产品过程检验记录表

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生产主管确认
品管主管确认
备注
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表单填写标准: 1.各项目必须完整填写,填写内容需清晰明了;2.检验项目栏尺寸位必须测出实际尺寸填入对应空格内;3.首件确认时如检验结果NG,请在异常记录中填写临时处理方法,并且需再次做首件确认4.员工自主做完首件确认OK后需通知PQC再 次确认OK后方可批量量产,如没有QC在首件栏签名确认就量产一经发现提报小过处份。5.检验频率:A、统一依工艺卡上的标准自主检验并做好记录;B、如工艺卡上没有明确自检频率统一依加工半小时做产品自检,每次至少检测3PCS并至 少每班2次记录于报表中,巡检每小时一次,每次3pcs,并将结果记录于表中.6.每班均有PQC做制程巡检,针对首件、自检、工艺标准执行状况做稽查,如有违反作业标准的记录备案,将作为当绩效评价依据。
制程检验记录表
生产日期:
检验 时间 产品料号 工序 外观
制程别:
检验项目 尺寸1 尺寸2 尺寸3 尺寸4
班别:
尺寸5 缺陷 程度 检验类别
首件 检验 过程 自检 过程 巡检
设备编号:
检验 检验 数量 结果 处理方法 操作员 QC确认
(OK/NG)
时间 异常 记录
异常原因分析
处理措施
异常修正后数 值
记录人
品检员:
表单编号:OLE-FM-CP19-01/A0
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