2019年度青岛市市南区城市管理局部门预算有关情况的说明.doc

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2019年度市南区城市建设局部门预算.doc

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谢谢你的观看2019年度市南区城市建设局部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能青岛市市南区城市建设局的主要职能是:(一)贯彻执行国家、省、市有关城市建设的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区内城市建设的总体规划、分区规划、控制性详细规划的修编及调整工作。

(三)负责组织实施本行政区域内房屋征收与补偿工作职责。

(四)负责辖区内实施的房地产开发项目竣工综合验收备案工作,按市区分工负责本区内相应建筑工程质量管理工作。

(五)负责辖区内从事高处悬挂生产经营单位登记备案工作;承担高处悬挂工作安全生产的监督管理职责。

(六)负责保障性住房的规划建设。

(七)做好市重点工程、重点项目的配合协调工作。

(八)负责区属各类建设项目的协调、指导工作。

(九)负责协调上级建设、规划、国土、保障性住房建设主管部门的相关工作;将承担的负责保障性住房的配租工作等职责划给区房产管理处。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置市南区城市建设局内设四个科室,分别为:办公室、开发管理科、征收管理科和建设管理科。

三、部门预算单位构成青岛市市南区城市建设局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入青岛市市南区城市建设局2019年部门预算编制范围的预算单位共五个,包括:1、青岛市市南区城市建设局本级2、青岛市市南区建筑工务局3、青岛市市南区房屋征收安置办公室4、青岛市市南区拆迁服务中心5、青岛市建筑工程质量监督站市南区站第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况说明2019年收入预算为38609万元,其中,财政拨款38609万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

2019年支出预算为38609万元,其中,人员支出1413万元,占3.7%;公用支出151万元,占0.4%,项目支出37045万元,占95.9%。

2019年度市南区城市运行监督服务中心

2019年度市南区城市运行监督服务中心

2019年度市南区城市运行监督服务中心部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻落实区委、区政府关于城市运行监督服务工作的各项决策部署,拟订全区工作规划、意见和运行机制,并组织实施。

(二)负责受理、转办、督办公众通过市、区政务服务热线和网上市长、区长信箱以及经济发展投诉反映的问题;负责对批办批示、热点难点和造成较大影响的问题进行专项受理承办,提出相关处置意见,并跟踪督查,对结果进行专题汇报、对接、评价等。

(三)负责数字化城市管理工作平台、城市运行监督服务工作平台等城市运行工作平台的总体规划、软硬件建设、日常管理和运行运转工作;负责对各类城市运行信息数据进行统计、分析和研判,建立基础台账,为区委、区政府科学决策和各部门(单位)、各街道科学施政提供参考。

(四)负责统筹协调各有关部门(单位)、各街道开展数字化城市管理工作和全区城市运行监督服务工作,进行常态化指导、监督、考核;负责对服务外包项目承揽公司的工作情况开展监督考核。

(五)负责承接市区两级科学发展考核相关任务;牵头组织专项专门检查、督查和考核。

(六)负责对城市运行监督服务相关工作宣传推广,引导广泛参与;负责对各部门(单位)、各街道入网在网人员的业务培训。

(七)负责组织区级联席联动会议并开展日常工作;指导、监督、考核各街道联席联动会议及相关工作开展。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置区城市运行监督服务中心(区公众投诉受理处置指挥中心)设6个职能科室:办公室、调度考核科、运行督查科、信息宣传科、管理培训科、公众诉求受理科,规格均为正科级。

三、部门预算单位构成市南区城市运行监督服务中心部门预算包括:局本级预算。

纳入市南区城市运行监督服务中心2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:1、市南区城市运行监督服务中心第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况说明2019年收入预算为2088.2005万元,其中,财政拨款2088.2005万元,占100%。

青岛市城市管理局关于调整规划执法等部分行政处罚裁量基准的通知-青城管规〔2019〕1号

青岛市城市管理局关于调整规划执法等部分行政处罚裁量基准的通知-青城管规〔2019〕1号

青岛市城市管理局关于调整规划执法等部分行政处罚裁量基准的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------青岛市城市管理局关于调整规划执法等部分行政处罚裁量基准的通知青城管规〔2019〕1号各区(市)综合执法局,局属各有关单位:按照全市行政处罚权规范透明运行工作要求,依据《山东省城乡规划条例》《山东省城市建设管理条例》《山东省物业管理条例》《青岛市大气污染防治条例》《青岛市环境噪声管理规定》等法规,结合工作实际,对规范性文件QDCR-2016-016001《青岛市城市管理行政执法局关于印发<青岛市城市管理行政处罚裁量基准>的通知》(青城法字〔2015〕4号)部分规划、供热等行政处罚事项及裁量标准进行调整,其中,修改19项,取消3项。

现印发给你们,请遵照执行。

相同事项以本通知为准。

本通知自公布之日起施行,有效期至2022年12月31日。

青岛市城市管理局2019年4月3日青岛市城市管理行政处罚裁量基准一、修改事项及裁量标准一百零八、建设单位委托无城乡规划编制资质的单位和个人承担城乡规划编制业务的法律依据:《山东省城乡规划条例》第二十六条第二款“禁止委托无城乡规划编制资质的单位和个人承担城乡规划编制业务。

”第七十一条第一款“建设单位委托无城乡规划编制资质的单位和个人承担城乡规划编制业务的,由城乡规划主管部门责令改正,处一万元以上三万元以下的罚款。

”行政处罚裁量基准:轻微:承担业务的合同价不足五万元的,处以一万元罚款;一般:承担业务的合同价五万元以上、不足十万元的,处以二万元罚款;严重:承担业务的合同价十万元以上的,处以三万元罚款。

一百零九、接受委托的城乡规划编制单位转包城乡规划编制业务的法律依据:《山东省城乡规划条例》第二十六条第三款“禁止接受委托的城乡规划编制单位转包城乡规划编制业务。

市城市管理综合执法局2019年部门预算信息公开情况说明

市城市管理综合执法局2019年部门预算信息公开情况说明

廊坊市城市管理综合执法局2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市城市管理综合执法局2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:2019年,我局主要职责是依据住建部、省、市城市管理部署要求,根据国家和省市管理方面的法律、法规,行使市容环境卫生、城市规划、绿化、市政、工商、公安交通等管理方面的有关职责,承担城市规划区内的城市管理综合执法工作。

重点完成城市规划区占道摊点、店外经营、乱圈乱占、露天烧烤、户外广告、小广告、渣土运输等工作的专项治理,以及对房地产开发建设违法行为专项整治、项目批后监管和临时建设监管、施工围档规范提升、新机场限控区规划监管等工作,不断打造洁净靓美的城市环境。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

廊坊市城市管理综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入10121.23万元。

其中:一般公共预算收入10121.23万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市城市管理综合执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算10121.23万元,其中基本支出4091.23万元,包括人员经费3468.12万元和日常公用经费623.11万元;项目支出6030万元,包括本级支出6030万元,主要为协管社会化用工服务费、执法车辆油修费、租用吊铲平板车设备费等。

3、比上年增减情况2019年预算收支安排10121.23万元,较2018年预算增加33.02万元。

其中:基本支出增加966.02万元,主要为人员经费支出;项目支出减少933万元,主要为景观实体围墙项目支出。

青岛市人民政府办公厅关于公布青岛市政府2019年度重大行政决策事项目录的通知-

青岛市人民政府办公厅关于公布青岛市政府2019年度重大行政决策事项目录的通知-

青岛市人民政府办公厅关于公布青岛市政府2019年度重大行政决策事项
目录的通知
正文:
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青岛市人民政府办公厅关于公布青
岛市政府2019年度重大行政决策事项目录的通知
各区、市人民政府,青岛西海岸新区管委,市政府各部门,市直有关单位:
为进一步规范重大行政决策程序,促进政府依法、科学、民主决策,根据《青岛市人民政府关于印发青岛市重大行政决策程序规定(试行)的通知》(青政发〔2015〕25号)要求,市政府办公厅组织市政府各部门对2019年重点工作事项进行了梳理,筛选出具有基础性、全局性和影响面广的14项决策事项纳入青岛市政府2019年度重大行政决策事项范围,实行目录清单管理。

列入清单管理的决策事项须于2019年12月31日前完成。

各有关部门和单位要严格按照公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查的法定程序开展前期工作,并适时提交市政府常务会议审议决定。

青岛市人民政府办公厅
2019年5月10日
青岛市政府2019年度重大行政决策事项目录
——结束——。

青岛市人民政府办公厅关于印发市政府办公厅2019年工作要点的通知

青岛市人民政府办公厅关于印发市政府办公厅2019年工作要点的通知

青岛市人民政府办公厅关于印发市政府办公厅2019年工作要点的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府办公厅•【公布日期】2019.02.15•【字号】青政办字[2019]1号•【施行日期】2019.02.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文青岛市人民政府办公厅关于印发市政府办公厅2019年工作要点的通知各区、市人民政府办公室,青岛西海岸新区管委办公室,市政府各部门、市直各单位办公室(秘书处):现将《市政府办公厅2019年工作要点》印发给你们,望结合各自实际,充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障和示范窗口作用,提高政治站位,强化责任担当,真抓实干,求真务实,努力推动人民满意的服务型政府建设,为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市作出新的更大贡献。

青岛市人民政府办公厅2019年2月15日市政府办公厅2019年工作要点市政府办公厅2019年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央和省、市经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理对办公厅工作的重要批示以及全国、省秘书长和办公厅主任会议精神,紧紧围绕中央和省、市重大决策部署以及省、市委“工作落实年”重点任务,按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求,提高政治站位,强化责任担当,加强统筹协调,严、细、精、实做好各项工作,全面提升“三服务”能力和水平,打造人民满意的模范机关,为促进经济社会持续健康发展和社会和谐稳定作出新的贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一、坚持紧贴中心、服务大局,推动谋划工作再聚焦1.服务政府科学决策。

认真贯彻落实重大行政决策程序规定,落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论研究程序,推动政府科学、民主、依法决策。

紧密关注全市经济社会发展情况,加强对加快新旧动能转换、打好三大攻坚战、扩大高水平开放等重大部署的研究和谋划,及时组织召开市政府常务会议、专题会议,研究分析当前工作中的突出问题,采取有针对性措施切实加以解决。

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能市南区人民政府八大关街道办事处主要职责:(一)加强党的建设。

落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹区域发展。

统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。

组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(五)监督专业管理。

对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。

动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。

指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。

负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。

二、机构设置根据以上职责,街道共设6个科室:综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。

三、部门预算单位构成市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括:市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。

纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:1、青岛市市南区八大关街道办事处第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况说明2019年收入预算为2589.39万元,其中,财政拨款2589.40万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%。

2019年青岛市市南区三公经费预算

2019年青岛市市南区三公经费预算

2019年青岛市市南区“三公”经费预算
根据中央、省、市和区委区政府关于推进政府预算信息公开的部署要求,经市南区财政局汇总,2019年区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过当年所有财政拨款安排的“三公”经费预算为1396.58万元,比2018年减少177.47万元,下降11.27%。

其中:公务接待费251.58万元,比2018年减少113.28万元,下降31.05%;因公出国(境)费200万元,与2018年持平;公务用车运行维护费815.01万元,比2018年减少28.83万元,下降3.42%;公务用车购置费130万元(含全区预留公车购置费),比2018年减少35.35万元,下降21.38%。

各部门进一步压减公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算规模。

注释:
1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

青岛市市南区2017年决算有关情况的说明

青岛市市南区2017年决算有关情况的说明

青岛市市南区2017年决算有关情况的说明青岛市市南区2017年决算有关情况的说明一、2017年财政决算情况2017年,全区财税部门全面贯彻落实党的十八届历次全会和党的十九大精神,严格执行区十八届人大一次会议的各项决议,紧紧围绕加快建设时尚幸福的现代化国际城区的战略目标,凝心聚力、尽责担当,充分发挥财政职能作用,全力组织财政收入,科学合理安排支出,预算执行情况总体较好,有力地促进了全区经济社会各项工作平稳健康发展。

(一)一般公共预算收支决算情况2017年区级一般公共预算收入1000817万元。

按青岛市财政体制结算,当年收入加上税收返还及市级补助财力等168855万元,减上解市级财政收入641013万元后,2017年当年区级一般公共预算财力为528659万元。

加上调入预算稳定调节基金26000万元,加上年结转收入187万元,可供安排的财力为554846万元。

2017年区级一般公共预算支出496761万元,区级结余58085万元,清理以前年度市级补助收入结余810万元,区级结余和清理以前年度市级补助收入结余共58895万元,全部补充预算稳定调节基金,当年收支平衡。

1、一般公共预算收入决算情况2017年,全口径财政收入完成1478336万元,辖内地方一般公共预算收入完成1056003万元,区级一般公共预算收入完成1000817万元,剔除“营改增”等政策性因素影响,同比增长7.1%。

其中:——税收收入809524万元增值税312165万元;营业税1831万元;企业所得税158193万元;个人所得税113804万元;地方其他各税223531万元。

——非税收入191293万元2、一般公共预算支出决算情况2017年,全区地方一般公共预算总支出完成542964万元,其中上级专款补助支出完成46203万元;区级一般公共预算支出完成496761万元,同比增长5%。

其中:一般公共服务支出67416万元;公共安全支出28368万元;教育支出105455万元;科学技术支出4518万元;文化体育与传媒支出4774万元;社会保障和就业支出56060万元;医疗卫生与计划生育支出32954万元;节能环保支出187万元;城乡社区支出167177万元;资源勘探电力信息等事务支出20651万元;住房保障支出341万元;其他支出6620万元,主要为援藏援疆等对口支援专项资金;债务付息支出2240万元。

青岛市市南区市场监督管理局_企业报告(业主版)

青岛市市南区市场监督管理局_企业报告(业主版)

目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、采购需求 .................................................................................................................................1
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(3)车辆(6)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
青岛市市南区市场监督管理局公 青岛欣合投资有限
务用车购置项目
公司
31.0
2022-07-08
TOP2
青岛市市南区市场监督管理局公 青岛欣合投资有限
务用车购置项目
公司
15.0
2022-07-08
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................7 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................7 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................8 三、采购供应商 .............................................................................................................................9 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................9 3.2 主要供应商项目 ................................................................................................................9 四、采购代理机构........................................................................................................................11 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................11 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................12 五、信用风险 ...............................................................................................................................13 附录 .............................................................................................................................................13

2018年度市南区城市运行监督服务中心

2018年度市南区城市运行监督服务中心

2018年度市南区城市运行监督服务中心部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻落实区委、区政府关于城市运行监督服务工作的各项决策部署,拟订全区工作规划、意见和运行机制,并组织实施。

(二)负责受理、转办、督办公众通过市、区政务服务热线和网上市长、区长信箱以及经济发展投诉反映的问题;负责对批办批示、热点难点和造成较大影响的问题进行专项受理承办,提出相关处置意见,并跟踪督查,对结果进行专题汇报、对接、评价等。

(三)负责数字化城市管理工作平台、城市运行监督服务工作平台等城市运行工作平台的总体规划、软硬件建设、日常管理和运行运转工作;负责对各类城市运行信息数据进行统计、分析和研判,建立基础台账,为区委、区政府科学决策和各部门(单位)、各街道科学施政提供参考。

(四)负责统筹协调各有关部门(单位)、各街道开展数字化城市管理工作和全区城市运行监督服务工作,进行常态化指导、监督、考核;负责对服务外包项目承揽公司的工作情况开展监督考核。

(五)负责承接市区两级科学发展考核相关任务;牵头组织专项专门检查、督查和考核。

(六)负责对城市运行监督服务相关工作宣传推广,引导广泛参与;负责对各部门(单位)、各街道入网在网人员的业务培训。

(七)负责组织区级联席联动会议并开展日常工作;指导、监督、考核各街道联席联动会议及相关工作开展。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置区城市运行监督服务中心(区公众投诉受理处置指挥中心)设6个职能科室:办公室、调度考核科、运行督查科、信息宣传科、管理培训科、公众诉求受理科,规格均为正科级。

撤销综合管理科、监督检查科、技术考评科、调度科。

三、部门预算单位构成市南区城市运行监督服务中心部门预算包括:局本级预算。

第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况说明2018年收入预算为2223.71万元,其中,财政拨款2223.71万元,占100%。

青岛市财政局关于做好市级专项资金预算绩效运行监控工作的通知

青岛市财政局关于做好市级专项资金预算绩效运行监控工作的通知

青岛市财政局关于做好市级专项资金预算绩效运行监控工作的通知文章属性•【制定机关】青岛市财政局•【公布日期】2019.08.26•【字号】青财绩〔2019〕1号•【施行日期】2019.08.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文青岛市财政局关于做好市级专项资金预算绩效运行监控工作的通知青财绩〔2019〕1号市直各有关部门、单位:为全面实施预算绩效管理,加快建立预算绩效运行监控机制,按照《预算法》、《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》(青发〔2019〕6号)等有关规定及财政部有关工作部署,现就做好市级专项资金预算绩效运行监控工作(以下简称“绩效运行监控”)通知如下:一、充分认识做好绩效运行监控工作的重要意义绩效运行监控是在预算执行过程中,财政部门、预算部门及其所属单位依照职责,对绩效目标实现程度和预算执行情况开展的监督、控制和管理活动。

实施绩效运行监控是构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的重要环节,是加快预算支出执行进度、确保绩效目标按计划顺利实现的重要手段,是提高财政资金使用效益、优化资金配置的重要保障。

市直预算部门(单位)要充分认识绩效运行监控的重要意义,切实加强组织领导,把绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实抓好。

二、绩效运行监控的组织方式按照“全面覆盖、突出重点,权责对等、约束有力,结果运用、及时纠偏”的原则,绩效运行监控由市财政部门统一组织,市直预算部门分级实施。

市直预算部门(单位)是实施预算绩效运行监控的主体,负责组织部门本级开展预算绩效运行监控工作,对所属单位的绩效运行监控情况进行指导和监督,按照要求向财政部门报送绩效运行监控结果。

按照“谁支出、谁负责”的原则,预算执行单位(包括部门本级及所属单位)负责开展预算绩效运行日常监控,定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报,分析偏离绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施。

2019年度市南区总工会部门预算有关情况的说明

2019年度市南区总工会部门预算有关情况的说明

2019年度市南区总工会部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻党的路线、方针、政策和工运方针,按照市委、上级工会的指示和决定,围绕全市工作大局,确定全市工会工作的方针和任务。

依照法律和《中国工会章程》,组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

(二)向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;帮扶救助困难职工群体,指导和组织实施送温暖工程;突出和履行维护职工的合法权益,向职工提供法律服务。

(三)负责工会理论政策研究,指导各级工会的自身建设和改革;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

(四)研究制定工会领导体制和组织管理制度;负责区直工会干部的培训工作;协助区委、区直党委(党组)管理各区直工会的领导班子。

(五)受区政府委托承担市和区劳动模范的推荐工作;负责省“五一”劳动奖章(状)、省“富民兴鲁”奖章(状)获得者的推荐评选工作;承担区劳动模范评选表彰工作。

(六)组织和动员职工群众积极开展职工培训、文体活动、安全生产等活动,努力完成生产和工作任务,促进区社会发展目标任务的实现。

教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.(七)协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。

青岛市人民政府关于印发《青岛市市级预算管理暂行办法》的通知

青岛市人民政府关于印发《青岛市市级预算管理暂行办法》的通知

青岛市人民政府关于印发《青岛市市级预算管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】青岛市人民政府•【公布日期】2008.08.27•【字号】青政发[2008]42号•【施行日期】2008.08.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文青岛市人民政府关于印发《青岛市市级预算管理暂行办法》的通知(青政发〔2008〕42号二○○八年八月二十七日)各区、市人民政府,市政府各部门,市直各单位:现将《青岛市市级预算管理暂行办法》印发给你们,望认真贯彻执行。

青岛市市级预算管理暂行办法第一章总则第一条为加强市级预算管理,规范预算分配秩序,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《青岛市市级预算审查监督条例》及其他有关法律、法规规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条市级预算由与市级财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位及其他组织(以下简称预算单位)的预算组成。

第三条预算单位的预算由本单位及所属单位(不包括实行企业化管理的事业单位)的预算组成。

预算单位按照行政和财务隶属关系实行分级管理,依次分为一级预算单位、二级预算单位和基层预算单位。

第二章预算管理职责第四条市级预算管理工作由市级财政部门和预算单位按照其职责,分别组织实施。

第五条市级财政部门依法履行下列预算管理职责:(一)组织、指导、协调、审核预算单位的预算建议和决算;(二)组织、编制市级预(决)算草案;(三)提出市级预备费动用方案;(四)组织、审核、监督市级预算和预算单位预算调整事项;(五)批复预算单位预(决)算;(六)组织、实施、监督预算单位的预算执行和绩效评价;(七)按照规定向市政府和上级财政部门报告预算执行情况;(八)其他与预算管理有关的职责。

第六条预算单位依法履行下列预算管理职责:(一)编制本单位预算建议和决算;(二)组织、指导、协调、审核所属单位预算建议和决算;(三)组织、实施本单位专项资金预算的前期论证和评审,指导、监督所属单位专项资金预算的前期论证和评审;(四)按照市级财政部门批复的预算和决算,在规定时间内批复所属单位的预算和决算;(五)组织、实施和监督本单位及所属单位预算执行和绩效评价;(六)按照规定向市级财政部门报送本单位及所属单位的预算执行情况;(七)其他与预算管理有关的职责。

2019年南区三公经费部门决算汇总公开

2019年南区三公经费部门决算汇总公开

2019年南区三公经费部门决算汇总公开
2018年,市南区通过当年公共财政预算拨款安排的因公出国〔境〕、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共1422.2万元。

【一】因公出国〔境〕费决算80.04万元,因公出国〔境〕团组数15个,因公出国〔境〕人次数28人。

要紧是工作人员公务出国〔境〕的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

【二】公务用车购置及运行维护费决算1283.71万元,要紧是公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中,公务用车购置费45.83万元,公车运行维护费1237.89万元,公务用车购置3辆,保有量471辆。

【三】公务接待费决算58.45万元,国内公务接待批次400次,国内公务接待人次3964人。

要紧是按规定开支的各类公务接待支出。

【四】2018年“三公”经费决算比上年减少88.42万元,同比下降6%,减少的要紧缘故是落实厉行节约规定,压缩经费支出规模。

公务用车购置费是区法院用于购置执法执勤车辆。

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2019年度青岛市市南区城市管理局部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能一、区城市管理局的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关的城市管理方针、政策、法律法规规章,拟订市政、环卫、绿化等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标,负责组织实施和监督考核。

(二)负责制定辖区城市管理责任目标和城市维护年度计划,并组织实施和监督检查。

(三)负责辖区内市政道路设施的行业监督和管理,依法做好区管市政设施占用、挖掘工程等行政审批与行政征收事项,负责辖区内河道、明沟、暗渠的管理和监督检查,负责组织辖区内的城区亮化工作,负责配合市有关部门做好公用事业等相关工作。

(四)负责辖区内的环境卫生行业监督和管理,负责监督权限内的城区、近海岸海域的保洁;负责辖区内环卫设施工程的建设、质量和安全监督等工作。

(五)负责辖区内的园林绿化行业监督和管理,依法做好区管树木砍伐、迁移审批、审核等事项;负责辖区内园林绿化工程的组织实施和工程质量安全监督。

(六)指导协调和监督检查前海一线风景区部分景点、游园、广场等区域的建设、保护和绿化、保洁等管理工作。

(七)实施对海滨风景区管理处及市政、环卫、绿化等单位的归口管理、指导协调和监察考核,并负责归口管理单位的国有资产使用管理。

(八)负责辖区内的物业管理审核、备案和爱国卫生等工作。

(九)牵头城市防汛防雪、山头绿地防火、海洋藻类灾害处置工作。

(十)指导监督街道办事处建管科的业务工作。

(十一)部门所承担的相关行业、领域安全生产监督管理职责。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置根据以上职责,区城市管理局设7个职能科室。

三、部门预算单位构成市南区城市管理局部门预算包括:青岛市市南区城市管理局预算和青岛市市南区爱国卫生运动委员会预算。

纳入青岛市市南区城市管理局2019年部门预算编制范围的单位共2个,包括:1、青岛市市南区城市管理局2、青岛市市南区爱国卫生运动委员会第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况说明2019年收入预算为 45182.5万元,其中,财政拨款45182.5万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

2019年支出预算为45182.5万元,其中,人员支出966.55万元,占2.14%;公用支出190.49万元,占0.42%,项目支出44025.46万元,占97.44%。

(二)收入预算情况说明2019年收入合计45182.5万元,其中,财政拨款45182.5万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出预算情况说明2019年支出合计45182.5万元,其中,人员支出966.55万元,占2.14%;公用支出190.49万元,占 0.42%,项目支出44025.46万元,占97.44%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算45182.5万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1282.62万元,增加2.92%。

主要原因是项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入45182.5万元,与2018年相比,增加1282.62万元。

主要原因是项目经费增加。

2019年一般公共预算支出45182.5万元,与2018年相比,增加1282.62万元。

主要原因是项目经费增加。

其中:社会保障和就业(类)支出128.67万元,占0.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出87万元,占0.19%;城乡社区(类)支出44902.04万元,占99.38%;住房保障支出(类)支出64.79万元,占0.15%。

具体情况如下:1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)91.91万元,比上年减少1.28万元,主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.76万元,比2018年增加36.76万元,主要变动原因是2019年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

3.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)87万元,比上年减少12.2万元,减少12.3%,主要原因是项目经费减少。

4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)16345.96万元,与往年持平。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)963.57万元,比上年增加70.78万元,增加7.93%,主要原因是2019年沿海景区中队经费并入本部门预算。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)27592.5万元,比上年增加1189.5万元,增加4.51%,主要原因是项目经费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.79万元,比上年减少0.95万元,主要原因是人员变动。

(六)政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

(七)财政拨款基本支出预算情况说明2019年,财政拨款安排的基本支出1157.04万元,其中:人员经费966.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费190.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(八)财政拨款项目支出预算情况说明项目经费44025.46万元,主要包括:城市维护管理、防汛救灾、浒苔应急、公厕免费开放、生化垃圾异地处理环境补偿资金等。

(九)财政拨款安排的“三公”经费情况2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共23.94万元,比2018年增加8.79万元,增加58.02%。

其中:因公出国(境)经费0万元,与去年持平,主要用于:单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等;公务用车购置费0万元,与往年持平,公务用车运行维护费20.16万元,比2018年增加8.64万元,增长75%,主要用于:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,减少的主要原因是压减公用支出,增加的主要原因是根据青南办发〔2016〕16号文件要求,沿海景区执法中队2辆公务用车运行维护费和延时燃油补助经费并入本部门经费预算;公务接待费3.78万元,比2018年增加0.15万元,增加4.13%,主要用于公务接待餐费支出(含加班用餐支出),增加的主要原因是根据青南办发〔2016〕16号文件要求,沿海景区执法中队公用经费并入本部门经费预算。

二、重要事项说明(一)机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支出190.49万元,比2018年增加67.6万元,增长55.01%。

增加的主要原因根据青南办发〔2016〕16号文件要求,沿海景区执法中队公用经费并入本部门经费预算。

(二)政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额16766.55万元,其中:政府采购货物预算8899.88万元、政府采购工程预算5507万元、政府采购服务预算2359.67万元。

(三)政府购买服务支出情况说明2019年本部门政府购买服务预算总额2324.77万元。

(四)国有资产占用使用情况说明截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计28.77万元,共有车辆6辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆(沿海景区中队)、特种专业技术用车3辆(含爱卫办2辆、沿海景区中队1辆),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效目标设置情况说明2019年,区城市管理局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共 0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况是:无。

第三部分名词解释一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待和加班用餐)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、区市南区城市管理局所使用的支出功能分类科目解释说明(一)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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