收款员岗位职责
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
收款员岗位职责
一、工作职责
1、负责公司销售货款的收款工作,认真审核销售凭证
数量、
单价、金额是否相符,大写与小写金额是否相符,票据数量与磅单数量相符,经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。
2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下
午四
点前将收到的货款全部交财务结帐,做到日清日结,库存限额不得超过伍佰元(零钱),特殊情况请示财务经理或副总经理,并同时通告综合部。
3、认真执行现金管理制度,不准挪用现金和白条子顶
现金,
不准代付财务费用票据和其他借款票据,特殊情况由财务经理安排。
4、在收款时做到唱收唱付,备足零钞,如数
找零款,现
金当面点清,避免工作中发生争执。
5、发生销售退票,原始票据不能作废,需开
冲销票据或
补开销售票据,由经手人、部门经理、总经理签字后办理。
6、预收客户货款时,必须开收据,结算时多
退少补,将
收据收回。
7、负责网上银行查款工作,到帐户的货款及
时通知销售
部和出纳员,做好通知记录和帐户资金转移工作。
8、负责收购大豆货款及票据的复核工作,根
据供应部当
日收购报价单,认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符,现金当面点清,复核后在票据上签字。
9、负责营业室卫生、安全、防火等工作,遵
守公司的各
项规章制度,以公司利益为重,坚守工作岗位,对待客户服务热情,态度和蔼,树立良好的职业道德形象。
10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财
务科长安排
的其他工作。
二、工作关系
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务,审
核销
售票据是否真实准确,符合手续。发现问题当日处理,及时提供销售部网上银行回款情况。
3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作,做到票
据合
理,手续齐全,所收现金全部结清。
4、配合付款员做好复核工作,不准一人办理收、付业
务,
准确、快捷的将款付到客户手中。
三、工作权责
1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符,磅单数量
与票
据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款,否则承担相应责任。
2、因工作失误,现金出现差错由本人负责,不经复核
出现
的差款由本人负责,复核后出现差款及票据差错,双方各负50%责任。公司规定,发现不履行复核手续、不签字的票据,每张票据罚当事人10元。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确,摘要清楚,登记及时,
字迹
工整,不得涂改,挖补,保持帐面清晰。
2、做好服务窗口工作,对待客户服务周到、热情、文
明用
语,找零到角,客户满意度达100%。
3、销售货款做到日清日结,按时上交出纳员,保证资金安全。
4、网上查款及时、准确,做到不瞒报、不串户,快速
办理
业务手续。
5、熟练掌握本岗位的业务知识,规范化做好本职工作,
同
时了解其他部门岗位的业务环节。