财务费用报销流程图模板

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企业财务费用报销流程图(样本)

企业财务费用报销流程图(样本)

部门经理审核签字后,将
报销单据提交给财务部,
由财务部门会计人员进行
报销费用的确认,主要内
容包括:
1)
产生的费用是否
符合报销标准;
2)
财务是否能及时
安排此费用;
3)
单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求,立即
退还给相关部门重新整理
提报。
相关 部门 经理
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
报销 人员
报销单填写要求不得涂 改,不得用铅笔或红色字 体的笔填写,并附上相关 的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销,必须 附上经过批准签字的《出 差审批表》。采购物品报销 需附上总经理签字确认的 《采购申请表》。
《费用报销单》及相关单
据准备完成后,报销人员
提交给直接主管审核签
字,直接主管须对以下方
转下一页
企业财务管理流程制度设计方案
退还给相关报销人员重新 整理提报。
借款单
直接主管审核签字后,须
将报销单据报部门经理进
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行进一步审核签字,审核
内容包括:
1)
费用产生的原因
及真实性;
2)
费用的合理性;
3)
票据及单据的规
范性;
4)
直接主管审核的
严谨性。
若发现不符合要求,立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
面进行审核:
1)
费用产生的原因
及真实性;
2)
费用的合理性;
3)
票据及单据的规
范性。
若发现不符合要求,立即
页脚内容
报销 人员

财务费用报销流程图全

财务费用报销流程图全
会计根据已完成的报销单 据和公司财务制度要求进行相应 账务处理。
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时,必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款,也 需代签。如属于借款性质报销, 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后,需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字,审核内容包括: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 4)直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后,相关人员提交给直接主 管审核签字,直接主管必须对以 下方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后,将报销单 据提交给财务部,由财务部门会 计人员进行报销费用的确认,主 要内容包括: 1)产生的费用是否符合报销标 准; 2)财务是否能及时安排此费 用; 3)单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销

企业财务费用报销流程图样本

企业财务费用报销流程图样本

1)
产生费用是否符
合报销标准;
2) 财务是否能立刻
安排此费用;
3) 单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发觉不符合要求, 立刻
退还给相关部门重新整理
提报。
相关 部门 经理
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
步骤图
财务费用报销流程图
说明
权 责 相关表单文
部门 件
报销单据整 理粘贴
填写《费用 报销申请 单》
NG
直接主 管审核
报销人员依据企业费用报
销制度要求,整理好需要报 销发票或单据,并进行整齐 报销 粘贴。依据报销内容填写 《费用报销单》, 外地出差 人员 填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改, 不得用铅笔或红色字体笔 填写, 并附上相关报销发
财务部 出纳
报销单据
出差审批

借款单
财务部出纳通知报销人领
款, 领款时, 报销人员必需
在《费用报销单》上领款人
费用报销
出进行签字确定。如是代领 相关报
人进行领款, 必需出具委托

书 并 有 双 方 签 字 或 手 印 证 销人员
实。如属于借款性质报销,借
借款单
款人必需将存于财务借款单
取走核销.
财务部会计依据已完成报销
步骤图
总经理 同意
财务费用报销步骤图
说明
权责部 相关表单

文件
财务部对审核符合要求报销
费用报销
单据统一呈总经理, 由总经 总经理 单

财务费用报销及付款流程图

财务费用报销及付款流程图

总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
相关报销人 员
费用报销单 借款单
财务报表处理
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
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精品 word 文档
权责部门
报销及经 办人员
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的
笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后,
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
流程图

财务费用报销流程图
说明
精品 word 文档
权责部门 相关表单文件
总经理批 准
准备报销及付款款项
通知报销人领款及经办人 款已支付

财务费用报销流程图

财务费用报销流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《外埠出差费报销单》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;相关部门主管费用报销单报销发票报销单据报销单据整填写《费用直接主转下一页部门经财务部NGNGNG2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性;4)直接主管审核的严谨性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

度借款单财务费用报销流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

企业财务费用报销流程图(样本)(最新整理)

企业财务费用报销流程图(样本)(最新整理)

行审核:
1)
费用产生的原因 相关
及真实性;
2)
费用的合理性; 部门
3) 票据及单据的规
范性。
主管
若发现不符合要求,立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
报销发票 报销单据 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报 销制度 借款单
报销费用的确认,主要内
容包括:
1)

产生的费用是否
符合报销标准;
2)
财务是否能及时
安排此费用;
3) 单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求,立即
退还给相关部门重新整理
提报。
相关 部门 经理
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
流程图
董事长 批准 准备报销款项
通知报销人领 款
财务报表处理
财务费用报销流程图
说明
权责部 相关表单

文件
财务部对审核符合要求的报
费用报销
销单据统一呈董事长,由董

事长进行批准签字,若董事
报销发票
长发现不符合要求,须立即
报销单据
退回财务部,由财务部跟进
出差审批
处理。
报销单填写要求不得涂改, 不得用铅笔或红色字体的 笔填写,并附上相关的报 销发票或单据。若属于出 差的费用报销,必须附上 报销 经过批准签字的《出差审 批表》。采购物品报销需 人员 附上总经理签字确认的 《采购申请表》。

财务费用报销流程图

财务费用报销流程图

5) 直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求,立即退还给相关
报销人员重新整理提报。
费用专员审核签字后,将报销单据提 交给财务部,由财务部门会计人员进
行报销费用的确认,主要内容包括:
1) 产生的费用是否符合报销标准;
2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要
财务部
求.
若发现不符合要求,立即退还给相关
财务费用报销流程图
-1-
- 2 -2- - 2 - -
流程图 总经理 批准
准备报销款项
通知报销人领 款
财务报表处理 核准:
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈 总经理,由总经理进行批准签字,若总经理 发现不符合要求,须立即退回财务部,由财 务部跟进处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准 财务部出
供应商签呈 借款单
费用报销单 借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司 财务制度要求进行相应的帐务报表处理。
财务部会 计
财务报表
经办:
-2-
部门重新整理提报。
报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单
费用报销单 财务费用报销制度
借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
财务费用报销制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
财务费用报销制度 供应商签呈
促销费用申请单 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
财务费用报销制度 供应商签呈
促销费用申请单 借款单
若发现不符合要求,立即退还给相关
报销人员重新整理提报。
直接主管审核签字后,如市场费用 (如:节庆、店庆、新店、合同续签、

财务费用报销流程图模板[1]

财务费用报销流程图模板[1]

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《出差费报销单》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写,请用黑色水笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门经理审核签字,部门经理须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

总经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》部门经理审核财务部审核总经理批准NG NG NG。

养护院日常费用财务报销流程图

养护院日常费用财务报销流程图

****养护院日常费用财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差前应提前填写《出差申请表》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度出差申请表报销单填写要求规范,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度出差申请表《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门主管审核签字,部门主管须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度出差申请表部门主管审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部主管进行报销费用的确认,主要内容包括:1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否能及时安排此费用;3)单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

财务主管费用报销单报销发票报销单据出差申请表财务费用报销制度出差申请表审核符合要求的报销单据呈财务部经理,由院领导进行批准签字,若院领导发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

财务部经理审批后,5000元以上款项需提前通知财务部以便备款院领导费用报销单报销发票报销单据出差审批单出差申请表对审核符合要求的报销单据送呈董事长,由董事长进行批准签字,若董事长发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

董事长费用报销单报销发票报销单据出差审批单出差申请表报销单据整理粘贴填写《报销申请单》部门主管/经理审核财务主管审核院领导审核董事长批准NG。

财务报销及支付流程图

财务报销及支付流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《付款通知单》等。

报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单 《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

报销人员 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行报销费用的确认,主要内容包括: 1) 产生的费用是否符合报销标准; 2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。

财务部财务经理费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款,金额当面结清、核对。

财务部出纳人员费用报销单报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单据整理出纳付款结束粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件N Y供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求,项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据支付内容填写《付款通知单》等。

付款金额符合小额现金支付的,由项目财务人员及时支付;付款金额超过小额现金限额支付的,由项目财务人员提请机关财务管理处付款。

项目经办人员发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

附图1-费用报销流程图

附图1-费用报销流程图

费用报销流程图
报销步骤:报销说明:
报销人填写《费用报销单》,并将原始凭证按照要求粘贴整齐。

项目/主管审批是否通过,未通过应返还给报销人。

VP/CMO/CTO/CEO审批是否通过,
未通过应返还给报销人。

出纳审核单据是否合法有效、是否齐全、粘贴是否符合规范,不符合规定应返还给报销人。

注:加班餐费提交给财务部前应先提交给人事部进行复核,由人事部在复核人处签字。

财务负责人审批是否通过,未通过应返还给报销人。

出纳报销后,报销人应在报销单签收人一栏签字。

财务费用报销流程图(定稿)

财务费用报销流程图(定稿)

重庆江电国际工程有限公司财务费用报销流程流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据集团公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《出差费用报销单》。

报销人员报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

采购物品报销需附上《采购申请表》。

报销人员费用报销单 出差报销单 采购审批表 财务费用报销制度借款单《费用报销单》、《出差费用报销单》等相关单据准备完成后,报销人员提交给各部门经理审核签字,相关部门经理须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门负责人费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后,须将报销单据报综合履约部经理进行进一步审核签字,审核内容包括:1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性; 4) 相关部门经理审核的严谨性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度借款单综合履约部经理审核签字后,将报销单据提交给公司总经理,由副总经理进行核查,主要内容包括:1) 部门领导审核和公正性。

2) 综合履约部经理审核和严谨性。

若总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报公司总经理费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度借款单报销单据整理粘贴填写“费用(出差)报销申请单”各部门经理审核转下一页综合履约部经理审核公司 总经理审核流程图说明权责部门 相关表单文件公司总经理审核签字后,报销人员将报销单据提交给集团财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括: 1)产生的费用是否符合报销标准; 2)财务是否能及时安排此费用;若发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。

财务报账流程及相关表格模板

财务报账流程及相关表格模板

1、日常费用指日常发生的、时常性的、金额较小的费用类〔不含货款、加工费、工资〕 ,该类费用报销时,一律使用"费用报销单〞进行报销;2、"费用报销单〞后附发票〔收据〕、入库单、请购单〔申请单〕、送货单〔此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供〕;3、"费用报销单〞和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〞后面,并保证正面朝上,不得倒置;5、报销流程:①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单〞后,并按"费用报销单〞上内容填写完整并在报销人处签字;②、报销单送本部门负责人复核并签字;③、报销人送报销单至财务部, 由会计审核;④、经审核无误的"费用报销单〞送呈总经理审批;⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或者结清借款.流程图:1.费用发生前的申请〔本部门负责人和财务经理审核〕.2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或者结清借款三、申购办公用品实行各部门"一个月申购一次〞的原则,每月 25-30 号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部 , 由行政部汇总报总经理审批后,交由请款办公用品备用金,最后由行政部通知各部门从仓库领取.四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规X、大小写数据清晰且一致.五、数字大小写字样:小写: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零工作事项材料采购与加工费其他管理10000 元以下10000~30000 元30000 元与以上500 元以下部门内部流程②审核②审核②审核②审核财务处负责人④审批⑤审核⑤审核④审批部门负责人③审批③审批③审批③审批经办人员①提出①提出①提出①提出总经理⑦审批一用般事支项出费.⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ③审核 ④审核注: 1 ;部门负责人指各部门正职;2;各审批岗位人员因事不能签字审核〔或者审批〕 ,必须有授权委托书送财务处备案.如无授权委托 书则必须 通知财务处对请款事项的审核〔或者审批〕的意见,签" 允许〞无效.部门: 年 月 日姓 名 请款时间 请款事由 按规定应报账时间 超出规定时间 备 注500~1000 元 1000 元以上 1000 元以下1000~3000 元 3000 元与以上1000 元以下 1000 元与以上全部 全部③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ①提出 ③审核内部转帐部门负责人 报帐 总经理请款 报帐②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出⑤审批 ②审批 费用 部门特例事项经营 部门⑦审批 ⑦审批.部门负责人: 制表人::1;本表由各部门填写,在每月 30 日前交财务处〔遇节假日顺延〕;2;如果请款人员未按时限规定报账, 已向财务处提交情况说明并经批准的,应在备注栏加以说明.年 月 日说明:本请款单在使用时,请现金和支票;汇票不能同时用一 X 请款单,只能办理其中一项.年月日部 门 报销人 职别 课题编号出差事由: 出差天数 天 其中病事假 天出差时间 起讫地点 乘机费 车船费 市内车费 住宿费 其他 出差津贴 住宿津贴 小计月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日合 计 ——预借旅费: 元 缴回余款: 元 补付金额: 元 大写金额: 部 门 审 批 部门负责人 归口部门 审 批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人部 门 请款事由1.现金请款方式2.支票;汇票部 门 审 批归口部门审 批 部门负责人 财 务 审 批审核会计总经理请款人金额:¥ 金额:¥收款单位: 开户行与账号: 票据:复核会计 课题编号财务负责人职别大写金额: 大写金额:单位:元单位:元.总经理年 月 日单位:元######年月日单位:元请款时间说明:各项支出合计〔大写〕:对付款〔小写〕:大写金额:部门负责人: 部门负责人:审核会计:总经理年月日至年月日项目名称 工作计划 日期车船费 住宿费 款待费12部 门报销人 职别 课题编号 费用支出项目金额〔小写〕 请款时间请款金额说明:合 计 各项支出合计〔大写〕退还结存数〔小写〕: 大写金额: 应补付款〔小写〕:大写金额:部 门 审 批归 口 部门审批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人总经理部门审批 归口部门审批 财务审批 复核会计: 财务负责人:领款人金额〔小写〕业主/客户 名称课题编号请款金额其它 合计负责 人费用支出项目 出差时间:经费预算出差人:序 号 合计职别部门3所长:请款人:说明:本表由请款人填写,一式二份,部门自存一份,请款时附在请款单后交财务处一份.出差人: 出差时间:年月日至年月日所长:报销人:说明:本表由报销人填写,一式二份,部门自存一份,报帐时附在请款单后交财务处一份.市内差旅费报销单附件:所长: 分管所领导: 部门负责人: 报销人:序 时间 起讫地址 出差事由 交通费〔元〕号预算执行车船费 预 执 算 行住宿费 预 执 算 行款待费 预 执 算 行预算 执行 执行预算 执行预算项目名 称负工作结果 责人序 号12 3 4 5 6业主/客 户名称其它 合计部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作计划出差内容费用预算差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计拟达到的目的签字: 签字: 签字: 签字: 申请人:签字: 签字: 签字: 签字: 申请人:部门: 经办人: 职别: 年 月 日费用支出合计餐费 娱乐 礼品 其他原 因①理由〔为什么?〕 ②解决什么问题? ③结果是什么?款待客户单位与##;职务 〔一;二;三……〕〔手机〕部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作情况出差内容费用执行情况差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计达到的目的.审批:报销人:年 月 日单位:元课题编号费用超支合计合计超支理由:部门负责人意见: 财务部意见: 总经理审批:部门名称费用支出项目费用报销标准超标准金额支出金额报销人职别。

财务部报销制度及流程图

财务部报销制度及流程图

财务部报销制度及流程图1. 为什么需要报销制度在公司的日常运营中,员工必须开支一定的费用,包括商务差旅、员工福利等等。

但是若没有明确的报销制度,很容易会出现以下几个问题:•员工的支出不受限制,导致财务风险增加。

•报销流程不透明,办理手续繁琐,影响公司运营效率。

•没有明确的报销标准供参考,员工可能出现费用浪费、过高标准等问题。

因此,一个健全的报销制度可以帮助公司保证财务风险,提高运营效率,并保证公司的资金使用合法、公正、透明。

2. 报销制度的主要内容2.1 报销标准公司应当根据自身财务状况、行业特点、地域差异等因素制定适合自身的报销标准。

报销标准应当合理、公正,同时还要考虑员工的生活成本和工作需要。

具体报销标准通常包括以下几个方面:•差旅费:主要包括交通费、住宿费、交际费等;•餐费:通常按照每餐不超过xx元的标准来计算;•通讯费:员工出差通讯费等;•其他:考勤补贴、节日福利及小额报销等。

2.2 报销流程报销流程是指公司规定的报销具体操作流程。

主要是为了方便员工报销及管理部门审查。

流程应该尽可能简单,通俗易懂,同时要有明确的时间和责任节点,完整的报销流程通常包含以下几个环节:•报销申请阶段:员工必须提交相关报销单据,包括发票、收据等,同时填写报销申请表,详细说明报销项目及金额;•部门审核阶段:由经理层级负责审核员工提交的报销申请表、发票及收据等单据,并判断其是否符合公司规定的报销标准;•财务审核阶段:财务部门审核报销单据及报销标准的符合性,验收单据真实性后予以审批;•报销付款阶段:在报销申请审批完成后,财务部门支付报销款项至员工账户。

2.3 报销管理与监控报销标准设计和流程的落地只是管理制度的一部分,还需要进行有效的管理与监控。

仅有规章制度不能起到很好的作用。

公司可以通过以下几种方式进行报销管理与监控:•与业务系统联动:将报销相关系统与公司内部财务系统结合,实现在线审批、跨部门协作、业务数据分析等功能;•定期检查报销单据:由内部审计或财务内控人员对报销单据逐一检查,查找不符合报销规定的项目,及时纠正;•降低作弊概率:建立清晰的报销明细和审核流程,加强防范作弊行为。

财务日常报销制度及流程图

财务日常报销制度及流程图

财务日常报销制度及流程图背景介绍财务报销是每个企业日常经济活动中必不可少的一项工作。

为了规范财务报销流程,加强企业财务管理,设立财务日常报销制度并实施是非常必要的。

制度目的财务日常报销制度的目的是为了规范财务管理流程,保证财务记录的真实性、准确性和完整性。

同时,对于不符合规定的报销申请,制度也作为一个监管的工具,保证企业的财务安全。

适用范围制度适用于所有需要进行财务报销的员工及部门。

流程图下面是公司财务日常报销的流程图:start=>start: 开始apply=>operation: 预算申请check1=>condition: 预算审批step1=>operation: 报销申请step2=>operation: 报销审核check2=>condition: 财务审批step3=>operation: 会计核算step4=>operation: 财务支付end=>end: 结束start->apply->check1check1(yes)->step1->step2->check2check2(yes)->step3->step4->endcheck1(no)->endcheck2(no)->end流程说明1.申请预算:员工或部门在需要进行财务活动前提出预算申请,由上级主管审批后进行申请。

2.报销申请:员工或部门在完成预算使用后,根据预算要求提交报销申请,包括相关票据、单据以及报销金额。

3.报销审核:财务部门根据报销申请情况进行审核,并将审核结果反馈给报销申请人。

4.财务审批:财务主管对审核记录进行复核,并进行财务审批。

若报销申请不符合规定,将进行退回。

5.会计核算:会计根据财务审批记录,对相关财务凭证进行核算。

6.财务支付:根据会计核算结果,财务部门进行支付操作。

注意事项1.报销申请必须同时提供相关票据、单据并填写报销金额,以确保报销申请的真实性。

财务各类报销流程图

财务各类报销流程图
财务审核
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束,通知供应商开票。 2、请款单标明:项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额,模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名,如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票,需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款

日常费用财务报销流程图

日常费用财务报销流程图

出差审批单
批后,5000 元以上款项需提前 通知财务部以便备款
出差申请表
NG
总经 财务报表处
理批 理

费用报销单
对审核符合要求的报销单据送 呈总经理,由总经理进行批准签
报销发票
字,若总经理发现不符合要求, 总经理 报销单据
须立即退回财务部,由财务部跟
出差审批单
进处理。
出差申请表

财务费用报销
制度
出差申请表
《费用报销单》及相关单据准 备完成后,报销人员提交给部 门主管/经理审核签字,部门主 管/经理须对以下方面进行审 核:
费用报销单 报销发票
1) 费用产生的原因及真实性;
报销单据
2) 费用的合理性;
3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还 给相关报销人员重新整理提 报。
3) 单据或票据是否符合财务规 范要求.
财务费用报销
若发现不符合要求,立即退还
制度
给相关部门重新整理提报。
出差申请表
财务 经理 审核
审核符合要求的报销单据呈财
费用报销单
务部经理,由财务部经理进行批
报销发票
准签字,若财务部经理发现不符
财务经 报销单据
合要求,须立即退回财务部,由


财务部跟进处理。财务部经理审
相关部 门主管 /经理
出差审批单 采购审批单 财务费用报销
制度
出差申请表
部门主管/经理审核签字后,将 报销单据提交给财务部,由财 务部主管进行报销费用的确 认,主要内容包括:
费用报销单 报销发票
1) 产生的费用是否符合报销标
准;
财务主 报销单据
2) 财 务 是 否 能 及 时 安 排 此 费
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财务费用报销流程图
流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《出差费报销单》。

报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写,请用黑色水笔填写,
并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员
费用报销单
出差审批单
采购审批表
财务费用报销制度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门经理审核签字,部门经理须对以下方面进行审核:
1)费用产生的原因及真实性;
2)费用的合理性;
3)票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经

费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
采购审批单
财务费用报销制度
借款单
部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:
1)产生的费用是否符合报销标准;
2)财务是否能及时安排此费用;
3)单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
财务费用报销制度
借款单
对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经
理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
借款单
报销单据整理粘贴
填写《费用报销申请单》
部门经理审核
财务部审核
总经理批准NG NG NG。

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