2019-深入推进巡视反馈问题整改的自查情况报告word版本 (7页)

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巡视反馈问题自查情况报告

巡视反馈问题自查情况报告

一、引言根据省委巡视工作领导小组的统一部署,省委巡视组于近期对我单位进行了巡视,并于近日反馈了巡视意见。

我单位高度重视巡视反馈意见,立即召开专题会议,认真学习巡视组反馈意见,深刻反思问题存在的根源,全面梳理问题清单,制定整改措施,现将自查情况报告如下:二、巡视反馈问题自查情况1. 问题梳理巡视组反馈的问题主要集中在以下四个方面:(1)制度建设方面:部分制度存在滞后性、针对性不强,部分制度执行不到位。

(2)党风廉政建设方面:个别领导干部存在廉洁风险,个别单位存在违规违纪问题。

(3)作风建设方面:个别单位存在形式主义、官僚主义现象,个别干部存在不担当、不作为问题。

(4)服务实体经济方面:个别业务领域存在风险隐患,金融服务实体经济能力有待提高。

2. 问题分析通过对巡视反馈问题的分析,我们认为问题产生的原因主要有以下几点:(1)对全面从严治党认识不到位,思想认识存在偏差。

(2)制度建设不够完善,部分制度执行不到位。

(3)党风廉政建设责任制落实不到位,个别领导干部存在廉洁风险。

(4)作风建设抓得不紧,个别干部存在不担当、不作为问题。

三、整改措施及落实情况1. 加强制度建设(1)针对巡视反馈意见,对现有制度进行全面梳理,对存在滞后性、针对性不强的制度进行修订完善。

(2)建立健全制度执行监督机制,确保制度落实到位。

2. 强化党风廉政建设(1)严格落实党风廉政建设责任制,加强对领导干部的监督管理。

(2)深入开展廉政教育,提高党员干部廉洁自律意识。

3. 改进作风建设(1)加强党性教育,强化“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”。

(2)坚决纠正形式主义、官僚主义问题,切实解决群众反映强烈的突出问题。

4. 提升金融服务实体经济能力(1)优化金融服务体系,加大对实体经济支持力度。

(2)加强风险防控,确保金融安全稳定。

截至目前,我单位已制定整改方案,明确整改责任人和整改时限,并取得了阶段性成效。

下一步,我单位将继续深入推进整改工作,确保巡视反馈问题得到全面整改。

公司巡视反馈意见整改落实情况自查报告

公司巡视反馈意见整改落实情况自查报告

公司巡视反馈意见整改落实情况自查报告一、前言本报告是针对公司巡视工作中所得到的反馈意见进行的整改落实情况自查报告。

通过自我检查以及整改行动的实施,我们将与您分享我们在提高公司管理水平、优化企业文化、加强内部控制等方面所做的努力和取得的进展。

二、整改落实情况1. 反馈意见一:管理层决策不够透明,导致信息传递不畅,并且影响公司员工的工作积极性和团队合作能力。

整改情况:为解决这一问题,我们公司决定实施以下措施:a) 定期组织公司全体员工大会,向员工传达重要决策和公司发展战略,以确保信息传递的透明度。

b) 强化部门间的沟通和协作,通过定期会议、电子邮件和内部社交平台等渠道促进信息流通和工作协同。

c) 成立“员工关怀小组”,负责协调员工的工作需求和问题,并及时反馈给管理层以改进。

2. 反馈意见二:公司内部控制体系存在薄弱环节,容易产生违规操作与风险。

整改情况:为加强公司内部控制,我们采取了以下措施:a) 对公司各个职能部门的业务流程和操作规范进行全面审查,并制定更新的流程和规定,以提高内部控制的效率和准确性。

b) 加强对公司财务报告的审计和核查,确保财务数据的准确性和可靠性,防止违规操作和风险产生。

c) 定期开展内部培训和知识分享会,提高员工对内部控制的认识和意识,并加强对公司政策和制度的遵守。

3. 反馈意见三:公司员工绩效考核体系不完善,缺乏激励机制且容易造成低效率和团队士气不高的问题。

整改情况:为改进员工绩效考核体系,我们采取了以下行动:a) 重新评估员工绩效考核指标和权重,并确保与公司战略目标和员工职责相匹配。

b) 建立绩效激励机制,通过提供晋升机会、奖励制度和培训机会等方式激励员工积极性,以提高工作效率和团队合作能力。

c) 定期开展员工满意度调查,了解员工对公司绩效考核和激励机制的意见和建议,并根据调查结果进行调整和改进。

三、总结与展望通过自查和整改行动,我们公司已经取得了一定的成效,但仍然存在改进的空间。

巡视整改自查报告

巡视整改自查报告

巡视整改自查报告一、巡视整改的背景和目的自巡视发现问题以来,我单位高度重视,积极引导,使党风廉政建设取得了一定的成效。

为了更好地发现和解决问题,进一步加强党风廉政建设,特组织开展自查工作,并形成本报告。

二、自查出的问题及分析在本次巡视整改中,我们发现了以下几个方面的问题:1.党风廉政教育不到位。

存在党员干部廉洁意识淡薄、教育培训形式单一等问题,导致部分干部对廉政建设认识不深,对廉洁自律要求不高。

2.权力运行不规范。

存在干部在任职过程中滥用职权、搞权钱交易等问题,权力运行不透明,容易滋生腐败问题。

3.廉洁自律缺乏有效的监督机制。

存在党员干部违规收受礼品礼金、违规管理公款等问题,监督机制不健全,导致纪律松散。

4.行政机关内部管理不规范。

存在工作纪律不严、执行制度不力等问题,内部管理混乱,影响工作效率和公信力。

以上问题的出现,既是党风廉政建设不到位的表现,也是我们党员干部自身素质和能力存在问题的反映。

三、整改措施和办法针对上述问题,我们制定了以下整改措施和办法:1.加强党风廉政教育。

通过开展集中教育活动、组织廉政演讲比赛等方式,加强干部党性养成,深化廉洁自律意识。

2.建立严格的权力运行制度。

制定并落实权力运行规则,明确权力边界,加强对干部的监督和管理,杜绝滥用职权和权钱交易。

3.完善廉洁自律监督机制。

建立健全党内监督机制,加强对党员干部的日常行为监督,发现问题及时处理,并进行警示教育。

4.加强行政机关内部管理。

制定规范的工作纪律和执行制度,加强对工作流程和效率的监督和掌控,提高行政机关的管理水平。

四、整改成效的评估和展望在上述整改措施的推进下,我们已取得一定的成效:1.加强党风廉政教育,全体干部对廉政建设的重要性和紧迫性有了更高的认识,廉洁自律意识得到提升。

2.落实权力运行制度,干部的权力运行更加规范,搞权钱交易现象得到大幅减少。

3.建立健全监督机制,加强对干部的监督和管理,严肃处理了一批问题,形成了震慑。

(8篇)巡视巡察反馈问题整改情况报告

(8篇)巡视巡察反馈问题整改情况报告

(8篇)巡视巡察反馈问题整改情况报告巡视巡察反馈问题整改情况报告报告一:整改情况报告(1/8)尊敬的领导:根据巡视巡察组在我单位进行的巡视巡察工作中发现的问题,我们积极采取措施进行整改。

现将整改情况报告如下:问题一:单位内部管理不够规范,导致人员流动性大,不利于团队稳定和工作的持续推进。

整改措施:加强内部管理,制定并完善各项管理制度,明确工作职责和流程。

加强人事管理,建立健全人员流动的制度和机制。

加强对岗位人员的培训和考核,提高员工的专业素质和稳定性。

整改效果:经过整改,单位内部管理规范了,工作职责和流程明确,人员流动性减少,稳定性提高,有利于工作的持续推进和团队的稳定。

报告二:整改情况报告(2/8)尊敬的领导:在巡视巡察工作中反馈的问题中,我们积极采取措施进行整改。

具体整改情况如下:问题二:单位曝光度不够高,形象宣传不足,导致单位知名度不高,社会影响力有限。

整改措施:加大宣传力度,利用各种宣传媒体进行广告宣传。

加强与媒体的合作和联系,提高曝光度,增加新闻报道和媒体宣传。

组织公开活动,增加单位参与社会活动的机会。

整改效果:通过整改措施的实施,单位的曝光度得到提高,形象宣传也更加充分。

单位的知名度逐渐提升,社会影响力扩大。

报告三:整改情况报告(3/8)尊敬的领导:根据巡视巡察组反馈的问题,我们积极采取措施进行整改。

具体整改情况如下:问题三:单位内部存在一些散漫的工作作风,工作进度不够紧凑,影响了工作效率和绩效。

整改措施:加强内部工作的沟通和协调,明确工作目标和计划。

建立工作进度的监控机制,及时调整工作进度和安排。

加强工作人员的培训,提高工作效率和执行力。

整改效果:通过整改措施的实施,单位内部工作作风得到改变,工作进度更加紧凑,工作效率和绩效提高。

报告四:整改情况报告(4/8)尊敬的领导:在巡视巡察工作中发现的问题,我们积极采取措施进行整改。

具体整改情况如下:问题四:单位内部存在一些违纪问题,纪律和规矩不够严明,影响了单位的正常工作秩序。

巡视巡察自查自纠情况报告

巡视巡察自查自纠情况报告

巡视巡察自查自纠情况报告一、引言自查自纠是党的纪律检查工作的重要组成部分,也是党风廉政建设和反腐败斗争的重要手段。

为了深入推进全面从严治党,加强巡视巡察自查自纠工作,本报告将从以下几个方面进行详细介绍。

二、巡视巡察情况近年来,我单位积极响应中央号召,认真开展了巡视巡察工作。

通过对各级领导班子和干部队伍进行全面系统的检查,发现了一些问题,并及时采取措施加以整改。

1. 巡视情况2019年,我单位接受了中央第四轮巡视。

在此次巡视中,共发现问题16个,其中重点问题3个。

通过整改措施的落实,已全部得到解决。

2. 巡察情况2020年我单位开展了省委第二轮巡察工作。

在此次巡察中,共发现问题10个,其中重点问题2个。

通过整改措施的落实,已全部得到解决。

三、自查自纠情况除了接受上级机构的监督检查外,我单位还积极开展自查自纠工作。

通过自查自纠,我们发现了一些问题,并及时采取措施加以整改。

1. 自查情况我单位于2020年开展了一次全面的自查工作,主要涉及党风廉政建设、干部选拔任用、财务管理等方面。

通过此次自查,共发现问题20个。

其中,重点问题3个。

2. 自纠情况在发现问题后,我单位立即采取措施进行整改。

对于重点问题,我们成立了专门的整改小组,并制定了详细的整改方案和时间表。

截至目前,已全部得到解决。

四、巡视巡察和自查自纠工作中存在的问题在巡视巡察和自查自纠工作中,我们也存在一些不足之处。

主要表现在以下几个方面:1. 工作机制不够完善目前我单位的巡视巡察和自查自纠工作机制还不够完善,需要进一步加强制度建设和规范化管理。

2. 工作力量不足目前我单位的巡视巡察和自查自纠人员力量还比较薄弱,在今后的工作中需要进一步增强人员配备。

3. 工作效果有待提高虽然我们在巡视巡察和自查自纠工作中取得了一定的成效,但是还存在一些问题没有得到很好的解决,需要进一步加强工作力度和提高工作效果。

五、下一步工作计划为了进一步加强巡视巡察和自查自纠工作,我单位将采取以下措施:1. 完善工作机制我们将加强制度建设和规范化管理,完善巡视巡察和自查自纠的工作流程和标准化操作。

关于对巡视整改情况进行回头看工作开展自查自纠情况的报告

关于对巡视整改情况进行回头看工作开展自查自纠情况的报告

关于对巡视整改情况进行回头看工作开展自查自纠情况的报告1500字自2021年4月开始,我单位开始对2019年度中央巡视反馈整改情况进行回头看,以确保整改工作的落实效果。

“回头看”是一项非常严肃的自查工作,我们必须认真对待,坚决自纠自查,进一步推动整改工作的深入推进。

一、工作开展情况本次回头看工作由单位纪委牵头,成立专项工作组负责具体的自查和汇总工作。

工作组采用多种方式,包括上门督查、现场检查等方法,对整改问题进行了全面梳理,并制定了详细的自查清单,对整改问题一一核对,确保整改措施的落实到位。

此外,组织开展了一系列的专题研讨会和座谈会,邀请相关部门领导和专家学者,交流经验,推进整改工作。

参与人员均来自于各个职能部门,也包括了一些校外专家的参与,使得工作的开展更为权威和系统。

二、工作发现问题及整改措施在自查工作中,工作组发现了一些问题,主要包括以下几个方面:(一)责任落实不到位。

某些职能部门在整改工作中存在责任推诿和不认真履行职责的现象,导致整改工作未能落实到位。

(二)信息共享不畅通。

由于部门之间信息不能很好的分享,使得工作推进受到限制。

(三)对问题处理不深入。

某些职能部门对于问题处理的深入程度不够,导致整改工作措施的不够完善。

(四)人员配备不足。

在某些职能部门,人员在配备上存在不足之处,导致工作的开展受到限制。

针对上述问题,工作组提出了以下整改措施:(一)落实责任制。

要求相关部门加强内部管理,确保每个责任人的责任清晰明确,责任落实到位,确保整改任务能够顺利完成。

(二)推行信息共享。

设立信息共享平台,定期召开联合会议,及时更新单位信息,确保部门之间信息畅通共享。

(三)加强人员培训。

对于相关职能部门工作人员进行培训,提高工作能力,加强工作水平,更好的为整改工作服务。

(四)配备足够的人力资源。

调整工作人员,确保相关部门人力资源不足的情况下能够承担更多的工作任务。

三、工作效果评估经过长时间的工作推进,回头看的自查工作顺利结束,查证问题的整改已基本到位,整改措施得到了较好的落实,并且在实际工作中也取得了一些显著的成效。

巡视反馈问题整改落实情况自查报告

巡视反馈问题整改落实情况自查报告

巡视反馈问题整改落实情况自查报告巡视反馈问题整改落实情况自查报告一、问题描述根据巡视员在巡视过程中提出的问题反馈,我单位存在以下问题:1. 政治意识不强:部分干部缺乏坚定的理想信念,丧失了党性原则和党性纪律,出现了自私自利、权力腐败的现象。

2. 党建工作薄弱:党组织建设不够健全,党员教育培训和组织生活存在问题,党建工作在推进发展中缺乏有效的引领作用。

3. 组织纪律不严:存在干部选拔任用不规范、懒政怠政、拖延执法等问题,影响了工作效率和公信力。

二、整改措施针对以上问题,我单位制定了以下整改措施:1. 政治意识不强:加强领导班子和干部队伍的培训,引导党员干部牢记初心使命,提高党性修养和忠诚度,严肃党内政治生活,建立健全监督机制,加强党风廉政建设。

2. 党建工作薄弱:加大党员培训力度,提高党员干部的业务素质和党性修养,加强组织生活的指导和管理,完善党组织建设的各项制度,健全党组织运行机制。

3. 组织纪律不严:严格干部选拔任用程序,加强对干部的考核和监督,建立完善的问责制度,同时加强纪检监察工作,加大对违纪违法行为的查处力度,以严明的纪律保证工作的顺利进行。

三、整改落实情况针对上述问题,我单位已经采取了以下措施进行整改:1. 政治意识不强:制定并实施了《领导班子和干部队伍培训计划》,组织全体干部进行集中培训,开展了领导班子和党员干部思想政治教育活动,加强了党性教育。

2. 党建工作薄弱:改进了党员教育培训的方式,开展了党内学习讨论班、主题党日等活动,加强了党员的政治理论学习和业务学习,并重新组织了党支部委员会。

3. 组织纪律不严:严格按照相关规定和程序选拔和任用干部,健全了干部考核和任用制度,加强了纪检监察工作力度,对违纪违法行为进行了查处,进一步规范了工作纪律。

四、存在的问题及解决措施在整改过程中,我单位还存在以下问题:1. 整改措施执行不力:部分措施没有得到有效落实,一些干部对整改措施的重要性尚未意识到,导致整改效果不明显。

国企关于中央巡视反馈意见整改落实情况的自查报告

国企关于中央巡视反馈意见整改落实情况的自查报告

国企关于中央巡视反馈意见整改落实情况的自查报告一、巡视整改工作开展情况装饰公司坚持深入排查、举一反三,并将巡视整改与主题教育一同推进,确保整改工作扎实有序推进,经自查形成两项问题清单,七项整改措施并逐步落实整改办法。

(一)高度重视,多次布置研究整改落实工作对照集团党委整改通知逐条查摆存在的问题,深刻剖析问题根源,有针对性研究提出整改方案,明确整改任务、整改时限,持续跟踪督办,与各业务人员,多次沟通,认真听取意见,高度重视,立即整改。

(二)突出问题导向,逐条逐项深化落实整改措施按照“一切服从于整改、专心致志抓整改”的要求,一件一件抓、一个一个改。

明确了每项措施的整改时限、责任领导、责任人,切实做到任务到人、责任到岗、要求到位,确保整改措施落实到位。

二、巡视整改措施落实情况经深入自查,装饰公司财务部门,在两个方面存在三个问题,研究制定了一个专项整改方案,制定了七条措施,经过整改,七条措施有效落地,四项问题得到彻底解决,二项问题基本解决,后续仍需持续加强。

(一)装饰公司需要加快资产周转率。

资产运营效率低,发展质量不高。

整改措施落实情况:组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作方案,签订两金责任状及清欠责任状,保障整改方案执行落地。

后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施,完成集团公司下达的专项目标。

严格控制带息负债增长规模,优化带息负债结构。

在集团公司审批额度内办理带息负债。

强化资金集中力度。

一是全面清理监管、共管账户,对未集中资金,全面排查盘活;二是加强受限资金精准分类管控;三是强化信息化手段管控,结合一体化平台,推进银企直连覆盖率;2020年资金集中度不低于75%。

开展应付款项专项清理工作,要求各项目部认真盘查三类待清理款项,尤其是久挂不动的小金额分包分供款项及时足额清理。

(二)部分单位账务账目处理混乱,数据报表不实,应收应付对冲,成本长期不入账等问题。

整改措施落实情况:1.通过持续不断的灌输财务资金合规性管理理念,进一步加强广大财务人员的管理意识。

巡查整改自查情况汇报

巡查整改自查情况汇报

巡查整改自查情况汇报
尊敬的领导:
根据上级部门要求,我单位对巡查整改自查情况进行了汇报,
现将具体情况如下:
一、巡查情况。

根据工作安排,我单位于近期对各项工作进行了全面巡查。


巡查过程中,我们发现了一些存在的问题,主要包括,工作流程不
够规范、部分人员工作态度不够端正、部分设备设施存在安全隐患等。

二、整改措施。

针对巡查发现的问题,我单位立即制定了整改措施。

具体包括,对工作流程进行再梳理,明确各项工作责任人和时间节点;对存在
工作态度不端正的人员进行了教育和督促;对存在安全隐患的设备
设施进行了及时维修和整改。

三、自查情况。

在整改措施落实后,我单位对整改情况进行了自查。

自查结果
显示,绝大部分问题已经得到了有效整改,工作流程更加规范,人
员工作态度有了明显改善,安全隐患得到了有效消除。

四、下一步工作。

针对自查发现的问题,我单位将进一步加强管理,完善工作流程,加强对人员的培训和督促,确保安全隐患得到有效消除。

同时,我单位也将继续加强巡查工作,及时发现和解决工作中存在的问题,确保工作的顺利进行。

以上就是我单位巡查整改自查情况的汇报,如有不足之处,还
请领导批评指正。

谢谢!
此致。

敬礼。

【最新推荐】xiangzhe关于深入推进巡视反馈问题整改自查报告-word范文 (7页)

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分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请,取得批复后再办理开户、撤销手续。

分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目,并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。

定期更新《账户情况备案表》,每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表,及时了解账户使用情况,确保银行预留的账户信息准确无误。

在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途资金的核对工作,要求当日来款当日在JDE中予以核对确认,未取得代付款证明的除外。

次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。

每周一、三、五出具在途清账说明,列明未清理原因报财务经理审核确认,及时反馈货款确认情况。

重点关注超3个工作日未清理的在途资金,关账后三个工作日内上报在途清账说明。

截至201X年7月,不存在超3个工作日未清理的在途资金。

关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对,编制银行余额调节表,并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科,然后据此进行调账,确保账实一致。

存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致,无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。

巡视自查整改情况汇报

巡视自查整改情况汇报

巡视自查整改情况汇报
尊敬的领导:
根据上级文件要求,我单位对巡视自查整改情况进行了全面梳理和汇报,现将具体情况如实汇报如下:
一、巡视自查情况。

自查工作于××年××月××日启动,全面覆盖了××个部门和××个重点岗位,涉及××个重点工作环节。

通过深入调研和详细了解,发现了一些存在的问题和隐患,主要包括,领导责任落实不到位、制度建设不完善、内部管理流程不畅、员工作风不够务实等方面。

二、整改措施。

针对自查发现的问题和隐患,我单位迅速制定了整改措施,主要包括,强化领导责任,建立健全相关制度,优化内部管理流程,加强员工培训等方面。

具体措施已经落实到位,并取得了一定的成效。

三、整改情况。

经过一段时间的整改工作,我单位取得了一些阶段性成果,主要体现在,领导责任落实更加到位、制度建设更加完善、内部管理流程更加畅通、员工作风更加务实等方面。

但同时也要看到,还存在一些问题和不足,需要进一步加强整改工作。

四、下一步工作计划。

为进一步做好巡视自查整改工作,我单位将继续加大整改力度,进一步完善相关制度,加强内部管理,提升员工素质,确保整改工作取得更大成效。

五、总结。

通过此次巡视自查整改工作,我单位深刻认识到了存在的问题和不足,也清楚了下一步的工作重点和方向。

我们将以更加饱满的热情和更加务实的作风,全力以赴做好巡视自查整改工作,确保整改工作取得实实在在的成效。

特此汇报。

此致。

敬礼。

巡视整改自检自查报告

巡视整改自检自查报告

巡视整改自检自查报告尊敬的领导:根据党中央、国务院巡视工作部署,我单位开展了巡视工作,并按照要求进行了整改工作。

现将自检自查报告如下:一、巡视整改进展情况自巡视工作启动以来,我单位高度重视,制定了全面、具体的整改方案,明确了整改任务的责任人和具体措施,确保整改工作有序进行。

经过认真整改,目前已完成整改任务的70%,并在整改过程中及时发现和解决了一些问题,确保了整改工作的质量和效果。

二、巡视发现的问题及整改情况在巡视过程中,我单位发现了一些突出问题,针对这些问题,制定了具体的整改方案,并进行了有力的整改措施。

以下是主要问题和整改情况的说明:1.领导班子的政治意识不强。

我单位领导班子存在政治意识淡薄、党风廉政建设意识不强的问题。

针对这一问题,我们加强了党风廉政建设教育培训,组织领导班子进行自查自纠,建立了党风廉政建设长效机制,并及时向上级汇报相关情况。

2.廉洁风险防控不力。

在巡视中发现,我单位廉洁风险防控工作存在不到位的情况。

为此,我们完善了廉洁风险防控机制,加强了对关键岗位和重点环节的监督,同时加强了干部队伍的廉洁作风建设。

3.干部队伍建设亟待加强。

我单位干部队伍建设存在一定的问题,包括选拔任用程序不规范、人事异动不透明等。

为此,我们加强了干部选拔培养工作,规范了任用程序,建立了健全的干部管理制度。

三、整改工作的总结与建议通过巡视整改工作,我单位进一步认识到了存在的问题,并采取了有效的整改措施。

在整改过程中,我们不断加强党风廉政建设,加强了干部队伍建设,提高了廉洁风险防控能力。

在今后的工作中,我们将进一步加强党风廉政建设,严格执行制度规定,强化监督检查,加强党风廉政建设和反腐败工作。

同时,我们还将不断提高干部队伍建设水平,加强干部选拔培养工作,建立健全的干部管理制度。

四、结语通过巡视整改工作,我单位已取得了初步成效,但也清醒地认识到问题的存在和整改工作的长期性、复杂性。

我们将继续强化党风廉政建设,加强干部队伍建设,推进廉洁风险防控工作,全面提升我单位的党风廉政建设和反腐败工作水平,为党和人民交出一份满意的答卷。

对照巡视问题自查整改报告

对照巡视问题自查整改报告

对照巡视问题自查整改报告
标题:对照巡视问题自查整改报告
尊敬的领导:
您好!我谨代表本部门,就近期进行的对照巡视问题自查整改工作,向您提交此报告。

一、自查情况概述
根据公司对我们的巡视反馈,我们深入地进行了自我检查和反思。

我们发现,在工作中存在一些需要改进的问题,包括但不限于工作效率不高、沟通协调不够顺畅、部分规章制度执行不严等。

二、存在问题分析
1. 工作效率:由于部门内部的工作流程和制度还不够完善,导致在处理一些任务时出现了延误,影响了整体的工作效率。

2. 沟通协调:部门内部以及与其他部门的沟通协调还存在一些问题,导致信息传递不及时,影响了工作的正常进行。

3. 规章制度执行:在执行公司的各项规章制度时,有些员工的理解和执行力度不够,需要进一步加强培训和引导。

三、整改措施及计划
针对上述存在的问题,我们制定了以下整改措施:
1. 对于工作效率问题,我们将优化工作流程,明确各岗位职责,提高工作效率。

2. 对于沟通协调问题,我们将加强内部和跨部门的沟通,建立有效的信息传递机制。

3. 对于规章制度执行问题,我们将加强对员工的培训和教育,确保每位员工都能准确理解和严格执行公司的各项规章制度。

四、后续跟踪与评估
我们将定期对整改效果进行评估,并根据评估结果进行相应的调整。

同时,我们也欢迎公司领导和同事们对我们工作的监督和指导,共同推动我们的工作更上一层楼。

感谢您花时间阅读这份报告,如果您有任何建议或意见,请随时告诉我们。

我们会以更加积极的态度,更加务实的行动,为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢!
(您的名字)
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巡视自查整改情况报告

巡视自查整改情况报告

巡视自查整改情况报告一、引言自查整改是一项重要的工作,旨在通过自查自纠,找出问题、深入分析原因,并采取有效措施进行整改,从而进一步提高组织的治理水平和运行效能。

本报告将全面总结我们组织近期的自查整改情况,并对未来的工作提出相应建议。

二、整改情况概述自查工作得到了充分的重视和配合,整改工作也得到了积极的开展。

通过深入调研和广泛听取意见,我们发现了一些瑕疵和问题,并制定了相应的整改方案。

1.问题发现与分析我们组织存在的问题主要集中在以下几个方面:领导干部作风不正、工作流程不规范、监督制度不健全等。

对于这些问题,我们进行了深入分析,找出了问题产生的原因,为整改工作提供了指导。

2.整改方案制定针对发现的问题,我们制定了具体的整改方案。

并根据问题的严重程度和整改的优先级,制定了时间表和里程碑,以确保整改工作的顺利进行。

3.整改工作开展情况自查整改工作得到了全体成员的高度重视和积极配合。

我们建立了相应的工作小组,明确了各自的职责和工作任务。

通过制定具体的工作计划和流程,我们按照时间表有序地推进了整改工作。

三、整改工作具体情况说明以下分别从三个方面详细介绍了我们组织的整改工作。

1.领导干部作风整改针对存在的问题,我们加强了领导干部的培训和教育,提高他们的思想觉悟和工作能力。

同时,我们加强了监督和考核制度,对领导干部的权力行使进行了明确规定,确保他们依法行使权力,真正为组织和群众服务。

2.工作流程规范整改我们对存在的工作流程不规范的问题进行了全面梳理和整改。

通过制定和完善工作手册和流程图,明确了各个环节的责任和流程,提高了工作的效率和准确性。

3.监督制度完善整改我们建立了完善的监督制度,增加了监督的力度和频次。

通过加强内部审计和外部机构的监督,全面推进了组织的规范化运行,为组织的长期发展提供了保障。

四、未来工作建议虽然我们在整改工作中取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和亟待解决的难题。

因此,在未来的工作中,我们需要进一步加强以下几个方面的工作:1.领导干部队伍建设:加强选拔和培养优秀的领导干部,提高他们的素质和能力,为组织的发展注入强劲动力。

巡视自查整改情况报告

巡视自查整改情况报告

巡视自查整改情况报告一、总体情况本次巡视自查工作是为了深入推进党风廉政建设、加强党的纪律建设,提出了相关整改要求,以规范组织运作,加强制度建设。

经过全体党员的共同努力,我单位巡视自查整改工作已经取得了阶段性的成果。

下面将具体汇报整改情况。

二、巡视自查整改工作的开展情况1.组织领导在巡视自查工作中,我们高度重视组织领导起到的作用。

成立了由纪检组负责的巡视自查领导小组,明确分工,划定责任,保证工作的有序进行。

2.问题查找与整改在巡视自查过程中,我们认真对照问题清单,结合实际情况,全面查找潜在问题。

在查找问题的基础上,制定了详细的整改方案,并逐一落实。

重点整改的问题包括:违规公款吃喝、公车私用、违规发放津补贴等。

3.整改方案的制定与实施针对查找出的问题,我们制定了具体的整改方案,并在全体党员中进行了传达。

针对每一个问题,我们明确了整改的责任主体和时间节点,并制定了相应的整改措施。

在整改方案的制定中,我们充分考虑了问题的复杂性和整改的可行性,确保了整改方案的适用性。

4.整改措施的落实与跟踪为保证整改工作能够按计划进行,我们精心组织了整改措施的落实与跟踪。

通过加大巡察力度、加强内部监管等方式,确保相关问题能够得到全面整改。

并通过定期召开工作会议、制定整改进展计划等方式,跟踪整改的进展情况,确保整改任务按期完成。

三、整改成果经过全体党员的共同努力,我单位巡视自查整改工作取得了积极的成果。

主要表现在以下几个方面:1.规范了组织的运作在整改过程中,我们加强了对组织的管理,建立了更加完善的制度和流程,提高了决策的科学性和透明度。

通过规范组织运作,确保了工作的高效性和效益性。

2.加强了党风廉政建设我们针对党员中存在的违纪违规问题,加大了纪律教育和监督力度,提高了党员的纪律意识和廉洁自律意识。

通过组织开展廉政教育培训、严肃查处违纪违规行为等方式,有效促进了党风廉政建设的深入开展。

3.增强了部门协同能力在整改过程中,我们积极加强了部门之间的沟通协作,提高了部门协同的能力。

2019年某乡镇关于对照十九届中央第一轮巡视反馈意见自查问题整改报告.doc

2019年某乡镇关于对照十九届中央第一轮巡视反馈意见自查问题整改报告.doc

2019年某乡镇关于对照十九届中央第一轮巡视反馈意见自查问题整改报告委:根据区委办《关于认真学习贯彻的通知》(区委办函字〔2018〕38号)文件要求,四龙镇按照省委、省纪委的要求,市委针对十九届中央第一轮巡视反馈意见指出的问题,在全镇范围内开展自查自纠工作,并根据自查问题研究制定整改措施,现将自查问题整改情况报告如下:一、自查整改工作情况(一)高度重视,加强组织领导。

按照省、市、区委要求,镇党委认真对照巡视反馈意见的七个方面,结合我镇工作实际,认真查摆问题,把整改工作纳入重要议事日程高度重视。

镇党委召开会议专题研究,成立了由镇党委书记任组长,分管副书记任副组长,相关责任部门、所有副科级以上领导为成员的整改工作领导小组,设立办公室,负责整改任务日常跟踪督办。

(二)制定方案,落实工作责任。

为确保整改任务顺利完成,整改工作取得实效,整改工作领导小组研究制定了整改方案,明确了整改工作的总体要求、整改原则、目标要求、方法步骤及工作措施,要求整改责任单位按照整改内容、整改责任人、整改责任单位、整改时限、整改目标、整改措施“六明确”的要求逐项抓整改落实。

以抓细抓全的办法推进整改工作各负责领导、责任单位按照“标本兼治、务求实效、统筹兼顾,上下联动、合力攻坚”的要求,采取切实可行的方法,对整改工作逐条逐项抓落实。

(三)加强督查,保证整改效果。

为保证整改工作取得实效,整改领导小组办公室除按整改方案规定的时间定期督查通报外,还会同镇重点工作督查小组,与全镇其他重点工作一同采取不定期督查整改,加强跟踪督办落实,保证整改任务措施的有效落实。

二、自查问题及整改措施(一)党的政治建设方面问题1:在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神问题上班子政治理论学习不够扎实,满足于学过了、了解了,没有入心入脑,没有体现在具体的行动上和作为上,基层党组织活动开展不够规范,制度建设落实不够到位,在学习上创新意识能力不够强。

巡视自查自纠情况报告

巡视自查自纠情况报告

巡视自查自纠情况报告自:巡视组日期:XXXX年XX月XX日尊敬的领导:我代表巡视组,就我所在单位进行的巡视自查自纠情况向您报告。

本次巡视自查自纠旨在发现及时纠正存在的问题,推动单位的发展与改进。

一、巡视自查自纠概述本次巡视自查自纠工作共历时一个月,在全体巡视组成员的共同努力下,深入逐项检查,详细了解我单位的运行情况,并调阅了相关文件资料,开展了面对面的交流与访谈。

二、重点问题及整改措施1. 财务管理问题在巡视过程中,发现我单位的财务管理存在一定的问题,包括资金使用不规范、审核制度不完善等。

针对这一问题,我们已经制定了以下整改措施:(1)完善财务管理的制度规范,明确预算编制和执行的流程和责任;(2)加强财务人员的培训,提高其财务管理能力;(3)加强对财务工作的监督和审计,确保财务资金的安全和合理使用。

2. 组织人事问题在巡视过程中,我们发现单位的组织架构存在不合理之处,部分岗位职责不清晰,人员配备不合理。

为了解决这一问题,我们提出了以下整改建议:(1)重新评估各部门的组织架构,优化人员编制;(2)明确岗位职责,完善工作流程和责任制;(3)加强人员培训和选拔,提高人才的整体素质。

3. 管理流程问题在巡视过程中,我们发现单位的管理流程存在不畅、不合理的情况,包括工作流程复杂、决策机制不够灵活等。

为了改进这一问题,我们提出了以下整改建议:(1)简化工作流程,提高工作效率;(2)优化决策机制,提高决策的及时性和准确性;(3)加强对工作流程的监督与评估,及时发现问题并进行纠正。

三、整改实施情况针对巡视发现的问题和提出的整改意见,我单位已经制定了相关的整改计划,并已开始着手实施。

具体的整改方案和进度如下:1. 财务管理问题的整改计划(1)制定财务管理制度和流程,明确各项财务工作的责任和权限;(2)加强内部审计,确保财务数据的准确性;(3)加强与财务部门的沟通和协作,提高财务管理的效率。

2. 组织人事问题的整改计划(1)评估现有组织架构的合理性,进行优化调整;(2)明确各岗位的职责和权限,制定相应的工作流程;(3)加强人员培训和考核,提高员工的工作能力和积极性。

巡视整改自查自纠总结报告

巡视整改自查自纠总结报告

巡视整改自查自纠总结报告巡视整改自查自纠总结报告一、整改情况总结:自巡视组对公司开展巡视工作以来,公司高度重视,认真落实整改工作。

我们坚决贯彻党中央决策部署,认真总结了巡视整改中存在的问题,并积极落实整改要求,取得了一定的成效。

经过全体党员的共同努力,巡视整改工作取得了阶段性的成果,为公司的发展提供了良好的保障。

二、自查自纠情况总结:1.坚持问题导向,主动发现问题。

在整改期间,我们组织全体党员自查自纠,按照全面从严治党的要求,深入查找自身存在的问题和不足。

通过自查自纠,全体党员大胆剖析自己,敢于面对问题,发扬自我批评的精神,从而为整改工作提供了强有力的支持。

2.认真整改,切实解决问题。

在自查自纠的基础上,我们坚决贯彻落实整改要求,制定了详细的整改方案,明确了整改责任人和整改期限,并逐项逐人进行整改工作。

通过整改,我们解决了一系列存在的问题,提高了公司的整体管理水平。

3.加强自律,提高自我约束能力。

在自查自纠的过程中,我们认识到党员干部应当时刻保持清醒的头脑,自觉遵守党的纪律和规定,增强廉洁自律意识。

我们通过自查自纠,提高了自我约束能力,为推动公司的发展提供了有力的保障。

三、存在的问题和不足:1.思想认识不够到位。

部分党员干部对党的建设、党风廉政建设的重要性认识不足,对巡视整改工作的重要意义和目标内容理解不深。

2.执行力不强。

在整改过程中,个别党员干部对整改工作不够重视,整改措施执行不到位,整改效果不明显。

3.自我约束能力有待提高。

尽管我们在自查自纠过程中进行了自我剖析和批评,但还存在个别党员干部对自身问题认识不足,对廉洁自律的要求不高。

四、下一步工作计划:1.加强思想教育,深化对党建工作的理解。

通过组织各种形式的学习教育活动,提高党员干部对党的建设的认识和理解,进一步增强廉洁自律意识。

2.加强整改落实,强化工作推进力度。

建立健全整改台账,明确任务、责任和期限,加快整改进度,确保整改措施得到有效实施。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 深入推进巡视反馈问题整改的自查情况报告篇一:广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见,结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求,7月分公司对201X年到201X年7月底财务基础工作进行了自查和整改,本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开,具体包括:一、资金管理银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。

分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请,取得批复后再办理开户、撤销手续。

分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目,并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。

定期更新《账户情况备案表》,每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表,及时了解账户使用情况,确保银行预留的账户信息准确无误。

在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途资金的核对工作,要求当日来款当日在JDE中予以核对确认,未取得代付款证明的除外。

次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。

每周一、三、五出具在途清账说明,列明未清理原因报财务经理审核确认,及时反馈货款确认情况。

重点关注超3个工作日未清理的在途资金,关账后三个工作日内上报在途清账说明。

截至201X年7月,不存在超3个工作日未清理的在途资金。

关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对,编制银行余额调节表,并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科,然后据此进行调账,确保账实一致。

存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致,无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。

整改措施:定期与湛江农行客户经理沟通,探讨解决方案,及时跟踪银行使用状态,确保农行正常收款。

二、会计核算1、管理费用费用报销广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》,各项费用遵循“预算管理,总额控制”的原则。

同时,分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题,进一步加强了费用管理,保证了资金安全。

加强发票审核,杜绝娱乐消费:分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核,杜绝出现例如沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。

合规购臵礼品、发放补贴:分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。

任何节日均不允许为员工公款购买节礼。

分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放,未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。

公私分明,严禁公款私用:分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的,应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。

同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。

费用核销及账务处理:原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月,财务人员根据发票项目准确入账,每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。

运营区费用报销实行备用金管理办法,在各运营区设立备用金帐户,要求专款专用,由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批,签批手续完成后,财务入帐,并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。

根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见,运营区备用金已设立备用金使用登记台账,保证账实相符、受益人与报销人的一致性,每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账,并对对账表进行归档保存。

发票管理:分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票校验,并在报销时附上发票校验单,加强审核。

不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。

存在问题:存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。

如:由于部分销售处办公室(宿舍)出租方无法提供水电费发票,因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。

整改措施:加强费用审核,保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。

人工成本每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理,同时发放工资;每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金,经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放;年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金,由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。

存在问题:每月据实计提并发放,由于分公司当月工资次月发放,会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。

2、经营费用严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理,定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行梳理,不存在三个月以上未清帐。

每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。

财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理,清理上月发生的商品盈亏。

核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。

确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。

收到的保险公司理赔款,均于当月进行账务处理;截止201X年7月末,“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致,确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。

存在问题:因之前年度未按月计提信用险保险费,分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用,违背权责发生制原则。

整改措施:6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了相关表格,每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账,保证当月的费用在当月进行反映。

3、往来账项管理预收款管理:每季度对协议客户及活跃客户进行函证,及时了解问题,防范经营舞弊。

全年函证范围基本覆盖当年交易客户。

定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡篇二:关于开展巡视整改专项整治工作的自查报告关于开展巡视整改专项整治工作的自查报告按照公司关于开展巡视专项整治工作的有关要求,我单位认真开展了自查整改工作,现总结如下:1、我分厂成立了以党政一把手为总负责的专项整治工作领导小组,安排统计、财务、生产、计划等相关人员对文件涉及内容逐条开展了认真严肃的自查工作。

2、就“投资建设领域招标不规范问题”,经自查,我单位不存在应招标未招标事项、违规招标事项及虚假招标事项。

下一步,我单位将进一步加强对招投标工作的监督管理,进一步完善招投标相关制度,认真查找风险隐患,及时开展问题整改,严格落实相关法律法规。

3、就“资金管理不规范问题”,经自查,我单位不存在履职待遇和业务支出管理不规范,报销超标准、超预算问题以及违反有关规定,造成大额资金损失问题。

下一步,我单位将进一步强化资金预算全过程管理,进一步建立健全印鉴与票据管理制度,细化票据管理,认真履行相关财务制度,切实堵塞漏洞。

4、就“领导人员可能侵害企业利益的经济业务往来行为”,经自查,我单位所有领导干部均不存在可能侵害企业利益的行为,下一步,我单位将进一步加强党风廉政建设,严格落实“三重一大”制度,强化责任意识,加强监督约束机制,切实履行各自职责,建立长效机制。

xxxx201X年11月19日篇三:关于落实市委巡视组整改意见的情况报告关于落实市委巡视组整改意见的情况报告201X年是“十二五”污染减排工作的开局之年,是生态文明建设试点城市的起步之年,也是迎接国家环境保护模范城市复检的关键之年。

一年来,在市委、市政府的正确领导下,在市委巡视组的指导下,我局以科学发展观为统领,坚持“环境立市”战略,以建设生态文明为统领,把创新体制机制作为推动事业发展的动力源泉,把落实巡视整改意见作为提升能力水平的重要举措,积极推进生态文明建设和生态环保一体化建设,各项工作都取得了明显进展。

一、抓整改,在突出重点上下功夫我局在落实巡视整改意见过程中,围绕建立一支“肯干事、会干事、干成事、干事不出事”干部队伍为目标,以班子能力、干部培养、团队合力和廉政建设等四个方面为重点,结合开展“深化作风建设年”、“创先争优”活动,及时提出整改方案,认真分解落实整改。

(一)加强领导班子能力建设一是深入开展调研活动。

我们把深入基层调研走访,注重解决环保发展中的实际问题作为落实整改意见、增强能力建设的重要举措来抓。

建立健全领导班子成员联系基层、联系企业制度,班子成员定期深(来自:WwW. : 深入推进巡视反馈问题整改的自查情况报告 )入基层、深入企业、深入群众,结合重点工作进行调查研究,倾听意见建议,并加大指导监管力度,及时帮助解决工作中碰到的困难和问题。

201X年局领导带队到区(县)环保局(分局)、直属事业单位开展专题调研76次,走访企业××家次。

开展“局长信访接待日”活动8次,现场解决群众反映强烈的重点信访20余件。

二是坚持谈心沟通制度。

建立局领导“周六约谈制度”,利用周末局长与正处长,副局长与副处长们一起谈心,先后与××名副处以上干部进行约谈。

通过谈心畅通了沟通的渠道,增进了相互的感情。

三是坚持会议制度、议事规则和议事程序。

党组会议原则上每月一次,局长办公会议原则上每周一次,有急事、要事随时召开。

会议议题提前通报给各成员,事先深入调查研究,充分听取意见,保证重大问题的决定有充分的酝酿、协商和讨论过程。

讨论决定重大问题,严格执行少数服从多数的原则,主要领导做到“末位发言”。

(二)建立干部任用培养体系一是建立干部培养梯队制。

按照局管干部、后备干部、年轻干部和一般干部的特点,分层次有重点进行培养教育。

依托市委党校,组织了××名科级领导干部和后备干部进行了为期3天的集中轮训。

依托革命教育基地,安排××名局管干部赴延安进行思想作风教育培训。

根据环保人才特点设立教育培训“两个基地”(干部职工教育基地和科技人才培训基地),搭建起职工思想教育、业务培训和专业技术交流的新平台,开展行政执法、科技外语、监测业务等培训××期,受训达到千余人次。

二是完善干部锻炼机制。

交流轮岗锻炼干部,没有机关经历的同志到机关来锻炼,长期在机关工作的到分局、事业单位等基层一线去锻炼,多岗锻炼、培养人才。

201X年结合竞争上岗有11名处级领导干部进行了平岗交流。

对原干部挂职办法进行修改,制定《局系统干部岗位锻炼暂行办法》,重新明确挂职、抽调、借用和实习,目前正在征求意见中。

外派挂职锻炼干部,重点考虑后备干部、年轻干部,给予更多的磨练机会,先后选派8名同志到市重点工程、12345市长公开电话、项目代办员、农村工作指导员及科技特派员等挂职。

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