在管理制度不完善、内部控制漏洞较多的情况;3. 在运营方面存在生产效率低下、市场竞争力不足的情况。

验收专项审计报告模板

验收专项审计报告模板

上海市科技小巨人工程项目验收专项审计报告***专审[****]第***号*******************公司:我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月上海市科技小巨人工程项目的科技投入资金使用情况以及《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》中“年度经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对贵公司实施科技小巨人工程中企业创新体系建设资金使用情况及计划任务书企业年度经济指标的完成情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、企业基本情况*************公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司,由上海市工商行政管理局****分局颁发《企业法人营业执照》,注册号****;注册资本:人民币****万元;法定代表人:****;公司住所:***********。

公司经营范围:*************************************************。

(涉及许可经营的凭许可证经营)。

二、科技小巨人(培育)企业科研计划项目课题任务书及合同的有关规定(一)贵公司于****年**月申报科技小巨人(培育)企业,并与上海市科学技术委员会于****年**月签订了《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》,课题编号:*************。

(二)科技小巨人工程建设期(****年**月~****年**月)内,企业创新体系建设资金投入总额为人民币******万元,其中:上海市科技小巨人(培育)企业创新体系建设补贴人民币***万元(先行拨付人民币***万元,剩余的人民币***万元将视验收情况再予拨付),***区科技小巨人(培育)企业创新体系建设补贴人民币***万元。

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)南昌市科技重大项目验收有关财务资料的要求为做好南昌市科技重大项目财务验收工作,根据《南昌市科技发展专项资金管理办法暂行办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法(试行)》相关要求,项目承担单位提供的验收财务材料应包括以下方面内容的资料:一、合同执行期内各年度项目承担单位财务报表和最近一个月的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表),年度财务报表须经会计师事务所审计,并出具正式审计报告的复印件。

二、南昌市财政局拨入到项目承担单位的市级科技发展专项资金银行进账单复印件。

三、项目承担单位自筹资金到位情况:新增注册资本方面须提供近期验资报告,经年检的项目承担单位法人营业执照;银行贷款方面须提供贷款合同(非流动资金贷款)和借款凭据,均为复印件。

四、项目资金使用方面的部分票据复印件1、市级科技发展专项经费开支的全部票据和会计凭证;2、关键基础设施建设完工决算报表和工程款付款单或建筑发票;3、单价在5万元以上的生产设备或仪器设备发票;4、转作资本化的银行借款付息单,不少于3个月的付息清单。

五、各项经济指标完成情况的相关票据复印件1、能反映项目产品销售收入的一个单位在同一时间购货在10万元以上的连号发票,票据总金额不少于产品销售收入的50%,若项目实施涉及2个年度以上,则每年应提供有代表性的票据;2、能反映项目产品缴纳税金的增值税、城建税、教育费附加、项目承担单位所得税等完税凭证,票据总金额不少于缴税额的30%。

附件:南昌市科技重大项目专项审计报告(模板)20××年南昌市科技重大项目专项审计报告被审计项目名称:被审计项目承担单位:××××会计师事务所有限公司20××年×月1专项审计报告审计报告文号******公司:我们接受委托,对贵公司20**年南昌市科技局立项的“*********”(科技重大项目)资金到位和使用情况及合同执行期间各项经济指标完成情况进行了审计。

科技部创新基金项目专项审计报告参考样式

科技部创新基金项目专项审计报告参考样式

■科技部创新基金项目专项审计报告参考样式说明:一、本参考样式适合以下三类创新基金项目合同:第一类:《科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目合同》第二类:《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》第三类:《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》二、本参考样式中用底纹标注的内容为注解,报告正式文本中必须将用底纹标注的内容删除。

三、完整的《创新基金项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表(附表一、附表二、附表三;贷款贴息项目加附附表四);会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师资格证书复印件。

四、会计师事务所审计人员必须出席项目现场验收评审会,宣读审计报告,听取财务专家意见,会后出具《创新基金项目专项审计报告》正式文本(一式5份,用A4纸张制作,不打孔、不装订)。

五、《创新基金项目专项审计报告》正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章,加盖会计师事务所公章;必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。

真实而可靠的会计信息是国家创新基金项目监理验收环节的重要依据创新基金项目专项审计报告郑重承诺:诚信为本操守为重遵循准则反对造假(会计师事务所全称)****年**月**日审计报告****审字[****]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业技术创新基金”(以下简称创新基金)的收支使用情况以及《科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新(或无偿资助、贷款贴息)项目合同》(以下简称项目合同)中“经济指标”的执行情况。

【注:“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起始月份至审计当月的前一个月;本段中列出3类(初创期小企业创新、无偿资助、贷款贴息)项目合同,审计哪类项目,就用该类项目合同名称,其余2类去掉。

下同。

】贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,包括如实编制的创新基金支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单),恰当界定项目产品(服务等)的具体范围,并对明细表编制、资料提供过程实施内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

基金项目验收审计报告模板

基金项目验收审计报告模板

电子信息产业发展基金项目审计报告()第号项目单位名称:我们接受委托,审计了贵公司年月至年月“电子信息产业发展基金项目项目名称”的收支使用情况以及与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的合同中的“经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对发展基金的收支使用情况及合同所载经济指标的执行情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》和工业和信息化部《电子信息产业发展基金管理暂行办法》及其验收办法等有关规定进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。

现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况企业情况:公司系年月日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号;注册资本:人民币万元;法定代表人:;公司住所:。

公司经营范围:项目基本情况:项目建设目标、项目建设任务、项目产品应用领域。

项目计划总投资万元,其中企业自筹万元,发展基金拨款万元,银行贷款万元。

项目于年月开始实施,计划于年月完成。

二、合同有关规定(一)贵公司于年月**日与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的电子信息产业发展基金资助项目合同书,立项代码:****************,取得电子信息产业发展基金拨款金额为万元的专项资金无偿资助,用于“项目名称”项目的投入。

同时取得上海市财政配套资金万元资助。

(二)项目投资总额为万元,在项目合同签订时,已完成投资额万元,计划新增投资万元,其中发展基金资助万元,市财政专项资金资助万元。

(三)发展基金用途规定:必须用于等。

(四)项目执行阶段的经济指标:合同载明,项目实施期间(年月- 年月)应实现:销售收入万元交税总额万元净利润万元经审计,项目经济指标执行情况如下:(一)项目投资到位情况:我们根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认项目投资到位情况如下:截止到年月日已到位的总投资额为万元,其中立项时已完成投资万元,新增投资万元,其中:发展基金万元市财政专项资金万元企业自筹资金万元银行贷款万元(二)项目资金支出情况:截止到年月日,本项目实际支出资金万元,其中:1、购置项目研发及生产设备万元其中:由发展基金用于购买开发用套、套、台等设备万元其中:由专项资金用于购买开发用套、套、台等设备万元2、人工费用万元其中:由发展基金用于人工费用万元其中:由专项资金用于人工费用万元3、材料费用万元其中:由发展基金用于研发物料消耗(万元;万元)万元其中:由专项资金用于研发物料消耗(万元;万元)万元4、测试评估费万元其中:由发展基金用于测试万元其中:由专项资金用于测试万元5、调研费用万元其中:由发展基金支出用于差旅费(用户访问、调试、培训、支持)万元其中:由专项资金支出用于差旅费(用户访问、调试、培训、支持)万元6、资料、印刷、知识产权费、论文费等万元其中:由发展基金用于资料费、知识产权费、论文费、会议费万元其中:由专项资金用于资料费、知识产权费、论文费、会议费万元合计万元其中:由发展基金支出万元,由专项资金支出万元。

国家创新基金验收专项审计报告

国家创新基金验收专项审计报告

国家创新基金验收专项审计报告国家创新基金验收专项审计报告近日,国家创新基金的验收专项审计报告公布,引起了广泛关注。

据悉,国家创新基金是我国财政部门设立的用于促进科技创新和发展的资金支持机制,旨在支持具有重大前瞻性和创新性的科技项目。

而验收专项审计就是对国家创新基金项目进行审计,以确保资金的使用合法、规范、有效。

首先,在国家创新基金的资金使用方面,审计报告指出,部分项目存在不规范使用资金的情况。

比如,有的项目使用了不符合资金管理规定的账户进行资金支付,而有的项目则未按照合同约定及时和准确地汇报项目进展情况。

这些问题的存在,无疑会影响项目的推进和成果的实现,需要相关负责人及时处理并建立并严格的资金管理制度。

其次,在项目实施过程中,审计报告还发现了一些程序上的不规范。

比如,有的项目未按照规定及时进行采购程序,有的项目的评审、验收等环节存在不完善的情况。

这些问题的存在,将会直接影响项目的实施效果和验收结果,需要相关管理部门严格管控项目实施的各个环节,确保科技项目按照规定的程序顺利实施。

同时,审计报告还指出,国家创新基金在项目监督和评估方面存在一些问题。

尽管有一定量的科技项目在实际运作过程中取得了不错的成果,但是缺乏完整、及时、准确的数据和信息汇报,以及缺乏统一的评价标准等,导致部分高水平科技成果可能无法被及时推广和应用。

因此,应该建立科学严谨的监测、评估机制,及时获得项目的实施情况和成果,以便为科学决策和资金管理提供有效依据。

最后,审计报告强调了在财务管理方面的规范性。

尽管每个项目都有财务专员监督财务情况,但财务管理的标准化和规范性需要进一步加强。

在财务报告、账务处理等方面存在一些不规范的情况,例如,未及时进行财务账务核对,未严格按照财务管理制度规定进行开票等,这些都需要得到迅速改善,以确保资金使用的安全和规范性。

综上所述,在国家创新基金验收专项审计报告中发现的问题,涵盖了资金使用、项目实施、监督评估、财务管理等多个方面,我们需要重视这些问题,从各个角度认真开展整改,加强规范,建立质量、效率、安全、期限和成本省的治理体系,更好地服务于科技创新和发展。

项目验收专项审计报告模板(5篇)

项目验收专项审计报告模板(5篇)

项目验收专项审计报告模板(5篇)项目验收专项审计报告模板(5篇)如果真心是伤人的话,那就去撒谎;如果说谎很伤人,那就保持沉默;如果沉默是伤人的话,那就别再说话了。

这里给大家分享一下关于项目验收专项审计报告模板,方便大家学习。

项目验收专项审计报告模板(精选篇1)一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、__阶段完成时间)__工程位于西安市__区__街__路__号,南边为__,北边__。

该工程由__有限公司开发、__设计研究院设计、__监理公司监理、__质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,__任项目经理。

__工程总建筑面积为__米2,总建筑高度为__米,地下x层,地上x层,±0.000相对于绝对标高__.__米。

该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。

系__结构,8度抗震设防。

地下室层高为x米,一、二层裙房高分别为x 米和x米,三至x标准层为x米。

地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上一、二层裙房为商业用房;A、C栋三至x层为住宅楼(或办公用房),A栋一梯x房,B栋为__,各设__牌__型电梯x部。

室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。

本工程__阶段自__年x月x日正式施工,至__年x月x日顺利施工完成。

施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。

二、施工依据1、建设单位与施工单位签订的正式合同;2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单;3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案;4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准;5、国家现行颁布的强制性标准;6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。

三、工程施工概况(一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)1、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。

项目结题财务验收审计报告定

项目结题财务验收审计报告定

XX研究所“XX项目”专项审计报告XX会计师事务所有限公司XX年XX月XX日专项审计报告XX号XX研究所:我们接受委托,对XX(以下简称“贵单位”)承担的“XX平台”项目(以下简称该项目)截至审计基准日(XX年XX月XX日)的项目资金投入、使用和管理情况进行审计。

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称审计准则)、《XX专项资金管理办法》(XX号)和国家有关财政财务管理制度的规定执行审计工作。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

XX是项目实施和资金管理使用的责任主体,负责项目资金的日常管理,保证资金投入、使用、管理符合《XX资金管理办法》(济财办{2016}42号)和《XX计划项目合同书》等被审计项目资金管理制度及经批准的该项目任务书的规定。

相关责任包括:按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则,科学、合理、真实地编制预算,严格项目资金预算管理;按照承诺保证其他来源的资金及时足额到位;严格执行国家有关财经法规和财务制度,切实履行法人责任,建立健全项目资金内部管理制度和报销规定;按照适用的会计准则和财务制度,设置会计科目进行核算和财务管理;将项目资金纳入单位财务统一管理,对财政资金单独核算,确保专款专用;严格执行科研项目资金有关支出管理制度;严格按照资金开支范围和标准办理支出;对所提供的与科研项目结题审计相关的资料负责,并保证资料真实、合法、完整。

我们的目标是按照审计准则和《XX专项资金管理办法》(XX号)等项目资金管理规定的要求,对项目验收执行审计,出具审计报告,披露项目资金投入、使用、管理的具体情况,并对审计中发现的问题提出建议。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东省科学院情报研究所,并履行了职业道德方面的其他责任。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断。

同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的项目资金投入、使用、管理重大违规风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

验收专项审计报告样式

验收专项审计报告样式

■专项审计报告参考样式真实而可靠的会计信息是国家创新基金项目监理验收环节的重要依据创新基金项目专项审计报告诚信为本操守为重遵循准则2009年5月审计报告****审字[****]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业创新基金(以下简称创新基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金资助项目合同”(以下简称“项目合同”)中“经济指标”的执行情况。

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,包括如实编制的创新基金支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单),恰当界定项目产品(服务等)的具体范围,并对报表编制、材料提供过程实施内部控制,以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。

我们的责任是在实施审计工作基础上对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。

我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定,依据《科技型中小企业技术创新基金资助项目合同》进行的。

在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信:我们获取的审计证据是充分的、适当的,现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号***********;注册资本:人民币*****万元;法定代表人:*****;公司住所:***************。

公司经营范围:*****项目基本情况:(简述项目基本情况)二、基金合同有关规定(一)贵公司于****年**月**日申报“****************”项目,并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于****年**月**日签订了《科技型中小企业技术创新基金资助项目合同》,立项代码:****************,取得创新基金总额为**万元(其中科技部创新基金**万元,地方立项资助**万元)人民币的资金,用于“***************”项目的投入。

河南省重大公益科研项目验收财务专项审计报告

河南省重大公益科研项目验收财务专项审计报告

附件二河南省高新技术产业化项目验收专项审计报告一、审计依据《河南省高新技术产业化专项资金管理办法》、国家有关财务会计制度和《河南省高新技术产业化项目计划任务书》。

二、审计内容(一)项目投资及资金来源情况项目总投资、新增投资及其投资来源和项目资金用途是否与项目计划任务书相符。

(二)项目资金管理和核算情况全部项目资金是否纳入单位财务统一管理,是否实行单独核算,是否截留、挤占、挪用省专项资金,是否违反规定转拨、转移专项资金,是否提供虚假会计资料。

(四)项目实施经济效益情况。

项目经济效益指标是否达到计划任务书规定目标。

三、审计结论附表:1、项目承担单位基本情况表2、项目收支决算总表3、项目支出决算明细表4、项目经济效益考核表附表1:项目承担单位基本情况表附表2:项目收支决算总表(单位:万元)注:项目总投资(合计)=项目资金来源(合计)=项目申报前已完成投资(合计)+项目新增投资(合计)附表3:项目支出决算明细表(单位:万元)研发费用支出科目说明:1、“设备费”项目。

反映在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备,购买专用软件,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

2、“材料费”项目。

反映在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等采购及运输、装卸、整理等费用。

3、“测试化验加工费”项目。

反映在项目研究开发过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

4、“燃料动力费”项目。

反映在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

5、“差旅费”项目。

反映在项目研究开发过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等发生的国内外埠差旅费、市内交通费用等。

6、“会议费”项目。

反映在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。

7、“国际合作与交流费”项目。

基金审计报告

基金审计报告

基金会20 年度审计报告(示范文本)目录一、审计汇报二、基金会财务有关状况表三、资产负债表四、业务活动表五、现金流量表六、财务报表附注七、管理提议书委托单位: 审计单位: 联络 : 号码:页次审计报告***审字[20xx]**号*****基金会:我们审计了后附旳*****基金会财务报表, 包括20xx年12月31日旳资产负债表、20xx年度旳业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表旳责任按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》旳规定编制财务报表是*****基金会管理层旳责任。

这种责任包括: (1)设计、实行和维护与财务报表编制有关旳内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致旳重大错报;(2)选择和运用恰当旳会计政策;(3)做出合理旳会计估计。

二、注册会计师旳责任我们旳责任是在实行审计工作旳基础上对财务报表刊登审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则旳规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则规定我们遵守职业道德规范, 计划和实行审计工作以对财务报表与否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作波及实行审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露旳审计证据。

选择旳审计程序取决于注册会计师旳判断, 包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险旳评估。

在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制有关旳内部控制, 以设计恰当旳审计程序, 但目旳并非对内部控制旳有效性刊登意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策旳恰当性和做出会计估计旳合理性, 以及评价财务报表旳总体列报。

我们相信, 我们获取旳审计证据是充足、合适旳, 为刊登审计意见提供了基础。

三、基本状况*****基金会登记证号为基证字第xxx号, 组织机构代码为xxx。

xx年xx月xx日经中华人民共和国民政部同意颁发了基金会法人登记证书, 法定代表人为xxx,地址为xxx , 业务主管单位为xxx , 原始基金为xxx。

(简要阐明截止20xx年xx月xx日该基金会设置旳分支、代表机构状况)四、财务状况1.*****基金会截止20xx年12月31日资产总额为元, 其中: 货币资金元,对外投资元, 应收款项元, 其中: 应收帐款元、其他应收款元, 固定资产原值元, 合计折旧元, 固定资产净值元。

杭州重大科技创新事后资助项目验收审计报告模板

杭州重大科技创新事后资助项目验收审计报告模板

杭州市重大科技创新(事后资助)项目验收审计报告(模板)XX公司:我们接受委托,对你公司xx年xx月xx日至xx年xx月xx日承担的杭州市重大科技创新项目“xxxxxx”项目(计划编号:xxxxxxxx)的实际投资情况进行了专项审计。

提供真实、合法、完整的审计资料是xx的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对xx公司xx年xx月xx日至xx年xx月xx日“xxxxxxx”项目的实际投资情况发表审计意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定及《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》 (浙财教[2012]357号) 和《关于改进加强省级财政科研项目和资金管理的若干意见》(浙政办发〔2014〕148号)等相关文件规定执行了审计工作。

在审计过程中,我们结合xx公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、承担单位基本情况(一)承担单位基本概况分别表述项目承担单位的性质、成立时间、地址及机构变更等基本情况。

如:××单位(企业)系经杭州市市场监督管理局批准,成立于××年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××。

(二)企业当年的基本经营情况根据xx《审计报告》,按报告阐述资产、负责、所有者权益及经营情况。

二、审计项目情况(一)项目立项、调整、变化情况xx公司与杭州市科学技术委员会签订了计划编号为xxx号《项目合同书》,项目起止年月:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

经杭州市科学技术委员会同意,项目延期至xx年xx月xx 日。

(二)项目主要内容、研发实施周期、进度安排项目主要内容:(按合同简要表述)该项目进度计划:(按合同表述)xx年xx月~xx年xx月:xxxxxx;xx年xx月~xx年xx月:xxxxxx;经杭州市科学技术委员会同意,项目延期至xx年xx月xx日。

创新基金项目验收报告(新)

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扩展阅读:国家创新基金验收总结报告上海普昱矿山设备有限公司科技型中小企业技术创新资金项目工作总结科技型中小企业技术创新资金项目名称:矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速控制装置项目单位:上海普昱矿山设备有限公司主管部门:上海市青浦区科委项目工作总结20xx年12月上海普昱矿山设备有限公司科技型中小企业技术创新资金项目工作总结一、企业概括二、项目概括1、项目主要内容2、项目关键技术和解决方案3、社会经济意义三、项目资金落实与支出情况1、项目资金落实情况2、项目资金支出情况四、项目产品开发进度与取得成果情况五、项目产品市场开拓与销售情况六、计划任务书技术、经济、质量、资产指标完成情况1、合同各项指标完成情况(1)项目总体目标完成情况(2)技术指标(3)经济指标(4)质量指标 2、项目执行期过程中存在的问题七、其他相关说明1、资金的作用和效果2、企业未来发展的构想上海普昱矿山设备有限公司科技型中小企业技术创新资金项目工作总结一、企业概况1、企业基本情况企业名称:上海普昱矿山设备有限公司通讯地址:上海市青浦区徐泾镇龙联路998号北门注册时间:20xx.11.28注册资金:320万元企业登记注册类型:有限责任公司(国内合资)2、上年末财务经济状况公司内部财务控制制度较为完善,各项财务指标合理。

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