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科目代码科目名称币别1001现金

1001.001现金RMB

1001.002专项备用金

1001.003其他

1002银行存款

1002.001基本户.中行经开支

1002.002资本金户.中行经开支1002.003纳税户.商行经开支行1002.005一般户.农行郑东支行

1012其他货币资金

1012.001承兑保证金

1012.002浦发承兑保证金

1012.003其他

1121应收票据

1122应收帐款

1122.001应收帐款

1122.002暂估应收款

1123预付帐款

1123.001预付帐款

1123.002其他预付帐款

1221其他应收款

1221.001借款

1221.002往来款

1221.003其他

1231坏账准备

1271内部往来

1403原材料

1405库存商品

1412低值易耗品

1412.001办公用易耗品

1412.001.001办公用易耗品原值

1412.001.002办公用易耗品摊销

1412.002工器具

1412.002.001工具原值

1412.002.002工具摊销

1412.003设备配件

1412.003.001设备配件原值

1412.003.002设备配件摊销

1431周转材料

1431.001周转材料原值

1431.002周转材料摊销

1499原材料

1499.001管材管件

1499.001.00180管

1499.001.002

1499.001.003

1499.002二次供水设备1499.002.001各种设备型号1499.002.002

1499.002.003

1499.003水表

1499.003.001型号

1499.003.002纯碱

1499.003.003腐植酸钾

1499.003.004高粘CMC 1499.004其他材料

1501待摊费用

1501.001办公用房租赁费1501.002电话费

1501.003待抵扣进项税额1501.004网络租赁费1501.005基地建设费1501.005.001基地租赁

1501.005.002基地整修

1501.005.003基地筹备费1501.006网络费

1501.007物业费

1501.008其他

1502长期待摊费用1511长期股权投资1511.001

1601固定资产

1601.001固定资产-在用1601.002固定资产-在库1602累计折旧

1603固定资产减值准备1604在建工程

1604.001房产装修

1604.002营房工程

1604.003其他

1604.004监理费

1604.005设计费

1606固定资产清理1607待处理财产损溢1701无形资产

1701.001无形资产原值1701.002无形资产摊销1811递延所得税资产2001短期借款

2001.001贷款本金

2001.002贷款利息

2002应付利息

2002.001应付银行借款利息

2201应付票据

2201.001浦发银行承兑2201.002平安银行承兑2201.003中信银行承兑2202应付帐款

2202.001应付帐款

2202.002暂估应付帐款2203预收帐款

2204应付内部单位款2204.001应付关联公司2204.002应付内部单位2205预提费用

2205.001预提费用

2205.002维修基金

2211应付职工薪酬2211.001应付工资

2211.002应付职工福利费2211.003社会保险

2211.003.001养老金

2211.003.002失业金

2211.003.003医疗保险费2211.003.005住房公积金2211.003.006工伤保险

2211.003.007生育保险

2211.004职工教育经费2211.005工会经费

2211.006辞退福利

2221应交税费

2221.001应交增值税2221.001.001进项税额

2221.001.002已交税金

2221.001.003转出未交增值税2221.001.004销项税额

2221.001.005进项税额转出2221.001.006出口退税

2221.001.007转出多缴增值税2221.001.008减免税款

2221.001.009已抵扣进项税额2221.002未交增值税2221.003应交营业税2221.004应交城建税2221.005应交教育费附加2221.006应交价格调节基金2221.009应交工会经费2221.010应交房产税2221.011应交印花税2221.012应缴土地使用税

2221.014应缴企业所得税2221.015应交地方教育附加2241其他应付款

2241.001应交个人所得税2241.002应付员工

2241.003未发工资(停用)2241.004保证金

2241.005其他

2241.006应付残疾人就业保障金2241.007未发工资

2241.008代扣企业所得税2241.009代扣营业税及附加2241.010代扣印花税

2501长期借款

2702长期应付款

2702.001长期应付款本金2702.002长期应付款利息

4001实收资本

4002资本公积

4101盈余公积

4103本年利润

4104利润分配

4104.001未分配利润

5301工程施工

5301.001直接人工

5301.001.001工资

5301.002直接材料

5301.002.001管材管件

5301.002.002二次供水设备

5301.002.003水表

5301.002.004其他

5301.002.005设备配件及维修保养5301.002.005.001配件及维修保养5301.002.005.002维修保养

5301.003折旧、摊销

5301.003.001设备折旧

5301.003.002工器具摊销

5301.004工程管理费

5301.004.001福利费

5301.004.001.001工程人员福利费5301.004.002车辆租赁

5301.004.003餐费

5301.004.004设备租赁

5301.004.005房屋、场地租赁5301.004.006差旅费

5301.004.006.001交通费

5301.004.006.001.001过路费

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