质量不合格信息评审表(模板格式)
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不合格品评审表

检验员/日期Inspector/Date
相关部门会审意见 Review opinions of
relevant departments
制造中心 PD
营销中心 SD&PM
研发中心 RD
资材中心ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ采购 部
PUR
资材中心/仓库 WH
其他 The others
质量中心评审意见 Quality Center
evaluation opinions
检验员/日期Inspector/Date
不合格品缺陷描述 Defect description of nonconforming
product
质量中心初审意见 Quality center
preliminary review opinions
退货Sales return 暂收 Temporarily closed 特采Accept on deviation 挑选 Select 返工 rework 报废 Scrap
最终核准意见 Final approval
opinion
总经理/日期GM/Date
抽检数量Sampling inspection quantity:
不良数Defect quantity:
不合格品来源 Source of
nonconforming product
进料Feedstock 生产加工Production and processing 成品检验FQC 出货检验 OQC 库存Stock 客户投诉Customer complaint
产品型号Model: 模拟单号The form NO.:
批量数Batch quantity:
不合格品评审表
Nonconforming product review form
相关部门会审意见 Review opinions of
relevant departments
制造中心 PD
营销中心 SD&PM
研发中心 RD
资材中心ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ采购 部
PUR
资材中心/仓库 WH
其他 The others
质量中心评审意见 Quality Center
evaluation opinions
检验员/日期Inspector/Date
不合格品缺陷描述 Defect description of nonconforming
product
质量中心初审意见 Quality center
preliminary review opinions
退货Sales return 暂收 Temporarily closed 特采Accept on deviation 挑选 Select 返工 rework 报废 Scrap
最终核准意见 Final approval
opinion
总经理/日期GM/Date
抽检数量Sampling inspection quantity:
不良数Defect quantity:
不合格品来源 Source of
nonconforming product
进料Feedstock 生产加工Production and processing 成品检验FQC 出货检验 OQC 库存Stock 客户投诉Customer complaint
产品型号Model: 模拟单号The form NO.:
批量数Batch quantity:
不合格品评审表
Nonconforming product review form
不合格品控制表格格式

不合格物资名称
进场时间
规格
数量
存放地点
不合格物资情况:
库管员
记录时间
外置
意见
拒收退货记录:
处置意见提出人:
年 月 日
处置意见批准人:
年 月 日
让步接收单
编号: 一03
工程名称
工程部位
让步接收依据:
项目技术负责人签字:
年 月 日
确认意见:
确认人:
年 月 日
不合格品通知单
编号: 时间: 一04
单位工程名称
轻微不合格品通知单
编号: 时间:一02
工程名称 工程部位
不合格事实:
质检员:
年 月 日
纠正完成时间
处置不合格品的方法:返工口 返修口
记录人: 年 月 日
返工或返修要求:
纠正单位: 负责人:
记录人: 年 月 日
按《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关内容重新评定结论:
验证人员:
不合格物资记录单
编号: 时间: 一01
部位
不合格品名称
发生时间
不合格品责任人
纠正完成时间
不合格事实:
纠正单位负责人:
年 月 日
质检员:
年 月 日
不合格品评审处置记录表
不合格品事实(注明不合格品类型);
参加评审人员:
原因分析:(设计、管理、操作、料)
预计损失: 其中:
人工费: 材料费:
处置要求:
批准人: 年 月 日
纠正情况:
项目技术员: 年 月 日
复查结果:
验证人: 年 月 日
注:如果不够填写,可另续页
进场时间
规格
数量
存放地点
不合格物资情况:
库管员
记录时间
外置
意见
拒收退货记录:
处置意见提出人:
年 月 日
处置意见批准人:
年 月 日
让步接收单
编号: 一03
工程名称
工程部位
让步接收依据:
项目技术负责人签字:
年 月 日
确认意见:
确认人:
年 月 日
不合格品通知单
编号: 时间: 一04
单位工程名称
轻微不合格品通知单
编号: 时间:一02
工程名称 工程部位
不合格事实:
质检员:
年 月 日
纠正完成时间
处置不合格品的方法:返工口 返修口
记录人: 年 月 日
返工或返修要求:
纠正单位: 负责人:
记录人: 年 月 日
按《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关内容重新评定结论:
验证人员:
不合格物资记录单
编号: 时间: 一01
部位
不合格品名称
发生时间
不合格品责任人
纠正完成时间
不合格事实:
纠正单位负责人:
年 月 日
质检员:
年 月 日
不合格品评审处置记录表
不合格品事实(注明不合格品类型);
参加评审人员:
原因分析:(设计、管理、操作、料)
预计损失: 其中:
人工费: 材料费:
处置要求:
批准人: 年 月 日
纠正情况:
项目技术员: 年 月 日
复查结果:
验证人: 年 月 日
注:如果不够填写,可另续页
不合格评审报告单

涉及费用:
品质部意见
品质经理/日期:
生产部意见
生产经理/日期:
技术部意见
技术经理/日期:
销售部意见
销售经理/日期:
采购部意见
采购经理/日期:
总经理意见
总经理/日期:
效果验证:
验证人/日期:
表单号:QR/HG-8.7B-01
不合格审报告单
信息来源:□来料 □在制品 □成品 □退货 □其它
产品名称
规格型号
发生地点
送检数量
不良数量/比例
责任部门/责任人
不合格描述:
质量缺陷:□轻微不合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 描述人/日期:
原因分析:
分析人/日期:
处置意见
□返工、返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
应急、临时措施:
品质部意见
品质经理/日期:
生产部意见
生产经理/日期:
技术部意见
技术经理/日期:
销售部意见
销售经理/日期:
采购部意见
采购经理/日期:
总经理意见
总经理/日期:
效果验证:
验证人/日期:
表单号:QR/HG-8.7B-01
不合格审报告单
信息来源:□来料 □在制品 □成品 □退货 □其它
产品名称
规格型号
发生地点
送检数量
不良数量/比例
责任部门/责任人
不合格描述:
质量缺陷:□轻微不合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 描述人/日期:
原因分析:
分析人/日期:
处置意见
□返工、返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
应急、临时措施:
不合格品报告表

2.本表由发现不合格品的人员填写,工程设计负责人汇总归档;
3.项目经理负责对不合格品的评审、处理和验证。
不合格品报告表(QR8.3-1)0/A
设计号
工程名称
专业·阶段
不合格事实简述和初步结论:
提出人:年月日
对不合格事实的评审和处置:
1.确认:□属实□不存在
2.结论:1)不符合有关:□法律□法规□技术规范/标准□政府主管部门审批意见要求
□不符合强制性标准条文
2)产品质量特性不符合规定要求:□功能性□安全性□经济性
□可信性□可实施性□适应性□时间性
3)□重要标高、尺寸、数据、构造有严重错误
4)□选用的设备、材料为淘汰产品或禁用产品
5)□由于设计原因造成返工,产生重大经济损失
6)其他:
3.处置:□返工□修改□让步接收
总师/总工:年月日
对改正结果的验证意见:
□合格□不合格
负责人、总师总工;
3.项目经理负责对不合格品的评审、处理和验证。
不合格品报告表(QR8.3-1)0/A
设计号
工程名称
专业·阶段
不合格事实简述和初步结论:
提出人:年月日
对不合格事实的评审和处置:
1.确认:□属实□不存在
2.结论:1)不符合有关:□法律□法规□技术规范/标准□政府主管部门审批意见要求
□不符合强制性标准条文
2)产品质量特性不符合规定要求:□功能性□安全性□经济性
□可信性□可实施性□适应性□时间性
3)□重要标高、尺寸、数据、构造有严重错误
4)□选用的设备、材料为淘汰产品或禁用产品
5)□由于设计原因造成返工,产生重大经济损失
6)其他:
3.处置:□返工□修改□让步接收
总师/总工:年月日
对改正结果的验证意见:
□合格□不合格
负责人、总师总工;
不合格品及纠正措施处理单(表格模板、doc格式)

验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
验证人/日期:
不合格品管理常用表单格式

不合格品管理常用表单格式(一)质量异常通知单
通知单位:填写日期:
检验员:审核:检验日期:
(二)质量异常报告单
编号:填写日期:
(三)质量异常处理单
(四)不合格品审理单
部门:日期:年月日
(五)质量不良记录表
编号:填写日期:
(六)质量不良分析表
编号:填写日期:
操作者:经办人:主管:
(七)产品退货统计表
部门:填写日期:
部门主管:制表:
(八)不良项目调查表
检验员:部门主管:
(九)产品返修通知单
责任单位:填写日期:
(十)不合格零件处理单
编号:填写日期:
(十一)不合格现象预防表。
不合格报告表格

表8.2.2-3不合格报告№
责任部门
发生地点
日期
年月日
不合格事实的观察结果:
以上观察结果不符合□GB/T19001-2000/□GB/T24001-1996/□GB/T28001-2001标准第条款或文件第条款的规定,属□一般/□严重不合格;要求□纠正、查明原因/采取□纠正措施,并将对其有效性实施□现场/□异地验证。
验证人:年月日
检查人:年月日责任部门负责人:年月日
原因分析:
责任部门负责人:年月日
纠正措施计划:
责任部门负责人:年月日分(附:证实资料页)
责任部门负责人:年月日分公司质管办负责人:年月日
纠正措施有效性验证结果:
针对上述不合格所采取的□纠正/□纠正措施经验证□有效/□重新查明原因/采取□纠正措施。
责任部门
发生地点
日期
年月日
不合格事实的观察结果:
以上观察结果不符合□GB/T19001-2000/□GB/T24001-1996/□GB/T28001-2001标准第条款或文件第条款的规定,属□一般/□严重不合格;要求□纠正、查明原因/采取□纠正措施,并将对其有效性实施□现场/□异地验证。
验证人:年月日
检查人:年月日责任部门负责人:年月日
原因分析:
责任部门负责人:年月日
纠正措施计划:
责任部门负责人:年月日分(附:证实资料页)
责任部门负责人:年月日分公司质管办负责人:年月日
纠正措施有效性验证结果:
针对上述不合格所采取的□纠正/□纠正措施经验证□有效/□重新查明原因/采取□纠正措施。
不合格品评审单

处理意见
签收确认
签收确认
质(需要时填写) 评审人 评审日期 处理完成日期
经手人 备注 注1:此表适用于所有不合格产品、缺陷的书面评审处理。
注2:评审产品直接放行采用本表执行其它不良放行需要经过工程部确认同意,并办理偏离放行文件手续。 注3:此评审单质保部签收后方可以执行。不良品放行质保部经理拥有否决权。 注4:此表留存保存期限1年,电子版保存3年。所有人员处理不良品以此为处理依据。 注5:编号方式:**--**--*** 为:年--月--单月第几次。 注6:引用标准:不合格品评审处理流程(Z05-01-001).
不合格评审处理单
文件编号:Z05-01-001-D01 评审编号:
产品名称
装配件号
责任部门
装配日期 加工批号 铸件批号 批次信息 发现人 1.外观 2.尺寸 3.机械性能 4.其它
问 题 点 描 述
产品处理意见
加工件号 铸件件号 零部件号 不合格数量 缺陷类型
缺陷描述
缘由
提出人
对口部门车间 处理意见 工程部处理意 见
签收确认
签收确认
质(需要时填写) 评审人 评审日期 处理完成日期
经手人 备注 注1:此表适用于所有不合格产品、缺陷的书面评审处理。
注2:评审产品直接放行采用本表执行其它不良放行需要经过工程部确认同意,并办理偏离放行文件手续。 注3:此评审单质保部签收后方可以执行。不良品放行质保部经理拥有否决权。 注4:此表留存保存期限1年,电子版保存3年。所有人员处理不良品以此为处理依据。 注5:编号方式:**--**--*** 为:年--月--单月第几次。 注6:引用标准:不合格品评审处理流程(Z05-01-001).
不合格评审处理单
文件编号:Z05-01-001-D01 评审编号:
产品名称
装配件号
责任部门
装配日期 加工批号 铸件批号 批次信息 发现人 1.外观 2.尺寸 3.机械性能 4.其它
问 题 点 描 述
产品处理意见
加工件号 铸件件号 零部件号 不合格数量 缺陷类型
缺陷描述
缘由
提出人
对口部门车间 处理意见 工程部处理意 见
不合格品评审记录表

不合格品评审记录表
产品名称
供方名称
进货数量
不合格数量
不合格品简述:
原因分析:
评审部门:
处置意见:
处置方式:
()让步接收( )退货( )换货()报废
主管领导意见:
签字:年月日
处置结果验证:
验证部门(验证人):验证日期:年月日
编号:JKDHQ/JL-8.7-01序号:
不合格服务评审记录表
不合格服务项目
严重程度
一般()严重()
责任部门
责任岗位
不合格服务简述:
原因分析:
评审部门:
处置意见:
处置方式:
赔礼道歉、教育()经济处罚( )赔偿损失、减收费用( )重新服务()Biblioteka 主管领导意见:签字:年月日
处置结果验证:
验证部门(验证人):验证日期:年月日
编号:JKDHQ/JL-8.7-02序号:
产品名称
供方名称
进货数量
不合格数量
不合格品简述:
原因分析:
评审部门:
处置意见:
处置方式:
()让步接收( )退货( )换货()报废
主管领导意见:
签字:年月日
处置结果验证:
验证部门(验证人):验证日期:年月日
编号:JKDHQ/JL-8.7-01序号:
不合格服务评审记录表
不合格服务项目
严重程度
一般()严重()
责任部门
责任岗位
不合格服务简述:
原因分析:
评审部门:
处置意见:
处置方式:
赔礼道歉、教育()经济处罚( )赔偿损失、减收费用( )重新服务()Biblioteka 主管领导意见:签字:年月日
处置结果验证:
验证部门(验证人):验证日期:年月日
编号:JKDHQ/JL-8.7-02序号:
质量不合格信息评审表

不合格信息
确认等级
集团公司技术质量部评审
计算:
总工程师
(签字)
技术质量部
(签字)
预结算部
(签字)
项目建管部
(签字)
安全监管部
(签字)
不合格信息
确认等级
质量不合Hale Waihona Puke 信息评审表NO:序号
项目名称
不合格信息来源
不合格信息内容
备注
项目经理部评审
计算:
项目经理
(签字)
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
不合格信息
确认等级
二级单位评审
计算:
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
确认等级
集团公司技术质量部评审
计算:
总工程师
(签字)
技术质量部
(签字)
预结算部
(签字)
项目建管部
(签字)
安全监管部
(签字)
不合格信息
确认等级
质量不合Hale Waihona Puke 信息评审表NO:序号
项目名称
不合格信息来源
不合格信息内容
备注
项目经理部评审
计算:
项目经理
(签字)
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
不合格信息
确认等级
二级单位评审
计算:
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量不合格信息评审表
SQY—QG4.25- 2012—90NO:序号Fra bibliotek项目名称
不合格信息来源
不合格信息内容
备注
项目经理部评审
计算:
项目经理
(签字)
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
不合格信息
确认等级
二级单位评审
计算:
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
不合格信息
确认等级
集团公司技术质量部评审
计算:
总工程师
(签字)
技术质量部
(签字)
预结算部
(签字)
项目建管 部
(签字)
安全监管 部
(签字)
不合格信息
确认等级
SQY—QG4.25- 2012—90NO:序号Fra bibliotek项目名称
不合格信息来源
不合格信息内容
备注
项目经理部评审
计算:
项目经理
(签字)
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
不合格信息
确认等级
二级单位评审
计算:
总工程师
(签字)
质量部门
(签字)
经营部门
(签字)
技术部门
(签字)
供应部门
(签字)
不合格信息
确认等级
集团公司技术质量部评审
计算:
总工程师
(签字)
技术质量部
(签字)
预结算部
(签字)
项目建管 部
(签字)
安全监管 部
(签字)
不合格信息
确认等级