测量管理体系监督审核报告经典报告
内部审核和过程监视和测量报告
![内部审核和过程监视和测量报告](https://img.taocdn.com/s3/m/5689df6026fff705cd170a59.png)
内部审核和过程监视和测量报告我公司质量管理体系自2009年初建立后,技术部针对体系运行中的日常监视和测量及内审工作做了如下工作:、日常监视和测量1、于2009年2月份进行了程序文件的评审宣贯,并要求各车间部门对程序文件进行学习宣贯,并对学习效果进行考核;2、2009年4月份,技术部对体系运行进行了的全面检查,由于程序刚开始运行,许多工作不知怎样具体操作,技术部在检查的同时对相关部门的工作提出了要求,并针对各级人员对程序文件的疑惑之处,进行了针对性的解释和培训指导;3、2009年5、6月份对各个部门前一阶段的体系运行情况进行了深入彻底的检查,并发现问题七十多项,检查结果整理后上报了公司领导,同时也向各责任部门通报,要求在下一阶段(7月份)的工作中落实每一项不合格的整改工作。
4、根据公司整理整顿活动提出的要求,结合港湾公司质量月活动的目标,2009年9月加强了对质量管理体系工作的宣传。
其间对各部门质量负责人进行了《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》的培训学习;全面深化学习质量管理体系文件、《工作标准》,并协助办公室安排了对全厂人员有针对性的考核;协助办公室制定下发了《质量考核办法》、《生产计划管理考核办法》、《车间管理及环境考核办法》、《安全生产责任制考核》、《安全生产奖罚规定》等管理文件;积极收集了各部门合理化建议37条上报给公司领导参考。
二、内审根据公司质量体系运行情况和前一阶段不合格项的整改落实情况,于2009年8月组织并全面进行了一次质量管理体系内部审核,本次审核主要针对各车间部门,检查其程序执行情况与体系文件的要求是否符合,同时与各职能部门负责人就质量体系在本部门的运行现状和实际存在的问题进行了探讨,发现并记录其主要问题。
本次内部审核邀请了咨询公司咨询师协助,公司6名内审员全程参与,共用两天时间对本公司的质量体系运行情况进行了全面检查。
检查过程中共提出13个不合格项,开具不符合报告2个,主要对供应商及物资管理的问题、文件更改时的沟通问题、特殊过程的管理问题、合同评审和合同管理等方面的问题提出了整改要求。
测量管理体系内审报告
![测量管理体系内审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/9a605d71e53a580217fcfe6b.png)
测量管理体系内审报告公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。
在审核期间,得到各部门的积极配合,在此表示感谢。
一、重申审核的目的和范围1.审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。
2.审核依据:GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》3.审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。
二、审核的局限性审核是抽样进行的,存在一定的风险,但审核组尽可能使抽样具有代表性,保持审核结果的公正.没有不合格项的单位,并不说明不存在问题,有的不合格项具有代表性。
三、审核情况和不合格项这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》,各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。
从检查的情况看,大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视,对计量程序文件比较熟识,并且陪同审核组一直审完本部门.从审核的情况看,各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情况是好的。
例如:在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管理,打印出的台帐清晰、准确。
计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。
对计量检测设备的状态控制的较好。
按照山东省质量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订,要增加对测量过程的控制,因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查.在审核过程中发现以下问题:1.在计量单位的使用方面:《计量法》明确规定:国际单位制单位和国家选定的其它计量单位,为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行,技术中心标准化室也下发了“法定计量单位",但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的,如:kW错写KW,k应小写,大写K是热力学温度开[尔文]的符号;质量单位t,错写成T,T是磁通量密度,磁感应强度特[斯拉]的符号,上述问题在试车记录和能源记录中都出现过,为了不出现问题,建议相关计量单位的记录文件,要经过标准化室审核,确保不发生类似情况。
iso10012测量管理体系内部审核报告
![iso10012测量管理体系内部审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e52bef5cb8f67c1cfbd6b870.png)
广州市信能企业管理咨询有限公司测量管理体系(2020)年度内部审核报告编号:2020082801一、目的1. 检查公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求;2. 评审测量管理体系文件的适宜性与充分性;确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度;二、范围生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》;2、适用的计量法律法规、标准和技术规范;3、公司测量管理体系文件、相关的商业合同(如有)等。
四、审核组组长:组员:A组: B组:五、审核日程安排审核时间:2020年8月27日六、审核发现1. 不符合项1.1 主要不符合项:0个。
1.2 次要不符合项:1个。
见不符合项报告。
2. 经验2.1 领导高度重视,资源配置充分。
2.2 计量主管部门质管部组织和监管比较到位。
2.3 现场管理和记录基本规范。
3. 需要完善的事项3.1 各部门的计量要求导出记录、计量确认记录和测量设备台帐要进一步完善。
3.2 记录的规范填写(如非法定单位的换算关系)要进一步确认。
3.3 测量设备计量确认后应及时更新台账和现场标识。
3.4 要对文件(特别是内部校准办法)的适宜性进行定期评估,新编的操作规程要及时上报质管部批准并发布。
3.5 贴标识前要核对标识上的编号和测量设备的实物是否相符。
4. 测量管理体系持续改进的建议4.1 组织技术人员参加专业技能培训和研讨,提升计量技能(如测量设备管理求、测量不确定度评定、计量确认的实施、测量管理体系标准等内容)。
4.2 开展测量管理体系宣传,突出体系标准的应用,突出创新,突出解决实际工作中存在的问题。
5. 下一步工作计划5.1 按期完成不符合项的整改。
5.2 行政部组织各部门就审核组提出的建议进行研讨,确定持续改进计划,及时完善计量管理各项工作。
公司测量管理体系管理评审报告
![公司测量管理体系管理评审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/d5fcc6aa988fcc22bcd126fff705cc1754275f4f.png)
公司测量管理体系管理评审报告日期:XXXX年XX月XX日1. 引言公司测量管理体系作为一种有效的管理工具,对公司的运营和决策具有重要的指导作用。
为了确保公司的测量管理体系能够持续有效运行并不断改进,本次管理评审旨在全面评估公司测量管理体系的运行情况和问题,并提出相应的改善建议。
2. 评审范围本次管理评审主要围绕公司测量管理体系展开,包括测量流程、测量设备和测量人员的管理等方面进行全面评估。
3. 评审方法本次管理评审采用了文件审查和实地调查相结合的方法。
通过审查公司的测量记录、程序文件以及测量设备的校准记录,结合实地走访和交流,全面了解和评估公司测量管理体系的运行情况。
4. 评审结果4.1 测量流程评估经过对公司测量流程的评估,发现部分环节存在缺陷,包括测量数据的收集、处理和分析等方面。
建议公司完善流程文件,明确责任和流程,并提供培训以确保人员能够正确执行测量流程。
4.2 测量设备评估在对公司测量设备进行评估时,发现部分设备存在校准不准确的情况。
建议公司定期对测量设备进行校准,并保留校准记录以供查阅。
同时,建议加强对设备的维护和保养,保证设备的正常运行。
4.3 测量人员评估评估中发现,部分测量人员对测量工具的使用和测量原理的理解存在一定偏差。
建议公司组织培训和考核,提高测量人员的专业技能和素质水平。
5. 改进建议5.1 完善测量流程文件公司应根据评审结果,完善测量流程文件,明确各环节的职责和具体流程,并定期进行审查和更新。
5.2 加强设备校准和维护公司应制定设备校准和维护计划,定期对测量设备进行校准和保养,并保留相应的校准和维护记录。
5.3 组织培训和考核公司应加强对测量人员的培训,提高其测量技能和理论水平,并组织相应的考核,确保测量人员能够正确执行测量工作。
6. 结论综上所述,通过本次管理评审,公司的测量管理体系存在一些问题和不足之处。
然而,这也为公司提供了改进的机会。
公司应密切关注评审报告中提出的问题和建议,并采取相应的措施,以确保测量管理体系的持续改进和优化。
测量管理体系内部审核报告报告
![测量管理体系内部审核报告报告](https://img.taocdn.com/s3/m/22d3755ba31614791711cc7931b765ce04087a67.png)
测量管理体系内部审核报告报告一、概述本次内部审核的目的是评估公司的管理体系在实施过程中的合规性和有效性。
通过对管理体系的审核,可以发现问题并提出改进建议,从而持续优化公司的运营管理。
二、审核范围本次内部审核的范围主要包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
三、审核方法本次内部审核采用了文件审查和现场检查相结合的方式。
文件审查主要是对管理体系相关文件的规范性和实施情况进行审核,现场检查主要是对实际运营情况进行实地观察和确认。
四、审核结果根据内部审核的结果,总结如下:1.质量管理体系在质量管理体系方面,公司已经建立了一套完善的质量管理制度,并对其进行了实施。
在文件审查中,发现相关文件的规范性和完整性较好,能够满足质量管理的要求。
在现场检查中,发现生产过程中的各项指标都能够在规定的要求范围内进行控制和管理,产品的质量得到良好的保证。
2.环境管理体系在环境管理体系方面,公司已经建立了环境影响评估程序,并对其进行了实施。
在文件审查中,发现相关文件的规范性和完整性较好,能够满足环境管理的要求。
在现场检查中,发现公司将废物处理工作进行了有效的管理和监控,并采取了相应的措施来减少环境污染的风险。
3.职业健康安全管理体系在职业健康安全管理体系方面,公司已经建立了职业健康安全管理制度,并对其进行了实施。
在文件审查中,发现相关文件的规范性和完整性较好,能够满足职业健康安全管理的要求。
在现场检查中,发现公司对员工的职业健康安全进行了有效的管理和培训,员工的工作环境和安全意识得到了很好的保护。
五、改进建议根据内部审核的发现1.提高质量管理体系的标准化水平,进一步完善相关的文件和流程。
2.加强环境管理体系对环境保护的监管,提高废物处理的效率和安全性。
3.继续加强职业健康安全管理体系的培训和宣传工作,提高员工的安全意识和自我保护能力。
六、结论本次内部审核结果显示,公司的管理体系在质量、环境和职业健康安全方面得到了有效的实施和运营。
测量管理体系管理评审报告
![测量管理体系管理评审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/91ca9849fab069dc51220152.png)
编号:JGHX/CL/GL-CX·02-02
主持人
管理评审地点
技术中心308会议室
管理评审日期月日管理评审形式 Nhomakorabea现场会议
管理评审参加人员
管理评审目的
对测量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行系统的评价,提出来改进机会和变更需要,确保体系进一步完善,以达到测量管理体系持续改进的目的,提高为满足市场和顾客需求和期望的能力。
管理评审结论
年股份公司测量管理体系按计划完成了启动、建设、推进、运行、改进五个阶段的工作,经体系运行评审,年股份公司测量管理体系有效可靠运行,体系各要素均处于受控范围,说明我公司钢铁板块测量管理体系的实施情况是充分、适宜、有效的。
管理评审决议
体系建立运行要以服务生产为目的;通过体系建设推进专业化管理;根据公司的专业化管理思路,要通过体系化的管理方式,延伸管理范畴,做到各级计量专业管理人员掌握标准、理解标准,通过体系化的管理思路开展工作。体系运行要为现场生产做好支撑服务;通过体系的建立运行,暴露了各单位在体系运行中存在的问题,各单位应通过体系运行为各单位的生产过程提供保障,及时发现问题、解决问题、指正纠正和预防措施,避免问题的再次发生。测量管理体系作为公司继质量、安全、环保后建立的第四个管理体系,各单位在体系运行中,各职能部门应统筹协调好体系的运行工作,不要造成过量的负担。建立合理有效的体系评价机制做好团队建设体系建设工作责任主体是各单位,各责任单位要发动基层人员对体系的工作积极性,做好团队建设,为公司的专业化队伍建设奠定基础。各单位要做好体系基础工作,运行好测量管理体系,要把落实上述决策作为今年的重点工作,要制定具体进度及措施,并按计划进行改进,在今后的审核中,应重点审核这些改进计划的落实情况。
年度测量管理体系内部审核报告
![年度测量管理体系内部审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e0fda34a1fb91a37f111f18583d049649b660eb4.png)
20**年度测量管理体系内部审核报告一、目的1确认公司建立的测量管理体系是否符合GB/T 19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求;2评审测量管理体系文件的适宜性与充分性;确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度;二、范围公司产品生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据1 GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》;2 适用的计量法律法规、标准和技术规范;3 公司测量管理体系文件、相关的商业合同(如有)等;4 公司测量管理体系文件(包括测量管理手册和程序文件等)。
四、审核组组长:**** A组: *** *** B组:*** ***五、审核日程安排审核时间:20**年*月*日9:00 - 9:30 首次会议12:00 - 14:00 午餐及午休16:30 -17:00 审核组汇总资料及会议17:00 - 17:30 末次会议六、审核记录七、审核发现1. 不符合项1.1 主要不符合项:0 个。
1.2 次要不符合项:0 个。
具体参见附件:计量不符合报告。
2. 经验策划并进行MMS审核,以确保其持续有效地实施和符合规定要求。
3. 需要完善的事项/4. 测量管理体系持续改进的建议本次测量管理体系符合标准要求。
5.下一步工作计划由品质部组织计量人员,通过对各部门定期计量工作监查,消除潜在的不合格问题或防止出现不合格问题,确保MMS的适宜性和有效性。
七、审核结论根据20**年度公司测量管理体系内部审核实施计划的安排,20**年*月*日,内部审核组对公司测量管理体系的运行情况进行了现场审核,审核员通过查阅文件、记录,观察现场,提问,听取报告,验证计量人员的实际操作,并对计量要求导出、测量设备(包括计量标准器具、能源计量器具)的管理、测量设备的计量确认、测量过程的控制及测量不确定度评定、GB 17167-2006标准的符合性进行了重点审核,在末次会议前审核组和主管计量的公司领导进行了充分沟通,就测量管理体系持续改进的重点达成了共识。
测量管理体系监督审核报告
![测量管理体系监督审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/414ef61bb4daa58da0114aa7.png)
测量管理体系监督审核报告
监督审核的性质: ______________________________ 接受监督审核单位:______________________________ 认证证书编号:__________________________________ 认证证书有效期:_________________________________ 监督审核实施组织:______________________________
现场监督审核日期:_______________________________
1 概况
单位名称:
地址:
邮政编码:电子信箱:
单位主管部门:单位法定代表人:
单位联系人:联系电话:
传真:电子信箱:
主要产品或经营服务范围:
年消耗能源(万吨标准煤):
2 增加频次审核的原因(如果有)
3监督审核涉及的区域或部门:
4监督审核过程简述:
5受审核方自我监督机制的情况:(包括内部审核、评审和监视) 6 现场试验情况(如果有):
8 不符合项记录共份
9监督审核结论意见(含需要说明的事项):
(对耗能大户的能源计量监督审核应附《能源计量监督审核表》)监督员(签字)审核员证号码日期10 认证中心分支机构意见(如果有)
负责人签字:日期:单位盖章11 认证中心总部意见
负责人签字:日期:单位盖章
表1 测量管理体系审核规则要素分类表。
测量管理体系认证审核报告
![测量管理体系认证审核报告](https://img.taocdn.com/s3/m/a14c415c25c52cc58bd6be62.png)
5强制检定
6特定要求
二、
技术能力要求
2检测能力
3检测水平
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
4.总要求
5.1计量职能
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评审
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
编号:
测量管理体系认证报告
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
申请认证单位:
审核实施组织:
现场审核日期:
1概况:
单位名称:
地址:
邮政编码:
主管部门:
法定代表人:
联系人:
电话:
传真
电子信箱:
2单位的主要产品或经营服务范围:
3审核依据:
(1)《测量管理体系认证实施规则》
(2)GB/T19022—2003《测量管理体系测量过程和测量设有关法律、法规、产品标准。
4申请认证的范围:
产品的生产过程的测量过程与测量控制
5审核涉及的区域或部门:
6审核过程简述:
审核组对企业建立的测量管理体系文件及运行实施过程进行全面审核,通过召开首末次会议、座谈会、现场参观以及查阅体系运行记录等方式,对体系运行进行了客观地评审。确认该企业依据GB/T19022标准建立的测量管理体系文件可行并能有效实施。建议准予通过测量管理体系认证。
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.1总则
8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
合计
管理体系审核情况汇报
![管理体系审核情况汇报](https://img.taocdn.com/s3/m/9e1ef2b505a1b0717fd5360cba1aa81145318f6f.png)
管理体系审核情况汇报尊敬的领导:我通过对公司管理体系审核情况的汇报,向您展示了我们在管理体系方面的工作情况和取得的成绩。
在过去的一段时间里,我们对公司的管理体系进行了全面的审核和评估,针对存在的问题和不足进行了深入的分析和整改,取得了一些显著的成效。
现将具体情况向您做如下汇报:首先,我们对公司管理体系进行了全面的自查和评估。
通过对各个部门和岗位的工作流程、制度执行情况、人员配备等方面进行了全面的梳理和分析,找出了存在的问题和薄弱环节。
在此基础上,我们制定了一系列的整改措施和改进方案,明确了责任人和时间节点,确保整改工作的有序推进。
其次,针对发现的问题和不足,我们采取了有效的整改措施。
比如,在人员配备方面,我们加大了对关键岗位的培训和引进工作,确保了各个岗位的人员素质和数量的合理配置;在制度执行方面,我们加强了对各项制度的宣传和执行力度,确保了各项管理制度的有效落实。
通过这些措施的实施,我们有效地解决了一些管理体系存在的问题,提升了公司的管理水平和效率。
再次,我们对整改措施的执行情况进行了跟踪和监督。
通过建立专门的督查机制和考核制度,我们对整改措施的执行情况进行了全面的监督和检查,确保了整改工作的顺利进行和取得了实质性的成效。
同时,我们也对整改效果进行了评估和总结,为下一步的管理工作提供了有益的经验和借鉴。
最后,我们对管理体系的运行情况进行了全面的总结和分析。
通过对管理体系的各项指标和绩效进行了全面的梳理和分析,我们发现了一些管理体系存在的问题和不足,也发现了一些管理体系的亮点和优势。
在此基础上,我们制定了下一步的工作计划和改进方案,为进一步提升管理体系的效能和水平提供了有力的支持和保障。
综上所述,我们对公司管理体系的审核情况进行了全面的汇报。
通过一段时间的努力和工作,我们取得了一些显著的成效,也发现了一些存在的问题和不足。
我们将继续加大对管理体系的改进和完善力度,确保公司管理体系的健康运行和不断提升。
测量管理体系监督审核报告【经典报告范本】
![测量管理体系监督审核报告【经典报告范本】](https://img.taocdn.com/s3/m/dc61d43d7375a417866f8f62.png)
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测量管理体系监督审核报告
被监督审核的组织:______________________________
3 一年内发生相关国家法律法规及发生重大事故的情况:
4 监督审核涉及的区域或部门:
5 监督审核过程简述:
6 实收的审核费用:
发票号码:
7 受审核方自我监督机制的情况:(包括内部审核、评审和监视)
8 现场试验情况(如果有):
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认证证书类型及编号:__________________________________
认证证书有效期:_________________________________
实施监督审核的组织:______________________________
现场监督审核日期:_______________________________
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年消耗能源 (万吨标准煤)
部位
测量管理体系内部审核报告精编WORD版
![测量管理体系内部审核报告精编WORD版](https://img.taocdn.com/s3/m/bfe9b6f7be1e650e53ea99a6.png)
各单位、管理者代表
管理者代表
报告编写人
7.审核概述
本次审核共开出不符合项报告3项。涉及设备科、供应科,从不符合条款分布看来,设备科有两项:6.2.信息资源 记录(1项)、6.2.信息资源 标识(1项);供应科有一项:6.4.外部供方 建立《计量服务合格供方名单》(1项)。从审核组现场记录显示,我们企业各部门基本能够按照体系文件的要求进行管理,但有些部门在记录执行和保存以及标识方面还存在问题。因此,在今后的工作中,这些部门对于一些具体细节工作需进一步加强,部门主要负责人应进行不定期检查,以确保工作实施中不测量体系内部审核,我们认为,测量管理手册、测量管理体系程序文件及体系相关文件符合规定的要求,结构合理,控制明确,具有可操作性。测量管理体系运行以来,计量方针和目标得到了有效的贯彻执行。但在资源管理、外部供方方面还应进一步加强管理力度,使测量管理体系更加完善。企业销售科日常也能与顾客保持沟通,对顾客的投诉,抱怨能进行及时改进,顾客满意率达到了目标值要求。设备科也按期完成了强制检测设备的送检与受检。
测量管理体系内部审核报告精编WORD版
2012年测量管理体系内部审核报告
MD/CLJL-07-2011
1.审核目的
1.1评价、确定企业测量管理体系运行的符合性、有效性和适应性;
1.2及时发现测量管理体系运行中存在的薄弱环节和改进机会,并进行及时有效地改进,确保企业测量管理体系的有效运行。
2.审核范围
2.1测量管理体系覆盖的相关部门和标准覆盖的条款。
3.审核准则
3.1 ISO10012:2003idtGB/T19022-2003;
3.2企业测量管理体系文件、标准、规范和相关的法律法规。
4.审核组
公司测量管理体系管理评审报告
![公司测量管理体系管理评审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/6cbdc3e8185f312b3169a45177232f60ddcce78e.png)
*****有限企业测量管理体系管理评审计划****有限企业计量理化室2023.03.15管理评审计划计划内容1、管理评审目旳2、管理评审根据3、管理评审旳内容4、管理评审旳会议时间和地点5、管理评审会议参与人员6、管理评审会议议程1、管理评审目旳①评审企业测量管理体系旳符合性、合适性和有效性;②明确体系改善旳规定。
2、管理评审根据1、GB/T 19022-2023/ ISO 10012:2023《测量管理体系测量过程和测量设备旳规定》2、《测量管理体系认证明施规则》3、企业测量体系管理手册和程序文献;4、有关法律、法规规定;3、管理评审旳内容①企业测量管理体系质量目旳旳完毕状况;②企业测量管理旳职责分派与否合理,有无重叠、遗漏或矛盾?③企业测量管理旳手册和程序文献与企业质量体系与否协调?有无矛盾?程序文献旳可操作性怎样?③计量器具现场管理和测量过程控制旳实行状况;④内审汇报⑤测量设备计划⑤对企业计量管理工作旳提议、规定和文献旳修改意见。
4、管理评审会议时间、地点时间20236年3月31日地点企业四楼会议室5、参会人员名单(26人)管理评审计划6、管理评审会议议程时间内容负责部门(人)备注8:45~9:00大会报到计量理化室徐庆建9:00~11:001、管理者代表主持会议并作简要发言。
2、计量理化室汇报测量管理体系运行状况、内部审核汇报、测量设备实行计划。
3、动力车间汇报能源计量与管理状况。
4、质量管理部汇报计测量管理体系中质量检查测量过程等控制活动旳运行状况。
5、多缸机分厂汇报现场计量管理、关键测量过程控制状况。
6、单缸机分厂汇报现场计量管理、关键测量过程控制状况。
7、机加工分厂汇报现场计量管理、关键测量过程控制状况。
8、供应部汇报现场计量管理、物资计量旳实行、计量器具采购管理等状况。
9、讨论10、管理者代表总结发言。
计量理化室2023.03.15****有限企业测量管理体系管理评审汇报****有限企业计量理化室2023.03.31****有限企业测量管理体系管理评审汇报一、评审概况2023年3月31日9时00分一11:00时,在企业四楼议室召开了2023年度测量管理体系管理评审会议。
测量体系内审报告范文
![测量体系内审报告范文](https://img.taocdn.com/s3/m/13222e83011ca300a6c390fe.png)
如何做好企业测量管理体系内部审核一、了解内部审核的必要性GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》第8.2.3条款“测量管理体系审核”对审核工作明确规定,“计量职能应策划并进行测量管理体系审核,以确保其持续有效地实施和符合规定要求。
审核的结果应报告给组织的管理层中受影响的部分,应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。
组织应确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因”。
由此可见,对测量管理体系开展审核是必须的。
从企业自身而言,建立测量管理体系不是目的,通过体系对企业计量工作进行全面和系统的管理,保证计量对生产经营、工艺监控、产品质量、节能降耗等各项工作的基础保障作用才是关键,而测量管理体系运行的效果会直接影响计量基础作用的发挥。
测量管理体系在实际运行过程中,可能因为文件规定不具体、程序执行不力、现场管理不到位等种种原因,导致一些不期望的情况发生,影响其运行效果。
因此,企业需要定期或不定期地对其运行情况进行监督检查,评价其是否符合计量工作方针、程序和管理体系及相应法规的要求;评价管理者决策、计量工作方针和目标、管理规定以及顾客合同的要求等是否得到有效执行和落实;验证体系是否持续有效的实施和保持,发现并解决“执行”与“程序文件”的有效性和符合性问题。
同时,通过内部审核查找工作中的漏洞,为进一步完善体系提供可靠依据,以便及早发现问题,及时采取措施,促进管理水平提高、增强顾客满意、满足法规要求,进行持续改进。
由此可见,内部审核是一种重要的管理手段,能及时发现问题,采取纠正和预防措施,为持续改进提供信息,使体系得以持续完善并能保持有效运行,所以说内部审核是必要的。
鉴于以上所述,笔者认为,建立了测量管理体系的企业,要积极开展各种形式的宣传教育和贯标培训活动,将内部审核的重要性和必要性贯彻到测量体系的各个层级。
尤其是各级领导,要引起足够重视,以便在开展审核时能获得必要的支持和所需的资源,保证审核工作顺利进行。
年度测量管理体系管理评审报告
![年度测量管理体系管理评审报告](https://img.taocdn.com/s3/m/29495c99f021dd36a32d7375a417866fb84ac0c5.png)
年度测量管理体系管理评审报告1目的确保计量方针、计量目标和测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2内容本公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。
3方式采用会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
4预计参加会议的人员管评主持:管理者代表与会人员:总经理、副总、各部门负责人、计量室负责人5 管理评审的时间安排及地点时间:20**年*月*日(星期*)16:30~17:00地点:公司会议室6评审输入的准备各部门在20**年*月*日之前将测量管理体系总结材料(包括对测量管理体系持续改进的建议)上报公司品质部。
品质部汇总如下管理评审输入资料,在*月*日前提交给总经理审阅。
a)计量方针和目标的实现情况;b)顾客计量满意度测评结果;c)测量管理体系监视情况(包括职责和权限的设定和执行、人员培训、计量要求的管理、测量设备的管理、测量设备的计量确认状况、测量过程控制、测量不确定度的评定、法定计量单位的使用、不合格控制等);d)内部审核报告;e)纠正和预防措施实施情况;f)可能影响测量管理体系的变更;g)各部门的建议。
品质部在20**年*月*日前向总经理汇报体系运行情况,确定管理评审会议的重点。
总经理20**年*月*日日举行管理评审会议,评审体系的持续适宜性、充分性和有效性,确定是否修订计量目标,确定20**年度测量管理体系持续改进重点(包括测量过程改进重点)。
7管理评审纪要8 管理评审输出8.1 持续改进计划8.2 结论8.2.1 计量目标是否修订的评审意见:8.2.2 测量管理体系☑是□不是持续适宜的,充分的和有效的,☑符合□基本符合□不符合ISO10012测量管理体系AAA认证的要求。
8.2.3 请品质部及相关部门做好准备,确保公司顺利通过测量管理体系AAA认证并顺利取得AAA认证证书(或确保公司顺利通过测量管理体系监督审核)。
编制审核批准日期日期日期。
内部审核和过程监视和测量报告
![内部审核和过程监视和测量报告](https://img.taocdn.com/s3/m/57ba3ff8581b6bd97e19ea47.png)
内部审核和过程监视和测量报告我公司质量管理体系自2009年初建立后,技术部针对体系运行中的日常监视和测量及内审工作做了如下工作:一、日常监视和测量1、于2009年2月份进行了程序文件的评审宣贯,并要求各车间部门对程序文件进行学习宣贯,并对学习效果进行考核;2、2009年4月份,技术部对体系运行进行了的全面检查,由于程序刚开始运行,许多工作不知怎样具体操作,技术部在检查的同时对相关部门的工作提出了要求,并针对各级人员对程序文件的疑惑之处,进行了针对性的解释和培训指导;3、2009年5、6月份对各个部门前一阶段的体系运行情况进行了深入彻底的检查,并发现问题七十多项,检查结果整理后上报了公司领导,同时也向各责任部门通报,要求在下一阶段(7月份)的工作中落实每一项不合格的整改工作.4、根据公司整理整顿活动提出的要求,结合港湾公司质量月活动的目标,2009年9月加强了对质量管理体系工作的宣传。
其间对各部门质量负责人进行了《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》的培训学习;全面深化学习质量管理体系文件、《工作标准》,并协助办公室安排了对全厂人员有针对性的考核;协助办公室制定下发了《质量考核办法》、《生产计划管理考核办法》、《车间管理及环境考核办法》、《安全生产责任制考核》、《安全生产奖罚规定》等管理文件;积极收集了各部门合理化建议37条上报给公司领导参考. 二、内审根据公司质量体系运行情况和前一阶段不合格项的整改落实情况,于2009年8月组织并全面进行了一次质量管理体系内部审核,本次审核主要针对各车间部门,检查其程序执行情况与体系文件的要求是否符合,同时与各职能部门负责人就质量体系在本部门的运行现状和实际存在的问题进行了探讨,发现并记录其主要问题。
本次内部审核邀请了咨询公司咨询师协助,公司6名内审员全程参与,共用两天时间对本公司的质量体系运行情况进行了全面检查。
检查过程中共提出13个不合格项,开具不符合报告2个,主要对供应商及物资管理的问题、文件更改时的沟通问题、特殊过程的管理问题、合同评审和合同管理等方面的问题提出了整改要求。
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5监督审核过程简述:
6实收的审核费用: 发票号码:
7受审核方自我监督机制的情况:(包括内部审核、评审和监视)
8现场试验情况(如果有):
9不符合项记录共 份
10监督审核结论意见(含需要说明的事项):
审核员 (签字)
11认证中心分支机构意见
负责人签字: 日期: 单位盖章
12认证中心总部意见
能源计量器具配备率(%)
配备率是否符合要求
准确度等级是否符合要求
审核情况说明:
审核组长(签名)_________ 受审核方代表(签名)
日期: 日期
测量管理体系监督审核报告
被监督审核的组织:______________________________
认证证书类型及编号:__________________________________
认证证书有效期:_________________________________
实施监督审核的组织:______________________________
负责人签字: 日期: 单位盖章
组织内审员名单
姓名
所在组织的部门
内审员证号码
培训机构
年度监督审核员签字
姓名
单 位
审核职务
审核员证号码
联系电话/
电子信箱
(对耗能大户的能源计量监督审核应附《能源计量监督审核表》)
能源计量审核情况表
组织名称
年消耗能源 (万吨标准煤)
部位
用能单位
主要次级用能单位
主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)
现场监督审核日期:_______________________________
1 概况
单位名称:
地址:
邮政编码: 电子信箱:
单位主管部门: 单位法定代表人:
单位联系人: 联系电话:
传真: 电子信箱:
主要产品或经营服务范围:
年消耗能源(万吨标准煤):
2 增加频次审核的原因(如果有)
3一年内发生相关国家法律法规及发生重大事故的情况: