投资公司内部控制制度及流程图
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董事长/ 董事会 各部门部长/管理层 总经理
工作小组
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3. 会计控制
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3.1 职位分工
职位 董事长/总经理 部门管理层/专业人士 /财务 总监 职责 审批会计流程手册 审批价格政策及制定年度调整 审批会计流程手册的制订及修改 审批凭证及审核程序 制订报表提交时间安排 审批总合并报表 会同价格部门制订并复核销售价格 制订企业财务会计制度 年度复核企业会计流程手册 制订及年度复核凭证政策 审批本子公司财务报表 制订会计流程操作手册 制订凭证审核程序 会同价格部门制定价格政策 执行上级制订的政策、程序 年末调整及报表合并 不相容的职责 直接制订、修改流程手册 制订价格政策 直接制订、修改流程手册 审批子公司财务报表
1. 2.2 关键控制点 关键控制点指关键的内部控制行为,保证这些内部控制行为被正确采用并持续使用,就可以保证 企业的内部控制目标可以实现。 1 . 3 流程图 2. 流程图是描述内部控制行为的主要方法,是通过对经营活动整个过程用图表形式描述,并对关键 控制点着重说明的一种方法。
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1. 4 2.
使用责任
本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
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2. 管理控制 中国最大的资料库下载
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2.1 职位分工
职位 高级管理层 职责 制定企业总体战略规划 商讨总体战略规划及进行讨论 制定考核指标 审批企业总体战略计划 审批部门之计划 制定部门之计划 审批部门之操作手册并提出修改意见 审批部门之计划 审批部门之操作手册 审批考核指标 制定部门之操作手册 不相容的职责 审批企业总体战略规划 审批考核指标 制定企业总体战略规划 审批部门之计划 制定部门之计划 制定考核指标 审批部门之操作手册
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1. 总则及说明
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1 . 内部控制制度的定义 1
1 . . 一般的定义:通常所说的内部控制,是指会计内部控制制度,《内部会计制度控制规范- 试行》的定 1 1 义是:“指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯 彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序”。 1 . . 湘火炬的定义:内部控制制度,是指一系列制度,程序及组织结构方法,通过执行这些制度、程序和 1 2 组织结构方法,可以使公司在外部条件未发生重大变动的情况下达到经营目标。外部条件,是指不能 为企业所影响或预计的环境条件,如突然发生的全球性灾害等。内部控制制度覆盖到企业生产经营所 有行为。
财务部部长
审核、审批会计流程手册 审批凭证订立及审核程序 制订、审批价格政策 制定企业财务会计制度 审核会计流程手册 审批凭证审核程序 制订、审核政策程序 制订、审核价格政策
财务部工作小组
财务部工作人员
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为了实现保证企业生存和发展的职能,内部控制制度需要实现五个主要目标: 利润: 安全: 信息充足及时: 资本充足/现金流量: 合法: 所有企业内控制度都是为直接或间接的增加企业的盈利设立的 保证企业的安全,在外部条件未发生重大变化的情况下保证企业按预先 设定的计划运行 保证投资者对公司经营状况的了解,有利于管理层对公司的运作和控制 综合使用经营和非经营活动带来的现金流量进行生产经营和投资活动, 在任何情况下不会出现资不抵债或不能支付的可能 公司的所有活动符合国家相关法律法规的规定,不致引起法律上的纠纷
1. 2
内部控制制度的架构
1 . 1 内控目标 2.
内控目标
生存
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
未来公司的发展
利润
资本充足 /资金流量
合法
保安
作为一个现代的成熟企业,其职能可以被分为两大方面:生存和发展。为了实现企业的这两个职能,内控制 度也分为两种:保证企业日常经营正常运作的内控制度,和能够帮助企业拓展经营范围和规模的内控制度。
******投资股份有限公司
内部控制制度
流程图 – 终稿
二零零一年十月二十六日
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目录
1. 总则及说明 ..................................................................................................... 3 2. 管理控制 ......................................................................................................... 9 3. 会计控制 .......................................................................................................15 4. 采购和应付款 ...............................................................................................21 5. 生产 ...............................................................................................................34 6. 存货 ...............................................................................................................49 7. 销售和应收款 ...............................................................................................56 8. 费用类支出 ...................................................................................................69 9. 人力资源 .......................................................................................................76 10.货币资金 .......................................................................................................93 11.固定资产 .......................................................................................................99 12.投资控制 ..................................................................................................... 112 13.工程项目的控制 ......................................................................................... 117 14.融资控制 ..................................................................................................... 125 15.并购的控制 ................................................................................................. 129 16.内审的控制 ................................................................................................. 134 17.利润分配 ..................................................................................................... 139 18.信息处理的控制 ......................................................................................... 142
本手册的内部控制制度是关键的控制制度,不包括所有的运作流程,使用者应当根据手册提示的内部制 关键点建立完整的运作流程。 1. 5 2. 内部控制制度的范围 高层次范围: 管理控制 人力资源 监管/内审 执行性范围: 融资和报告 购买/供应商的管理 生产/存货 销售管理 费用支出 固定资产/工程项目 资金管理 投资/并购
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本手册的适用范围
为便于表述,在此对本会计手册以下内容中出现的名称加以定义: 湘火炬集团: 指在深圳证券交易所上市的湖南湘火炬投资股份有限公司,应包括总公司、下属 分公司、具有控制权的子公司; 湘火炬母公司: 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司,不包括投资的子公司 湘火炬管理层: 指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监)