质量管理手册表格完整版

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质量管理手册表格完整

Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
文件发放、回收记录
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表编号ZG——01 序号:
管理评审计划
编号:ZG——01 序号:
管理评审通知单
编号:ZG——02 序号:
管理评审报告
编号:ZG——03 序号:
培训记录表
培训申请单
______年度培训计划
生产设施配置申请单编号序号:
设备验收单
设施管理卡
编号:序号:
生产设施一览表编号:
编制:日期:
设施日常保养项目表
设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:
注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号:
执行部门:序号:
编制:日期:批准:日期:
设施检修单
设施报废单
编号:
使用部门:序号:
领物单编号:序号;
产品要求评审表
编号
□初次评审□修订(原评审号: )序号:
定单确认表编号:序号:
项目建议书编号:序号:
(所列各项,可另加页叙述)
设计开发任务书编号:序号:
总工程师签名:年月日
设计开发方案编号:序号:
设计开发计划书编号:序号:
设计开发输入清单编号:序号:
设计开发信息联络单编号:序号:
设计开发评审报告
编号:序号:
设计开发验证报告编号:序号:
设计开发输出清单编号:序号:
试产报告
编号:序号:
试产总结报告编号:序号:
客户试用报告编号:序号:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告编号:序号:
编制:日期:批准:日期:
供方评定记录表:编号:序号:
供方评定记录表:编号:编制:批准:日期:
供方业绩评定表:编号:序号:
月采购计划编号:序号:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
临时采购要求单编号:序号:
采购单
编号:序号:
月生产计划
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
周生产计划
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
周生产计划
车间:日期:编号:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
领料单领料部门:编号:
领料人:经手:时间:
随工单
编号:序号:
物料标识卡
编号:
物料收发卡
编号:仓库保管员:
测量监控设备履历卡编号:序号:
测量监控设备一览表
计量校准计划
内校记录表
销售情况反馈表
编号:序号:
出成品质量报告
(第季度)编号:
顾客满意程度调查表
年度审核计划
审核实施计划
编号::序号:
审核组组长:组员年月日第页共页1审核目的:
2审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2008
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品:
审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
首次会议时间:月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排:
内审检查
编号::共页第页
不合格报告
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
内审首(末)会议签到表
不合格分布表
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
紧急(例外)放行产品申请表
不合格品报告
信息联络处理单
改进计划
纠正和预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
设施日常保养项目表编号:。

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