流程管理制度
全流程规范管理制度
全流程规范管理制度第一条为了规范全流程管理工作,确保各项工作有序进行,提高工作效率和质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于全流程管理工作,包括但不限于项目立项、需求分析、设计开发、测试上线以及运维维护等各个环节。
第三条遵循以用户需求为导向、全员参与、开放共享的管理理念,促进团队协作、信息共享、智慧创新。
第四条全公司各部门均应依照本制度的规定,开展全流程管理工作,确保各环节的顺畅运转和协调配合。
第五条公司应建立健全全流程管理制度的内部组织机构、工作流程、信息技术系统和考核评价体系,不断完善和优化管理工作。
第六条公司应加强对全流程管理制度的宣传和培训,提高全员的管理水平和工作效率,建设专业化、高效化的管理团队。
第七条公司应不断总结全流程管理的经验和做法,推动管理创新和变革,不断提升企业的核心竞争力。
第二章项目立项管理第八条项目立项是项目管理工作的首要环节,应严格遵循公司的立项流程和标准,确保项目的可行性和可控性。
第九条项目立项应具备明确的项目背景、目标、范围、预算、时间表、风险评估等关键信息,经过相关部门的评审和批准。
第十条项目立项决策应由公司的领导班子或者专门成立的项目审批委员会进行审议和决策,并做好相关的备案和归档工作。
第十一条项目立项后,公司应确保项目经理和团队成员的到位和齐心协力,依照项目计划和管理规定,顺利推进项目进度和质量。
第十二条项目立项期间,公司应加强对项目的监督和控制,配合项目经理做好项目的风险管理和问题解决,确保项目的成功实施。
第十三条项目立项后,公司应对项目的进展和成果进行全面评估和复盘,总结经验和教训,为今后的项目管理提供借鉴和指导。
第三章需求分析管理第十四条需求分析是项目管理工作中的重要环节,应充分了解用户的需求和期望,明确项目的目标和规格,确保项目的实施效果。
第十五条需求分析应建立清晰的需求分级和分解体系,确保需求的全面性和准确性,便于项目的实施和评估。
第十六条需求分析应进行多方沟通和协调,尽量消除需求的歧义和矛盾,确保需求的一致性和完整性,提高项目的成功率。
全面加强公司部门工作流程管理的规章制度
全面加强公司部门工作流程管理的规章制度工作流程管理在公司内部运行中起着至关重要的作用。
合理、高效的流程管理可以提高工作效率,减少资源浪费,确保工作的质量和准确性。
为了全面加强公司部门的工作流程管理,我们制定了以下的规章制度。
一、总则为了规范公司部门的工作流程管理,提高工作质量和效率,本制度适用于公司全部部门。
全体员工必须遵守并执行本制度。
二、流程制定1. 流程确定:针对公司部门各项工作,必须通过集体讨论和确定,确保流程的全面性、合理性和可操作性。
2. 流程优化:定期对现有流程进行评估和优化,以适应公司发展和业务需求的变化。
3. 流程调整:当工作环境、资源等发生较大变化时,可以对流程进行调整,但必须经过相关部门负责人审批,并及时向全体员工进行通知和培训。
三、流程执行1. 职责明确:每个员工所负责的工作流程必须明确,并且确保其具备相应的资质和技能。
2. 完整性和准确性:在执行工作流程时,必须严格按照规定的步骤和要求进行操作,确保流程的完整性和准确性。
3. 时效性:每个工作流程都应设定相应的时限,必须在规定的时间范围内完成,并及时上报工作进展。
四、流程监控1. 定期检查:公司管理层应定期对各部门的工作流程进行检查,确保流程的执行情况和效果。
2. 绩效考核:与工作流程相关的绩效指标应纳入员工绩效考核体系,以激励员工主动遵守和执行工作流程。
3. 反馈机制:建立员工对工作流程的反馈机制,鼓励员工提出改进建议和优化意见,以不断完善流程管理。
五、流程培训1. 培训计划:公司应定期组织流程培训,包括新员工的流程培训和现有员工的补充培训,以确保员工了解和掌握工作流程。
2. 培训方式:培训可以通过内部培训、外部培训、在线培训等多种方式进行,根据流程复杂程度和员工需求进行选择。
3. 培训效果评估:公司应建立流程培训效果的评估机制,通过问卷调查、考试等方式进行评估,及时跟踪和纠正培训效果。
六、流程改进1. 持续改进:公司部门工作流程应持续改进和优化,及时反馈和解决流程中出现的问题和痛点。
公司规章制度工作流程的管理规定(3篇)
公司规章制度工作流程的管理规定可以包括以下方面:1.制定流程规定:公司应制定流程规定,明确各流程环节的具体工作内容、工作流程、时间节点等。
2.流程标准化:公司应根据实际情况,确定流程标准,包括流程规范、工作指引、表格模板等,确保各流程在执行中具有一致性和规范性。
3.流程培训:公司应对员工进行流程培训,使其了解公司各流程的要求和执行方式,并掌握相关操作技能。
4.流程监督与考核:公司应加强对各流程的监督与考核,确保流程的执行符合规定,并及时纠正和改进存在的问题。
5.流程改进:公司应定期评估和改进各流程,根据实际情况进行优化和调整,以提高工作效率和质量。
6.流程文档管理:公司应对各流程的相关文件进行管理,包括流程文件的起草、审批、发布、归档等,确保流程文件的准确性和完整性。
7.流程沟通与协作:公司应加强流程间的沟通与协作,确保各流程之间的衔接和协调,避免信息流失和工作重复。
8.流程风险管理:公司应对各流程的风险进行评估和控制,并制定相应的风险管理措施,以防范和减少流程风险的发生。
9.流程优化与创新:公司应鼓励员工提出流程优化和创新的意见和建议,以推动工作流程的不断改进和提升。
以上是一些公司规章制度工作流程的管理规定,具体可根据不同公司的实际情况进行适当调整和完善。
公司规章制度工作流程的管理规定(二)第一章总则第一条为了规范公司规章制度工作流程的管理,保证规章制度的有效实施,提高公司运行效率,维护员工权益,特制定本管理规定。
第二条公司规章制度是公司行为规范的具体体现,是公司管理和运营的重要依据,所有员工必须遵守公司规章制度。
第三条规章制度的管理应遵循公平、公正、公开的原则,确保公司制度的合理性、科学性。
第四条公司规章制度的制定、修订由公司领导小组负责,经公司董事会审批后执行。
第五条公司规章制度的监督由监察部门负责,发现问题及时进行整改和处理。
第六条公司规章制度的执行由具体部门负责,部门负责人要严格按照制度要求进行管理,确保制度的有效执行。
工作流程的监督管理制度
一、总则为规范公司工作流程,提高工作效率,确保工作质量,保障公司各项业务顺利开展,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工作流程,包括但不限于业务流程、行政流程、财务流程等。
三、工作流程的制定1. 工作流程的制定应遵循以下原则:(1)明确性:工作流程应明确、具体,便于员工理解和执行。
(2)简洁性:工作流程应简洁明了,避免冗余和繁琐。
(3)可操作性:工作流程应具有可操作性,确保员工能够按照流程执行。
(4)灵活性:工作流程应具有一定的灵活性,以适应不同情况的变化。
2. 工作流程的制定程序:(1)部门负责人根据工作需要,提出工作流程制定申请。
(2)相关部门对工作流程进行讨论、修改和完善。
(3)部门负责人审核通过后,提交至公司管理层审批。
(4)公司管理层审批通过后,正式发布实施。
四、工作流程的执行1. 员工应严格按照工作流程执行,不得擅自修改或省略流程中的任何环节。
2. 部门负责人应加强对工作流程执行的监督,确保流程得到有效执行。
3. 对违反工作流程的行为,应予以纠正,并追究相关责任。
五、工作流程的监督与检查1. 公司设立工作流程监督管理小组,负责对公司内部工作流程的监督与检查。
2. 监督检查内容包括:(1)工作流程的制定是否符合本制度要求。
(2)工作流程的执行情况。
(3)员工对工作流程的理解和执行程度。
(4)工作流程的改进与优化。
3. 监督检查方式:(1)定期对工作流程执行情况进行检查。
(2)对员工进行工作流程执行情况的调查。
(3)对工作流程的改进与优化提出意见和建议。
六、工作流程的改进与优化1. 部门负责人应根据工作流程执行情况和监督检查结果,对工作流程进行改进与优化。
2. 改进与优化工作流程应遵循以下原则:(1)以提高工作效率为目标。
(2)以降低工作成本为手段。
(3)以提升工作质量为出发点。
(4)以适应公司发展需要为依据。
3. 改进与优化工作流程的程序:(1)部门负责人提出改进与优化工作流程的申请。
标准化工作流程管理制度
一、目的为了规范公司内部工作流程,提高工作效率,确保各项工作有序、高效地开展,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位工作人员的工作流程管理。
三、工作流程的定义工作流程是指为实现某一目标而按照一定顺序、步骤和方法进行的一系列作业活动。
四、工作流程的制定原则1. 合理性原则:工作流程应科学合理,符合实际情况,便于操作。
2. 简便性原则:工作流程应尽量简化,减少不必要的环节,提高工作效率。
3. 可操作性原则:工作流程应具有可操作性,便于工作人员理解和执行。
4. 系统性原则:工作流程应涵盖公司各项业务,形成完整的体系。
5. 动态调整原则:工作流程应根据公司发展、市场需求和内部管理需要进行动态调整。
五、工作流程的制定与实施1. 制定工作流程(1)各部门根据职责范围,结合实际工作,制定本部门的工作流程。
(2)各部门制定的工作流程应报送公司相关部门审核,经审核通过后,报公司领导审批。
(3)公司领导审批通过的工作流程,由相关部门负责组织实施。
2. 实施工作流程(1)各部门、各岗位工作人员应严格按照工作流程执行工作。
(2)各部门应定期对工作流程的执行情况进行检查,发现问题及时纠正。
(3)公司定期对各部门的工作流程执行情况进行考核,考核结果作为部门和个人绩效考核的依据。
六、工作流程的优化与调整1. 优化工作流程(1)各部门根据工作流程的执行情况,定期对工作流程进行优化。
(2)公司对各部门优化后的工作流程进行审核,审核通过后,报公司领导审批。
(3)公司领导审批通过的工作流程,由相关部门负责组织实施。
2. 调整工作流程(1)当公司发展、市场需求或内部管理发生变化时,各部门应及时调整工作流程。
(2)调整后的工作流程应报送公司相关部门审核,经审核通过后,报公司领导审批。
(3)公司领导审批通过的工作流程,由相关部门负责组织实施。
七、工作流程的监督与考核1. 监督(1)公司设立工作流程监督小组,负责对公司各部门、各岗位工作人员的工作流程执行情况进行监督。
BPM(业务流程管理)制度
BPM(业务流程管理)制度1. 简介BPM(业务流程管理)是一种通过优化、自动化和监控业务流程来提高组织绩效的管理方法。
本制度旨在明确公司内各业务流程的管理规范,确保流程的高效性、可控性和连续改进。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部的业务流程,包含但不限于销售流程、采购流程、人力资源流程、财务流程等。
3. 流程定义3.1 业务流程的定义应确保以下要素:—流程名称:明确业务流程的名称。
—流程描述:描述业务流程的目标、输入、输出以及相关任务和活动。
—流程图:绘制业务流程的流程图,包含流程中各环节、决策点和交互关系。
3.2 业务流程的定义应经过相关部门或岗位负责人确实认,并在流程管理系统中进行记录和管理。
4. 流程拆分与优化4.1 流程拆分:对于多而杂的业务流程,应进行拆分,将大流程拆分为更小的子流程,以便更好地管理和掌控。
4.2 流程优化:定期对业务流程进行评估和优化,及时发现流程中的问题和瓶颈,并采取措施进行优化,以提高效率和降低本钱。
5. 流程执行与监控5.1 流程执行:各部门或岗位应严格依照业务流程的要求执行相关任务和活动,并确保流程的顺利进行。
5.2 流程监控:建立流程监控机制,对业务流程的执行情况进行监控和分析,及时发现偏差和问题,并采取相应的矫正措施。
5.3 流程数据手记与分析:收集和分析业务流程的关键数据,用于评估流程的效果和改进措施的订立。
6. 流程改进6.1 流程改进机制:建立流程改进的反馈机制,鼓舞员工提出改进看法,并对各种改进建议进行评估和实施。
6.2 流程改进的评估标准:对于提出的改进看法,应依据流程的效率、质量、本钱等指标进行评估和排序,确定改进的优先级。
6.3 流程改进的实施:经评估后确定的改进看法,应及时订立改进方案,并由相关部门或岗位负责人依照方案进行推动和落实。
7. 流程培训与宣传7.1 流程培训:对业务流程的执行人员进行培训,确保员工熟识和掌握业务流程的要求和方法。
医院制定流程管理制度
医院制定流程管理制度第一章总则第一条为了规范医院的运营管理,提高医疗质量和服务水平,保障医疗安全,强化团队协作,提高医院绩效,根据《医院管理条例》及相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工,包括医务人员、护理人员、行政人员等。
第三条医院流程管理制度是医院运营管理制度中的一个重要部分,是医院工作的基础,是医院实现目标的重要保障。
第四条医院流程管理制度包括医疗服务流程管理、质量管理流程、安全管理流程、人事管理流程等内容。
第五条医院应建立健全流程管理机制,保证各项工作按照规定程序进行,提高工作效率,降低错误风险。
第二章医疗服务流程管理第六条医院应根据患者需求和医疗科室特点,建立符合实际情况的医疗服务流程,确保医疗服务质量。
第七条医院应规范门诊就诊流程、住院治疗流程、手术流程等,使患者感受到高效、优质的医疗服务。
第八条医院应建立患者病历管理流程,规范病历填写、整理、归档等工作,确保医疗信息完整、准确。
第九条医院应建立医疗服务质控机制,定期对病例进行质量评审和审核,及时发现和解决问题。
第十条医院应加强医疗服务流程的培训和考核,确保全体员工熟悉流程,提高工作效率。
第三章质量管理流程第十一条医院应建立质量管理流程,规范医疗服务的质量控制、评价和改进工作。
第十二条医院应设立专门的质量管理部门,负责质量管理工作的组织和协调。
第十三条医院应建立医疗服务质量监测机制,定期对医疗服务进行评估,找出问题和改进空间。
第十四条医院应定期开展质量管理培训,提升医务人员的专业技能和服务意识,提高医院质量水平。
第十五条医院应建立质量管理考核制度,对医务人员的工作质量进行考核,奖惩相结合,激励医务人员积极工作。
第四章安全管理流程第十六条医院应建立安全管理流程,保障患者和员工的人身安全和财产安全。
第十七条医院应建立应急预案,规范突发事件的处理流程,确保安全措施得力。
第十八条医院应加强对医疗设备的管理,定期检查、维护和保养,杜绝安全隐患。
流程管理制度及规范
流程管理制度及规范一、总则为了规范和优化企业内部运作流程,提高工作效率和质量,特制定本流程管理制度及规范,以便管理人员和员工遵守和执行。
二、流程管理原则1. 简化流程:流程应尽量简洁明了,避免复杂繁琐,提高执行效率。
2. 透明化流程:企业各部门应对其相关流程进行公开透明,确保信息畅通,方便沟通协作。
3. 核心价值导向:流程设计应以企业核心价值观为指导,确保流程执行符合企业文化和战略目标。
4. 持续改进:流程管理应不断迭代优化,根据实际情况调整流程,提高工作效率和质量。
三、流程管理责任1. 企业领导层应负责确定和审批各部门流程设计,并对流程执行质量进行监督和考核。
2. 流程管理员应负责具体流程设计和执行,保证流程顺畅进行,及时发现和解决问题。
3. 员工应按规定操作流程,严格执行,配合流程管理员进行流程改进和优化。
四、流程管理流程1. 流程设计a. 企业各部门应根据具体工作流程,设计相应的流程图及流程说明。
b. 流程设计应考虑实际情况,保证流程简洁高效,符合企业战略目标。
c. 流程设计应提交给企业领导层审批。
2. 流程执行a. 员工应按照流程图和说明进行工作操作,遵守规定,确保流程执行顺畅。
b. 流程管理员应定期检查流程执行情况,发现问题及时解决。
c. 员工在执行过程中,如发现问题影响工作进度,应及时向流程管理员汇报。
3. 流程优化a. 流程管理员根据实际情况和反馈意见,调整和优化流程,提高工作效率和质量。
b. 流程优化应经过企业领导层批准,确保符合企业整体发展方向。
五、具体流程规范1. 会议流程a. 会议召开前应提前确定议程,并通知相关人员。
b. 会议纪要应及时记录,分发给参会人员。
c. 会议结束后,应落实会议决议事项。
2. 采购流程a. 采购人员应按照采购流程要求,选择供应商并签订合同。
b. 采购文件应妥善保存,确保采购过程合规。
3. 人事流程a. 人事部门应按照流程要求进行招聘、培训和离职手续。
精细化全流程管理制度
精细化全流程管理制度一、精细化全流程管理的整体管理思想精细化全流程管理是从“过程管理”的理念出发,强调全面、细致的过程管理,是通过规范化、标准化的流程去实现产品和服务的优化。
其管理原则包括:1、以客户需求为导向:客户是企业的生命线,企业所有活动都应围绕客户需求来展开,以确保满足客户需求。
2、注重数据分析:利用数据分析技术,对各个环节的生产、销售和服务过程进行监控和改进,以提高效率和降低成本。
3、全员参与:精细化全流程管理需要全员共同参与,每个岗位、每个员工都需要严格按照规范流程执行工作。
4、持续改进:精细化全流程管理是一个不断改进的过程,需要不断地对流程进行改善和优化,以适应市场变化和客户需求。
二、具体流程管理1、生产流程管理(1)产品设计:通过对市场需求和客户反馈的分析,制定产品设计方案。
(2)原材料采购:严格选择原材料供应商,确保原材料质量的可控和稳定。
(3)生产工艺:制定标准的生产工艺流程,确保产品质量和生产效率。
(4)质量管理:建立严格的质量管理体系,对产品质量进行全面监控和检测。
2、销售流程管理(1)市场调研:通过市场调研确定市场需求,制定销售策略。
(2)订单管理:建立严格的订单管理流程,确保订单信息准确和及时。
(3)物流配送:优化物流配送流程,确保产品按时、按质地交付给客户。
3、服务流程管理(1)客户需求分析:通过对客户需求的了解和分析,为客户提供个性化的服务。
(2)售后服务:建立完善的售后服务体系,解决客户售后问题,提高客户满意度。
三、精细化全流程管理的实施和改进1、信息化建设:通过信息技术,建立流程管理系统,实现数据的共享和流程的可视化,以提高管理效率和可控性。
2、流程优化:定期对各个环节的流程进行分析和优化,消除流程中的浪费,提高效率和降低成本。
3、绩效考核:通过对全流程的绩效考核,激励员工积极参与,确保流程的落实和执行。
4、持续改进:精细化全流程管理需要不断的改进和完善,企业需要建立健全的改进机制,不断推动管理体系的优化。
操作流程规范管理制度
操作流程规范管理制度第一章总则第一条为规范公司内部操作流程,提高工作效率,提升服务质量,特制定本操作流程规范管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有部门和员工,在工作中严格遵守,不得私自篡改和违反规定。
第三条公司领导部门应负责本操作流程规范管理制度的宣传、培训和监督执行工作。
第二章操作流程规范管理的基本原则第四条操作流程规范管理应遵循如下基本原则:(一)规范性原则:按照公司制定的操作流程进行工作,不得私自更改。
(二)转授权原则:进行操作流程时,需要获得上级领导的授权或许可。
(三)责任追究原则:对于操作流程不规范、违反规定的行为,公司将追究责任。
(四)监督检查原则:公司领导部门应定期对操作流程规范管理进行检查,发现问题及时整改。
第三章操作流程规范管理的内容及程序第五条操作流程规范管理主要包括以下内容:(一)制定和完善各项操作流程规范,确保工作有章可循。
(二)明确操作流程的具体步骤、责任人和时限要求。
(三)建立操作流程的审核和评估机制,不断完善和提高操作流程的质量。
第六条操作流程规范管理程序如下:(一)制定操作流程规范:由相关部门结合实际工作需要,制定相关操作流程规范。
(二)审核和批准:相关部门负责人审核通过后,报公司领导部门批准。
(三)宣传培训:公司领导部门将操作流程规范向全体员工进行宣传,并开展相关培训。
(四)执行监督:各部门负责人要确保员工严格执行操作流程规范,并定期进行监督检查。
第四章操作流程规范管理的监督和评估第七条公司领导部门应定期对操作流程规范管理进行评估,包括是否符合实际工作需要、是否有改进建议等。
第八条公司领导部门应设立操作流程规范管理评估小组,负责对各部门的操作流程规范进行评估和建议改进,提高工作效率。
第九条公司领导部门应向全体员工公布操作流程规范管理评估结果,鼓励员工提出建议和意见,共同完善公司的操作流程规范管理。
第五章操作流程规范管理的奖惩制度第十条对于遵守和执行操作流程规范的员工,公司将给予奖励,包括奖金、表彰等形式。
流程制度管理(通用17篇)
流程制度管理(通用17篇)流程制度管理第1篇1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后,由仓管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。
然后,仓管员按《过程和产品的监视和测龋,孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的,仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品,生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
办公室流程管理制度(14篇通用)
办公室流程管理制度(14篇通用)办公室流程管理制度篇1第一章总则一、为了加强办公室管理,明确公司内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际状况,特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际,根据不一样的制度资料编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
第二章职责范围一、办公室管理人员直理解行政人事主管领导,在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。
二、负责办公室相关的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作,保证各项事务有序开展。
四、协调各部门之间的行政关系,为各部门工作开展带给相应的服务。
五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善,做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
六、收集各部门反馈信息和外部资讯,上传下达各种指令,及时做出整理,当好领导参谋。
七、协助其他部门工作,完成上级交代的其他工作,如:名片印制、收发传真等。
第三章工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范,相关规定按照员工守则细则执行。
二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
第四章办公室事务管理一、文书管理制度文件是文书的重要组成部分,文件是各部门根据自我的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。
本制度中,文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。
档案是文书基础上构成的,档案是文书的延续。
现把文件、文书、档案统归于文书管理,并对文书管理制度做以下规定。
(一)文件管理制度第一条管理要点1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
公司内部流程规范管理制度
公司内部流程规范管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司内部流程的管理,提高工作效率,提升协调搭配本领,本制度订立。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于我司全体员工,包含公司管理层、部门负责人和普通职员。
第三条定义1.公司内部流程:指公司内部各项工作、业务所涉及的流程和步骤。
2.规范管理:指对公司内部流程进行统一规范的管理。
3.负责人:指相关部门负责人或岗位经理等具有肯定管理权限的人员。
第二章流程订立第四条流程管理原则1.流程订立应符合公司整体战略和目标,要重视协同搭配,优化流程以提高工作效率和质量。
2.流程订立应公平、公正、公开,充分敬重员工的工作权益和合法权益。
3.流程订立应具备可操作性和可度量性,便于掌控和监督。
4.流程订立应重视连续优化,及时反馈和修正问题,以适应公司发展的需要。
第五条流程订立程序1.部门负责人负责对相关业务流程进行分析和优化,确定流程目标和关键节点。
2.部门负责人组织相关人员参加讨论和研究,订立初步的流程方案。
3.初步流程方案经过评审和修改,形成正式的流程订立草案。
4.流程订立草案进行内部公示,接收员工的看法和建议。
5.领导审批通过后,正式发布并实施。
第六条流程订立要素1.流程目标:明确流程的目标和预期效果,使流程具备可衡量性。
2.流程步骤:认真描述流程中各个环节的具体步骤和要求。
3.流程角色:明确各个参加流程的角色和职责,保证流程的顺利执行。
4.流程时限:明确流程中各个环节的时限要求,确保流程及时完成。
5.流程掌控和监督:建立有效的掌控和监督机制,确保流程的规范执行。
第三章流程执行和管理第七条业务流程的执行1.员工执行公司各项流程时,应严格依照规定的流程步骤和要求进行操作,不得私自更改或省略。
2.员工在执行流程时,应紧密搭配相关部门或岗位的人员,及时供应所需的信息和数据。
3.员工在执行流程时,如遇到问题或难题,应及时向上级汇报,共同协商解决。
管理流程与流程管理制度
管理流程与流程管理制度一、管理流程概述管理流程是指对组织内部各项工作的全过程进行规范、协调和控制的方式和方法,是每一个组织必须建立和完善的基本管理手段。
管理流程对于组织的运营和发展至关重要,它决定了组织内部的协作效率和行为准则,帮助组织实现目标和提高绩效。
管理流程通常包括以下几个方面:计划、组织、指导、协调、控制等。
计划是指确定组织发展的目标和方向,制定相关策略和计划;组织是指明确各部门和岗位的职责和权限,建立组织结构和工作流程;指导是指领导者对员工进行激励和指导,激发员工的工作热情和创造力;协调是指各部门和员工之间的沟通和协作,确保工作顺利进行;控制是指根据既定的目标和计划,对工作进行监督和评估,确保实现预期的效果。
管理流程是一个动态的过程,随着组织内外环境的变化而不断调整和完善。
管理者需要不断地审视和优化管理流程,确保其能够适应组织的发展需求和市场变化。
二、流程管理制度的重要性流程管理制度是指规定和约束组织内部管理流程的规范和标准,是规范组织运作的基础。
建立和完善流程管理制度对于组织的规范运作和高效管理至关重要,它有以下几个重要作用:1. 增强管理效率。
流程管理制度将工作流程和工作规范明确化,提高工作效率,减少重复工作和资源浪费,保证工作的有序进行。
2. 提升服务质量。
流程管理制度规定了各部门和员工的职责和权限,明确了业务流程和服务标准,有助于提升服务质量,满足客户的需求。
3. 降低风险。
流程管理制度规范了员工的行为准则和工作流程,减少了管理风险和操作风险,有助于避免管理漏洞和失误。
4. 提高员工的专业素养。
流程管理制度规定了员工的培训和绩效评价标准,鼓励员工学习和提升自我,提高员工的专业素养和绩效水平。
5. 促进组织的持续改进。
流程管理制度不断地对工作流程和管理规范进行审查和调整,鼓励员工提出改进建议,促进组织的持续改进和创新。
三、建立流程管理制度的基本原则1. 立足实际。
建立流程管理制度要充分考虑组织的实际情况和发展需求,根据组织的特点和目标确定适合的管理流程和制度标准。
流程管理制度
流程管理制度一、制度目的流程管理制度旨在规范和优化组织内部的工作流程,以提高工作效率和质量,实现组织目标的高效达成。
二、适用范围本制度适用于组织内所有部门和员工。
三、定义与术语1. 工作流程完成特定任务或达成某个目标所需经过的一系列步骤和活动的有序排列。
2. 流程管理对工作流程进行规划、设计、执行和监控的过程。
3. 流程负责人负责流程制定、执行和监控的责任人。
四、流程管理制度的要求4.1 流程设计与规划1. 确定流程目标和预期成果,明确每个流程的输入、输出、活动和步骤。
2. 流程设计应该符合实际情况,合理分配资源,避免环节冗余和不必要的繁文缛节。
3. 流程设计应充分考虑流程的可操作性,以保证工作的顺畅进行。
4. 流程负责人应与相关部门和人员密切合作,充分了解各方需求,并根据反馈进行优化和改进。
5. 为每个流程指定流程负责人,负责流程制定、执行和监控,并制定相应的流程指南和操作手册。
4.2 流程执行与监控1. 执行流程前,相关人员应全面了解和掌握该流程,包括输入和输出的内容、所需资源和时间要求等。
2. 执行流程时,应按照规定的方法和步骤进行,确保每个环节的准确性和及时性。
3. 流程负责人应对流程执行进行监控和评估,及时发现问题并提出改进建议。
4. 员工应将流程执行过程中的问题及时反馈给流程负责人,以便及时解决。
4.3 流程改进与优化1. 定期或不定期对已有流程进行评估和分析,识别不合理的环节和瓶颈,并制定相应的改进计划。
2. 在收集和分析数据的基础上,确定改进目标和措施,并制定实施计划。
3. 流程负责人应与相关人员合作,共同推动改进计划的实施,并根据实际情况调整计划和策略。
五、流程管理制度的执行和监督1. 部门经理应确保员工严格按照流程管理制度执行工作。
2. 流程负责人应对流程执行情况进行监督和评估,并向部门经理提供相应的报告和建议。
3. 部门经理应对流程负责人的工作进行评估,确保流程管理制度的有效执行。
流程规范管理制度
流程规范管理制度一、总则为了规范和提高企业内部各项流程的管理水平,保障企业的正常运营,有效降低风险,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部的各项流程的管理,包括但不限于人事流程、财务流程、采购流程、销售流程等。
三、管理标准1. 流程建立1.1 各部门应根据企业实际需求和业务特点,制定或修订相关流程,并上报企业法务部门备案。
1.2 新的流程建立或既有流程修改应通过企业内部的流程审批程序获得相关部门的批准。
1.3 流程应包括明确的操作步骤、责任人及权限要求,并与相关部门形成配合机制。
2. 流程执行2.1 各部门在执行流程时,应按照规定的操作步骤进行,并严格遵守相关法律法规和企业内部规定。
2.2 各部门在流程执行中,必须确保相关材料的真实、准确、完整,并通过内部审核程序确认。
2.3 流程执行过程中,应及时记录重要环节的操作细节和决策依据,并妥善保管相关文件和记录。
3. 流程监督3.1 法务部门负责对各部门的流程执行进行监督和检查,并及时发现和纠正不符合要求的情况。
3.2 法务部门应定期对各部门的流程执行情况进行评估,并提出相应的改进建议和措施。
3.3 各部门应积极配合法务部门的监督工作,配合开展内部审计和合规检查。
4. 变更管理4.1 如需对已有的流程进行修改或废止,须按照企业内部的变更管理流程进行申请、审批和实施。
4.2 变更管理流程包括流程变更的提出、评估、审批和发布等环节,应确保变更的及时性和有效性。
4.3 变更管理应确保变更前后的流程可控性和连贯性,避免引入新的风险和漏洞。
四、考核标准1. 流程执行考核1.1 对各部门的流程执行情况进行定期考核,评估其符合度和执行效果。
1.2 考核内容包括但不限于流程操作是否规范、材料是否准确完整、流程执行时间是否合理等。
1.3 根据考核结果,对流程执行不合格的部门采取相应的纠正和改进措施,并追究责任。
2. 变更管理考核2.1 对各部门的变更管理流程进行定期考核,评估其变更的及时性和有效性。
管理流程和管理制度区别
管理流程和管理制度区别一、管理流程1. 定义:管理流程是指按照一定规则和程序,在组织内进行协调、监督和控制工作活动的过程。
管理流程可以分为决策流程、沟通流程、执行流程和监督流程等多个环节,通过这些流程将不同职能部门和员工之间的工作联系起来,协调各方工作,以实现组织整体管理目标。
2. 特点:管理流程具有连续性、逻辑性、标准化和可控性等特点。
连续性指管理流程是由一系列有序的步骤组成,每一步都是前一步骤的延续;逻辑性指管理流程是按照一定的逻辑顺序进行的,每一步都是为了实现下一步的目标;标准化指管理流程应该建立在规范的制度、流程和程序之上,以确保工作的质量和效率;可控性指管理流程应该是可监督和控制的,以及及时调整和优化。
3. 作用:管理流程的主要作用是提高组织的管理效率和管理质量。
通过规范的管理流程,可以确保组织内部各个环节的协调和合作,避免重复劳动和资源浪费,提高工作效率;同时,管理流程还可以帮助组织建立一套科学的管理体系,提高组织的管理质量,减少管理风险。
4. 实施:管理流程的实施需要各级管理者以及员工的共同参与和配合。
首先,需要建立完善的管理流程体系,明确定义各项流程、步骤和职责;然后,需要进行相关人员的培训和教育,确保他们了解并熟练应用管理流程;最后,需要监督和评估管理流程的执行情况,及时调整和改进管理流程。
5. 监督:管理流程的监督是管理流程实施的重要环节。
监督的方式可以通过定期检查、评估、审计和反馈等方式进行。
通过监督,可以及时发现和解决管理流程中存在的问题和隐患,以提高管理流程的有效性和可控性。
二、管理制度1. 定义:管理制度是为了规范组织内部行为和管理行为而建立的一套规则和规范。
管理制度包括组织结构制度、人事制度、财务制度、信息管理制度等多个方面,通过这些制度将组织内的各个环节和活动规范起来,以提高组织的管理效能。
2. 特点:管理制度具有权威性、稳定性、标准化和可控性等特点。
权威性指管理制度是由上级领导或组织管理者制定和颁布的,具有强制性和规范性;稳定性指管理制度是建立在长期稳定的基础上,不会轻易改变;标准化指管理制度是根据规定的标准和程序制定的,具有普遍适用性;可控性指管理制度是可监督和控制的,以及及时调整和优化。
医院流程规则管理制度
医院流程规则管理制度第一章总则第一条为规范医院内部流程管理,提高医院工作效率和服务质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有部门和人员,确保医院的正常运转和高效工作。
第三条医院流程规则管理制度的宗旨是:规范医院流程、提高服务质量、保障患者安全、实现医院和医护人员协调发展。
第四条医院流程规则管理制度包括流程规划、流程管理和流程审核等主要内容。
第五条医院领导是本制度的最终责任人,每个部门负责人是本部门流程规则管理的主要责任人。
第六条医院流程规则管理制度的实施由流程管理部门负责,并接受医院领导的领导与监督。
第二章流程规划第七条医院流程规划要根据医院发展战略、患者需求和医疗服务设置等情况,制定医院全面的流程规划。
第八条医院流程规划要满足患者就医的需求,确保患者能够顺利接受医疗服务。
第九条医院流程规划要充分考虑各部门之间的协调配合,确保医院内部流程的顺畅。
第十条医院流程规划要经过医院领导和相关部门负责人的审批,方可正式实施。
第三章流程管理第十一条医院流程管理分为院内流程管理和院外流程管理两大方面。
第十二条院内流程管理主要包括:门诊预约、挂号就诊、医疗服务、药品发放等流程管理。
第十三条院外流程管理主要包括:患者入院接待、住院手续、出院管理等流程管理。
第十四条医院流程管理要确保每个流程环节的流程规则得到严格执行,不得擅自变更或跳过。
第十五条医院流程管理要对每个流程环节进行监督和评估,及时发现问题并及时解决。
第十六条医院流程管理要建立健全流程追溯机制,确保每个患者的就医过程能够得到详细记录。
第十七条医院流程管理要建立患者满意度评价制度,不定期对患者满意度进行调查,及时改进医疗服务。
第四章流程审核第十八条医院流程审核主要由医院流程管理部门负责,定期对医院内部流程进行审核。
第十九条医院流程审核要求相关部门提供相关的流程文件和资料,并进行详细的审核和评估。
第二十条医院流程审核要发现问题、查找原因、提出改进建议,并及时整改。
工厂生产管理流程及制度范文(三篇)
工厂生产管理流程及制度范文第一部分:生产管理流程1. 计划阶段- 建立生产计划:根据市场需求和销售预测,制定月度、周度和日度的生产计划。
- 评估生产能力:对现有生产设备、人力资源和原材料进行评估,确定生产能力。
- 制定生产排程:根据生产计划和生产能力,制定生产排程,确定每个工序的生产时间和数量。
2. 采购阶段- 原材料采购:根据生产计划和生产排程,进行原材料的采购,确保供应链的稳定性。
- 供应商评估:对供应商进行评估,选择可靠的供应商,并与其签订合同或协议。
3. 生产阶段- 生产准备:安排生产人员、调试设备、备齐工装和工具等,确保生产线的正常运行。
- 生产监控:对生产过程进行严密监控,及时发现并解决生产中出现的问题。
- 生产记录:记录生产过程中的关键参数和质量指标,以便后续分析和改进。
4. 质量控制- 原材料检验:对进货的原材料进行检验,确保原材料的质量符合要求。
- 工序检验:在生产过程中进行工序检验,确保每个工序的质量符合标准。
- 最终检验:对成品进行最终检验,确保成品的质量符合客户要求。
5. 成品库存管理- 库存控制:根据销售预测和生产计划,对成品库存进行控制,确保库存量在合理范围内。
- 货物流转:确保成品及时出库,并及时追踪物流信息,确保货物能够按时到达客户手中。
6. 技术改进- 持续改进:定期组织工艺流程和设备的改进和优化,提高生产效率和质量水平。
- 技术培训:为生产人员提供定期的技术培训,提升员工的技术水平和操作技能。
第二部分:生产管理制度范本1. 工时制度- 工时管理:根据生产计划和生产效率,制定每日、每周和每月的工时安排。
- 加班管理:根据实际情况,灵活调整加班时间和加班费用。
2. 安全制度- 安全管理:建立安全生产意识,遵守安全操作规程,确保员工的人身安全。
- 应急处理:建立应急预案,应对突发事件,确保安全和生产不受影响。
3. 质量管理制度- 质量目标:制定质量目标,明确质量要求,确保产品质量符合标准。
流程节点管理制度
流程节点管理制度一、制度目的为了规范流程管理,提高工作效率,避免错误发生,保障工作质量,制定流程节点管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门及员工。
三、流程节点定义1. 流程节点是指在工作流程中的某个特定时间点,需要执行特定任务或者进行特定决策的地方。
2. 每个流程节点应该明确具体的任务、责任人、时间要求及相关文档。
四、流程节点管理责任人1. 部门负责人负责对本部门的流程节点进行管理并落实。
2. 流程节点管理者负责对相关流程节点的管理和执行,确保流程节点按时完成,确保质量。
五、流程节点管理流程1. 流程节点设置(1)流程节点应根据具体工作的需求合理设置,不应过多或者过少,以免影响工作效率。
(2)通过对工作流程的分析,明确流程节点的内容和要求。
(3)流程节点设置应该符合实际工作需求和公司的管理体制。
2. 流程节点分工(1)确定每个流程节点的负责人,并明确其具体的任务和职责。
(2)负责人应对其负责的流程节点进行周密的计划,保证任务在规定时间内完成。
3. 流程节点执行(1)根据工作计划,流程节点负责人按时执行流程节点的相关任务。
(2)执行过程中如遇到问题,应及时与相关人员沟通,并积极解决。
4. 流程节点监督(1)流程节点管理者要负责对流程节点的执行情况进行监督,并进行记录。
(2)如发现流程节点执行不到位或者出现问题,应及时进行整改和落实。
5. 流程节点总结(1)定期对流程节点的执行情况进行总结和评估,发现问题及时改进。
(2)总结经验,为后续工作提供参考。
六、流程节点管理相关制度1. 流程节点的设置应符合公司的相关管理制度,如质量管理制度、安全生产制度等。
2. 流程节点的执行应符合公司的相关管理制度,如人事管理制度、安全管理制度等。
七、流程节点管理的意义1. 规范流程管理,提升工作效率;2. 减少工作中出现的错误,保障工作质量;3. 明确责任,保证流程节点按时完成。
八、流程节点管理制度的执行1. 流程节点管理制度应由公司领导高度重视,并予以明确要求;2. 负责人应认真执行流程节点管理制度,确保流程节点的有效落实;3. 流程节点管理者应加强对流程节点的管理和监督,及时发现问题并解决;4. 公司应对流程节点管理制度进行定期评估和改进,确保其符合公司实际需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
流程管理制度
第一章总则
1.1. 目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。
12原则:
1.2.1. 规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用;各项流程符合公司管控要求,节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2. 效率原则:流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干,减少不必要的环节;流转线路设置要易操作,便于高效流转。
1.2.3. 应变、持续改进原则:流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件,确保流程的持续有效运行;流程需定期评审,促使流程不断优化,使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3 •适用范围:本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化,以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4 •组织管理
1.4.1. 各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责,必要时报请总经理办公会核准。
1.4.
2. 企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
包括:制定、
优化流程管理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训; 监督、检查流程的执行情况,对违反流程管理的行为进行纠正与处罚;及时收集流程执行反馈,适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3. 流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构,由企业管理部负责牵头组织,公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组,负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核,发现问题,找出改进的方法。
1.44 各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈,包括:本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;对流程优化提出意见和建议,协助改进流程。
1.5 •流程体系的构建:公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作;通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责,确立各部门间协调、高效的配合关系。
1.5.1. 流程阶段:流程制定优化一般分为:发起、审议审核、审批、执行四个阶段,公司一般实行流程发起和执行统一原则,即谁发起谁执行。
1.5.2 .流程责任人:每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。
根据流程阶段设计,公司建立三级流程目标责任人,发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任,审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人,审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人,其中第三级目标责任人为最终责任人。
1.5.3. 流程的类型:根据流程对公司主营业务影响强弱程度,流程分为核心流
程和辅助流程。
核心流程包括:战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、
资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等;
辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。
第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化
2.1. 流程制定程序:各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。
2.1.1 .由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请,填写《流程制定申请表》,
对设定新流程的必要性和可操作性进行描述,提出文字性方案;
2.1.2. 企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程制定的调研,对流程制定方案进行必要修改和建议,提出评审意见;
2.1.
3. 企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行
政总监进行审核,提出审核意见;
2.14 企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。
2.2. 流程的实施:公司各项业务办理时,各职能部门应按既定的流程办理,没有按照公司办理的,流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。
注:当流程因责任人客观原因不能继续办理,且因拖延容易给公司造成经济损失的,必须以文字形式,利用联系工具(例:电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信)通知责任人,责任人同意事后补签方可实施。
对涉及金额50万以上的
核心流程,必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理,不得委托其它个人代为处理(总经理授权除外)。
2.3. 流程实施的管控:流程的实施情况由领导逐级监督、管控:公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况;畐U总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况;企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况;各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。
2.4. 流程实施情况的检查监督:
2.4.1. 核心流程由企业管理部不定期检查,每半年全面抽查一到两次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。
2.4.2 .辅助管理流程由企业管理部定期检查,每季度抽查一次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。
2.4.
3. 各职能部门定期或不定期自检自查,发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。
2.4.4. 对于内部审计发现的未按公司流程执行情况,应及时反映到企业管理部,由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。
2.5. 流程的反馈与评价:由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料,填写
《流程评价表》,由企业管理部评价其效果,并汇总分析流程执行存在的问题和建议,为流程制定优化提供依据和参考,企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给
行政总监、分管领导或总经理审阅批示。
2.6. 流程的优化:流程的优化分为年度优化和特殊优化。
流程年度优化原则上每年一次,由企业管理部根据全年运行情况,提出优化方案;特殊优化根据公司需求紧急程度,适时提出优化建议,具体操作步骤:
2.6.1. 年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会,各部门反馈流程
运营中的问题和建议,企业管理部根据各部门的意见和建议,决定对流程优化进行立项,并由企业管理部统一提出流程优化方案,填写《流程优化申请表》;特殊
优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案,填写《流程优化申请表》;
优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述,
提出文字性方案;
2.6.2. 企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程优化的调研,对流程优化方案进行必要修改和建议,提出评审意见;
2.6.
3. 企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行
政总监进行审核,提出审核意见;
2.6.4. 企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。
第三章流程的培训、争议解决、奖惩
3.1. 流程的培训:流程培训由企业管理部统一组织,各职能部门协助执行落实。
3.1.1. 流程培训每年年初集中培训一次;新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。
3.1.2. 流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。
3.1.3. 流程培训期间须执行培训纪律,违反规定者按总公司相关制度处理。
3.2. 争议的解决:
3.2.1. 当各方对同一流程,出现不同意见或产生冲突,经各方沟通协商未能
达成一致的,各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。
322.当违反流程规定,对企业管理部下达《纠正措施通知单》,存在异议,
可在3个工作日内提交行政总监仲裁。
3.3. 奖励:当符合以下一项及以上者,予以奖励
3.3.1. 对流程运营提出有效建议,在实际运行中起到积极作用的;
3.3.2. 积极参加流程培训,流程执行效率较高者;
3.3.3. 敢于对违反流程及规定的行为、人员,进行揭露、批评者;
3.3.
4. 其他认定有利公司的行为。
3.4. 处罚:当符合以下一项及以上者,予以处罚
3.4.1. 未按流程制度规定执行的;
3.4.2. 擅自修改流程,给公司造成损失的;
3.4.3. 未经总经理办公会同意,企业管理部备案实施,擅自制定流程造成损失的;
3.4.4. 无故不参加流程相关培训的;
3.4.5. 因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的;
3.4.6. 企业管理部下达《纠正整改措施单》,未按期改正的;
3.4.7. 发现流程存在问题,未及时上报造成损失的;
3.4.8. 后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的;
3.4.9. 虚假、歪曲上报流程执行情况者。
3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小,由企业管理部提出奖励或处罚意见,填写《流程奖惩申请单》,呈报分管领导签署审核意见,并由行政总监或总经理进行终审同意后,交由人力资源部执行。
具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。
附件:
附1 :《流程制定申请表》
附2 :《流程纠正整改通知单》附3 :《流程优化申请表》
附4 :《流程奖惩申请单》
附5 :作业流程表
流程制定申请表
填表时间: 年月日
纠正整改通知单
流程评价表
流程优化申请表
意见签署栏
流程奖惩申请单
申请类别:□奖励□处罚申请时年月日
《流程管理制度》作业流程表。