采购审批业务流程图
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总监逐级审核,最终由总经理审批;如果采购事项在申请范围
之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后,财务 D3
总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内
的,采购部按照预算执行进度办理请购手续
6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相 应建 ? 采购申请制度
关 规范 ? 请购审批制度
购申请单”,需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质
量要求等内容
3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执 阶
行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量 段 D2
4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价 控
格,在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 制
5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务
1.1.1
采购审批业务流程
1.采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
阶
采购部经
财务总监
采购专员 相关部门 段
理
审
审
批
核
权限外
审
审
批
批权限
内
汇总、整 采购理申请3
检查库存 物料情况储存4
呈交“采
购单申”请5
采购
否
范围 内
审
是 核
否 预算
审
按照内预是算6
核 执行物资
采购指令
开 始
D1
1
相关部门 D2
提出采购
申请 2 D3
填写
“采购
申请单”
结 束
2.采购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1.门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际
需求提出采购申请
D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采
规 参照 ?《企业内部控制应用指引》
范 规范
? 采购申请单 文件资料
? 采购预算表
责任部门 ? 采购部、财务部、门市部、仓储部 及责任人 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员