(风险管理)模板风险评价记录

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(风险管理)风险分析表最全版

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(风险管理)风险分析表风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价,制定风险控制措施,实现事前预防,达到消减危害,控制风险目的。

风险评价组织组长: 副组长: 组员:风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。

从企业从事的活动,使用的设备设施中选取分析对象,对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。

2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则,对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价,划分风险等级5、评价过程如下图所示:风险评价范围Array通过全公司存在的危害形式和存在的场所,作业活动。

见下表风险评价方法从本公司的实际情况出发,风险评价方法采用工作危害分析法(JHA)、安全检查表分析法(SCL)和预危险性分析法(PHA)。

1、工作危害分析法(JHA)工作危害分析(JHA)是一项系统的分析程序,它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业,在JHA分析过程中,对每一项基本的工作步骤都要,以便识别潜在危害,找出做这项工作的最安全途径。

这一程序用的其它说法是工作安全分析(JSA)和工作危害分解。

工作危害分析(JHA)较适用于检修、入罐(釜)清洗、折除等作业活动。

2、安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法是基于经验的方法。

由分析人员列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。

并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。

安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。

安全检查表分析法(SCL)较适用于关键装置的风险评价。

3、预危险性分析法(PHA)预危险性分析法是在项目发展的初期,特别是在概念或设计的开始阶段,对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析,尽可能评价出潜在的危险性。

预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、引言风险评价是对潜在风险进行全面评估和分析的过程,旨在识别和量化可能对项目、组织或个体造成不利影响的风险。

本文档旨在记录风险评价的过程、结果和相关建议。

二、背景在项目/组织/个体运营中,风险是无法避免的。

为了有效管理风险,我们进行了风险评价,以识别潜在的风险并采取相应措施进行预防和应对。

三、风险评价目的1. 识别潜在的风险:通过评估项目/组织/个体所面临的各种可能风险,包括但不限于技术风险、市场风险、法律风险等。

2. 量化风险:对已识别的风险进行评估,确定其发生的可能性和影响程度。

3. 提供决策依据:根据风险评价结果,为项目/组织/个体的决策制定提供依据,包括制定风险应对策略和优化资源配置。

四、风险评价方法在本次风险评价中,我们采用了以下方法:1. 文献研究:对相关领域的文献进行梳理和分析,了解已有的风险信息和经验教训。

2. 专家咨询:邀请相关领域的专家进行访谈和咨询,获取他们的意见和建议。

3. 数据收集:通过问卷调查、统计数据和案例分析等方式,收集相关数据和信息。

4. 风险评估模型:采用适当的风险评估模型,对风险进行定量分析和评估。

五、风险评价过程1. 风险识别:通过文献研究和专家咨询,识别可能存在的风险,包括内部和外部风险。

2. 风险分析:对已识别的风险进行分析,包括评估其发生的可能性、影响程度和紧急程度。

3. 风险评估:采用适当的评估模型,对已分析的风险进行定量评估,得出风险值和风险等级。

4. 风险应对:根据风险评估结果,制定相应的风险应对策略,包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等。

5. 风险监控:建立风险监控机制,及时跟踪和评估风险的变化,采取相应措施进行风险管理和控制。

六、风险评价结果根据本次风险评价的结果,我们得出以下结论:1. 风险识别:共识别出10个潜在风险,包括技术风险、市场风险和人力资源风险等。

2. 风险分析:对已识别的风险进行了详细分析,评估其发生的可能性、影响程度和紧急程度。

《风险评价记录表》

《风险评价记录表》

风险评价记录表
风险评价记录表通常是用于记录对某种风险或特定情况进行评估和分析的表格。

这种表格的具体内容可能因所评估的风险类型,行业,组织等不同而有所差异,但一般会包含以下内容。

风险等级:对风险的严重程度进行评级,通常分为高,中,低等级别,有时也采用数字标识或颜色标记来表示不同的风险等级。

风险控制措施:针对评估出的风险,列出采取的控制或应对措施,以减少,避免或管理风险。

风险评估日期:记录评估风险的具体日期或时间,以便追溯和跟踪。

风险评估结论:对评估结果进行总结和结论,可能包括对风险的建议处理方案或改进建议。

风险描述:对所评估的风险或情况进行详细描述,包括可能的影响,潜在的损失或危害。

风险来源:列出导致风险发生的原因或来源,明确识别风险的根源。

风险评估人员:记录参与风险评估的人员信息,包括姓名,职位等。

这种记录表通常由风险管理团队,安全专家或相关部门共同完成,以系统化地记录风险评估的过程和结果。

在不同的领域和组织中,这样的评估记录表可能会有所差异,以适应特定的风险评估需求和管理体系。

风险评估表(范本模板)

风险评估表(范本模板)

风险评估表(范本模板) QHSE管理体系文件编号:UEW/x-xx-xx-xx风险评估表Risk Assessment Form风险评估领导:Risk Assessment Leader:公司及部门名称:Company and Department:审核:Approved by岗位:Designation:记录人:Recorder:记录日期:本次评估日期:2015。

08。

27 Original Assessment date:下次评估日期:Next review date:危险源辨识HAZARD IDENTIFICATION 危害后果/情况影响Hazard/EnvironmentalImpact可能的伤害/身体疾病/情况影响Possibleinjury/ill—health/Environmental Consequence风险评价RISK EVALUATION现有风险掌握措施Existing riskcontrols严重性Severity(S)风险掌握RISK CONTROL 附加控制措施后的期望风险等级Expected Risk Level after additional controls实施人ImplementationPerson序号Ref工作内容Work Activity可能性Likelihood(L)风险等级Risk Level附加的控制措施AdditionalControlsSL计划完成日期Due Date备注Remarks1电工操作维修人员伤亡触电配发绝缘手套、绝缘鞋;配电间铺绝缘垫。

有应急预案31一般的定期检测安全用具。

周例会强调安全一样平常维持21轻微的杨春晓举例23456QHSE办理系统文件编号:UEW/x-xx-xx-xx 风险评价表Risk Assessment Form78910QHSE管理体系文件编号:UEW/x-xx-xx-xx风险评价表Risk Assessment Form危害与环境因素评价准则附件危害后果/情况影响的严重性(S)——参照表分数职员伤亡程度➢部分丧失劳动能力➢职业病3➢慢性病➢住院治疗➢一次事故直接经济损失在1万元及以上➢不符合现行有效的法律、法➢严重影响公司形象规。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍在任何组织或者企业的运营过程中,风险评价是一项关键的管理活动。

它有助于识别潜在的风险,评估其可能性和影响,并制定相应的控制措施以降低风险。

本文将详细介绍风险评价记录的标准格式。

二、风险评价记录的目的风险评价记录的目的是记录和跟踪组织或者企业面临的各种风险,并提供一个可靠的依据,以便制定风险管理计划和决策。

它还可以匡助不同部门之间的沟通和合作,确保风险管理活动的一致性和有效性。

三、风险评价记录的内容1. 风险描述:对已识别的风险进行详细的描述,包括风险的来源、性质、可能性和影响等方面的信息。

示例:在新产品开辟过程中,可能存在市场需求不足的风险。

这可能导致产品销售不佳,影响企业的盈利能力。

2. 风险评估:对每一个风险进行评估,确定其可能性和影响的级别,并计算出综合风险等级。

示例:根据市场调研数据和专家意见,我们评估该风险的可能性为中等,影响为中等。

综合风险等级为中等。

3. 风险控制措施:针对每一个风险,提出相应的风险控制措施,并指定责任人和完成日期。

示例:为降低市场需求不足的风险,我们将加强市场调研,与销售团队合作,制定市场推广计划,并定期评估市场反馈。

销售部门负责执行这些措施,完成日期为下个季度末。

4. 风险监测和回顾:记录风险监测的结果,并定期进行风险回顾,评估已实施的风险控制措施的有效性。

示例:每月底,我们将采集市场销售数据,并与市场调研结果进行比较。

每季度末,我们将进行风险回顾,评估已实施的控制措施的效果,并根据需要进行调整。

5. 其他相关信息:记录与风险评价相关的其他信息,如评估方法、数据来源、参考文献等。

四、风险评价记录的格式要求风险评价记录应具备以下格式要求:1. 标题:明确记录的主题,如“风险评价记录 - 产品开辟风险”。

2. 日期和版本:记录编写或者更新的日期,并标注版本号,以确保记录的准确性和可追溯性。

3. 作者和审核人:记录编写和审核该记录的人员姓名和职务,以确保责任的明确和记录的可信度。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍风险评价是一项重要的管理工作,旨在识别和评估潜在风险,并采取相应的控制措施来降低风险的发生概率和影响程度。

本文旨在记录风险评价的过程、结果和相关措施,以便对风险进行有效的管理和监控。

二、风险评价过程1.确定评价范围:明确评价的对象、区域和时间范围,确保评价的全面性和准确性。

2.采集信息:通过文献研究、实地调查、专家咨询等方式,采集与评价对象相关的信息和数据。

3.识别风险:利用专业工具和方法,识别可能对评价对象造成不利影响的潜在风险。

4.评估风险:根据风险的概率和影响程度,对识别出的风险进行定量或者定性评估。

5.确定风险等级:根据评估结果,将风险划分为不同的等级,以便进行后续的优先级排序和管理。

6.制定控制措施:根据风险等级和评价目标,制定相应的控制措施,以减少风险的发生概率和影响程度。

7.实施控制措施:将制定的控制措施付诸实施,并监督其有效性和执行情况。

8.监测和评估:定期监测评价对象的风险状况,评估控制措施的有效性,并及时调整和改进。

三、风险评价结果根据对评价对象的风险评估,我们得出以下结论:1.确定了评价对象的主要风险源和潜在风险。

2.对风险进行了定量或者定性的评估,得出了风险的概率和影响程度。

3.划分了风险等级,确定了各个风险的优先级。

4.制定了相应的控制措施,以减少风险的发生概率和影响程度。

四、风险控制措施为降低评价对象的风险,我们制定了以下控制措施:1.加强安全培训:提供相关培训,增强员工对风险的认识和应对能力。

2.改进工艺流程:优化工艺流程,减少潜在风险的发生概率。

3.加强设备维护:定期检查和维护设备,确保设备的正常运行和安全性。

4.加强监测和报警系统:建立监测和报警系统,及时发现和处理风险事件。

5.制定应急预案:制定详细的应急预案,以应对突发风险事件。

五、风险管理和监控为有效管理和监控评价对象的风险,我们将采取以下措施:1.建立风险管理团队:组建专门的团队负责风险管理和监控工作。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍在项目开展的过程中,风险评价是一项非常重要的工作,它可以帮助我们识别和评估可能对项目目标产生负面影响的风险因素,以便我们能够采取相应的措施来降低或消除这些风险。

本文将详细介绍风险评价记录的标准格式。

二、风险评价记录的标准格式风险评价记录是对项目中已识别的风险进行详细描述和评估的文档。

以下是风险评价记录的标准格式:1. 项目信息- 项目名称:XXXX项目- 项目负责人:XXX- 评价日期:XXXX年XX月XX日2. 风险识别在这一部分,我们将列出已识别的风险因素。

每个风险因素应包括以下内容: - 风险编号:R001- 风险描述:XXXX- 风险类型:XXXX- 风险来源:XXXX- 风险级别:高/中/低3. 风险评估在这一部分,我们将对每个已识别的风险因素进行评估。

评估应包括以下内容:- 潜在影响:描述风险发生后可能对项目造成的影响,包括时间、成本、资源等方面。

- 发生概率:描述风险发生的可能性,可以使用百分比或描述性词语(高/中/低)进行评估。

- 风险优先级:根据潜在影响和发生概率综合评估,确定风险的优先级。

4. 风险应对措施在这一部分,我们将列出针对每个风险因素所采取的应对措施。

每个应对措施应包括以下内容:- 应对措施编号:M001- 应对措施描述:XXXX- 负责人:XXX- 预计完成时间:XXXX年XX月XX日5. 风险监控和控制在这一部分,我们将描述对已采取的应对措施进行监控和控制的方法和措施。

6. 风险评价结论在这一部分,我们将对整个风险评价过程进行总结和结论。

包括:- 风险总体评估:根据风险级别、优先级和应对措施的有效性,对项目整体风险进行评估。

- 风险管理建议:根据风险评估的结果,提出相应的风险管理建议。

三、总结风险评价记录是项目管理中非常重要的一环。

通过按照标准格式记录风险的识别、评估和应对措施,可以帮助项目团队更好地管理和控制风险,确保项目目标的顺利实现。

风险评估记录表

风险评估记录表

风险评价记录表药品经营过程风险评价序号:001经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核1.未审核;2.资质过期;3.审核不到位。

购入假药或劣药。

1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经审核,系统不能确认企业为合格供应商;资质过期,系统自动报警;非授权人员不能在系统内审批;2.对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训;3.通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。

1.人为因素影响较大;2.系统可控。

风险较高,企业提供虚假证明文件;销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。

15.5(5.0*3.1)高药品经营过程风险评价序号:002经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节供货方销售人员资质审核1.未审核;2.审核不到位。

购入假药或劣药。

1.通过计算机信息管理系统,对供货方销售人员进行管理,委托书过期、未经备案的人员不能发生业务1.人为因素影响较大;2.系统可控。

与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来,容易发生假药及劣药的购进18.4(4.6*4.0)高药品经营过程风险评价序号:003经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生几率)风险等级采购环节签订质量保证协议书内容质量保证协议内容不全购进药品发现问题。

企业与供货单位签订健全的质量保证协议书,其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。

人为因素影响较大。

此环节为药品经营活动开始的环节,质量保证协议书内容不全,极易造成质量分歧,对企业造成损失。

2(2*1)低药品经营过程风险评价序号:004经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节采购发票1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致;2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍风险评价是指对特定活动、项目或者决策所涉及的潜在风险进行系统性的评估和分析,以便制定相应的控制措施和应对策略。

本文将详细介绍风险评价记录的标准格式。

二、风险评价记录的标准格式风险评价记录应包含以下几个关键要素:1. 评价项目信息:- 项目名称:XYZ公司新产品上市计划- 评价日期:2022年1月1日- 评价人员:风险评价小组成员A、B、C- 评价地点:XYZ公司总部会议室2. 评价目的:本次风险评价的目的是为了全面了解新产品上市计划可能面临的风险,并提出相应的风险管理建议,确保项目的顺利进行。

3. 评价方法:- 文献研究:通过查阅相关文献和资料,了解类似项目的风险情况和应对策略。

- 专家咨询:邀请相关领域的专家参预评价,提供专业意见和建议。

- 会议讨论:评估小组成员就各自负责的领域进行深入讨论,共同分析风险。

4. 评价内容:- 风险识别:通过头脑风暴和SWOT分析等方法,识别出可能存在的风险。

- 风险分析:对每一个风险进行定性和定量分析,评估其概率和影响程度。

- 风险评估:综合概率和影响程度,对风险进行评估,确定风险等级。

- 风险应对策略:针对每一个风险等级,提出相应的应对策略和控制措施。

- 风险监控计划:制定风险监控计划,明确责任人和监控频率。

5. 评价结果:- 风险清单:列出所有识别到的风险,包括风险描述、概率、影响程度和风险等级。

- 风险应对措施:针对每一个风险等级,提出具体的应对策略和控制措施。

- 风险监控计划:明确责任人和监控频率,确保风险得到及时控制和管理。

6. 评价结论:- 风险等级评估:根据风险概率和影响程度,对风险进行等级评估。

- 风险优先级:确定每一个风险的优先级,以指导后续的风险管理工作。

- 风险管理建议:提出具体的风险管理建议,包括风险控制策略和应对措施。

7. 评价报告编制:- 评价报告由评价小组成员共同编制,确保评价结果的客观和准确。

- 评价报告应包括评价项目信息、评价目的、评价方法、评价内容、评价结果和评价结论等内容。

2023年加油站风险评价记录

2023年加油站风险评价记录

2023年加油站风险评价记录一、总体风险评价本次对2023年加油站进行风险评价,综合考虑了从加油站建设到运营中可能存在的各种潜在风险因素。

通过系统的分析和评估,我们得出如下结论:1. 加油站建设阶段的风险:在加油站建设阶段,主要风险包括施工安全风险、环境影响风险和合规性风险。

例如,在施工过程中,可能存在物料和设备的损坏、工人受伤以及施工过程对周边环境造成的影响等。

为降低这些风险,应严格执行安全生产规范,加强现场监督和管理,确保施工过程安全稳定。

2. 加油站运营阶段的风险:在加油站运营阶段,主要风险包括火灾爆炸风险、安全事故风险和环境污染风险。

例如,加油站设备老化、操作不当可能导致火灾爆炸;员工操作不当或者油品泄露可能引发安全事故;加油站废水处理不当可能造成环境污染。

为降低这些风险,应加强设备维护保养,提高员工操作技能,加强环境管理和监测等。

3. 突发事件风险:在加油站运营中,还可能面临突发事件风险,如地震、火灾等。

这些突发事件可能对加油站设施造成严重危害,需要对应急预案进行充分准备和演练,确保在紧急情况下能够有效处理。

二、具体风险评估和应对措施1. 火灾爆炸风险评估:加油站作为易燃易爆场所,火灾爆炸风险始终存在。

针对这一风险,应加强设备检查和维护,确保设备运行正常;加强员工培训,提高员工的火灾防范意识和应急处理能力;定期组织消防演练,熟练掌握火灾应急处置流程。

2. 安全事故风险评估:员工操作不当、设备故障等可能导致安全事故发生。

为降低这一风险,应加强员工培训,提高员工操作技能和安全意识;定期检查设备运行情况,及时发现并排除安全隐患。

3. 环境污染风险评估:加油站的废水废气处理情况对周边环境影响较大。

应加强环境监测,确保废水废气符合相关排放标准;加强废水废气处理设备的检查和维护,确保设备运行正常。

4. 突发事件风险评估:地震、火灾等突发事件可能对加油站造成严重威胁。

应建立健全的应急预案,包括各类突发事件的处置流程和责任人员;定期组织突发事件演练,提高员工应急处理能力。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍风险评价是指对特定风险进行系统评估和分析的过程,旨在识别和评估可能对项目、组织或个人造成不利影响的潜在风险。

风险评价记录是对风险评价过程中所采取的措施和结果进行记录和总结的文件,以便日后参考和复盘。

二、评价目的本次风险评价记录的目的是评估公司新产品上市的风险,并提供相应的风险管理建议。

通过对潜在风险的识别和评估,可以帮助公司制定有效的风险应对策略,减少风险对公司运营和利益的不利影响。

三、评价过程1. 确定评价范围:本次评价的范围包括新产品上市的各个环节,包括市场调研、产品设计、生产制造、市场推广等。

2. 识别潜在风险:通过与相关部门和人员的沟通和访谈,以及参考过往类似产品的经验,识别可能存在的潜在风险。

- 市场调研阶段:市场需求不确定、竞争对手反制等。

- 产品设计阶段:设计缺陷、技术难题等。

- 生产制造阶段:原材料供应不稳定、生产设备故障等。

- 市场推广阶段:市场反响不佳、营销策略失效等。

3. 评估风险严重程度:根据风险的概率和影响程度,对每个风险进行评估,并进行风险优先级排序。

- 风险概率:高、中、低。

- 风险影响程度:高、中、低。

- 风险优先级:高、中、低。

4. 制定风险管理策略:根据风险评估结果,制定相应的风险管理策略,包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等。

- 风险避免:采取措施避免风险的发生,如改进产品设计、加强质量控制等。

- 风险转移:将风险转移给其他方,如购买保险、签订合同等。

- 风险减轻:采取措施减轻风险的影响,如备用计划、应急预案等。

- 风险接受:在风险发生后,接受并承担风险带来的影响。

5. 风险管理措施实施:根据制定的风险管理策略,实施相应的措施,并监测其效果。

- 风险避免:加强产品设计团队的沟通与协作,提高设计质量。

- 风险转移:与保险公司签订合同,购买产品责任险。

- 风险减轻:建立备用生产线,确保生产不受设备故障影响。

- 风险接受:制定应急预案,及时应对突发事件。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍风险评价是指对特定活动、项目或决策可能产生的各种风险进行全面评估和分析的过程。

风险评价记录是对风险评价过程中所获得的数据、信息、结论和建议进行记录和整理的文档。

本文将详细介绍风险评价记录的标准格式和内容要求。

二、标准格式风险评价记录应包括以下几个部分:1. 项目信息:记录被评价项目的基本信息,包括项目名称、项目经理、评价日期等。

2. 评价目的:明确风险评价的目的和背景,例如为了制定风险管理策略、为决策提供依据或者为项目实施提供风险控制措施等。

3. 评价方法:详细描述所采用的评价方法和工具,例如风险矩阵、故障模式与影响分析(FMEA)或事件树分析等。

4. 风险识别:列出评价过程中识别到的各种潜在风险,包括技术风险、安全风险、经济风险等。

每个风险应包括风险描述、可能的原因、可能的影响和风险等级等信息。

5. 风险评估:对每个识别到的风险进行评估,包括风险的概率、影响程度和风险等级等。

可以采用定性或定量的方法进行评估,如概率矩阵或风险值计算公式等。

6. 风险控制措施:根据评估结果,提出相应的风险控制措施和建议。

每个措施应包括具体的行动、责任人、执行时间和实施成本等信息。

7. 风险监控:制定风险监控计划,明确监控的指标、频率和责任人等。

记录监控结果,及时调整控制措施和风险管理策略。

8. 评价结论:对整个风险评价过程进行总结和评价,指出评价的局限性和改进建议等。

9. 附录:包括评估所用的数据、分析结果、图表、参考文献等。

三、内容要求风险评价记录的内容应具备以下要求:1. 准确性:记录的数据和信息应真实、准确、可靠,不得夸大或歪曲事实。

2. 完整性:记录应包括评价过程中的所有关键信息,确保评价结果的完整性和可复现性。

3. 逻辑性:记录应按照评价过程的逻辑顺序进行组织,使读者能够清晰地理解评价的整体思路和结论。

4. 一致性:记录中的数据和信息应相互印证,避免出现矛盾或不一致的情况。

5. 可读性:记录应使用简洁明了的语言,避免使用过多的专业术语或复杂的表达方式。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、任务背景在任何组织或项目中,风险评价是一个至关重要的过程。

风险评价旨在识别和评估可能对组织或项目产生负面影响的潜在风险。

通过对风险进行评估,可以制定相应的风险管理策略,以减轻风险对组织或项目的影响。

二、目的本风险评价记录的目的是记录风险评价过程中的关键信息,包括风险识别、风险评估和风险管理策略等内容。

这些记录将为组织或项目的决策者提供参考,帮助他们制定有效的风险管理计划。

三、风险评估过程1. 风险识别在风险评估过程中,首先需要进行风险识别。

通过与相关利益相关者的讨论、文献研究和经验分享,识别可能对组织或项目产生负面影响的潜在风险。

风险识别可以采用头脑风暴、SWOT分析等方法。

2. 风险评估一旦风险被识别出来,接下来需要对其进行评估。

风险评估包括对风险的概率和影响进行评估,以确定其优先级和重要性。

评估风险时,可以使用定量和定性方法,如风险矩阵、敏感性分析等。

3. 风险管理策略根据风险评估的结果,制定相应的风险管理策略。

风险管理策略应包括风险的减轻、转移、接受或避免等措施。

制定风险管理策略时,需要考虑到组织或项目的目标、资源可用性和利益相关者的需求等因素。

四、风险评价记录内容1. 风险识别记录记录识别出的潜在风险,包括风险的描述、可能引发的影响、相关利益相关者和识别日期等信息。

可以使用表格或列表形式进行记录。

2. 风险评估记录记录对每个识别出的风险进行的评估结果,包括风险的概率、影响、优先级和重要性等信息。

可以使用表格或图表形式进行记录。

3. 风险管理策略记录记录制定的风险管理策略,包括减轻、转移、接受或避免等措施。

对于每个策略,记录其实施计划、责任人、截止日期和预期效果等信息。

4. 风险监控记录一旦风险管理策略得到实施,需要进行风险监控,以确保策略的有效性和适应性。

记录风险监控的结果,包括风险的状态、监控日期和监控措施等信息。

五、风险评价记录的管理和更新风险评价记录应由专门的风险管理团队或负责人进行管理。

风险评估台账范本

风险评估台账范本

风险评估台账范本【正文部分】在项目管理和企业运营中,风险评估是一项至关重要的工作。

通过评估和识别潜在风险,企业可以采取相应的措施来避免或减轻风险对项目或业务的不利影响。

为了更好地进行风险评估,我将提供一个风险评估台账范本,帮助您系统地记录和跟踪各类风险。

1. 风险识别在第一列中,记录各类潜在风险的名称。

这些风险可能涉及项目的技术、财务、人力资源或市场等方面。

列举风险时,要尽可能具体明确,以确保后续的风险分析和控制工作可以针对性地进行。

2. 风险描述在接下来的列中,对每个风险进行详细描述。

描述应包括风险的来源、可能引发的问题或不利后果,以及可能对项目或业务产生的影响。

这样的描述可以帮助团队成员和相关利益相关者更好地理解和评估风险的严重程度。

3. 风险评估在风险评估列中,对每个风险进行定性或定量评估。

定性评估可以基于概率和影响两个方面来判断风险严重性的程度,常用的评估等级包括低、中、高等;定量评估则可以通过统计和数据分析方法来量化风险发生的可能性和损失程度。

4. 风险优先级通过将风险评估结果与项目目标和业务需求相匹配,可以确定每个风险的优先级。

在台账中新增一列,用于记录风险优先级。

这样可以帮助项目团队和管理层更好地理解和关注最重要的风险,并及时采取相应的控制措施。

5. 风险控制措施在台账的下一列中,记录针对每个风险采取的风险控制措施。

这些措施可以是预防性的、减轻性的或应急性的。

描述措施时,要注意措施的可行性和有效性,并尽可能详细和具体,以方便团队成员执行。

6. 负责人每个风险控制措施都需要指定负责人。

负责人负责监督和执行相应的控制措施,并每定期向项目经理或管理层报告进展情况。

这样可以确保风险控制措施得以有效实施,并及时调整和更新。

7. 进展跟踪在台账的最后一列中,可以记录风险控制措施的实施进展情况。

例如,可以使用“进行中”、“已完成”或“未开始”等状态标识,用以跟踪控制措施的实施情况。

定期检查进展情况,及时针对滞后或问题进行调整和改进。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍风险评价是指对特定活动、项目或者决策的潜在风险进行系统分析和评估的过程。

通过风险评价,可以识别潜在的风险,评估其概率和影响程度,并制定相应的应对措施,以降低风险对组织或者个人的不利影响。

本文将详细介绍风险评价记录的标准格式。

二、风险评价记录的标准格式风险评价记录应包括以下几个主要部份:1. 项目信息在风险评价记录的开头,应包括项目的基本信息,如项目名称、项目负责人、评价日期等。

这些信息有助于对评价结果进行跟踪和分析。

2. 风险识别在风险评价记录中,应列出已识别的潜在风险。

风险识别是风险评价的第一步,通过对项目进行全面的分析和讨论,识别可能存在的各类风险。

风险识别应尽可能详细,包括风险的描述、来源、可能性、影响程度等信息。

3. 风险评估在风险评价记录中,应对已识别的风险进行评估。

评估风险的目的是确定风险的概率和影响程度,以便为应对风险制定相应的措施。

评估风险可以使用定性或者定量的方法,如风险矩阵、风险指数等。

在评估风险时,应尽可能客观、准确地描述风险的概率和影响程度。

4. 风险应对在风险评价记录中,应列出已确定的风险应对措施。

风险应对是指为降低风险的概率或者影响程度而采取的措施。

应对措施应具体、可行,并且能够有效地减轻风险带来的不利影响。

在列出应对措施时,应注明责任人和完成时间,以确保措施的有效实施。

5. 风险监控在风险评价记录中,应包括对已采取的风险应对措施进行监控和跟踪的内容。

风险监控是指对已采取的风险应对措施进行实施效果的评估和监测。

通过风险监控,可以及时发现和解决风险应对措施的问题,确保风险得到有效控制。

6. 评价结论在风险评价记录的结尾,应对评价结果进行综合分析和总结。

评价结论应包括对已识别的风险的综合评估,以及对已采取的风险应对措施的效果评价。

评价结论应明确、准确,能够为项目决策提供参考依据。

三、总结风险评价记录是对项目风险进行分析和评估的重要文档,它能够匡助组织或者个人识别潜在风险、评估风险的概率和影响程度,并制定相应的应对措施。

风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估,表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系,除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分,累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分,相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为
止。

3、标杆企业得分80分合格,一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,并附带相关评估记录,严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

晋丰公司风险评价活动记录(样本)

晋丰公司风险评价活动记录(样本)

会议纪要(或会议记录)(安全标准化风险评价专题)会议地点:*****时间:2012年*月*日(在9月1日前)主持人:***记录人:***会议内容:车间主任***:一、为了识别、分析、评价我公司生产、经营、管理等活动的危害和影响,根据风险评价结果,采取控制措施,将风险控制在可控范围内,减少、杜绝事故、事件的发生。

对适用于**车间可能造成危害和影响的活动的风险管理进行分析评价。

在此之前我主要针对风险评价进行一下解释:风险评价主要范围包括(规划、设计和建设、投产、运行等阶段,常规和非常规活动,事故及潜在的紧急情况,所有进入作业场所人员的活动,原材料、产品的运输和使用过程,作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品,丢弃、废弃、拆除与处置,企业周围环境,气候、地震及其他自然灾害)等方面的风险评价、风险等级的判定、控制措施的制定等风险管理工作。

二、管理职责与分工1、厂级评价组织机构及职责成立以经理为组长,分管生产系统的副经理和经理助理、生产系统各部门、车间第一负责人为评价组成员的厂级风险评价机构。

组长:经理成员:副经理经理助理(生产系统)、生产安环部及各职能科室、车间负责人。

工作职责及分工:(1)公司经理负责组织厂级风险分析工作,安委会办公室(生产安环部)负责实施。

(2)依据各职能部门提供的作业清单、设备设施清单和作业活动、设备设施风险分析记录进行厂级风险分析和风险控制措施的补充、完善、审核。

(3)安委会办公室(生产安环部)负责指导、协调各部门开展风险评价工作。

负责起草开展全公司开展风险评价的文件,由经理签发后,各部门、车间实施。

(4)生产安环部及专业组将厂级风险分析的评价结果汇总编制成册,指定专人或专职部门实施风险控制措施和整改,经公司经理签发后,各部门、车间组织实施。

(5)组织各车间开展风险分析工作,并检查车间风险分析相关记录。

2、**车间评价组织机构及职责**车间成立以车间主任为组长,副主任为副组长,相关人员为成员的风险评价组织机构:组长:车间主任***(名字)副组长:副主任***(名字)成员:技术员、安全员、工段长、班长、各岗位人员(名字)职责:(1)技术员负责编制本车间作业活动清单、设备设施清单、重大风险清单,车间主任负责审核,主管部门负责审批。

风险评价记录

风险评价记录

风险评价记录一、背景介绍风险评价是指对特定活动、项目或决策可能带来的潜在风险进行系统性的评估和记录的过程。

通过风险评价,可以识别和分析可能出现的风险,并制定相应的应对措施,以降低风险对项目或决策的影响。

二、评价目的本次风险评价的目的是为了全面了解项目或决策可能面临的风险,并采取相应的措施进行风险管理,以确保项目或决策的顺利实施和达到预期目标。

三、评价内容1. 风险识别:通过研究项目或决策的相关信息,包括市场环境、竞争对手、技术难题等,识别可能存在的风险因素。

2. 风险分析:对识别出的风险因素进行定性和定量分析,评估其可能性和影响程度,确定风险的优先级。

3. 风险评估:综合考虑风险的可能性和影响程度,对各项风险进行评估,确定其对项目或决策的风险程度。

4. 风险控制措施:基于风险评估结果,制定相应的风险控制措施,包括风险避免、风险转移、风险减轻等,以降低风险对项目或决策的影响。

5. 风险监测与反馈:建立风险监测机制,定期对项目或决策的风险情况进行监测和评估,并及时反馈结果,以便及时调整风险控制措施。

四、评价方法1. 文献研究:通过查阅相关文献、报告和统计数据,了解项目或决策所处的行业背景和市场环境,识别可能的风险因素。

2. 专家咨询:邀请相关领域的专家进行咨询,对风险因素进行评估和分析,提供专业意见和建议。

3. 数据分析:收集和整理项目或决策的相关数据,进行定量分析,评估风险的可能性和影响程度。

4. 风险矩阵:利用风险矩阵对风险进行分类和评估,确定其对项目或决策的风险程度。

5. 风险会议:组织风险评价会议,邀请相关人员参与讨论,共同确定风险控制措施和监测机制。

五、评价结果根据本次风险评价的结果,针对项目或决策可能面临的各项风险,制定了相应的风险控制措施,包括但不限于:1. 加强市场调研,了解竞争对手的动态,及时调整产品或服务策略。

2. 建立风险监测机制,定期对市场环境和技术难题等进行监测,及时调整风险控制措施。

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鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录
04-竖井、斜井爆破编号:05
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录
05-脚手架作业编号:06
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
局马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录
05-脚手架作业编号:07
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录
07-调压井喷锚支护作业编号:09
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录
07-调压井喷锚支护作业编号:10
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录16-调压井提升作业编号:23
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录17-调压井开挖作业编号:24
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录18-斜井开挖作业编号:25
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺
马鹿塘电站工程项目部危险源清单和风险评价记录19-空压机供风编号:26
批准人: 梁耀武审核人:王智军填表人: 金兵顺。

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