2014年信息化建设及运行维护年度预算

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2014 年中国信息化发展水平评估报告

2014 年中国信息化发展水平评估报告

2014年中国信息化发展水平评估报告中国电子信息产业发展研究院(赛迪工业和信息化研究院)2015年1月目 录一、 综合分析 (1)二、网络就绪度分析 (10)(一)智能终端普及指数 (14)(二)有线电视发展指数 (16)(三)光纤发展指数 (18)(四)宽带普及指数 (20)(五)宽带速率指数 (22)三、信息通信技术应用分析 (24)(一)企业应用指数 (28)(二)政务应用指数 (30)(三)居民应用指数 (32)四、应用效益分析 (34)(一)劳动生产率指数 (38)(二)技术创新指数 (40)(三)节能降耗指数 (42)(四)人均收益指数 (44)12014年中国信息化发展水平评估报告中国电子信息产业发展研究院(赛迪工业和信息化研究院)2014年中国信息化发展水平评估在2013年评估的基础上,对指标体系进行了优化调整,指标体系调整为一级指标3个,二级指标12个,三级指标20个。

本报告依据新的指标体系和采集数据,在测算结果的基础上撰写完成。

一、综合分析2014年全国信息化发展指数为66.56,比2013年增长了5.86。

其中,网络就绪度指数为60.94,增长了10.05;信息通信技术应用指数为69.38,增长了3.05;应用效益指数为72.19,增长了3.11。

表 1 2013‐2014年全国信息化发展指数情况比较年份 网络就绪度指数信息通信技术应用指数应用效益指数信息化发展指数2013年 50.89 66.33 69.08 60.7 2014年 60.94 69.38 72.19 66.56 增长量 10.05 3.05 3.11 5.86图 1 2013‐2014年全国信息发展指数情况比较数据来源:中国电子信息产业发展研究院2014年信息化发展指数增长最快前十名的省份为贵州、重庆、湖南、浙江、北京、安徽、辽宁、宁夏、四川、江西。

图 2 2014年信息化发展指数增长最快前十名数据来源:中国电子信息产业发展研究院2014年网络就绪度指数增长最快前十名的省份为辽宁、北京、青海、西藏、湖南、宁夏、四川、河北、广西、安徽。

2014年市建设局信息化工作总结

2014年市建设局信息化工作总结

2014年市建设局信息化工作总结加快信息化建设转变政府职能改进管理方式提高行政效率为了适应城市建设发展的需要,适应全球信息化、网络化的发展潮流,以现代科技改造传统产业,提高城市建设、建筑、房地产业的生产力水平,___市建设局在省建设厅和___市委、市政府的领导下,深入贯彻中共中央《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》的精神,将推动行业信息化、网络化作为加强建设行业管理的重点之一,积极推进信息化建设,从组织规划、宣传发动、基础设施拟建、应用软件开发等方面都做了卓有成效的工作。

现将前一段工作总结如下:一、提高认识、增强紧迫感,实现推行信息化工作的自觉性党的十五届五中全会提出了“大力推进国民经济和社会信息化,是覆盖现代化建设全局的战略举措”、“以信息化带动工业化,发挥后发优势,实现社会生产力的跨越式发展”等重要论断,到党的十六大把大力推进信息化作为我国抓住机遇,调整结构,推进社会经济持续发展,实现中华民族伟大复兴的重要战略举措,这一切都说明推进信息化是贯穿于经济和社会发展中的一条主线。

通过我局对建设系统信息化工作的调研,我们深刻地体会到:推行电子政务,搞好建设系统信息化,实施建筑市场网上监督管理不但是顺应知识经济与网络时代的要求,适应社会经济发展和社会公众的需要,而且对于转变政府职能、提高工作效率,树立良好的政府形象具有重要意义;同时对于加快我市建筑行业由粗放经营向集约化经营的转变也有重要促进作用。

所以推行行政管理信息化绝不仅仅是提高办公现代化水平,必须要进一步提高认识,要有紧迫感,这样工作才有动力,推行信息化工作才会自觉。

二、建立体制、加强领导,优化信息化发展环境信息化是系统工程,除了纯粹的技术问题,它还涉及到部门工作人员的思想观念,传统管理方式和工作习惯的变革,涉及到人力、财力、物力的投入,涉及到工作的协调和信息资源的组织,其中任何环节工作不到位,都会影响整个信息化工作的进程。

为此,在信息化建设中实施强有力的领导,营造有利于信息化健康发展的环境,显得尤为重要。

2014年信息中心工作总结

2014年信息中心工作总结

2014年信息中心工作总结今年来信息中心在局党委的正确领导下,围绕全局的核心工作,以《象山县水利信息化工作方案》为工作目标,在防汛抗旱、水资源调度、和基础网站等方面的开展了信息化建设。

现将工作简要汇报如下:一、2014年主要工作结果和成效:1、2014年水利信息化总概算投资490万元,已经完成了水文站标准雨量站改建和防汛决策指挥系统等级保护2个项目;工程建设项目管理系统已经签订合同并完成了总工程的60%;平潭水库大坝自动化观测和仓岙水库水质监测已经在招投标程序;防汛决策指挥系统升级已经纳入山洪灾害第二期,预计到下半年才有可能开工;五座中型水库联合调度系统开发项目因价格原因目前还没签订委托合同,没开始建设。

2、今年来,信息中心多次召集各科室信息联络员参加网站信息报送会议,对信息上报的数量和质量进行了明确要求。

目前象山水利网的更新和维护已经步入正轨,今年累计更新204条信息,新开辟“五水共治”和“群众路线教育”2个宣传专版,接近于2013年全年(214篇)的信息发布数。

3、做好了水利信息化相关文件上报等工作。

做好了宁波市智慧水利、浙江省政务服务网、县电子政府网站等的信息填报工作。

4、做好了水利局网络设备和服务器等的维护。

度对水质监测服务器更换了主板、对网站服务器和防汛决策系统应用服务器进行了操作系统重装,保证了各系统的有序运行。

二、主要存在问题:1、部分信息化项目进度滞后。

主要存在两个方面的原因:一是客观上的原因,由于要建设象山县山洪灾害项目第二期内容,原计划的防汛决策指挥系统升级项目纳入了其中,需要和山洪灾害第二期项目同步展开。

二是信息化项目前期工作没有及早开展,导致了今年部分信息化项目还没完成招投标工作。

2、对信息化项目的跟踪和进度督促上还有不足,和各科室的沟通也还有所欠缺。

要加强对信息化项目的跟踪力度,从前期到实施到竣工都要参与并做好协调工作,加强和相关科室的沟通交流,形成合力。

三、下一年工作计划1、按照水利信息化方案,扎实做好2015年项目建设各项工作的推进和落实,确保按时按点完成年度计划。

信息中心年度工作计划

信息中心年度工作计划

信息中心年度工作计划【篇一:2014年度信息部工作计划】2014年信息部工作计划在公司新一年的总体发展框架指引下,信息部愿与公司一道共同迎接挑战,在强练内功基础上:改革及完善信息系统,规范公司信息化管理制度及服务流程,提升专业技能、提高服务质量。

将信息部2014年度工作计划汇报如下:一、紧跟公司调整步伐,及时改革及完善信息系统建设。

目前公司信息系统使用状况:使用天子星系统门店15家,使用石川系统门店约13家,使用深播系统门店约2家。

为了紧跟公司调整步伐,对3家软件进行评估,选择切合公司实际的信息化模式,进行信息系统整合,进一步满足公司信息化需求。

二、规范公司信息化管理制度及服务流程。

严格遵守系统管理制度和信息安全保密制度,做好信息系统安全工作。

规范信息系统日常工作,严格执行计算机操作流程。

科学合理划分角色权限,保证数据的独立安全。

管理电脑操作人员正确使用电脑资源,杜绝非法操作电脑,和不规范操作系统。

规范服务流程,做到服务严格按照信息化服务流程办事,做到有证可依。

使服务更细致快捷。

三、保障机房安全,确保设备正常运转。

认真监视设备的运行状态和警示信息,及早评估现有设备运行情况,做好设备的备份储备工作。

增强服务器性能以满足公司业务日益发展的需要,启用服务器的冷热备份,实现服务器的合理高效。

四、做好公司现有系统的维护管理工作,保障信息系统安全稳定。

1、做好系统的维护工作,严格管理erp系统的使用操作,保障系统的安全稳定运行。

2、根据公司或门店发展需要及时2次开发及改进信息化系统3、维护及优化公司网站,做好定期更新网站信息,优化网站关键词。

提升公司网站的对外宣传。

4、坚持执行服务器热备冷备方案,保障服务器数据信息的安全准确5、随时监控资源占用情况,定期整理系统资源,合理清理系统运行形成的垃圾数据和系统沉余数据,保证系统的高效安全运行。

6、加大服务器数据流的日常监控力度,做好数据维护工作,及时更正差错数据,建立数据日志文件,做好错误数据的日常记录。

2014年度政府信息公开工作年度报告

2014年度政府信息公开工作年度报告

2014年政府信息公开工作年度报告2014年,市财政局(地税局)根据《宁波市政府信息公开工作考核办法》及《政府信息公开条例》(以下简称《条例》),全面开展政府信息公开工作,取得较好成绩。

根据市政府办公厅的有关要求,现编制如下年度报告:一、主动公开政府信息情况一是市政府信息公开平台:更加注重信息公开栏目设置的合理性,优化公开指南,细化公开范围和目录,更新信息公开链接,抓好信息公开目录改造,实施数据搬迁和分类分区工作,进一步增强便民性和科学性。

更加注重信息发布的准确性,完善信息公开流转程序,加强政府信息发布前的审查工作。

更加注重信息的及时性,加强政务信息发布,充分发掘现有资源,确保每个工作日均有信息更新,更新更多更快,增强财税工作的透明度。

全年主动公开各类信息574条,同比增长25.8 %。

更加注重信息发布的平衡性,有计划、分步骤实施推进信息公开工作,保持月均发布信息数量达到45篇以上。

二是门户网站:公布财税法规文件29 件;公布图片信息12条,工作信息240条;发布通知公告21条,新辟“群众路线教育实践”、“地税稽查”、“税收大讲堂”、“三公经费与预决算公开”等专业性的服务专栏,及时整理并发布公众咨询的热点问题及答案,为全市纳税人和特殊对象提供更便捷、更优质的服务。

今年宁波财税网累计点击次数超过670万人次,受理网上咨询2348件,办结率100%。

受理发票查询2100万人次、个所税查询及打印11872人次,顺利完成了20万多名考生会计考试网上报名、准考证打印、成绩查询等工作。

网站提供各类下载表格和软件共300多条,下载次数达100多万人次。

提供多样化的互动交流渠道,全年及时办理网站各类信件及业务咨询共5000余件,受到广大用户好评。

三是其他形式:各县(市、区)财税部门通过大厅通告栏、政策辅导会、财税政策宣讲、“税企QQ群”、《财政政策法规汇编》等载体,同时,12366纳税服务热线、网上办税服务厅为纳税人提供个性化服务。

信息化建设和技术工作经费预算

信息化建设和技术工作经费预算

信息化建设和技术工作经费预算日常技术维护保障:
大项开支预算经费:
1、东单元六楼站史室及多媒体培训中心:
创维47寸电视机4台, 挂架4个, 共16396元(已购)计算机3台, 12900元(已购)
壁挂式空调: 2个, 单价3000元, 共6000元
无线耳麦: 21个, 单价240元, 共5040元
总计: 40336元
2、更换信息中心大功率UPS
原六楼机房UPS因为负荷过大, 设备老化已无法保障电源供给, 提议更换。

预算为50000元。

3、口岸现场宿舍楼监控系统
预算金额为0元。

4、口岸现场监控系统维护
预算金额为50000元, 关键包含更换国门高清快球镜头和请视讯厂家工程师维护DLP大屏。

5、无线公安网和梅沙系统
预算金额为35000元, 关键包含一台高性能服务器(与北京总站相连)和3台笔记本计算机(2个梅沙系统无线验放笔记本和1个公安网笔记本)。

6、口岸指挥中心升级改造、红外视频监控系统及站
部口岸无线集群网建设
预算金额为1000000元
7、站部指挥中心建设:
预算金额为50万元。

8、信息中心技术人员学习培训
用于信息中心技术人员外出学习优异编程、网络等技术。

预算金额: 10000元
9、梅沙系统主备机更换
我站梅沙系统服务器主备机从配发以来, 已连续使用8年, 基础达成使用寿命, 提议更换。

预算金额7元
以上大项开支累计1777336元
总计: 1844836元
信息中心二月二日。

连云港2014年预算执行情况

连云港2014年预算执行情况

连云港市2014年预算执行情况与2015年预算草案报告一、2014年预算执行情况2014年,全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下,紧紧围绕市委十一届七次、八次全会和市十三届人大三次会议确定的目标任务,牢牢把握稳中求进、改革创新的核心要求,积极抢抓“一带一路”交汇点建设重大机遇,有效应对复杂宏观形势和各种困难挑战,着力推进财税改革,着力加强预算管理,着力推动民生改善,着力支持转型升级,促进了全市经济持续发展、社会和谐稳定。

(一)全市一般公共预算执行情况经市十三届人大三次会议批准,全市一般公共预算收入安排为261亿元。

2014年,全市完成一般公共预算收入261.8亿元,比上年实际数增长12.2%,完成年度预算的100.2%。

经市十三届人大三次会议批准,全市一般公共预算支出安排为418亿元。

2014年,全市预计完成一般公共预算支出375.4亿元,比上年实际数增长3.6%,完成年度预算的89.8%。

(二)市级预算执行情况2014年市级预算由市本级预算、连云港经济技术开发区管委会(以下简称市开发区)预算组成,市本级预算中包含国家东中西区域合作示范区(徐圩新区)管委会(以下简称徐圩新区)预算。

1.市本级预算执行情况(1)市本级一般公共预算执行情况经市十三届人大三次会议批准,市本级一般公共预算收入安排为23.1亿元。

2014年,市本级完成一般公共预算收入26.1亿元,完成年度预算的112.8%。

剔除2013年核电所得税政策性退税不可比因素,同口径增长12.8%。

经市十三届人大常委会第十五次会议批准,并按规定将省专项补助变更等事项向市人大常委会备案后,市本级一般公共预算支出调整为72.1亿元。

2014年,市本级预计完成一般公共预算支出63.7亿元,完成调整预算的88.4%。

市本级一般公共预算平衡情况:2014年市本级一般公共预算收入总来源预计143.7亿元。

其中,一般公共预算收入26.1亿元、上级补助收入35.6亿元、地方政府债券收入4.6亿元、下级上解收入68.1亿元、上年结转收入9.3亿元。

信息化建设预算

信息化建设预算

信息化建设预算SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#信息化建设及运行维护年度预算为确保****年我单位信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡,保障我单位信息网络设备的正常运行,特拟定本预算。

一、工作目标以保障信息网络设备的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标,确保维护费用的合理安排。

二、工作任务我单位共有*台网络设备(需再统计)进行校局域网及外网的连接,有*台服务器保障校信息系统的运行,我单位作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门,网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。

三、工作内容(一)负责校网络设备硬件的日常维护、内部检修、外部送修工作;(二)负责校服务器及终端设备存储数据的定期备份、信息保密和安全监管;(三)负责校通信主干网络及设备的部署、安装、调试、设置;(四)负责校网站宣传素材的收集、审核和整理,网站主页信息的更新、发布;(五)负责网络设备杀毒软件的更新,木马等病毒的防治工作。

四、信息网络管理及维护费用支出管理程序于上一年年底,列出下一年维护费用的预算明细,分别以具体的维护项目及预算费用列示,报校办公室、校长或副校长办公室审定,经主管领导审定同意后,报财务部进行预算审核、平衡。

五、信息网络管理及维护费用开支分类(一)软硬件设备日常维护费用;(二)网络服务器数据备份、信息管理费用;(三)通信主干网络设备维护等费用;(四)网站信息更新、发布、宣传素材收集、整理费用;****年信息网络管理及维护费用预算明细表:****年**月**日。

2014年信息中心年终工作总结

2014年信息中心年终工作总结

2014年信息中心年终工作总结XX精心整理了《2014年信息中心年终工作总结》,望给大家带来帮助!XX精心整理了《2014年信息中心年终工作总结》,望给大家带来帮助! 一、工作职责信息管理是一项服务工作,没有各个单位的充分理解和配合,全公司网络信息化就不可能连接起来。

信息管理是一项技术工作, 我们一直保持着强烈的敬业精神,发挥好个人专长,努力营造一支既有分工、又有协作,既有纪律、又有情趣的工作团队。

在实际工作中老老实实地学习,不懂就问,不会就学,既勤奋干事,又努力协调好上下、左右、内外。

从软件、硬件、人员到规程都一一准备到位。

按公司规章制度统一要求,一方面进行对公司的电脑软硬件的应用、操作规程建设;另一方面进行设备优化、网络改造的步伐,实现了软件、硬件建设的相互推进,努力使工作能够程序自然、循环有序的开展起来。

二、主要工作1、设备维护,管好用好公司设备是信息中心的首要任务。

保证设备的正常使用,提高设备的使用率,使设备更好地为办公区服务,协助各单位工作任务的完成。

交换机、网线、电脑、投影仪等等,出现了问题就及时的处理,坏了就尽量自己修。

为公司节约不必要的开支。

2、积极推动公司的信息化、网络化、无纸化发展进程,加强网络、网站及各管理系统的维护。

3、积极配合公司开展的各项活动,从会议到员工教育再培训等都进行设备调试安装到位。

4、针对于公司的金蝶K3系统、邮件系统、雅思系统的数据我们做到了每天一备份、每月一整理归档,对于整个公司办公区的数据也做了一次集中整理归档,为以后建立公司信息数据库打下了良好基础。

三、以后努力的方向1、不断加强信息技术方面业务知识的学习。

2、勤于学习、善于思考总结,积累经验,不断创新,为我公司信息化建设献计献策,以良好的姿态迎接挑战和考验。

3、改进工作方法,提高工作能力,提高服务意识。

提高工作水平,切实以过硬的本领来完成好领导交办的各项工作。

4、干一行,专一行,工作要有创造性,并且要做实、做细不断提高自身综合素质,为网络信息化建设努力工作。

湖北省经济和信息化委员会2014年政府信息公开年度报告

湖北省经济和信息化委员会2014年政府信息公开年度报告

湖北省经济和信息化委员会2014年政府信息公开年度报告文章属性•【制定机关】湖北省经济和信息化委员会•【公布日期】2015.03.31•【字号】•【施行日期】2015.03.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文省经信委2014年政府信息公开年度报告按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省政府办公厅《关于做好2014年政府信息公开年度报告公XXX政府信息公开情况统计报送工作的通知》(鄂政办电﹝2015﹞18号)要求,现将我委2014年政府信息公开的工作情况报告如下:一、积极推进行政权力运行信息公开2014年,我委按照省政府推进部门权力清单制度和深化行政审批制度改革的要求,对全委行政权力和政务服务事项进行了全面清理并进行实时公开。

在具体实施过程中始终贯穿“四个一律”原则:即有关法律法规依据不充分的,一律取消;社会组织能参与承担的事项,一律转移给社会组织;面向基层且由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放市县管理;长期无办件,取消后对事中事后监管没有影响的,一律取消。

一是加大行政审批的信息公开力度,接受社会监督。

分别通过湖北机构编制网、财政与政务编制公开网等网站,及时公开行政审批事项清单。

同时将行政审批事项、流程、办理时限等都纳入全省电子监察平台实时监控,严格按照审批流程,及时办理审批事项,杜绝预警、红黄牌的发生。

把权力关进了制度的笼子,通过电子监察平台进一步规范了审批行为,有效控制了自由裁量权的行使。

二是公开权力事项目录清单。

在委门户网站对全委目前尚保留的141项行政权力和服务事项进行了公开,类别包括行政审批类10项,行政确认类、行政处罚类、行政强制类、行政服务类等131项,实现公开透明,接受社会监督。

公开内容包括:事项编码、事项名称、子项名称、审批部门、审批类别、设定依据、审批范围及条件、申请材料、办理流程、特别程序及期限、法定办理期限、承诺办理期限、收费依据(仅无线电频率资源占用费1项)和标准。

2014年度市级部门决算公开

2014年度市级部门决算公开

2014年度市级部门决算公开基本样式2014年经济和信息化部门决算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能1、本部门机构设置、职能。

市经济和信息化局为市人民政府工作部门,内设秘书股、经济运行股(挂毛织办)、技术改造投资股、能源电力股(加挂节能监测中心牌子)、工业行业股、市场流通管理股、酒类专卖管理股(加挂市酒类专卖管理局牌子)、信息产业股(加挂市无线电管理办公室牌子)、人事股、中小企业技术进步股(加挂市中小企业服务中心牌子)等10个股室,主要职责是:(1)贯彻执行国家和省、茂名市和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规,研究制定相关的实施办法并监督实施。

(2)拟订并组织实施工业、商贸流通业和信息化发展规划、计划,制定并组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策,提高优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整实施方案。

(3)监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势,进行预测预警和信息引导,组织实施近期经济运行调控措施,统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

(4)对工业、商贸流通业、软件业和信息服务业实施行业管理,并监督实施行业技术规范和标准。

(5)执行有关固定资产投资政策,编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家和省审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目,参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作,提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

指导工业、商贸流通业和信息化领域企业开展国际化经营。

(6)指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。

信息化项目预算报告

信息化项目预算报告

信息化项目预算报告
以下是一份信息化项目预算报告的范例:
尊敬的领导:
我作为该项目的预算员,现向您提交信息化项目的预算报告,以便您对该项目进行审查和决策。

一、项目背景
该项目旨在通过引入先进的信息化技术和管理方法,提高公司的生产效率和管理水平,增强企业的竞争力和可持续发展能力。

二、项目预算
硬件设备费用:XXX元
软件系统费用:XXX元
人员培训费用:XXX元
其他费用:XXX元
总计费用:XXX元
三、项目风险评估
技术风险:由于新系统的技术要求较高,在实施过程中可能会出现技术难题,需要加强技术支持和培训。

管理风险:新系统的实施需要改变原有的管理模式,需要确保新的管理模式能够顺利实施。

人员风险:新系统的实施需要投入大量的人力资源,需要确保人员素质和数量能够满足项目实施的需要。

四、项目进度计划
项目启动阶段:XXX天
系统开发阶段:XXX天
系统测试阶段:XXX天
系统上线阶段:XXX天
五、项目建议
在项目启动前,应制定详细的项目计划和预算,并经过充分的论证和审核。

在项目实施过程中,应加强对技术人员的培训和管理,确保项目进展顺利。

在项目完成后,应对新系统进行全面的测试和评估,并根据实际情况进行调整和完善。

以上是该项目的预算报告,希望能够得到您的认可和支持。

此致
敬礼
预算员:XXX
日期:XXXX年XX月XX日。

2014年信息化工作总结及2015年工作计划

2014年信息化工作总结及2015年工作计划

攀煤公司小宝鼎煤矿2013信息化工作总结及2014工作安排2013年是我矿信息化建设完成后正式运行的第一年,在这一年里我们的工作在公司和矿级领导的大力支持下,很好的完成了各个信息化子系统的维护工作。

针对我矿的实际情况,2013年升级为高瓦斯矿井后,我矿党政领导对信息化工作的要求也随之提高到了一个新的高度,必须要始终坚持以技术为先导,贯穿整个生产的全过程,用信息技术为我矿的安全生产提供一套强有力的保障体系。

一年来主要开展了以下工作:一、加强全矿计算机管理及网络维护为了进一步加强管理,综合利用我矿的信息化资源,我矿信息化办公室组织人员对全矿的计算机及其相关设备进行了登记备案,并对涉密计算机及存储设备进行了单位领导负责签字,谁主管谁负责的办法,进行了管理。

加大对全矿计算机的集中管理。

为了切实加强我矿网络信息系统正常有序的运行,保证我矿的安全生产,在技术上加大管理力度,做好保护措施。

对各单位使用网络做好安全教育和培训。

对各单位计算机及网络设备进行检查,为各单位建立防范非法入侵,安全审查病毒检测及系统数据灾难恢复等安保措施,对各单位的重要数据定期进行备份。

对上传的数据的信息实行加密处理。

加大对网络线路的询查,我矿的网络涉及到生产、经营、安全等,牵扯的科室、队组较多,网络覆盖范围广,单位比较分散。

这就加大了我们的管理难度。

网络管员加大了线路巡查的力度,发现问题及时进行处理,避免对整个网络造成更大的损失。

二、不断加强员工信息技术培训今年以来,我矿将职工队伍的培养作为一项考核指标。

在对信息化培训方面,将职工的计算机应用能力培养作为培训的一项指标,矿党政在会上多次提出,在信息时代,在同煤转型跨越之际,强调要想创建高效矿井,职工的信息化水平一定要提高,才能更好的充分利用信息化技术为安全生产保驾护航。

我矿利用班前会和安全大课时间,不间断的向职工培训煤矿信息化的相关知识,利用我矿现有的技术力量不断提升内部职工素质,对每个单位的计算机管理员更是加强信息化专业培训,让他们能够更加方便的运用计算机通过人员定位系统查询各自单位职工入井动态和实时情况。

信息化建设及运行维护年度预算

信息化建设及运行维护年度预算

信息化建设及运行维护年度预算第一篇:信息化建设及运行维护年度预算2013年我院信息化建设及运行维护年度预算我院共有台网络设备进行医院局域网及外网的连接,有台服务器保障医院信息系统及市医保系统的运行,我中心作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门,负责医院数据保密、网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。

为确保2013年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡,保障我院信息网络设备的正常运行,特拟定本预算。

硬件购置费用其包括:购买网络设备、计算机及其相关设备;如:电脑、交换机、打印机等费用。

运行维护成本费用其又可以分为运行费用(人员费用、消耗材料费、固定资产折旧费、技术资料费)、管理费用和维护费用(纠错性维护费、适应性维护费、完善性维护费)。

基建费用其包括:网络综合布线、购置计算机工作台、柜等费用。

消耗材料费用主要用于购置打印纸、磁盘、墨盒、维修器材等。

培训费用包括:全员计算机基础知识培训、全员系统应用培训、计算机工程技术人员或有关的人员进修培训的费用。

管理费用与其他费用指与医院信息化建设、应用和管理相关费用以及资料费、书刊费、固定资产折旧费等。

以上预算费用估计万元。

信息中心: 2010年12月20日第二篇:信息化系统运行维护内容信息化系统运行维护内容信息技术运行维护(简称:IT 运维)是信息系统全生命周期中的重要阶段,对系统主要提供维护和技术支持以及其它相关的支持和服务。

运维阶段包括对系统和服务的咨询评估、例行操作、响应支持和优化改善以及性能监视、事件和问题识别和分类,并报告系统和服务的运行情况。

一、运维服务类型主要包括以下三种类型:1、基础服务确保计算机信息系统安全稳定运营,必须提供的基础性的保障和维护工作。

2、性能优化服务计算机信息系统在运营过程中,各项应用(硬件基础平台、系统平台、存储平台、应用系统平台、安全平台等)、各项业务的性能、效能的优化、整合、评估等服务。

2014年预算报告

2014年预算报告

2014年预算报告2014年预算报告1. 引言根据最新的统计数据和经济形势分析,我对2014年的预算制定了以下报告。

2. 经济背景•全球经济增长放缓•中国经济转型升级,增速趋缓•内外部不确定性增加,经济形势严峻3. 2014年预算目标•稳定经济增长,实现适度增长•改善民生,促进社会稳定•推进结构性改革,加速转型升级4. 财政收入•加大税收征管力度,提高经济效益•减少税收负担,促进企业发展•增加非税收入,多元化财政来源5. 财政支出•加大公共服务投入,改善基础设施•加强社会保障,提高民生福利•支持科技创新,促进产业升级6. 2014年预算计划•保持财政收支平衡•控制财政赤字,稳定债务风险•加强财政监督,防范腐败现象7. 结论根据经济形势和国家发展需求,2014年预算将实施稳健的财政政策,促进经济增长和改善民生,推动结构性改革和转型升级。

这将为国家的长期可持续发展奠定坚实基础。

以上是对2014年预算的相关报告,我们将尽最大努力实现预计目标,为国家的发展做出积极贡献。

8.措施和策略•加大财政资金投入到重点领域,如教育、医疗、环保等,提高公共服务水平。

•鼓励企业创新和创业,提供更多的财政支持,促进产业升级和就业增长。

•深化改革,推动国有企业改革和市场化,提高资源配置效率。

•加强财政监管和审计,提高财政预算的透明度和公正性。

9.风险和挑战•经济下行压力仍然存在,需保持警惕并及时采取措施应对。

•财政收入压力增加,需加大税收征管力度,防止逃税和偷税行为。

•赤字和债务风险仍然需要严密监测和防范,确保财政稳定。

10.结语通过制定合理的预算方案,加大改革力度,加强财政管理和监督,我们相信2014年的预算将取得良好的成果,推动经济稳定发展,提高民生福利,并为全面建设小康社会做出积极贡献。

2014年广东省信息中心部门决算

2014年广东省信息中心部门决算

2014年广东省信息中心部门决算基本情况说明一、单位基本情况(一)机构设置任务。

(至2014年底情况)广东省信息中心是人员经费财政核补的副厅级事业单位,主要任务包括:为我省宏观经济运行提供信息服务;协助组织实施信息化建设计划和发展规划,研究有关技术标准与规范;对省重点信息工程项目的立项提出技术意见;信息资源开发、计算机信息网络建设;数据库及应用系统建立、开发;政府系统计算机网络统一平台与网管中心建设、运维与管理;机关办公自动化技术指导和信息技术咨询服务等。

(二)人员构成情况。

截至2014年底,广东省信息中心根据任务设置6个副处级部(室),分别是办公室、综合部、信息预测部、信息资源部、网络通信部、软件开发部。

事业编制98人。

年末实有在职人数67人(事业编制57人,合同工10人)。

离退休人员32人。

(三)决算年度的主要工作任务。

1.制订出台电子政务标准规范及技术方案,推进全省电子政务规范化建设。

制订印发《全省网上办事大厅2014年拓展完善工作方案》,提出《省企业专属网页和市民个人网页建设工作方案》及建设指南,编制《电子证照管理暂行规定》及通用目录和技术规范,印发《2014年全省网上办事大厅建设专项效能监察工作实施方案》。

制订实施《广东省省级电子政务云平台扩容工程建设工作方案(2014-2017)》,完成《广东省政务信息资源共享目录(五期)》编目。

研究提出《关于成立广东高分辨率对地观测数据与应用服务中心的调研报告》和《广东省高分辨率对地观测系统广东数据与应用服务中心建设方案》,起草省“两建”信息平台总体方案。

电子政务技术支撑环境有效提升。

2.全面深入推进省网上办事大厅建设,完成2014年各项工作任务。

(1)优化提升省级网上办事主厅平台。

建设网上办事大厅(手机版),第一批试点事项上线试运行。

开发省公共申报审批平台,支撑16个省直部门超过300个事项全流程网上办理,受理业务1.4万笔,网上办结率97.2%。

2014年市商务局信息化工程建设实施计划[五篇范例]

2014年市商务局信息化工程建设实施计划[五篇范例]

2014年市商务局信息化工程建设实施计划[五篇范例]第一篇:2014年市商务局信息化工程建设实施计划为响应省委、省政府建设“数字安徽”和市委、市政府“数字xx”的号召,以信息化带动进出口等各项业务的开展,规范数据上报、业务申办,审批流程。

xx市商务局将于~年开始不再接受纸面或软盘数据,各项业务申办、审批将通过电子政务平台系统办理。

~年,我们在继续做好市政府和国家商务部网页的同时,将建立自己的公共网站,在全市进出口企业率先推行网络化办公。

为实现此项目标,我们已向市政府、财政局申报了部分硬件配备。

现将商务局信息化现状和打算汇报如下:一、~年xx市商务局电子政务开展情况:1、~年确定专人管理市商务局在市政府和国家商务部网页,确保及时更新网页内容。

2、参加市人事局组织的电子政务培训班并取得了合格证书。

3、实现了文件收发电子化。

4、争取在每个业务科室配备了一台电脑,部分业务网上审批,目前已实行网上审批的项目有:海关统计报表、外资企业审批、加工贸易审核,项目网上招商,进出口经营权网上备案,出口产品报关。

通过网上办理外贸业务,方便了企业。

二、市商务局信息化建设现状:1、市商务局现有的电子化办公设备老化,只有8台旧电脑,经常维护维修。

与全市商务经济的发展与要求极不相称,会议室缺乏电子化会议设备。

2、市局部分人员还要加强计算机知识培训。

3、全市商务系统信息化建设重视程度还有待加强,全市商务系统的人员还要加强电脑知识培训。

三、~年信息化工程建设打算:为实现网络办公的目标,必须更新的软硬件条件:1、硬件方面:为推进商务局信息化建设,我局已向市财政预算申报了数字化会议办公用品一套,包括投影仪、笔记本、升降幕布、语音设备、数码相机、数码摄像机,专用维护网站电脑一台,业务用电脑一台,财务用电脑一台。

2、软件方面:继续维护更新商务局在市政府、国家商务部网站的网页,同时建立本局自己的网站,增强在全市商务系统推行网络化办公的力度,力争让所有的出口企业都能在网上浏览文件,沟通联络,审批事项,加大培训工作人员电脑知识力度,要力争使全体商务人员都能使用电脑,会电子审批,适应网络办公。

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2010年信息化建设及运行维护年度预算
为确保2010年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行,降低网络及软硬件设备维护成本,规范科学化管控,实现维护质量与维护成本的均衡保障我院信息网络设备的正常运行特拟定本预算。

一、工作目标
以保障信息网络设备的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标,确保维护费用的合理安排。

本方案的维护费用预算,应充分结合院内实际,核定维护费用名细。

参照执行。

二、工作任务
目前我院共有 603 台客户端电脑,224 台打印机,54 台交换机运行,我科作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门,负责院网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。

三、工作内容
(一) 负责院网络设备硬件的日常维护、内部检修、外部送修工作;
(二) 负责院服务器及终端设备存储数据的定期备份、信息保密和安全监管;
(三) 负责院通信主干网络及设备的部署、安装、调
试、设置;
(四) 负责网络设备杀毒软件的更新,木马等病毒的防治工作。

四、信息网络管理及维护费用支出管理程序
于上一年年底,由我科列出下一年维护费用的预算明细分别以具体的维护项目及预算费用列示,报院办公室、院长或副院长办公室审定,经主管领导审定同意后,报财务部进行预算审核、平衡。

五、信息网络管理及维护费用开支分类
(一)软硬件设备日常维护费用;
(二)网络服务器数据备份、信息管理费用;
(三)通信主干网络设备维护等费用;
2014年信息网络管理及维护费用预算明细表
序号开支分类金额(元)备注一软硬件设备日常维护
1 软硬设备日常维护160000
2 设备内部检修30000
3 硬件设备外出送修60000
二通信主干网络维护
1 入网设备的安装、调试
2 双绞线的制作、加工20000。

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