日常费用报销制度及流程

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目的

为进一步规范部门费用报销事宜,加强部门内部管理,控制费用支出,规范财务报销行为,特制定本制度。

适用范围

1)、本制度适用于以下所列举之费用开支及流程规范。

2)、本制度适用金螳螂展览设计研究院五分院全体员工。

费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真

填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);在备注栏简述费用内容或事由。

(三)报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐,按照费用性质的不同分

类规整、粘贴。

(四)对于未能及时拿到发票或没有发票的情况,如需使用其他发票替代的,须

在发票背面注明费用名称及所要替代的费用金额,否则一律不予报销。(五)对于经费报销单中“办公”、“材料”、“其它”科目或日常文本打印的费用,

在填写报销单时,除具备相关的发票之外,须另附收据单(收据单上面注明相关费用明细)。

(六)报销单粘贴时,须逐一排开,逐张粘贴,排列整齐,不得堆积粘贴。

(七)个人报销费用须据实报销,如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等

行为,一经发现,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。

(八)针对单个项目的费用报销,所报销费用只集中在单个项目的费用当中,不

得混合其它项目的费用一起报销,如没有按照要求进行填写,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。

(九)严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销,如有费用超标的行为,超

出部分由本人承担,在填写报销单时,请自觉按照公司或部门费用标准进行填写,如报销费用超出费用标准,并且没有对以上情况予以说明,情节视为谎报账目,取消当次报销资格。

(十)对于出差费用报销的,报销单严格按照不同费用类别进行整理,并且在每

一类别报销单后另附出差费用明细清单,写明费用支出的具体情况,详情见公司“出差费用明细清单”表格。

费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审核签字→财务部门复核并签字→到出纳处报销。

差旅费报销制度及流程

(一)费用标准

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工 30元/天

部门负责人

(二)费用标准的补充说明

1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2)、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

3)、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4)、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程

1)、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

2)、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。

3)、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。

4)、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

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