采购合同评审流程
采购招投标及合同审批流程
采购招投标及合同审批流程一、招投标流程1. 拟定招标方案项目管理部门按照实际需求拟定招标方案,包括采购物品、招标方式、招标范围、招标条件、合同条款等。
2. 发布招标公告按照拟定的招标方案,项目管理部门在指定的媒体上发布招标公告,公告内容需要详细说明招标项目的相关信息,同时对招标人进行资格审查。
3. 评标与中标结果招标截止日期到达后,项目管理部门组织招标委员会对各家投标人提交的投标文件进行评审,评审结果公示后确定中标单位。
中标单位与项目管理部门签订合同,合同中应包含采购物品、交付时间、价格、付款方式及质量要求等内容。
二、合同审批流程1. 合同起草项目管理部门起草合同草案,并提交给上级领导审批。
2. 合同审批上级领导对合同草案进行审批,确认后提交给审批部门。
3. 审批流程审批部门在规定的时间内对合同进行审批,如存在问题需要反馈给项目管理部门修改。
审批部门审批无误后,合同由项目管理部门与供应商签署,签署后生效。
三、采购流程1. 采购申请项目管理部门填写采购申请单,包括采购物品、数量、金额、合同生效时间等。
2. 申请审批采购申请单经过上级领导审批后,提交给财务部门审批财务预算。
3. 采购执行财务部门审批通过后,项目管理部门按照合同要求执行采购计划,并在采购完成后与供应商进行结算。
4. 采购验收供应商交付物品后,项目管理部门进行验收,如存在问题需要进行退货或重新协商。
5. 采购结算采购物品验收合格后,财务部门对采购计划进行结算,完成采购流程。
以上便是采购招投标及合同审批流程的基本流程,项目管理部门需要对流程中的各环节进行严格的跟踪以确保采购计划顺利完成。
采购类合同评审流程
法务部预审。所有审核期限按公司统一的集中办公时间计算。如未按时审核,按《关于强化执行公司标准要求的规定》
考核。
4、所有的合同均需法务部审核,其中 20 万元以上的非标准文本合同,法务部需另外提交律师审核。 5、合同审核责任部门:部门负责人和使用部门(机器设备类)应审核对方名称、地址、标的物名称、数量、型号、金额、
交货期、质量反馈期、保修期、安装调试及试用期、验收条款、沟通条款、运输条款等;财务部对合同的付款条件及其
他涉及财务的条款进行审核并签署明确意见。所有合同由法务部终审合同的合法性、完整性。如因合同条款审核不到位 造成损失,按《纪律处分条例》等制度处理责任人。 6、法务部负责人审批后,在 OA 系统中提交至总经办存档,同时将信息知会至法务专员处,由法务专员按合同份数要求 打印(至少三份,总经办、财务部各存一份),统一编号,所有合同均盖正本章。
水、电、天然气、非使用公司合同文本类由工程部负责签订。
8、申请人将通过审核的盖正本章的合同交给对方先盖章,后交由我方相关责任人签字,然后提交至总经办盖合同专用章。
总经办只在带有正本章的合同文本上盖章,所有合同一律加盖合同专用章,不得加盖公章。
9、合同的所有附件必须与商业合同同时签订。需单独签订技术类附件的,由使用部门起草拟定,工程部审核,最终由使
采购类合同评审流程
实施部门
申请部门 各部门 使用部门
法务部
总经办 修订内容
工作流程
工作标准
考核细则
提交合同评审申请
呈批报告 合同文本 中标通知书 技术附件等
1、本流程适用范围是采购类合同,包括原材料、设备等采购合同、建设工程施工合同、运输类合同、监理合同、委托设 计合同、委托加工合同、咨询服务类合同、废旧物资出售合同等,但不包括销售类合同和劳动合同。 2、申请人在 OA 系统中填写“合同审批表”,提交完整的合同文本,上传相关批准文件,例如:呈批报告、中标通知书、 技术标准(设备类由工程部对技术参数进行审核并签署明确意见,技术参数不准涂改)。
采购合同评审流程
采购合同评审流程引言在企业采购过程中,签订采购合同是非常关键的一步。
而采购合同评审则是一项十分必要的工作,它能够帮助企业降低风险,确保合同的公正、合法性和合规性。
本文将介绍采购合同评审的流程和注意事项。
采购合同评审流程采购合同评审的流程大致包括以下几个环节:1. 合同起草在起草采购合同之前,采购方应当了解供应商所有可供采购的产品或者服务,确定具体的采购内容和数量,并且确认采购价格和交货期限。
采购方制定合同起草要确保合同的相关条款和条件符合企业需求。
2. 合同审核合同审核环节是整个采购合同评审过程中相当重要的一环。
审核过程应当对合同中所有的信息进行全面、准确的核查,包括合同编号、时间、金额、条款等内容是否与实际情况一致。
审核人员还需要对合同中存在的风险进行识别和评估,包括价格、交货期、违约责任、质量标准、售后服务等问题。
3. 合同审批合同审批是由公司高层或者相关部门进行的审核活动。
审批者需要审核合同是否合规,是否符合公司的优化战略、合规战略和风险管理战略。
如果合同金额较大,审批者应当考虑向内部的法律部门进行法律意见审查。
还应当特别注意的是,审批者不该通过方便快速的方式跳过审批环节。
4. 合同签订合同签订要求合同方在合同开启的时候进行签字确认。
采购方应当仔细审阅合同条款、价格、交付期限和双方权责。
如果发现任何问题,合同方应及时予以解决。
签订合同后,要及时对合同进行归档备份,等待下一步的执行。
5. 执行合同合同执行是采购合同评审流程中的最后一步。
采购方应当根据合同条款和条件提供物品或服务,并对供应商的工作质量、交货质量、售后服务等进行监督和检查。
如果发现任何问题,采购方应及时提出,协调解决,以保证合同的顺利执行。
注意事项1.风险评估采购方应当对供应商的信用状况、信用记录、财务状况、经营范围和经营管理进行详细的评估,并开立财务对账等一系列工厂,尽量避免因供应商问题导致采购合同出现风险。
2. 合同备份合同签订后,采购方应及时进行合同的归档备份,包括合同文本、税务发票、技术规格、发货清单等。
采购评审流程五大必要步骤
采购评审流程五大必要步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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采购合同评审管理制度
采购合同评审管理制度一、前言为了规范公司的采购活动,节省成本,降低风险,加强内部协调和控制,提高采购合同评审的效率和质量,制定并实施本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于物资采购、设备采购、工程施工、服务采购等。
三、评审流程1. 申请评审任何部门或项目组有采购需求时,需填写《采购合同评审申请表》,并附加必要的采购文件,如采购清单、供应商名单、需求说明、预算等相关资料,向采购部门提交。
2. 评审召开采购部门收到申请后,将根据实际情况确定评审委员会成员,召集评审会议,根据申请内容组织评审。
3. 评审内容评审内容包括但不限于:(1)采购合同是否符合公司采购流程相关规定;(2)采购需求的合理性和紧急性;(3)预算是否充分;(4)供应商的资质和信誉;(5)合同条款是否合理合法。
4. 评审结果评审委员会根据评审内容对采购申请进行评审,形成评审意见,并将意见通知相关部门或项目组。
4.1 审批通过若评审委员会认可采购申请,采购部门可向供应商发出采购合同,并将评审意见归档备查。
4.2 审批不通过若评审委员会认为采购申请存在问题或风险,需重新整理修订采购方案并重新提交评审,直至通过。
四、评审原则1. 合法合规所有采购活动必须遵守相关国家法律法规,遵循公司内部采购规范,不得有不当行为和违规操作。
2. 透明公正采购评审过程需公开透明、公正合理,进行评审的委员会成员应当独立客观。
3. 严谨科学评审委员会成员需严肃认真地对待每个采购申请,根据实际情况进行科学评判,不得漠视评审程序。
五、评审责任1. 采购部门负责召集和组织评审委员会,确定评审时间和地点,制定评审程序和安排相关工作。
2. 评审委员会成员认真履行评审义务,进行客观公正的评审,对采购申请进行专业审查和评议。
3. 申请部门或项目组提供真实、完整的采购信息和资料,配合评审委员会进行评审工作,接受评审结果并积极整改。
4. 公司领导对采购活动进行监督和指导,确保采购合同评审工作落实到位,加强对评审结果的监督和审计。
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程,它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程,以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节,包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时,采购团队应对订单信息进行记录、保存,并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后,应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容:(1)订单信息:包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
(2)评审意见:采购员应对订单的准确性和可行性进行评估,并提供具体的评审意见和建议。
(3)采购计划:根据订单的要求,采购员应制定采购计划,包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后,采购经理应对订单进行评审确认,并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论,采购审批委员会应组织会议进行讨论,并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题,采购审批委员会将批准评审结果,允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后,采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要,采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件,并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后,采购员应与供应商进行谈判,确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现,并由双方签署。
采购文档应由采购员保存,以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查,以确保订单的准确性和及时交付。
采购合同标准模板评审流程
采购合同标准模板评审流程
采购合同标准模板的评审流程主要包括以下步骤:
1. 收集采购合同:在开始评审之前,需要收集到要进行评审的采购合同。
这可能涉及到与供应商或相关方沟通,确保收集到完整的合同文件。
2. 评估合同背景:评审人员需要了解采购合同的背景情况,包括采购项目的目的、要求、供应商的资质和经验等。
3. 检查合同基本信息:审核合同的基本信息,如合同编号、合同类型、合同签订日期、合同有效期限、合同金额等。
4. 检查合同内容:检查合同条款是否清晰、明确,各方的义务和责任是否明确,价格、数量、交付日期等关键信息是否准确无误。
5. 检查合同附件:检查合同的附件是否齐全,是否符合标准模板的要求。
6. 风险评估:对采购合同的风险进行评估,包括供应商的履约能力、产品质量、知识产权等方面。
7. 评审并提供建议:根据以上步骤的检查结果,评审人员需要对采购合同提出评审意见和建议,供决策者参考。
8. 合同审批:根据评审意见和建议,对采购合同进行审批。
通过以上步骤,可以对采购合同标准模板进行全面的评审,确保采购合同的合法性、合规性和有效性。
采购合同评审流程
采购合同评审流程第一步:评审合同的完整性和准确性合同的完整性和准确性是评审流程的第一步。
评审人员需要确保合同文件准确无误,没有遗漏或错误。
他们会检查合同文件中是否包含了交易双方的基本信息,交易细节,价格,数量,交付时间,质量要求和其他重要条款等。
如果有任何问题或不明确的地方,评审人员将与合同起草方进行沟通并寻求解决方案。
第二步:评审合同的法律合规性合同评审的第二步是确保合同的法律合规性。
评审人员将仔细研究合同的条款,以确保合同符合当地法律和行业标准。
他们将检查合同中的责任分配,保密条款,知识产权保护,争议解决机制等,以确保合同不违反任何相关法律法规。
第三步:评审合同的风险和条款合同评审的第三步是评估合同中的风险和条款。
评审人员将针对合同中的各个条款进行调查和分析,以确定其中可能存在的风险和潜在问题。
他们将特别关注合同的质量保证条款,付款条件,违约责任,交货条款等,以确保合同的公平性和合理性。
第四步:与供应商进行合同谈判合同评审流程的下一步是与供应商进行合同谈判。
评审人员将制定谈判策略,在与供应商进行谈判时寻求更有利的条款和条件,以确保购买方的权益得到保护。
他们将与供应商商讨可能的修改和调整,并就具体要求进行反复讨论,直到双方就各项条款达成一致。
第五步:签署和执行合同最后一步是签署和执行合同。
在合同执行之前,评审人员将确保所有相关的文件和证明材料都已准备齐全,并且由合法授权的人员签署。
一旦合同签署,评审人员将跟进合同执行的进展,并积极解决任何可能出现的纠纷或问题。
总结起来,采购合同评审流程是一个复杂而重要的过程,它确保了双方在合同交易中的权益得到保护。
通过仔细评审合同的完整性和准确性,合法合规性,风险和条款以及与供应商的合同谈判,可以帮助购买方降低风险,最大限度地保护自己的权益。
合同签署和执行阶段的跟进和解决问题是确保合同最终得以履行的关键步骤。
合同评审制度及流程
合同评审制度及流程为了规范今后公司管理工作过程中各类合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定:一、合同的签订应遵循以下原则:1、所有的材料采购、定制、加工、安装、分包等业务均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。
2、合同生效后在执行过程中,发生对方需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。
如没有进行评审而造成的损失,由采购部、项目部的直接当事者承担责任和损失。
3、采购合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。
任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。
二、合同评审要求:1、所有50万以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;5万至50万范围内的合同评审可采取简易程序进行评审;5万以下的合同不评审。
2、合同评审前,应准备下列文件资料:合同草案、特殊要求说明、指定的质量承诺等,以供合同评审讨论。
3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。
特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。
三、合同评审的组织、程序:1、合同评审由项目经理牵头组织进行会议评审,总经理或副总经理主持会议,行政部做好评审会议记录。
2、合同评审程序:(1)由项目经理讲解合同草案内容。
(2)由各相关部门、人员提出疑问。
(4)由项目经理解答疑问。
(5)总经理、副总经理均无疑问后在合同评审表上签字。
(6)加盖公司合同章。
(7)合同原件及合同评审表交行政部存档、编号。
(8)行政部将合同复印件发放至财务部和项目部。
(9)合同评审简易程序:5万至20万范围内的合同评审由工程部和行政部主持合同评审,会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,副总经理或总经理签字同意后盖章。
(10)50万以下的合同由副总经理征求总经理、财务部意见后,交行政部办公室盖章。
物料采购流程采购合同评审流程
物料采购流程采购合同评审流程1. 物料需求识别- 确定生产或运营需求,明确所需物料的种类、规格和数量。
2. 供应商选择- 根据物料需求,筛选合格的供应商。
- 评估供应商的信誉、价格、交货能力和质量保证。
3. 询价与报价- 向供应商发出询价单,获取物料报价。
- 比较不同供应商的报价,考虑成本效益。
4. 采购订单- 根据评审结果,向选定供应商下达采购订单。
- 明确订单中的物料规格、数量、价格、交货日期等条款。
5. 合同评审- 采购部门与法务部门共同评审采购合同。
- 确保合同条款符合公司政策和法律法规。
6. 合同签订- 双方确认合同无误后,正式签订采购合同。
- 合同应包括物料描述、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等。
7. 合同执行监控- 跟踪合同执行情况,确保供应商按时按质交货。
- 处理合同执行过程中出现的问题。
8. 物料验收- 收到物料后,进行质量检验和数量核对。
- 确认无误后,进行验收并记录。
9. 付款流程- 根据合同条款和验收结果,启动付款流程。
- 确保付款条件满足后,进行支付。
10. 合同归档- 将合同及相关文件进行归档,以备后续查询和审计。
11. 绩效评估- 对供应商的绩效进行评估,包括交货时间、质量、服务等。
- 根据评估结果,调整供应商名单或合同条款。
12. 风险管理- 定期评估采购流程中的风险,包括供应中断、价格波动等。
- 制定相应的风险应对措施,如备选供应商、价格锁定等。
以上流程确保了物料采购合同的评审和管理既符合公司内部要求,也符合外部法律法规,同时保障了采购活动的效率和质量。
工程采购合同评审制度
工程采购合同评审制度一、目的为了规范工程采购合同的评审流程,确保合同的合法性、合理性和风险可控性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程采购合同的评审工作。
三、评审原则1. 合法性:合同内容必须符合国家法律法规和行业标准。
2. 合理性:合同条款应公平合理,保障双方权益。
3. 风险控制:评估合同潜在风险,确保公司利益不受损害。
四、评审流程1. 初步评审:由采购部门对合同草案进行初步评审,包括但不限于合同的完整性、条款的明确性等。
2. 专业评审:涉及专业技术内容的合同,需提交相关专业部门进行评审。
3. 财务评审:财务部门对合同的支付条款、价格条款等进行评审。
4. 法务评审:法务部门对合同的法律风险进行评估。
5. 综合评审:项目管理部门综合各部门意见,形成评审报告。
6. 高层审批:重要合同需提交高层管理人员审批。
五、评审内容1. 合同主体:确认合同双方的法人资格和签约能力。
2. 合同条款:包括但不限于产品或服务的描述、数量、质量、价格、交付时间、违约责任等。
3. 风险评估:包括履约风险、市场风险、财务风险等。
4. 合规性:确保合同符合相关法律法规和公司政策。
六、评审责任1. 采购部门:负责合同的初步评审和协调各部门的评审工作。
2. 专业部门:负责提供专业意见和技术支持。
3. 财务部门:负责合同的财务条款评审。
4. 法务部门:负责合同的法律风险评审。
5. 项目管理部门:负责综合评审并形成评审报告。
七、评审时间合同评审应在合同签订前完成,确保有足够的时间进行修改和完善。
八、合同修改根据评审结果,采购部门应与供应商协商修改合同内容,并重新进行评审。
九、合同存档评审通过的合同应由采购部门负责存档,并确保合同的保密性。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对本制度的解释权归公司所有。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触,按国家法律法规执行。
十一、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
采购合同审核流程
采购合同审核流程采购合同审核是指对采购合同的审核过程,是确保合同各项内容合法、合规的重要环节。
采购合同审核流程通常包括合同准备、审核申请、审核人员评审、审核意见反馈、重新修订、最终审核和签署等多个步骤。
本文将详细介绍采购合同审核流程的各个环节及其作用。
采购合同审核流程一般从合同准备开始。
在准备采购合同之前,需要明确合同的目的、履行方式、付款方式以及各项细节条款等内容。
准备阶段需要认真核对合同内容以确保与实际需求一致,并注意避免出现漏洞或法律风险。
审核申请是进入审核流程的第一步。
审核申请人需要将准备好的采购合同提交审核部门,并注明需要进行的审核步骤和要求。
审核申请的内容通常包含相关法律规定、采购需求、合同条款等信息,申请人还可以提供自己的合理解释或说明,以便审核人员更好地理解合同内容。
审核人员评审是采购合同审核的核心环节。
审核人员会对合同条款进行细致的分析和评估,并对合同是否符合法律要求、是否具备风险防控措施等进行全面检查。
审核人员评审通常涉及到多个专业领域的专家,以确保各项细节得到充分的考虑和评估。
审核意见反馈是审核人员在评审完合同后向申请人提供的意见和建议。
审核意见可能包括对合同内容的修改、增加或删除等建议,也可能提出需要补充的资料或准备材料。
申请人需要根据审核意见进行合同的修订,并将修改后的合同重新提交给审核部门。
重新修订是根据审核意见对合同进行修改的过程。
在重新修订时,需要对合同进行逐条的评审和修订,以确保各项修改和建议得到妥善处理,并且与审核人员的意见一致。
修订后的合同需要认真核对,并确保修订没有导致其他问题的产生。
最终审核是经过多轮评审和修改后的合同提交给最终审核人员进行最后的审查。
最终审核人员将对合同的完整性和合规性进行全面检查,并对合同内容进行最终确认。
最终审核的结果直接关系到合同的有效性和合法性,因此必须非常慎重地进行。
签署是最后一个环节,也是审核流程中最重要的一环。
在签署前,需要对最终审核通过的合同进行最后一次确认,并确保所有的审核和修订工作已经完成。
采购合同审批流程
采购合同审批流程篇一:一、供应科物料外协外购合同审批流程规定1、物料2、外协件合同审批流程原已核定单价工件3、外购件付款审批流程4、外协加工件付款审批流程5入库单四联一联仓库二联客户财务四联采购联络供应科协同处理经总经理批准分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部篇二:1 概述为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程,现特做如下规定。
2 适用范围适用于采购部 3 流程主体4 关键控制点:单份采购合同,在无疑意的情况下,审批流程时间为一周。
对有疑问的合同内容,要求在当日退回或通知相关人员。
5 附件:江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图附件篇三:采购合同审批管理流程采购合同审批管理流程管理流程关键节点说明篇四:采购合同管理流程企业是大家的,报酬是顾客给的,工作是为自己而做!篇五:采购合同评审流程采购管理流程描述手册时间: 20XX年3月15日文档审阅采购合同评审流程(生产材料及办公)............................................... (4)目的 ................................................................................................... ............4 范围 ................................................ ................................................... ............4 职责 ................................................ ................................................... (4)部门岗位职责 ................................................ ..........................................4 …… . ................................................... ................................................... .4 IT支撑 ................................................ ................................................... ........4 流程图 ................................................ ................................................... .........4 现状流程图 ................................................ .......................................... 4 流程节点简要说明 ................................................ ..........................................4 涉及表单: .............................................. ................................................... ....4 涉及制度规范: .............................................. (4)1 采购执行采购合同评审流程(生产材料及办公)目的降低经营风险,保证购买性价比更好的原材料,确保原材料的保质保量按期交付,规范采购合同评审流程。
采购合同评审流程
采购合同评审流程采购合同评审流程概述流程步骤1. 审核合同基本信息合同编号合同类型合同签订日期合同有效期限合同金额等2. 检查合同内容检查合同条款是否清晰、明确检查合同中的各方义务和责任是否明确检查合同中的价格、数量、交付日期等关键信息是否准确无误3. 检查合同附件检查附件是否齐全检查附件中的文件是否完整、准确检查合同附件与合同主体之间的关联性4. 风险评估评估合同中可能存在的风险和漏洞评估供应方的信誉度和资信情况评估合同执行可能面临的困难和风险5. 法律合规性评估检查合同是否符合相关法律法规检查合同是否涉及到敏感信息或限制性条款确保合同条款不违反竞争法或垄断法等相关法律规定6. 内部审核将合同提交给内部审核团队进行内部审核审核团队对合同内容进行全面的审查和评估确保合同符合公司政策和流程要求7. 合同评审会议在合同评审会议上,将合同提交给相关部门和利益相关方进行评审评审会议由项目经理或采购经理主持评审会议中对合同内容进行详细讨论和审查根据评审结果,对合同进行修改、调整或撤销决策8. 审批根据公司相关的审批流程,将经过评审的合同提交给相应领导层进行审批审批可以是多级的,根据合同金额和公司规模来决定9. 签署合同签署合同是采购合同评审流程的一步采购方和供应方根据评审和审批结果,双方代表在合同上签字签署合同之后,合同正式生效结论采购合同评审流程对于采购方和供应方来说都是非常重要的。
通过对合同文件进行全面评审和审核,可以降低风险、防止合同纠纷的发生,确保合同的合法性、有效性和可执行性。
合同评审流程可以使组织在采购过程中更加合理、高效地管理和控制合同,保护自身利益,实现采购目标的达成。
合同评审流程也需要根据组织的具体情况进行调整和优化,以适应不同的采购项目和合同类型。
采购合同评审流程
采购合同评审流程采购合同评审流程1. 概述采购合同评审是指对公司进行采购合同的详细评估和审查的流程。
通过评审过程,可以确保合同内容合法、合规,并最大限度地保护公司的权益。
本文将介绍采购合同评审的流程和要点。
2. 合同评审流程2.1 确定评审团队合同评审应由一支经验丰富的多部门团队进行。
团队成员应包括采购部门、法务部门、财务部门和相关业务部门的代表。
他们应具备相应的专业知识和经验,以便全面审查合同条款。
2.2 提交合同评审申请采购团队应将采购合同提交给合同评审团队,并填写相应的合同评审申请表。
申请表中应包括合同的基本信息,如合同名称、合同金额、合同起止日期等。
2.3 审查合同条款合同评审团队应对合同的各项条款进行仔细审查。
具体内容包括但不限于:- 合同的法律效力:合同应符合国家相关法律法规的要求,确保合同的法律效力。
- 合同的主要条款:审查合同中的主要条款,如合同的履行义务、违约责任等。
- 合同的风险控制:评估合同中存在的风险,并提出相应的控制措施。
- 合同的商业条款:评估合同的商业条款,如价格、付款方式、交货期限等。
2.4 汇总评审意见合同评审团队应将各自的评审意见汇总到评审报告中。
评审报告应包括各项评审内容的详细说明,以及对合同的整体评估和建议。
2.5 会签合同评审报告合同评审报告应提交给相关部门的负责人进行会签。
会签意味着负责人对合同评审报告的内容进行审核和确认,并做出相应的决策。
2.6 调整合同条款根据评审意见和负责人的决策,采购团队应与供应商进行沟通和协商,并对合同条款进行必要的调整。
调整后的合同应及时提交给供应商。
2.7 签订合同经过调整后的合同应被评审团队确认,并由双方当事人签订。
2.8 归档合同签订后的合同应按照公司的档案管理制度进行归档,以备后续查询和审计。
3. 合同评审要点3.1 法律合规性合同应符合国家相关法律法规的要求,如合同法、采购法等。
评审人员应仔细审查合同的法律条款,以确保合同的合规性。
物料采购流程采购合同评审流程
物料采购流程采购合同评审流程物料采购流程:1. 需求识别:确定组织内部对物料的需求,包括数量、规格、质量标准等。
2. 供应商选择:根据物料需求,通过市场调研、询价等方式,筛选合适的供应商。
3. 询价与报价:向选定的供应商发出询价单,获取报价,并进行比较分析。
4. 采购订单:在比较分析后,选择最优供应商,发出采购订单,明确物料的规格、数量、价格、交货时间等。
5. 合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利、义务和责任。
6. 物料验收:物料到货后,进行质量检验和数量核对,确保符合合同要求。
7. 付款流程:验收合格后,按照合同约定进行付款。
8. 记录与存档:将采购过程中的所有文件和记录进行归档,以备后续查询和审计。
采购合同评审流程:1. 合同接收:采购部门将供应商提供的合同草案提交给法务部门进行初步审查。
2. 法律审查:法务部门对合同的法律条款进行审查,确保合同符合法律法规要求。
3. 财务审查:财务部门对合同的财务条款进行审查,包括价格、付款条件、税务等。
4. 技术审查:技术部门对合同中涉及的技术规格、质量标准等进行审查。
5. 风险评估:评估合同执行过程中可能遇到的风险,包括供应商的信用风险、市场风险等。
6. 内部审批:合同草案经过各部门审查后,提交给管理层进行审批。
7. 合同修改:根据审查结果,对合同草案进行必要的修改和完善。
8. 合同签订:合同修改完成后,由授权代表与供应商正式签订合同。
9. 合同执行:合同签订后,按照合同条款执行采购流程。
10. 合同归档:将签订的合同进行归档,以便日后查询和审计。
采购合同评审管理流程
采购合同评审管理流程1.确定评审团队:在采购合同评审开始之前,需要确定一个评审团队,由相关的部门经理、采购专家、法务人员等组成,以确保评审的全面性和专业性。
2.收集相关材料:评审团队需要先收集所有与该采购合同相关的文件和资料,这些文件和资料包括需求文件、报价信息、供应商资质、技术规格、合同条款等内容。
3.制定评审标准:根据采购合同的具体要求和目标,评审团队需要制定评审的标准和指标,包括价格合理性、合同条款合规性、供应商信誉度、交付时间等等。
4.进行合同评审:评审团队根据制定的评审标准,对采购合同进行全面细致的评审,对于发现的问题和风险,需要及时进行记录并给出相应的建议和意见。
5.讨论和决策:评审团队成员需要在评审过程中进行讨论,分享各自的观点和意见。
最后需要根据评审结果,做出具体的决策和处理措施。
6.合同谈判:如果在评审中发现了一些问题和差异,评审团队需要与供应商进行合同谈判,确保最终的合同内容和条款符合双方的利益和需求。
7.合同签署和备案:在评审和谈判确定后,评审团队将最终的合同内容进行整理和修订,并由相应的部门负责人签署和备案。
8.合同执行监控:合同签署后,需要确保合同的执行和履行。
评审团队可以根据合同条款,对供应商的交付、质量、服务等进行监控和评估,确保合同的有效执行。
9.合同风险管理:合同执行过程中,评审团队需要对可能出现的风险进行识别和管理,并及时采取相应的措施和应对策略。
10.合同评审记录和汇总:评审团队需要及时记录每次评审的结果和决策,形成评审报告,并进行汇总和分析,为未来的合同评审提供经验教训和参考。
以上是一个简单的采购合同评审管理流程的例子,具体的评审流程和操作可以根据不同的组织和采购合同的特点进行调整和补充。
采购合同评审流程
采购合同评审流程1. 背景采购合同评审是企业采购管理中非常重要的环节。
通过对采购合同内容的细致评审和修改可以降低企业的风险和成本,保障企业合法权益。
不同的企业在采购合同评审流程中可能存在不同的细节差异,但总体流程应该是相似的。
2. 流程概述采购合同评审的流程可以分为以下几个步骤:1.发起采购合同2.内部评审3.建议修改4.与供应商沟通、谈判5.供应商修改、再评审6.最终评审7.合同签署具体内容如下:3. 步骤详细说明3.1 发起采购合同采购部门需要根据企业的采购计划、采购需求和预算等条件,制定采购计划和招标公告,把公告分发给供应商。
此过程中应该包含采购人员对所需采购品的详细描述,包括材质、规格、质量标准、品牌要求、服务要求、交货要求和报价要求等内容。
3.2 内部评审采购合同评审的第一步是内部评审。
采购部门通常会安排一个专门的小组来对采购合同进行评审。
评审小组通常由多个相关部门的代表组成,例如财务部、法务部、技术部、品质部等等。
在评审过程中,它们将根据合同的内容和条款,确定合同的风险和问题,并提出建议和修改意见。
3.3 建议修改在评审小组完成评审后,他们将重点关注那些需要修改或调整的条款,例如货物交付期限、报价、质量标准等等。
然后,他们将跟进与相关供应商沟通,并开始修改合同条款。
这可能需要几轮反复沟通和修改,以确保合同内容准确、完整、严谨、符合相关法律法规要求,也要符合企业的采购需求,以及商业利益和风险管理。
3.4 与供应商沟通、谈判评审小组对合同进行了初步的修改后,他们将与相关供应商联系,分享修改后的条款,详细解释管理方面的问题,并准备开始就条款进行沟通和谈判。
需要就供应商提出的要求和需求进行评估,把合同中的关键条款进行优化和整合,以达到合同的平衡和公正。
3.5 供应商修改、再评审双方会在沟通和谈判之后对合同进行再次评审,发现新的评审点和条款,会再次进行修改并优化。
其中,需要特别注意的是,合同中如期限、质量、报价等关键条款,需要根据实际情况进行调整。
采购合同评审流程
采购合同评审流程采购合同评审流程1. 引言采购合同评审是采购管理中非常重要的一环,通过评审可以保证采购合同的合法性和合理性,减少不必要的风险和纠纷。
本文档将介绍采购合同评审的流程和必要的步骤。
2. 流程概述采购合同评审流程主要包括合同编写、内部评审、法务评审和最终审批四个步骤。
下面将对每一个步骤进行详细介绍。
2.1 合同编写在此步骤中,需确定合同的类型、内容和格式。
合同编写普通由采购部门或者专业律师完成,确保合同的清晰明确、完整无遗漏。
2.2 内部评审内部评审是确保合同符合公司规定和要求的重要一环。
评审人员通常包括采购部门负责人、法务人员、财务人员等。
评审人员将对合同内容进行子细审核,确保各项条款和细节的准确性和合规性。
2.3 法务评审法务评审是为了保障公司的合法权益,避免因合同漏洞或者条款不明确而导致的风险。
法务部门将对合同进行全面评估,包括法律合规性、合同履行保障等方面的审核。
2.4 最终审批最终审批环节是将经过内部评审和法务评审的合同提交给公司高层领导进行最终审批。
高层领导将对合同内容和风险进行综合评估,作出是否批准的决策。
3. 详细步骤3.1 合同编写- 确定采购合同的类型,如采购商品合同、服务合同等。
- 制定合同的基本框架,包括合同的标题、目的、主要条款等。
- 写入具体的采购内容,包括采购定单、数量、价格、交货方式等。
- 确定各项条款的细节,如退货条款、售后服务等。
- 最后,整理和调整合同的格式和排版,以确保易读和理解。
3.2 内部评审- 将合同提交给采购部门负责人进行首次评审。
- 采购部门负责人审核合同内容的准确性和合规性,并提出修改意见。
- 合同修订后,再次提交给其他相关人员进行评审。
- 法务人员、财务人员等根据各自的职责对合同进行评审,发现问题及时提出修改建议。
3.3 法务评审- 将经过内部评审的合同提交给法务部门进行法务评审。
- 法务人员对合同进行全面审核,主要关注法律合规性和风险控制。
采购合同评审流程
采购合同评审流程采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。
以下是店铺为大家整理的关于采购合同评审流程,给大家作为参考,欢迎阅读! 采购合同评审流程图合同管理实施细则第一章总则第一条为加强合同管理,规范管理程序,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。
第二条各有关部门必须互相配合,共同努力,切实执行本《实施细则》,做到遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
凡违反规定操作而造成公司损失的,必须追究当事人责任。
第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同,但不包括劳动合同。
第四条除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第五条公司由法务课根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章合同评审第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件,是公司处理订单的唯一依据,反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。
第七条《信息评审表》的修改及变更,担当人必须书面进行确认,严禁打电话或口头随意变更,如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认,管理课负责督促。
第八条订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章,无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。
对方为个体户或自然人的,应当取得由本人签字的身份证复印件。
第九条订立合同前,必须认真填写《信息评审表》,注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。
第十条订立合同前,销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。
第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件,与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。
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采购合同评审流程
规范公司采购合同评审的业务流程,加强采购合同评审的过程控制。
2、适用范围:
2. 1 .金额5万元以上的采购合同;
2. 2 .根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同;
2. 3.结构复杂(常规产品以外,供应商新设计的产品) 、介质条件特殊(一般河道清水、工业清洁水以外) ,高温(80°C 以上)高压高磨损(输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等)可能会出问题的外购成台泵产品采购合同;
2. 4.客户要求性能(技术评审时已对招标文件澄清认为达不到,要求降低的)或材质(双相钢或高
Cr 铸铁)比较高的
外购成台泵产品采购合同;
2. 5. 800mm 以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。
3、 职责:
3. 1.供应部:负责按上述规定范围,确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员,并组织评审;
3 . 2.技术部:负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审;
3 . 3.工艺部:负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审;
3 . 4.质量管理部:负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性,质量控制的可行性评审;
3 . 5 .财务部:负责合同条款中的价格及付款条件的评审;
3 . 6.生产副总:负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审;
3 . 7.供应部经理:负责综合各部门的评审意见,确定合同条款要求;
3 . 8 .总经理:负责所评审采购合同的审批
4、 流程简图 供应部
草技术部 .工艺部 ■质量管理部亍 财务部.生产副总 ■供应部经理章总经理 ___________________
正式合同
1、 目的:
评审发起
I结束
5、操作指南
流转表单:采购合同评审表、采购合同初稿输出结果:采购合同
5.1.评审发起
5.1.1 •采购员根据采购计划要求,在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后,在0A系统中填写采购合同评审表,提交供
应部经理助理审核,采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交;
5.1.2 •供应部经理助理在审核采购员提交的申请后,在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目,参加评
审的具体部门,并在 0A系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。
采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同,紧急采购合同在提交 0A评审流程后,供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。
每个环节的评审时间一般不得超过一个工作日,紧急采购合同的评审时间,由供应部经理助理向评审人员临时约定(原则上不超过 2 小时);
5 • 2 •技术部评审:技术部经理在收采购合同评审要求后,根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审,审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求;
5.3.工艺部评审:工艺部在收到采购合同评审要求后,根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审,审核相关条款是否满足销售合同与技术协议的要求,并在合同实施过程中进行跟踪
验证; 5.4.质量管理部评审:质量管理部在收到采购合同评审要求后,对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量控制点(见证点)与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性等几个方面进行评审,并在合同实施过程中进行跟踪验证;
5.5.财务部评审:财务部在收到采购合同评审要求后,对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审; 5.6.生产副总评审:生产副总在收到采购合同评审要求后,对合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审;
5. 7.供应部经理审定,
5.7.1 •供应部经理综合各部门的评审意见后,在采购合同评审表中提出合同签订要求,到此,采购合同评审0A流程结束,
供应部经理将采购合同评审表发送采购员;
5.7.2 .采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后,先将此表打印出来,然后将评审意见纳入正式采购合同,再将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后,提交总经理审批;
5.8.总经理审批:总经理在收到采购员提交正式采购合同与采购合同评审表后,对采购合同进行审批,审批意见签署在采购合同评审表总经理审批栏;所评审的采购合同经总经理审批后,由采购员跟供应商正式签订采购合同。
6、附则
6.1、本流程自颁布之日起实施,原有操作流程与本流程有冲突的,以本流程为准
6.2、本流程解释权归属公司
6.3、本流程附件:采购合同评审表。