安全检查表(治安防范)

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治安安全管理督导检查表(最新完整版)

治安安全管理督导检查表(最新完整版)
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从有资质的保安服务公司聘用保安员。
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成立治安保卫应急队伍,实行24h应急值守。
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聘用的安检员具备安检资质,并取得安检资格证书。
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每年组织2次以上安保人员专门培训。
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每半年开展1次以上防暴、反恐和伤医事件应急演练。
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配备视频监控、入侵报警系统、一键报警、安检闸机、巡更系统、出入口控制系统等治安安全技防设施。
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34
设置治安安全应急装备存放区,保障应急处置使用。
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开展特种行业场所内部的安全防范和检查工作。
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治安技术防范系统与治安装备管理
按照相应行业规范,建立完善入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统和电子巡查系统,实现4个系统互联互通。
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建立健全重点部位、要害部门的治安管理工作档案。
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重点部位
治安安全
管理
供水、供电、供气等重点要害部位以及夜间值班科室,实施24h值班守护,确保专人负责。
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加强对重点部位巡查,并做好巡查记录。
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夜间巡查至少2人同行。
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制定医务人员安全防范制度。
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制定安全防范教育培训制度。
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制定安全突发事件应急处置机制。

最新安全检查表(安全规范JGJ59-2011)

最新安全检查表(安全规范JGJ59-2011)

安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制,扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分未按规定配备专职安全员,扣2~10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分未制定安全生产资金保障制度,扣5分未编制安全资金使用计划及未按计划实施,扣2~5分未编制伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分未进行安全责任目标分解,扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分102 施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证,扣10分施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分103 安全技术交底未进行书面安全技术交底,扣10分未按分部分项进行交底,扣5分交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分交底未履行签字手续,扣4分104 安全检查未建立安全检查制度,扣10分未有安全检查记录,扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分105 安全教育未建立安全教育培训制度,扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分106 应急预案未制定安全生产应急救援预案,扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分未定期进行应急救援演练,扣5分未配置应急救援器材和设备,扣5分10小计607一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分未签订安全生产协议书,扣5分分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分108 持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分109 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告,扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分未依法为施工作业人员办理保险,扣5分1010 安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分未绘制现场安全标志布置图,扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分未设置重大危险源公示牌,扣5分10小计40 检查项目合计100文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于于2.5m,扣5~10分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分102 封闭管理施工现场进出口未设置大门,扣10分未设置门卫室,扣5分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分未设置车辆冲洗设施,扣3分103 施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5分施工现场未采取防尘措施,扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分温暖季节未进行绿化布置,扣3分104 材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分105 现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分在施工程、伙房、库房兼作住宿,扣10分宿舍未设置可开启式窗户,扣4分宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣2~6分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分生活用品摆放混乱、环境不卫生不符合要求,扣3分106 现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分10小计607 综合治理生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分施工现场未制定治安防范措施,扣5分108一般项目公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8分标牌不规范、不整齐,扣3分未设置安全标语,扣3分未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分109 生活设施未建立卫生责任制度,扣5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分厕所内的设施数量和布局不符合规范需求,扣2~6分厕所卫生未达到规定要求,扣4分不能保证现场人员卫生饮水,扣5分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分1010 社区服务夜间未经许可施工,扣8分施工现场焚烧各类废弃物,扣8分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染措施,扣5分未制定施工不扰民措施,扣5分10 小计40检查项目合计100扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 立杆基础立杆基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分104 杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求,每处扣2分105 脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板,扣3分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分10 小计607一般项目横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣2分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180㎜,每处扣2分108 杆件连接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣5分1010 构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分511 通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣2分5小计40 检查项目合计100满堂式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施,扣10分104 杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求,每处扣2分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣2分105 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分10 小计607一般项目架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分109 荷载架体的施工荷载超过设计和规定要求,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10小计40 检查项目合计100悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 悬挑钢梁钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求,扣10分钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍,扣5分钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,每处扣2分钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求,扣5~10分钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣5分103 架体稳定立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施,每处扣2分承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣2分纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣5~10分未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣10分未按规定设置横向斜撑,扣5分架体未按规定与建筑结构拉结,每处扣5分104 脚手板脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣5~10分105 荷载脚手架施工荷载超过设计规定,扣10分施工荷载堆放不均匀,每处扣5分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分10 小计607一般项目杆件间距立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分108 架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未进行封闭,扣5分架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严,扣2~8分架体底层未进行封闭或封闭不严,扣2~10分1010构配件材质型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣5~10分型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分10小计40 检查项目各计100附着式升降脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分脚手架提升超过允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 安全装置未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求,扣10分防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣10分防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣10分未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣5~10分升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求,扣8分未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣5~8分103 架体构造架体高度大于5倍楼层高,扣10分架体宽度大于1.2m,扣5分直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度大于5.4m,扣8分架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2,扣10分架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m,扣10分架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡,扣10分104 附着支座未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣10分使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣10分升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣10分附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣5~10分105 架体安装主框架及水平支撑桁架的节点未采用焊接或螺栓连接,扣10分各杆件轴线未汇交于节点,扣3分水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接,扣5分架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣10分竖向主框架组装高度低于架体高度,扣5分架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体,扣8分106 架体升降两跨以上架体升降采用手动升降设备,扣10分升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求,扣10分升降工况架体上有施工荷载或有人员停留,扣10分10 小计607一般项目检查验收主要构配件进场未进行验收,扣6分分区段安装、分区段使用未进行分区段验收,扣8分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分架体提升前未有检查记录,扣6分架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全,扣2~8分108 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣3~5分作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣3~5分脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分109 架体防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板,扣3分1010 安全作业操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录,扣5~10分作业人员未经培训或未定岗定责,扣5~10分安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗,扣5~10分安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣10分荷载不均匀或超载,扣5~10分10小计40 检查项目合计100高处作业吊篮检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 安全装置未安装防坠安全锁或安全锁失灵,扣10分防坠安全锁超过标定期限仍在使用,扣10分未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置,扣10分吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵,扣10分103 悬挂机构悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘,扣10分前梁外伸长度不符合产品说明书规定,扣10分前支架与支撑面不垂直或脚轮受力,扣10分上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处,扣5分使用破损的配重块或采用其他替代物,扣10分配重块未固定或重量不符合设计规定,扣10分104 钢丝绳钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物,扣10分安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂,扣10分安全钢丝绳不悬垂,扣5分电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施,扣5~10分105 安装作业吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求,扣10分吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品,扣5~10分106 升降操作操作升降人员未经培训合格,扣10分吊篮内作业人员数量超过2人,扣10分吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上,扣10分作业人员未从地面进出吊篮,扣5分10 小计607一般项目交底与验收未履行验收程序,验收表未经责任人签字确认,扣5~10分验收内容未进行量化,扣5分每天班前班后未进行检查,扣5分吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录,扣5~10分108 安全防护吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求,扣5~10分多层或立体交叉作业未设置防护顶板,扣8分109 吊篮稳定吊篮作业未采取防摆动措施,扣5分吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大,扣5分1010 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,扣5分10小计40 检查项目各计100基坑工程检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案基坑工程未编制专项施工方案,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重新进行审核、审批,扣10分102 基坑支护人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施,扣10分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10分基坑支护结构不符合设计要求,扣10分支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施,扣10分103 降排水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求,扣5分放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10分基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣5~8分104 基坑开挖支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10分未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣10分机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分105 坑边荷载基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣10分106 安全防护开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求,扣5~10分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求,扣5~10分降水井口未设置防护盖板或围栏,扣10分10小计607一般项目基坑监测未按要求进行基坑工程监测,扣10分基坑监测项目不符合设计和规范要求,扣5~10分监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数,扣5~8分未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整,扣5~8分108 支撑拆除基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求,扣5~10分机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣10分人工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8分采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求,扣10分109 作业环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣10分上下垂直作业未采取防护措施,扣5分在各种管线范围内挖土作业未设专人监护,扣5分作业区光线不良,扣5分1010 应急预案未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整,扣5~10分应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求,扣2~6分10小计40 检查项目合计100。

59-2011安全检查表

59-2011安全检查表

序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制(扣10分);安全生产责任制未经责任人签字确认(扣3分);未备有各工种安全技术操作规程(扣2~10分);未按规定配备专职安全员;(扣2~10分);工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标(扣5分);未制定安全生产资金保障制度(扣5分)未编制安全资金使用计划或未按计划实施(扣2~5分);未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标(扣5分);未进行安全责任目标分解(扣5分);未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度(扣5分);未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分102 施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分;危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分;未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分;施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分103 安全技术交底未进行书面安全技术交底,扣10分;未按分部分项进行交底,扣5分;交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分;交底未履行签字手续,扣4分104 安全检查未建立安全检查制度,扣10分;未有安全检查记录,扣5分;事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分;对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分105 安全教育未建立安全教育培训制度,扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分106 应急救援未制定安全生产应急救援预案,扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分未定期进行应急救援演练,扣5分未配置应急救援器材和设备,扣5分107一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分未签订安全生产协议书,扣5分分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分108 持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分109 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告,扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分未依法为施工作业人员办理保险,扣5分1010 安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分未绘制现场安全标志布置图,扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分未设置重大危险源公示牌,扣5分10检查项目合计100序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5~10分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分102 封闭管理施工现场进出口未设置大门,扣10分未设置门卫室扣5分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分未设置车辆冲洗设施扣3分103 施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5分施工现场未采取防尘措施,扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分温暖季节未进行绿化布置,扣3分104 材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分105 现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10分宿舍未设置可开启式窗户,扣4分宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣2~6分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣3分106 现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分107一般项目综合治理生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分施工现场未制定治安防范措施,扣5分108 公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8分标牌不规范、不整齐,扣3分未设置安全标语,扣3分未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分109 生活设施未建立卫生责任制度,扣5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣2~6分厕所卫生未达到规定要求,扣4分不能保证现场人员卫生饮水,扣5分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分1010 社区服务夜间未经许可施工,扣8分施工现场焚烧各类废弃物,扣8分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣5分未制定施工不扰民措施,扣5分10检查项目合计10003 扣件式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分104 杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,扣5分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求,每处扣2分105 脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10分每有一处探头板,扣2分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣2分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm,每处扣2分108 杆件连接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求,每处扣2分立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣5分1010 构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5~10分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分511 通道未设置人员上下专用通道,扣5分通道设置不符合要求,扣2分5 检查项目合计100数数数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分未按规范要求设置剪刀撑,扣10分门架立杆垂直偏差超过规范要求,扣5分交叉支撑的设置不符合规范要求,每处扣2分104 杆件锁臂未按规定组装或漏装杆件、锁臂,扣2~6分未按规范要求设置纵向水平加固杆,扣10分扣件与连接的杆件参数不匹配,每处扣2分105 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质杆件变形、锈蚀严重,扣10分门架局部开焊,扣10分构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分109 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分10 10 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计100分数分数分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家论证,扣10分102 架体基础基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采用刚性杆件,扣10分未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑,扣5分竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处,每处扣2分竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分104 杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆,每处扣2分架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆,扣10分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣2分105 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分109 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计10006 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分架体立杆底部未按要求设置底座,每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定,每处扣2分连墙件未采用刚性杆件,扣10分未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5分竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处,每处扣2分斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合45°~60°的要求,扣5分104 杆件设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆,每处扣2分双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆,扣5~10分105 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分脚手架分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 杆件连接立杆竖向接长位置不符合要求,每处扣2分剪刀撑的斜杆接长不符合要求,扣8分109 构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计10007 满堂脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分102 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~10分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2~5分架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分未采取排水措施,扣8分103 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10分未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其它可靠的稳定措施,扣10分104 杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求每处扣2分杆件接长不符合要求,每处扣2分架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求,每处扣2分105 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板,扣3分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分108 构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣5~10分杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分109 荷载架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣10分荷载堆放不均匀,每处扣5分1010 通道未设置人员上下专用通道,扣10分通道设置不符合要求,扣5分10检查项目合计10008 悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 悬挑钢梁钢梁截面高度未按设计确定或截面型式不符合设计和规范要求,扣10分钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍,扣5分钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,每处扣2分钢梁与建筑结构锚固措施不符合设计和规范要求,每处扣5分钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣5分103 架体稳定立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施,每处扣2分承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣2分纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣5~10分未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣10分未按规定设置横向斜撑,扣5分架体未按规定与建筑结构拉结,每处扣5分104 脚手板脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣5~10分每处探头板,扣2分105 荷载脚手架施工荷载超过设计规定,扣10分施工荷载堆放不均匀,每处扣5分106 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣6分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分107一般项目杆件间距立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2分未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分108 架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10分109 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分作业层与建筑物之间未进行封闭,扣5分架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严,扣2~8分架体底层未进行封闭或封闭不严,扣10分1010构配件材质型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣5~10分型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分10 检查项目合计10009 附着式升降脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分脚手架提升超过规定允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分102 安全装置未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求,扣10分防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣10分防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣10分未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣5~10分升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求,扣10分未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣10分103 架体构造架体高度大于5倍楼层高,扣10分架体宽度大于1.2m,扣5分直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m,扣5分架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2,扣10分架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m,扣10分架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡,扣10分104 附着支座未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣10分使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣10分升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣10分附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣10分105 架体安装主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接,扣10分各杆件轴线未交汇于节点,扣3分水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接,扣5分架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣10分竖向主框架组装高度低于架体高度,扣5分架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体,扣8分106 架体升降两跨及以上架体升降采用手动升降设备,扣10分升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求,扣10分升降工况架体上有施工荷载或有人员停留,扣10分107一般项目检查验收主要构配件进场未进行验收,扣6分分区段安装、分区段使用未进行分区段验收,扣8分架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分架体提升前未有检查记录,扣6分架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全,扣2~8分108 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣3~5分作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣3~5分脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分109 架体防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分1010 安全作业操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录,扣5~10分作业人员未经培训或未定岗定责,扣5~10分安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗,扣5~10分安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣10分荷载不均匀或超载,扣5~10分10检查项目合计100。

安全隐患排查巡检表

安全隐患排查巡检表

安全隐患排查巡检表一、基本信息单位名称:________________________巡检日期:________________________巡检人员:________________________联系方式:________________________检查地点:________________________二、场所环境安全隐患排查1. 场地布局a. 场地通道是否畅通,有无堵塞、障碍物等?b. 紧急通道、疏散通道是否清晰明确,有无物品堆放或阻挡?c. 室内外照明设施是否完好,有无漏电、短路等情况?d. 场所安全标志是否完整,有无损坏、模糊不清的情况?e. 紧急疏散通道、自救逃生设备是否齐全,完好可用?f. 安全出口是否明显标识,指示灯是否正常?2. 设施设备a. 电气设备是否正常使用,有无老化、损坏、漏电等现象?b. 燃气设备使用是否规范,管道是否有泄漏情况?c. 消防设施是否完好,如消防栓、灭火器、喷淋系统等?d. 机械设备、工具是否经常维护保养,有无安全隐患?e. 化学品、危险品存储是否符合规范,有无泄漏、腐蚀等情况?3. 人员行为a. 常规操作流程是否规范,员工有无违规操作行为?b. 工作人员是否佩戴必要的安全防护用品,如安全帽、防护镜等?c. 工作人员对于紧急情况的处理是否规范,有无临时应急措施?d. 人员是否存在酒后作业、超负荷操作等不安全行为?三、安全防范措施检查1. 安全管理制度a. 单位是否制定了完善的安全管理制度,有无定期检查、评估、修订?b. 安全培训教育是否定期开展,有无安全知识宣传普及?c. 安全事故报告及处理制度是否健全,有无隐瞒、掩盖现象?d. 安全生产责任制度是否明确,有无逃避责任、推卸责任现象?2. 安全防范设施a. 安全标识是否完整,有无不合格的安全防护用品?b. 是否安装了适合的防护设施,如护栏、防护网等?c. 安全警示标识是否清晰,员工是否了解安全警示标准?d. 车辆、机械设备是否安全可靠,有无隐患、安全事故记录?3. 应急处置预案a. 是否制定了应急预案,包括火灾、泄漏、事故等?b. 应急物资储备是否充足,有无过期、损坏的情况?c. 应急演练是否开展,是否参与人员了解演练流程?d. 应急通讯设备是否正常,是否可以及时有效联络?四、巡检总结及处理意见1. 安全隐患总结a. 根据巡检情况,列举出存在的安全隐患问题。

安全检查表

安全检查表
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
17
员工下班后电器(如电脑、手机充电器)电源是否切断
18


员工下班后门窗是否锁好
19
是否存在员工将贵重物品乱丢乱放情况
检查单位意见:检查负责人签字:
日期:日期:
被检查负责人签字:
火灾广播系统或者消防警铃报警系统是否正常运行并按期保养
6
火灾自动报警及联动灭火系统是否正常运行并按期保养
7
是否存在员工在禁烟区抽烟情况
8
办公室内是否存放易燃易爆危险品(如油漆等)
9
插座、插排附近是否堆放易燃物
10




配电间标签是否完好、醒目
11
配电间有无堆放过多杂物
12
是否存在员工私拉电线、私接电器的情况
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
17
员工下班后电器(如电脑、手机充电器)电源是否切断
18


员工下班后门窗是否锁好
19
是否存在员工将贵重物品乱丢乱放情况
检查单位意见:检查负责人签字:
日期:日期:
被检查负责人签字:
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器

单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表

单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表

单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)序号检查项目检查依据或要求按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸1管理职责物品安全管理条例》第五条规定的落实情况,应按公安部门规定取得资质证书。

2安全机构或安全管理人员3部门职责按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定,设置机构或配备专职安全管理人员。

建立各部门各级各类人员安全生产责任制,并签订责任书,认真实施。

应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施,按计划4方针目标实施。

应建立安全办公会制度,会议应由企业主要负责人主持、5安全办公会制度定期召开、有记录并有主持人签字,会议决定的事项有落实和验收。

6安全教育制度应建立教育培训制度和培训计划并按计划,并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。

应有安全监督检查制度,企业负责人应组织安全检查并有7安全检查制度记录,应有三级危险点巡回检查制度并有记录,检查发现的安全隐患应有整改和验收。

aa现场检查a资料验证现场检查资料验证现场检查资料验证aaa现场检查a资料验证现场检查资料验证现场检查资料验证现场检查资料验证类别检查方式检查记录现场确认检查结果结果序号检查项目检查依据或建议理应制度,存有台账,严格执行并存有记录。

消防设施及消防器材应当定期检查,保证其有效率。

理应库区安全捍卫制度并严格执行。

理应符合国家行业规范、规定建议的定员定量制度,明晰各库房定员定量并按规定严格执行。

类别检查方式现场检查检查记录现场证实检查结果结果8消防管理制度a资料检验现场检查9捍卫制度a资料检验现场检查10定员定量制度a资料检验现场检查11装运管理制度理应符合国家行业规范、规定建议的装运管理制度并严格执行。

a资料检验现场检查12运输管理制度理应制度、并派发妥当、严格执行并存有记录。

理应符合国家行业规范、规定建议的库房管理制度并严苛a资料检验现场检查13库房管理制度劳动防护用品管理制度继续执行。

安全风险防控和隐患排查整治检查表

安全风险防控和隐患排查整治检查表

安全风险防控和隐患排查整治检查表1. 引言1.1 引言安全风险防控和隐患排查整治是我们每个人都应该关注和重视的问题。

只有通过勤奋努力、严格管理,才能确保我们的生活和工作环境安全可靠。

建立健全的安全风险防控体系和隐患排查整治机制至关重要。

通过定期的安全检查和排查,及时发现和解决各类安全隐患,从而有效避免安全事故的发生。

在本文中,我们将详细介绍安全风险防控和隐患排查整治的重要性,以及如何利用检查表进行安全管理工作。

希望通过本文的介绍,能够引起大家对安全问题的重视,共同努力营造一个安全、和谐的生活和工作环境。

2. 正文2.1 安全风险防控安全风险防控是企业或组织在日常经营管理活动中必须重视和采取的重要措施。

安全风险来源于各种潜在的危险因素,如人为操作失误、设备故障、自然灾害等,一旦发生意外事故将会给企业带来严重的损失和影响。

加强安全风险防控工作显得尤为重要。

企业需要建立完善的安全管理体系,明确安全责任人员及其职责,制定相应的安全管理制度和规范,确保全员参与安全工作并严格遵守相关规定。

企业需要对潜在的安全风险进行全面评估和分析,制定有效的风险控制措施,并及时进行应急预案演练和评估,以确保在突发事件发生时能够做出迅速有效的应对措施。

企业还应加强对员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和应急处理能力,从源头上减少安全事故发生的可能性。

安全风险防控工作是企业安全管理的基础和关键,只有加强安全风险防控工作,企业才能避免安全事故并保障员工生命财产安全,确保企业的可持续发展。

企业应时刻保持警惕,积极主动地应对安全风险,不断完善安全管理体系,切实提高安全生产水平,做到安全生产无小事,绝不麻痹大意。

2.2 隐患排查整治隐患排查整治是安全管理工作中非常重要的一环,它主要包括对安全隐患的排查和整治措施的执行。

在进行隐患排查时,首先要对可能存在的安全隐患进行全面的分析和评估,包括人员、设备、环境等方面的因素。

通过逐项排查,确定存在的安全隐患,并根据隐患的严重程度和影响范围进行分类和等级划分。

安全检查表通用

安全检查表通用
查现场
24
电源处是否有杂物、易燃物(废纸、废纸箱等)
查现场
25
化学品仓库、化学室等危险化学品管理
化学室是否有排风设施、是否有洗眼器、药箱药品是否过期
查现场
26
消防器材(消防沙、消防铲、灭火器)是否配备,是否过期
查现场
27
是否有危化品管理制度、出入库管理制度、出入库登记记录
查资料
危化品管理制度、出入库管理制度、出入库登记记录
查资料
安全生产责任书、承诺书
4
第一责任人安全职责是否明确,并上墙宣贯
查现场
5
各岗位安全职责是否明确
查资料
各岗位安全职责
6
教育培训
是否开展了新员工、转岗员工、返岗员工三级安全教育培训
查资料
培训通知、签到表、现场照片
7
是否每月定期召开了安全生产工作会议
查资料
会议通知、签到表、现场照片
8
新员工、新项目是否进行了三级安全技术交底
查资料
危险化学品总清单、化学品安全技术说明书(MSDS)
32
易燃易爆药品试剂是否分开存放,是否有风险告知卡
查现场
33
防爆柜、酸碱柜,是否有安全警示标志,是否有类别告知卡,化学品是否混放,是否有防泄漏托盘
查现场
34
化学品分装作业采用的漏斗是否符合要求(玻璃、铝材质)
查现场
35
应急管理
是否制订相关应急预案(灭火、疏散逃生、危化品泄漏、触电、机械伤害等)
查现场
45
安全帽配备是否满足生产需求,是否过期
查现场
46
其他隐患描述:
说明:①对达到要求的项目在检查情况符合栏内打“√”,没有达到的项目在检查情况不符合栏内打“√”,并在备注内写明情况;

学校安全检查表

学校安全检查表
《学校安全管理条例》第6条
从业人员应按规定定期进行培训和体检,持有卫生部门颁发的健康证明方可上岗。
3
安全管理
1、有安全工作保障体系:安全工作责任制和事故责任追究制。
2、建立严格的学校食堂管理制度.
3、采购危险物品实行专人负责制必须到取得国家化学危险物品经营许可证的企业购买质量合格产品.
4、教学中使用危险物品应由实验室相关人员领取,在教师指导下分发给学生.
5、学校安全管理工作的重点是安全教育。学校应当将以消防、交通、卫生、治安等为主要内容的安全教育纳入教育教学内容,列入教育计划,安排教学课时,并针对不同年龄学生的特点,进行形式多样、生动活泼的安全教育,增长安全知识,增强安全意识。
6、学校应创造条件,开设安全教育演练课,并建立安全教育演练基地,提高学生自我保护和自救能力。
10、做好校园内治安保卫工作,建立专群结合,人员防范和技术防范相结合的综合治安工作管理体系,加强门卫和巡逻制度。学校一旦发现校园周边有治安隐患或不安全因素,要及时采取有效防范措施并向有关部门报告.
11、建立与本校安全管理工作相适应的机构,配备专职或兼职安全管理人员,落实责任和经费。
1、建立安全预警机制;
2、建立周边整治协调工作机制;
3、定期进行安全宣传教育培训;
4、应有应急预案;
5、建立校内安全工作领导机构,实行校长负责制。
查制度文件;查问相关人员
《中小学幼儿园安全管理办法》第4条
校内安全定期检查制度和危房报告制度
查制度文件
《中小学幼儿园安全管理办法》第18条
1、健全门卫制度,建立校外人员入校的登记或者验证制度。门卫值班(来访登记本学生出校凭单门卫制度)沿河学校检查社区巡河员记录,学生游泳安全教育记录。

安全检查表

安全检查表
2、已确定有害环境的作业场所,必须采取充分的通风换气措施,或者让作业人员使用隔离式呼吸保护器
3、当作业人员在输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、贮罐、锅炉等)内部作业时,必须严密关闭阀门,或者装好盲板;输送有毒、有害物质管道的阀门应有人看守,或在醒目处设立禁止启动的标识,应配备抢救器具。如:呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备
安全检查表
工程名称: 检查日期:


检查
项目
安全检查内容
检查
部位
检查结果及处理措施
整改情况及整改完成时间
1
安全管理检查
1、是否有定期检查制度 检查是否有记录
2、事故隐患是否有定人定时间定措施如期完成
3、开工前是否做风险识别
2
安全技术交底
1、是否有书面交底
2、是否具有针对性
3、内容是否齐全
4、是否履行签字手续
16
施工现场交通管理
1、有交通指示标志,危险地区应悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志
2、场地狭小和行人来往、运输繁忙的地方应设临时交通指挥
3、工地交通应保持通畅,尽量采用单行线,弯道半径不小于15米
4、不得随意占用消防道路
17
高空作业检查
1、在可能坠物处是否设置安全标志
2、高空作业工具是否能装入工具袋
3
安全教育检查
1、是否有制度
2、是否对新工人进行三级教育
3、专职安全员是否进行年度培训
4
班前安全教育
1、是否有制度
2、是否进行,是否有记录
5
施工现场检查
1、现场围挡是否坚固、整洁、连续
2、道路通畅有无积水
6
劳动防护检查
1、安全帽质量是否符合要求

民爆物品存储库安全检查表【范本模板】

民爆物品存储库安全检查表【范本模板】
现场检查资料验证
15
检测和维护
储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护,并准确记录每次的检测维护详情。
资料验证
16
故障处置
储存库治安防范系统出现故障,应在48h内恢复功能。在修复期间应采取有效的安全应急措施,并于24h内报单位上级主管部门。
现场检查
资料验证
17
管理要求
建立健全爆破器材库安全管理和检查制度,并得到执行
现场检查
检查人:检查时间:年月日
现场检查
爆破器材库房墙体和屋面应采用不可燃材料
现场检查
库房应设有通风防潮设施,窗和通风孔应设防小动物侵入的细密铁丝网
现场检查
爆破器材库应设实体隔离墙或带铁刺的铁丝网隔离,围墙高度不小于2m
现场检查
炸药库、雷管库符合防火防爆等级要求
现场检查
炸药库具有足够的泄爆面积,泄爆方向符合规程的规定
现场检查
爆破器材库区电气及照明必须是防爆电器,雷管库内禁止设电气及照明
现场检查
2
入侵报警系统
运行状态
报警系统应能独立运行,并能按时间、区域、部位灵活设防或撤防.
现场检查
当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据;系统运行正常。
现场检查
3
视频监控
安装位置
库房、库区及重要通道应安装视频监控装置。
现场检查
4
视频监控
图像记录
报警值班室所设监控终端,能对所有监控图像进行记录,多画面或轮回显示各监控图像.
民爆物品储存库安全检查表
序号
检查内容
检查标准及要求
检查方式
责任部门
检查记录
(合格/不合格)
1
周界入侵探测器设防状态

安全检查表(治安防范)

安全检查表(治安防范)
符合要求
A
④产品质量与安全:应满足《安全防工程技术规》的规定
符合要求
A
注:1备注中"A"为否决项,"B"为非否决项;
2评价结论分为二种:一是符合治安防条件,指否决项和非否决项全部合格;二是基本符合治安防条件,指否决项全部合格,非否决项未全部合格,三是不符合治安防条件,指否决项未全部合格。
该安全检查表检查容共有12项、28条,除其中无槽罐和无防盗保险柜两条容外,其它治安防和"三防"要求条款容均符合要求。
①储存实行双人管、双锁、双人收发、双人领退、双方签字管理;
实行“五双“”制度
符合要求
A
②每天核对剧毒品储存量,有记录台帐:
有记录台帐:
符合要求
3
流向登记制度
①有购买、使用、储存剧毒品品名、数量、流向台帐。
有购买、使用、储存剧毒品品名、数量、流向
台帐。
符合要求
A
②购买许可证、运输ii.E、领料单等原始资料齐备,并保存一年以上。
原始资料齐备,并保存一年以上。
符合要求
A
③监理剧毒品流向电子台帐。
有监理剧毒品流向电子台帐。
符合要求
A
4
教育培训制度:有剧毒品从业人员登记台帐。
B
5
①有部治安突发事件处理预案
有部治安突发事件处理预案
符合要求
B
②突发剧毒品丢失、被盗、中毒事故时,有立即报告当地公安机关容。
有制度和预案
符合要求
A
③预案每年演练一次,井有记录。
符合要求
A
入侵报警装置应进入设防状态,撤防时间不超过2小时。
报警装置应进入设防状态,撤防时间不超过2小时。

JGJ59-2011(安全检查表1)

JGJ59-2011(安全检查表1)
8
一般项目
施工现场标牌
1、大门口处设置的“五牌一图”内容是否齐全;
2、标牌是否规范、整齐;
3、是否张挂安全标语;
4、是否设置宣传栏、读报栏、黑板报。
9
生活设施
1、食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离是否符合要求;
2、食堂是否办理卫生许可证或和炊事人员健康证;
3、食堂使用的燃气罐是否单独设置存放间或存放间通风条件是否满足要求;
3、脚手架搭设完毕是否办理验收手续;
4、验收记录是否量化的验收内容。
7




架体
防护
1、作业层脚手架外侧是否在1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆;
2、作业层是否设置高度不小于180㎜的挡脚板;
3、脚手架外侧是否设置密目式安全网封闭或网间是否严密;
4、作业层是否用安全平网双层兜底,且以下每隔10m是否用安全平网封闭。
2、是否设置经培训的急救人员或急救器材配备满足要求;
3、是否开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品;
4、是否设置保健医药箱。
11
社区服务
1、夜间是否经许可施工;
2、施工现场是否有焚烧各类废弃物现象;
3、采取防粉尘、防噪音、防光污染措Байду номын сангаас;
4、是否建立施工不扰民措施。
对存在问题处理措施
监理检查复查
意见
4、施工方案是否完整或是否能指导施工作业;
2
立杆
基础
1、立杆基础是否平、实、是否符合方案设计要求;
2、立杆底部底座、垫板或垫板的规格是否符合规范要求;
3、是否按规范要求设置纵、横向扫地杆;
4、扫地杆的设置和固定是否符合规范要求;

星级酒店安全检查表

星级酒店安全检查表
安全事故
检查有无安全事故,是否按照“四不放过”原则处理(包括经营、交通)
带队领导及检查人员签字:被检查单位负责人签字:检查时间:
星级酒店安全检查表(表二)
被检查酒店名称:
项目
检查内容


存在问题
整改措施
1
前厅
酒店治安管理信息系统的录入
住宿旅客身份信息及时传递
宾客行李及贵重物品保管
宾客入住登记
2
客房
烟感、喷淋、疏散图、消防手电、防毒面具
目标责任书是否逐级签订、层层落实到人
是否按照“五落实”“五到位”制定岗位安全“红线”;
安全责任是否落实“一岗双责、党政同责”
3
安全教育情况
新工入职安全培训“三级教育”培训记录是否完善
是否按照“分层分级组织、按岗按需试教”的原则,开展日常针对性的安全教育和培训
4
各种安全
记录
酒店各种安全检查记录、巡查记录、安全会议记录
星级酒店安全检查表(表一)
被检查酒店名称:
序号
项目
检查内容


存在问题
整改措施
1
安全管理
是否落实关键、要害部位领导承包制度
安全各类证书(消防证、特种行业证)
人员持证上岗情况(特种作业证、健康证)
“两会”及春季安全工作部署情况是否到位
2
安全目标责任书
是否深入认真宣贯集团公司、酒店公司2022年安全工作会议内容;
房门窥镜孔、防盗链
环保提示及措施
楼道(梯)
应急灯
逃生指示
安全通道是否畅通
3
消防设备
消防装置、消防标识、报警装置
消防末端试水、水压是否正常

(参考)民爆物品安全检查表

(参考)民爆物品安全检查表

目录1、表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表...................................................................................................................................................... - 2 -2、表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表.............................................................................................................................................. - 5 -3、表3-1 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库选址单元安全检查表 ................................................................................................................................................ - 12 -4、表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库外部距离检查表 ................................................................................................................................................... - 15 -5、表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库内部距离检查表 ................................................................................................................................................... - 16 -6、表3-2 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库安全设施单元安全检查表 ........................................................................................................................................ - 17 -7、表3-3 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库作业过程单元安全检查表 ........................................................................................................................................ - 22 -8、表4-1 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库选址单元安全检查表 ........................................................................................................................................ - 26 -9、表4-1续爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库外部距离检查表 ........................................................................................................................................... - 28 -10、表4-1续爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库内部距离检查表 ......................................................................................................................................... - 29 -11、表4-2 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库安全设施单元安全检查表............................................................................................................................... - 30 -12、表4-3 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库作业过程单元安全检查表 .............................................................................................................................. - 36 -13、表5-1 爆破作业单位民用爆炸物品地下及覆土库选址单元安全检查表 .......................................................................................................................................... - 40 -14、表5-1续地下及覆地火药炸药仓库外部距离检查表 ......................................................................................................................................................................... - 43 -15、表5-1续××洞库爆炸地震波外部允许距离检查表............................................................................................................................................................................. - 45 -16、表5-1续××地形岩石洞库相邻间距检查表......................................................................................................................................................................................... - 46 -17、表5-1续黄土洞库相邻间距检查表 ..................................................................................................................................................................................................... - 47 -18、表5-1续洞库相对布置间距检查表 ..................................................................................................................................................................................................... - 48 -19、表5-1续洞库上下布置库间距检查表 ................................................................................................................................................................................................. - 49 -20、表5-1续覆土库库间距离检查表 ......................................................................................................................................................................................................... - 50 -21、表5-1续地下及覆地火药炸药仓库与库区辅助、警卫用建筑物距离检查表 ................................................................................................................................. - 51 -22、表5-2 爆破作业单位民用爆炸物品地下及覆土库安全设施单元安全检查表 .................................................................................................................................. - 52 -23、表5-3 爆破作业单位民用爆炸物品洞库和覆土库作业过程单元安全检查表 .................................................................................................................................. - 67 -表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表评价组组长:评价组成员:被评价单位陪同人:考核完成日期:年月日表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表评价组组长:评价组成员:被评价单位陪同人:考核完成日期:年月日表3-1 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库选址单元安全检查表评价组组长:评价组成员:被评价单位陪同人:考核完成日期:年月日表3-1续爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库外部距离检查表注:实际距离主要依据企业区域(或四邻)位置图(应由有资质的勘测部门提供的图纸,比例不大于1:5000),进行现场核查或测量的距离。

油田企业安全保卫检查表

油田企业安全保卫检查表

4
5
6
7
8
(8)运输车辆应配备大头棒、铁棍;巡检车辆应配备大头棒、铁棍、 防刺服、头盔、盾牌各1个(大头棒直径5-10厘米,长度1.0-1.2米, 铁棍空心、直径3-5厘米,长度1.0-1.2米); (9)油建、土建、刮蜡、测试、压裂、固井、油田维护等临时作业场 10 所按人配备个人防护装备,配备标准执行志愿防暴队员个人防护装备 标准; (10)注水、注气、修井等短期作业场所应配备应急庇护所,安装地 11 点应确保人员到达应急庇护所时间不大于2分钟; 9
4.2.2落实重点防护部位门卫出入登记、领导带班等管理制 中国石化油气安全保护工作管理规 43 度,完善重点防护部位基础档案,加密重点部位、重点时段巡护巡查 定(中国石化安【2016】528号 频次。 44 45 4.3.1对重点防范部位实行封闭式管理,配齐必要的治安防 护设施和装备。 4.3.2建立周界实体防范设施,设置防攀爬、防翻越、防冲 撞障碍及避险设施。 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号
2.7.3.4 企业应加强警企联动,主动与公安、司法机关开展联巡、联 中国石油化工集团公司安全管理手 护和联治。 册【2015】685号) 3.1各企事业单位是油气安保和防恐重点单位,应依法落实 治安保卫机构,配备必要的专职管理人员。 3.2制定并落实适应单位具体情况的安保和防恐工作规章 制度及防护措施,全面健全岗位油气安保和防恐责任制。 3.3定期通过巡护、检查等形式开展针对管理和现场等多环 节、全方面的治安及防恐隐患排查,并及时治理隐患。 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号 中国石化油气安全保护工作管理规 定(中国石化安【2016】528号
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表5-7安全检查表(治安防范)
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注:1备注中"A"为否决项,"B"为非否决项;
2评价结论分为二种:一是符合治安防范条件,指否决项和非否决项全部合格;二是基本符合治安防范条件,指否决项全部合格,非否决项未全部合格,三是不符合治安防范条件,指否决项未全部合格。

该安全检查表检查内容共有12项、28条,除其中无槽罐和无防盗保险柜两条内容外,其它治安防范和"三防"要求条款内容均符合要求。

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