基层医疗卫生机构财务报表
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本月数
本年
累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1. 门诊收入
1.医疗支出
其中:挂号收入
其中:人员经费
诊察收入
药品支出
检查收入
材料支出
药品收入
其中:卫材支出
其中:西药收入
其他材料支出
中草药收入
专用基金支出
中成其他专用基金支出
治疗收入
维修费
手术收入
其他公用经费
化验收入
2.公共卫生支出
其他门诊收入
其中:人员经费
2.住院收入
药品支出
其中:床位收入
材料支出
诊察收入
其中:卫材支出
检查收入
其他材料支出
药品收入
维修费
其中:西药收入
其他公用经费
中草药收入
中成药收入
卫材收入
治疗收入
手术收入
化验收入
护理收入
其他住院收入
单位负责人: 财务负责人: 制表:
事业基金
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净资产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人: 财务负责人: 制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其他收入
二、支出
医疗卫生支出
其中:医疗支出
公共卫生支出
财政项目补助支出
其他支出
三、收支结余
减:财政补助结余
四、结余分配
加:事业基金弥补亏损
减:提取专用基金
其中:提取职工福利基金
提取奖励基金
提取其他专用基金
五、转入事业基金(或未弥补亏损)
单位负责人: 财务负责人:制表:
业务收支明细表
会基医02表附表1
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
本月数
本年
累计数
项 目
资产负债表
会基医01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
借入款
财政应返还额度
应缴款项
应收医疗款
应付票据
其他应收款
应付账款
库存物资
预收医疗款
流动资产合计
应付职工薪酬
应付社会保障费
应交税费
其他应付款
负债合计
净资产:
固定基金
非流动资产:
本年
累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1. 门诊收入
1.医疗支出
其中:挂号收入
其中:人员经费
诊察收入
药品支出
检查收入
材料支出
药品收入
其中:卫材支出
其中:西药收入
其他材料支出
中草药收入
专用基金支出
中成其他专用基金支出
治疗收入
维修费
手术收入
其他公用经费
化验收入
2.公共卫生支出
其他门诊收入
其中:人员经费
2.住院收入
药品支出
其中:床位收入
材料支出
诊察收入
其中:卫材支出
检查收入
其他材料支出
药品收入
维修费
其中:西药收入
其他公用经费
中草药收入
中成药收入
卫材收入
治疗收入
手术收入
化验收入
护理收入
其他住院收入
单位负责人: 财务负责人: 制表:
事业基金
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净资产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人: 财务负责人: 制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其他收入
二、支出
医疗卫生支出
其中:医疗支出
公共卫生支出
财政项目补助支出
其他支出
三、收支结余
减:财政补助结余
四、结余分配
加:事业基金弥补亏损
减:提取专用基金
其中:提取职工福利基金
提取奖励基金
提取其他专用基金
五、转入事业基金(或未弥补亏损)
单位负责人: 财务负责人:制表:
业务收支明细表
会基医02表附表1
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
本月数
本年
累计数
项 目
资产负债表
会基医01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资产
期末余额
年初余额
负债和净资产
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
借入款
财政应返还额度
应缴款项
应收医疗款
应付票据
其他应收款
应付账款
库存物资
预收医疗款
流动资产合计
应付职工薪酬
应付社会保障费
应交税费
其他应付款
负债合计
净资产:
固定基金
非流动资产: