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财政年终简洁工作总结PPT

财政年终简洁工作总结PPT
税收征管
加强税收征管工作,提高税收征管效率,确保税收及时、足 额入库。
优惠政策落实
积极落实各项税收优惠政策,减轻企业负担,促进经济发展 。
02
财务管理与风险控制
内部控制体系建设与完善
内部控制体系框架设计
明确内部控制的目标、原 则、要素和流程,建立完 善的内部控制体系框架。
内部控制制度建设
制定各项财务管理制度和 流程,明确各项业务的操 作规范和风险控制要求。
终简洁工作总结
CONTENTS
• 工作成果与业绩回顾 • 财务管理与风险控制 • 财政政策与法规执行情况分析 • 预算编制与执行过程优化探讨 • 财政信息化建设与数据应用能
力提升 • 团队建设与人才培养计划制定
01
工作成果与业绩回顾
全年收入与支出情况分析
收入情况
对全年财政收入进行统计和分析 ,包括税收、非税收入等各项来 源。
风险应对策略制定
根据风险评估结果,制定 相应的风险应对策略,包 括风险规避、降低、转移 和承受等。
应对措施及效果评估
应对措施实施
根据制定的风险应对策略,采取相应的措施,包括加强内部控制、调整投资策 略、改进运营管理等。
效果评估与反馈
对采取的应对措施进行定期评估,分析措施的有效性和存在的问题,及时进行 调整和改进。同时,将评估结果反馈给相关人员,促进财务管理和风险控制的 持续改进。
财政信息化系统建设成果展示
1 2 3
财政信息化基础设施建设
包括网络、硬件和软件等基础设施的建设,为财 政信息化提供了稳定、高效的技术支持。
财政业务应用系统建设
涵盖了预算编制、预算执行、国库集中支付、非 税收入征管等多个业务领域,实现了财政业务的 信息化管理和服务。

财政所年终工作总结范文PPT

财政所年终工作总结范文PPT
加强非税收入管理
严格执行非税收入政策,推进非税收入规范化管理,切实提高非税收入征管质量和效率。
优化财政支出结构
01
加大民生投入
持续加大教育、医疗、社保等民生领域的投入力度,提高民生保障水
平,促进社会公平正义。
02
推进供给侧结构性改革
积极支持产业结构调整和转型升级,加大对新技术、新产业、新业态
的扶持力度,推动经济发展方式转变。
财政支出压力大
随着经济下行压力加大,财政支出压力逐渐增大,特别是在社保、医疗、教 育等方面的支出增长较快。
财政管理信息化水平需提高
信息不对称
财政管理过程中存在信息不对称现象,导致决策判断失误和资源配置不合理。
技术手段落后
缺乏先进的技术手段和信息化平台,无法实现数据共享与信息交流,影响工作效 率和决策质量。
03
加强财政支出绩效管理
推行全过程预算绩效管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使
用效益。
推进财政管理信息化
建设财政管理信息系统
构建覆盖财政业务全流程的信息化管理系统,实现财政 管理数字化、智能化和可视化。
推广电子政务
利用互联网+政务模式,优化办事流程,提高政务服务效 率,推进信息公开和透明化。
实现信息共享和数据整合,提高财政管理效率和管理水平。
推广电子化服务
拓展网上办事大厅,推行电子政务,提高服务质量和效率。
加强数据分析应用
运用大数据技术,加强财政数据分析,为政府决策提供有力支持。
加强公共服务设施建设
建设基础设施项目
投入资金加强城乡道路、水利、电力、通信等基 础设施建设,改善居民生活条件。
工作展望与目标
进一步完善财务管理制度,加强内部控制和风险管理 。

财政工作总结PPT

财政工作总结PPT
财政工作总结
contents
目录
• 引言 • 工作成果概述 • 重点工作回顾 • 工作亮点与经验分享 • 问题与挑战分析 • 结论与展望
引言
01
工作背景
中国经济进入新常态 ,财政工作面临新的 挑战和机遇。
国内外经济形势变化 ,对财政工作提出新 的要求和挑战。
政府加强财政监管, 推进财政体制改革, 提高财政资金使用效 率。
工作目的
促进经济发展,推动高质量发展 。
保障社会民生,提高人民生活水 平。
加强财政监管,防范财政风险。
工作范围
01020304财政收入包括税收、非税收入等。
财政支出
包括一般公共预算支出、政府 性基金预算支出等。
财政预算
包括预算编制、审批、执行、 监督等。
财政债务
包括政府债务管理、债务风险 等。
工作成果概述
强化绩效评价
我们建立了完善的绩效评价制度,对财政支出项目进行绩 效评价,根据评价结果调整支出结构,提高了财政资金使 用效益。
加强风险管理
我们始终保持对财政风险的警惕,建立了风险识别、评估 、预警和应对机制,确保了财政工作的稳健运行。
创新做法推广
数字化管理:我们积极探索财政工作 的数字化管理,利用大数据、云计算 等先进技术,提高了财政工作的效率 和质量。
问题原因分析
制度不完善
现行财政管理制度在某些方面存在缺陷,不能适应经济社会发展 的需要,导致工作中出现一些问题。
监管不到位
对财政收支的监管力度不够,部分单位或个人存在违规操作的空 间。
财政收支矛盾突出
受经济下行压力等多种因素影响,财政收支矛盾加剧,给财政工 作带来更大挑战。
未来面临的挑战与应对措施

财政局上半年工作总结PPT

财政局上半年工作总结PPT
减税降费政策
国家实施减税降费政策,降低企业负担,促进经济发展,但短期 内对财政收入产生一定影响。
非税收入减少
清理规范涉企收费,取消或停征部分行政事业性收费,导致非税 收入减少。
财政支出结构不合理问题
基本支出占比偏高
人员经费、公用经费等基本支出在财政支出中占比较高,挤压了项 目支出和重点支出。
专项支出散碎
部分专项资金使用分散,效益不明显,没有形成合力。
支出进度不均衡
部分项目支出进度缓慢,资金滞留现象较为突出,影响资金使用效益 。
财政管理存在的短板和不足
预算管理不严格
预算编制不科学、不细 化,预算执行不严格,
预算约束力不强。
绩效管理不到位
绩效评价体系不完善, 评价结果运用不充分, 绩效管理作用发挥不明
财政改革工作推进情况
预算管理制度改革
01
推进预算管理制度改革,提高预算管理水平。
国库集中支付制度改革
02
深化国库集中支付制度改革,提高财政资金支付效率。
政府采购制度改革
03
完善政府采购制度,规范政府采购行为,提高政府采购效益。
04
存在的问题及原因分析
财政收入增长放缓原因
经济下行压力
受全球经济复苏缓慢、国内经济结构调整等因素影响,财政收入 增长面临较大压力。
下半年工作展望与目标
持续深化财税体制改革
加快推进财税体制改革,进一步完善 现代税收制度,提高税收制度公平性 、可持续性。
加大重点领域投入力度
继续加大对教育、科技、社保等领域 的投入力度,提高公共服务水平,增 进民生福祉。
提升财政资金使用效益
加强预算绩效管理,优化财政支出结 构,提高财政资金使用效益。

2018年最新财政部门个人工作总结(完整版)幻灯片课件模板

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工作 重点
完成 情况
工作 不足
明年 计划
2
3
1
目录页
Contents Page
4
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02
上面的图片可自行更换,动 画效果不变,方法是对图片 点右键->设置对象格式->填 充->填充效果->图片,选择 事先准备好的图片即可。
03
上面的图片可自行更换,动 画效果不变,方法是对图片 点右键->设置对象格式->填 充->填充效果->图片,选择 事先准备好的图片即可。
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标题文本三
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图形绘 图形绘 工作重点 工作概述 完成情况 完成情况 工作不足 工作不足 明年计划 明年计划 制 制
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图形绘 图形绘 工作重点 工作概述 完成情况 完成情况 工作不足 工作不足 明年计划 明年计划 制 制
92% 80% 70%
55%
四 川
广 东
山 东
浙 江
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县财政局财政工作情况汇报ppt范本

县财政局财政工作情况汇报ppt范本

02
第二项工作 已完成
标题数字等都可以通过 点击和重新输入进行更 改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、 颜色、行距等进行修改。
03
第三项工作 已完成
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04
第四项工作 进行中
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2018年
县财政局财政工作情况汇报ppt
工作总结与计划
汇报人:××× 编号: 767244
01 年度工作概述
目录
02 工作完成情况
03 成功项目展示 04 工作不足之处 05 明年工作计划
年度工作概述
● 2017年工作概述 ● 2017年工作明细
● 2017年重点工作回顾
● 2017年团队建设情况 ● 2018年工作展望
7分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
6分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
← 野外生存考验
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← 划船比赛
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下半年财政工作总结PPT

下半年财政工作总结PPT
预算绩效管理
完善预算绩效管理体系,强化绩效目标设置、绩效监控和绩效评价 结果应用。
国库集中支付制度改革
1 2
电子化支付
推进国库集中支付电子化改革,提高支付效率和 安全性。
公务卡制度
完善公务卡管理制度,规范公务支出结算行为。
3
动态监控
加强国库集中支付动态监控,防范资金支付风险 。
政府采购制度改革
政府采购电子化
推进政府采购电子化平台建设,实现政府采购全流程电子 化操作。
优化营商环境
落实政府采购政策功能,支持中小企业发展,优化营商环 境。
强化监管
加强政府采购监管,规范政府采购行为,提高采购资金使 用效益。
国有资产管理情况
资产清查
定期开展国有资产清查 ,摸清家底,确保国有 资产安全完整。
资产配置
规范资产配置管理,合 理调配资产,提高资产 使用效率。
财政收支平衡状况
收支平衡情况
预算稳定调节基金
通过科学调度资金,合理安排收支, 实现了财政收支平衡。
根据收支情况,合理安排预算稳定调 节基金,提高财政应对风险能力。
债务风险防控
加强债务管理,严控债务风险,确保 财政运行安全稳健。
重大项目实施成果
重大项目推进
加强重大项目谋划和储备,推动 一批重大项目开工建设。
下一步工作计划与 建议
加强财政收入征管
强化税收征管
加大税收执法力度,完善税收征管制度,减少税收流 失。
拓展非税收入
积极挖掘非税收入潜力,规范非税收入管理,提高财 政收入质量。
加强财政收入预测
科学预测财政收入趋势,为预算编制和收支平衡提供 有力支撑。
优化财政支出结构
优先保障重点支出

最新财政部工作总结述职PPT模板

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工作概述六
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2019
2016
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2017
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2018
标题内容
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标题内容
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标题 内容
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财政所年终工作总结PPT

财政所年终工作总结PPT
人才梯队建设
建立人才梯队,为不同层级的员工提供晋升 机会和职业发展空间,确保公司人才队伍的 稳定性和持续性。
员工培训计划和职业发展规划设计成果展示
培训计划实施
制定年度培训计划,涵盖专业技能、团队协作、职业素养等多方面内容,通过内部培训 、外部培训、在线学习等方式实施,提高员工综合素质。
职业发展辅导
未来财政支出结构调整方向探讨
加大科技创新和绿色发展投入
未来财政支出结构将更加注重科技创新和绿色发展。加大对基础科学研究、关键核心技术攻关等领域的投入,推 动创新驱动发展战略深入实施。同时,支持生态文明建设和绿色发展,加大对环境保护、生态修复等领域的投入 ,推动经济社会可持续发展。
优化政府投资方向和方式
未来财政支出结构将更加注重政府投资方向和方式的优化。加强对重大基础设施、新型城镇化等领域的政府投资 引导和支持力度,发挥政府投资对经济增长的拉动作用。同时,创新政府投资方式和管理模式,提高政府投资效 益和资金使用效率。
05
财政风险防范与金融监 管合作
地方政府债务风险识别、评估和防范机制建立
风险识别机制
完善内部控制体系,提高风险防范能力
01
内部控制制度建设
建立健全内部控制制度,规范财政业务流程,确保财政资金的安全和有
效使用。
02
内部审计与监督
加强内部审计与监督工作,对财政资金使用和管理情况进行定期检查和
评估,及时发现问题并督促整改。
03
风险管理与培训
加强风险管理意识的培养和风险管理能力的提升,通过培训、交流等方
06
团队建设与人才培养工 作汇报
员工队伍结构优化及人才引进策略实施情况
员工队伍年轻化、专业化
通过校园招聘、社会招聘等多渠道引进优秀 人才,促进员工队伍年轻化、专业化,提高 团队整体素质。

财政所年度工作总结PPT

财政所年度工作总结PPT
率。
04 专项资金管理与使用
专项资金规模及投向
规模统计
全年共安排专项资金1亿元,较去 年增长10%。
投向分布
支持中小企业发展5000万元,科 技创新2000万元,农村基础设施 建设2000万元,其他领域1000万 元。
专项资金使用效益评估
经济效益
通过支持中小企业发展和科技创新,预计带动就业1万人,新增税 收5000万元。
预算管理制度完善建议
加强预算编制的科学性和准确性
强化预算执行力度
充分考虑各种因素,提高预算编制的准确 性和前瞻性。
严格按照预算执行,加强预算执行的监督 和管理,防止违规支出。
建立预算执行偏差预警机制
加强预算管理制度建设
定期对预算执行情况进行评估和分析,及 时发现偏差并采取措施进行纠正。
完善预算管理制度,明确预算管理职责和 流程,提高预算管理水平。
辖区内经济发展势头良好,税源充足,为财政收 入持续增长提供保障。
03 财政支出解读
支出重点领域
教育领域
加大对基础教育和高等 教育的投入,提高教育 质量,促进教育公平。
社会保障和就业
增加对社会保障体系的 投入,提高社会保障水
平,促进就业创业。
医疗卫生
加大对医疗卫生事业的 投入,提高基本医疗保 障水平,推进健康中国
感谢您的观看
THANKS
收入增长原因
经济发展
辖区内企业数量增加、规模扩大 ,税收基数提高。
政策调整
税收优惠政策调整,增加税收收 入。
加强征管
税务部门加大征管力度,减少税 收流失。
收入质量评估
收入结构
税收收入占比高,表明财政收入质量较好。
收入稳定性
税收收入具有相对稳定性,非税收入占比逐年下 降,表明财政收入质量在提升。

财政线的工作总结PPT

财政线的工作总结PPT

预算管理
完善预算编制、审核和执 行流程,强化预算约束, 提高资金使用效益。
预算执行
加强预算执行监控,确保 资金及时拨付,防范资金 风险。
预算绩效
推进预算绩效管理,建立 绩效评价体系,提高财政 资金使用效益。
政府采购与资产管理情况
政府采购
规范政府采购行为,提高采购透明度,降低采购成本 。
资产管理
建立健全资产管理制度,加强资产配置、使用和处置 管理,确保资产安全完整。
风险点
部分行业税收收入波动较大,受经济周期和政策调整影响较大;非税收入中罚 没收入占比偏高,存在执法不规范和乱收费等风险。
Part
03
财政支出情况分析
支出结构及投向
基础设施建设
加大对交通、水利、能源等基础设施的投 入,提升城市基础设施水平。
教育、科技、文化、卫生等社会 事业
支持教育均衡发展,提高科技创新能力, 丰富文化产品供给,提升医疗卫生服务水 平。
支出效益
财政支出对经济增长的拉动作用明显,有效促进了社会事业发展、民生改善和生态文明 建设。
问题点
部分领域支出效益有待提高,如一些项目存在资金闲置、使用效率不高等问题;同时, 财政支出结构仍需进一步优化,以更好地适应经济社会发展需求。
Part
04
财政收支平衡情况评估
收支缺口及原因分析
STEP 01
财政支出管理
概述财政支出管理方面的任务, 如预算编制、资金拨付、绩效评 价等。
财政政策制定与执行
阐述财政政策制定与执行方面的 工作,如参与制定财政政策、执 行财政政策等。
Part
02
财政收入情况分析
收入来源及结构
税收收入
主要来源于企业所得税、 增值税、个人所得税等。

财政人员年度工作总结PPT

财政人员年度工作总结PPT
预算执行
严格按照预算执行,确保资金合规、有效使用。
3
预算监督
加强对预算执行的监督,及时发现和纠正问题。
资金管理
资金筹集
账户管理
积极筹措资金,保障单位正常运转。
加强银行账户管理,规范账户开立、 变更和撤销。
资金支付
规范资金支付流程,确保资金安全、 及时支付。
资产管理
资产清查
定期对单位资产进行清 查,确保资产账实相符 。
优化工作流程
02
简化操作程序,提高工作效率,降低出错率。
引入先进技术工具
03
应用智能化财务管理软件,提高数据处理和分析能力。
THANKS
01
02
03
收入与支出对比
对比全年收入和支出,分 析收支平衡状况。
结余或赤字原因
总结导致结余或赤字的主 要原因,如政策调整、经 济形势等。
收支平衡措施建议
针对收支平衡状况,提出 改进措施和建议,如优化 税收结构、加强财政支出 管理等。
03
财政管理与改进举措
预算管理
1 2
预算编制
完成年度预算编制工作,确保预算合理、完整。
优化税收管理
密切关注税收政策变化,确保财政收入稳定 增长。
推进内部管理流程优化
简化审批、报销等流程,提高工作效率。
06
团队建设与协作成果
团队成员介绍及职责划分
团队成员
包括财务主管、预算专员、成本控制 员、税务专员等。
职责划分
财务主管负责全面管理与协调,预算 专员负责制定和执行预算,成本控制 员负责成本核算与控制,税务专员负 责税务申报与筹划。
岗位设置
明确岗位职责,建立相互制约、相互监督的工作 机制。

财政局办公室工作总结范文PPT

财政局办公室工作总结范文PPT
加强财政收入预测
科学预测财政收入趋势,为预算编制和收支 平衡提供有力支撑。
优化财政支出结构
优先保障重点支出
确保教育、社保、医疗等民生领域支 出,支持脱贫攻坚、乡村振兴等重点
工作。
压缩一般性支出
加强财政支出绩效管理
严控“三公”经费等一般性支出,降 低行政运行成本。
全面实施预算绩效管理,提高财政资 金使用效益。
03
工作亮点与成效
财政收入稳步增长
收入规模持续扩大
通过加大税收征管力度,财政收入实现稳步 增长,为经济社会发展提供了有力保障。
收入质量不断提升
优化税收结构,提高税收占比,降低非税收入占比 ,财政收入质量得到显著提升。
收入来源更加多元
积极拓宽财政收入来源,加强国有资本经营 收益、政府性基金等非税收入征管,财政收 入来源更加多元化。
部分项目资金存在闲置、挪用等问题,资金使用效益有待提升。
财政监督体系不完善
财政监督覆盖面不够广,监督手段相对单一,对违规行为的惩戒力 度有待加强。
05
下一步工作计划与安排
加强财政收入征管
拓展非税收入
积极挖掘非税收入潜力,规范非税收入管理 ,提高非税收入质量。
强化税收征管
加大税收征管力度,完善税收征管制度,防 止税收流失。
及时调整和改进。
1
加强员工培训
定期组织专业培训和技能提 升课程,提高员工综合素质
和业务能力。
定期开展自查自纠
定期对工作流程、制度执行 情况进行自查自纠,及时发 现问题并整改。
借鉴先进经验
学习借鉴其他单位或行业的 先进管理经验和方法,不断 提升工作水平。
THANKS
感谢观看
收入规模

财工作总结[可修改版ppt]

财工作总结[可修改版ppt]

具体 内容
对于新业务处理时未进 过深度思考,工作处理 中缺少开拓创新
原因 分析
改善 措施
1、接触新业务需要多思考, 打破常规 2、工作中善于总结错误, 努力提高工作激情
缺乏拓展和创新意识
成绩
成绩
学习与总结
01
稽核与自查
03
发现并改善
02
沟通与提案
04
学习与总结
自我梳理岗位工作内容,总 结操作方法与易错点,并指 导奶茶成本会计学习与掌握
稽核与自查
其他应收款、 01
其他应付款 作业细则稽 核
02
1、学习其他应收款、其他应付款文件细则,自查相关 业务:包括其他应收款-单位往来、其他应收款-承运商 索赔、其他应收款-摊销、其他应收款-其他 、其他应 付款-待支付费用、其他应付款-员工报销、其他应付款 -其他 2、稽核结果:承运商索赔科目15年账务处理未要求, 已在9月做调整 3、总部财务稽核反馈PP运费计入材料成本中,不属于 当期费用,其预提运费不应计待支付费用中。但其他 应付款作业细则中白糖的预提费用计入其他应付款-待
后人来事计部划组废车除间25日指令,车间工资 录入时错将156元费用录入在25日废 除指令中Leabharlann 问起点题改善 措施
经人事部确认当日确实进行返工作业,未额外增加费用,后期成本检查指令 工资时需要检查无效指令是否有指令工资情况(已做提案改善)
发现并改善
根据《其他应付款-待支付费用作业细则》自查问题:材料运费已审核入账,但SERP系统未审核付款单据, 需要补审核操作
具体 内容
入账前不经过思考、检 查
原因 分析
改善 措施
审核试验费内容是否与 部门符合
工作细致度不够
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