生产计划与进度控制

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生产计划与进度控制

一、生产管理概论

在组织里,最高主管当然是指挥中心.面在厂内生产运作过程中,生产管理部门(或称生管)显然扮演的角色就是”生产指挥中心”或”运作枢纽”.中小企业因为生产管理经验不足和或认识不足,生管部门的附属单位.在生产管理不善的工厂内,经常会发生.

1.经常停工待料,甚至三天打鱼,两天晒网.

2.无休止的加班,人变成了生产机器.

3.前后工序的半成品或材料不衔接.

4.半成品堆积如山.

5.生产计划表,徒具形式,你做你的计划,我做我的产品,生产计划达成率低,生产计划表更

动频繁,不是追加,就是取消.

6.紧急订单很多,生产计划无法执行.

7.交货经常迟延,影响公司信誉.

8.生产紊乱,品质跟随着失控,返工重做.

9.材料、零件或产品积压过多,造成企业资金调度困难.

以上乱象就是意味着生产缺乏“秩序”与“纪律”,就像人一样,要有秩序就得有一套既科学又切实际的生产管理制度,只有这样才能消除生产中发生的乱象.

生产管理制度,基本上的做法:生管部门先与营业部门协调好销售计划(出货计划),依此销售计划做基础,制订生产计划,生产工厂再依据此“生产计划”进行物料、人力、设备及场所的先期准备(计划),并依计划做生产排程,再依排程做进度控制。

建立良好的生产管理应:

a.制订完善的生产管理运作系统。(表1)

b.制订短、中、长期的销售计划。

c.自身的产品能事前建成立分析资料。

d.生产前做好完善的生产计划。

e.配合良好的物料控。

f.生产中做好进度控制与及时的调整。

表1:

生产工厂生产运作系统(订单生产型)

二、产能负荷分析

产能分析主要针对产品

1、做哪些产品。

2、产品的制程。

3、每个制程的使用机器设备(设备负荷)。

4、产品的总标准时间,每个制程的标准时间(个人负荷)。

5、材料的准备前置时间。

6、生产线及他仓库需用之场所大小(场所负荷)

一般,着重于人力负荷及机器设备的能力分析。

(一)人力负荷分析步骤

1 、依椐期间月的销售计划所预订的生产计划,针对各种产品的数量、标准时间,计算

出生产该产品所需的人力。

标准时间又称“标准工时”。

标准时间=实质时间X(1+宽裕率)

一般的宽裕可分为:

物的宽裕:作业宽裕(清理作业台、工具不适用)。

人的宽裕:需要宽裕(上洗手间、喝水)。

疲劳宽裕(因工作疲劳降低工作速度)。

宽裕时间实质时间

宽裕率= X100%或作业率= X100%

实质时间实际起讫时间一般宽裕通常的宽裕率为实质时间的18%---24%

例:某生产部次月计划

假设:工作天为23天,每天的工作时间为8小时(不含加班),则其人员需求计算如下:

(计划生产总标准时间)

1、人员需求= X(1+宽裕率)

1人1天工作时间X工作日

宽裕率设定为15%

660000

人员需求= X(1+15%)=59.7=60人

(60分X8)X23

2、比较现有人力

如现有人员为56人,则需补4人。

3、申请增补

上面例子,为某一生产部门,次月计划生产所需求之人力,不足时即时向人事部门申请增补。

(二)机器负荷分析步骤

1、依生产的机器设备加以分类

如车床、冲压机等。

2、计算各种机器设备的产能负荷。

例:冲压机每分钟生产3PCS,实际生产1PCS需时0.33分。

标准时间=实际时间+宽裕时间设定宽裕率=20%

=0.33分×(1+20%)

=0.4分

产能=作业时间÷单件标准时间设定每日作业时间=480分=480分÷0.4分

=1200PCS

如:冲压机有10台,开机率为90%,则

480

冲压机总产能=产能×台数×开机率= ×10×90%

0.4

≈10,800PCS

3、将期间内生产计划所需用之机器统计

每种机器设备的合计计划生产数÷计划生产日数量=每日应生产数

4、比较现有机器设备负荷

每日应生产数与现有机器产能比较,产能不足应考虑延长工时等措施来提升产量。

5、机器设备之增补

机器设备之增补非同增补人员那样方便,牵涉到资金筹措等问题,一般均以产品计划及年销货计划及年销货计划业做机器设备之购置计划。

(三)短期的产能调整

在未做好充分的事前计划和准备,或者产品与数量有较大的变动,所产生的人力或机器负荷与需求不平衡时,可能有:

三、销售计划与生产计划

只有好的销售计划,才可能有好的生产计划,也才可能顺畅的组织生产,最终才能依进度完成生产,依时交货。

(一)不同的销售方式、方法,形成不同的生产型式,一般分成两种:

1、存货生产型

就是计划性生产,营业部门依据产品及市场状况及促销方法,做销售预估来设定最低产品存量,而有计划的组织生产。

2、订货生产

就是接到客户的订单后,才开始安排生产。

(二)、年销货计划

不论存货生产型或订货生产型,营业部门每年均应做市场调查,并进行预估,做成年度以月为单位的销售计划表。

表2:

××年度销售计划表

此年度销售计划准确度,营业部门应控制在90%以上,生产管理及生产部门可依此进行事前的产能规划,做好事前的人员机器、材料、场所之准备。实际过程中,修正包括产品、客户、产量以及配合生产上负荷及进度上的调节器整。

甚多的工厂,事前未有年度销售计划,或是有了年度计划,营业部门每月接受订单,不是远远的超过原先计划量,就是与原计划相差太大,造成整个工厂包括生管、品管、物料及生产部门或人事部门手忙脚乱,穷于应付,后果当然可想而知。

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